仪陇县科学技术协会2019年部门预算编制说明

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2020年度科协部门预算基本情况说明

2020年度科协部门预算基本情况说明

2020年度科协部门预算基本情况说明目录第一部分科协单位概况一、主要职能二、部门预算单位构成三、部门人员编制总体情况。

第二部分科协单位2020 年度部门预算情况说明第三部分名词解释附件:科协单位2020 年度部门预算表一、部门收支总体情况表二、部门收入总体情况表三、部门支出总体情况表四、部门财政拨款收支总体情况表五、一般公共预算支出情况表六、一般公共预算基本支出情况表七、一般公共预算安排项目支出情况表八、一般公共预算“三公”经费支出情况表九、政府性基金支出情况表十、机关运行经费情况表十一、政府采购及新增资产配置计划表十二、国有资本经营预算收支预算表十三、国有资产占有使用情况表第一部分科协单位概况一、科协主要职责辉县市科协主要职责是:1、开展学术交流,活跃学术思想,繁荣学术园地促进科学发展、知识创新。

2、按照国家有关科普工作方针规划,弘扬科学精神,普及科学知识,传播科学思想和科学方法,推广先进科学技术,开展青少年科技教育活动;指导科普设施、场所规划建设和管理及科普队伍的建设工作。

3、全心全意为科技工作者服务,反映科技工作者的意见和要求,维护科技工作者的合法权益。

4、引导科技工作者在管理国家和社会事务中发挥作用,组织科技工作者参与科学技术政策法规制定和政治协商民主监督工作,促进决策科学化、民主化。

5、表彰、宣传优秀科技工作者,推荐人才。

开展科技工作者继续教育和技术培训。

6、开展民间国际科技交流与合作。

7、负责对全市性自然科学类社会团体进行监督管理;对所属学会(协会、研究会)进行领导,对各乡镇科协和市直各企事业科协进行业务指导。

8、承办市政府交办的其他事项。

二、科协单位构成辉县市科协内设办公室、普及部、学会部三个科室。

从决算单位构成看,科协部门决算包括:本级决算、所属单位决算。

纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位共1个,其中二级预算单位0个,具体是:科协本级三、部门人员编制总体情况总编制人数 3 人,其中:行政编制 2人、事业编制0 人、驾驶员编制1 人;在职实有人数 11人,离退休人员7 人,其中:离休0 人、退休7 人。

仪陇县2019年政府预算调整方案(草案)的报告正文区定位

仪陇县2019年政府预算调整方案(草案)的报告正文区定位

仪陇县2019年政府预算调整方案(草案)的报告正文区定位主任、各位副主任、各位委员:受县人民政府委托,我向会议报告仪陇县2019年政府预算调整方案(草案)的情况,请予审查。

一、政府预算调整原因根据《预算法》规定,在年初县人代会批复政府预算后,由于财税政策性变化、新增上级转移支付和政府债券资金、盘活财政存量资金、县乡机构改革及落实县委县政府重大决策事项等收支因素影响,导致财政收支发生变化,需对年初人代会审查批准的收支预算进行调整。

二、政府预算调整原则和思路今年以来,全县财政工作紧紧围绕“保障全县基本支出、积极化解政府隐性债务、切实防范财政运行风险、努力实现政府预算收支平衡”工作目标,进一步强化预算管理,加大开源节流力度,确保财政运行总体平稳,有力保障了我县经济社会各项事业稳定发展。

预算调整原则:始终坚持依法调整、统筹安排、厉行节约、注重绩效、量入为出、不打赤字总体原则;严格按照“保工资、保运转、保基本民生”和“保信用、保重点”预算序列安排支出,主要安排用于人员增资、民生保障、债务付息、化解隐性债务和重点项目等急需安排的项目支出;新增的上级专项资金和债券转贷资金按照“对口安排”原则安排到相应的重点项目支出。

预算调整思路:一是应保尽保,将有限的财力主要安排用于保工资、保运转、保基本民生、保信用、保重点等支出;二是调整结构,充分统筹整合财政专项资金、积极盘活财政存量资金;三是压减支出,大力压减一般性支出和部分专项支出;四是能延则延,对非紧急、非刚性支出延期安排。

三、政府“四本”预算收支调整情况(一)一般公共预算收支调整情况1.全县预算调整情况全县年初预算情况:仪陇县第十七届人民代表大会第四次会议批准我县2019年地方一般公共预算收入86000万元,加上转移性收入335432万元(其中:返还性收入9439万元、一般性转移支付收入195295万元、专项转移支付收入71435万元、动用预算稳定调节基金6193万元、接受其他地区援助收入3500万元和调入资金49570万元),全县一般公共预算收入总计421432万元; 全县一般公共预算支出410227万元,上解支出11205万元,支出总计421432万元。

仪陇县地方海事处2019年部门预算编制说明

仪陇县地方海事处2019年部门预算编制说明

仪陇县地方海事处2019年部门预算编制说明一、主要职能及主要工作(一)职能简介仪陇县地方海事处、航务管理处、船舶检验处是辖区内依法贯彻水路交通法规政策方针、行使水路运输规划及管理、港航监督、船舶检验、港口管理、水路工程项目申报以及监督实施和水路交通规费稽征等职能的主管机关。

于2005年3月正式单列为县财政全额拨款的参公管理的行政类事业单位,实行三块牌子、一套班子的管理模式,内设综合股、监督执法股、航务船检股、法制监察股和水上警务室,在县政务中心设有海事窗口(行政审批股)。

单位职工共计26人,其中:正式人员在编16人(行政编制9人,参照公务员法管理的事业编制7人),编外用工10人。

主要职能和工作是:贯彻执行国家和政府颁发的有关水上交通法律、法规、规章、规定和船舶检验技术规范、规程等;维护水上交通秩序,执行水上交通管制,实施船舶安全检查,监督船舶安全航行,查处水上交通违法案件,保障水上交通安全;防止船舶污染水域,查处船舶污染水域案件;调查处理水上交通事故,组织水上救助;核准水上水下施工作业,发布航行通告;办理船舶登记,核发船舶登记和国籍证书;对船舶、船用产品和船舶修造业实施技术监督,办理船舶检验,核发船舶检验证书;办理船员培训、考试、核发和管理船员适任证书;核发船舶签证簿,办理船舶进出港口签证;以及水上交通规划和水运市场的监管统计,规划申报监督实施渡改人行桥,完成上级领导交办的其他工作。

目前,全县有25个有船乡镇,通航水域170公里,其中嘉陵江流域27公里。

全县客渡码头及靠泊点80处,管船员26人,签单员59人,注册船员139人;营运船舶302艘(其中客船32艘,货船220艘,工程船50艘)。

(二)2019年重点工作一是全力抓好汛期、枯水雾季、春运以及重要节假日等重点时段辖区通航水域水上交通安全监督管理。

二是扎实按县委政府安排部署全力抓好脱贫工攻坚工作。

三是按照规定和要求开展巡航巡查和执法行动,打击非法违法水上交通运输行为,维护辖区良好通航秩序。

2019年部门预算编制的说明

2019年部门预算编制的说明
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教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老 保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。
6、加强镇级财政的监督和管理,按计划组织、管理镇财政收 入和支出,执行国家有关财经纪律和政策,保证国家财政收入的 完成;做好统计工作。
7、指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设, 促进村民委员会民主自治。
8、制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、水 利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作,保护和改 善生活环境和生态环境。
9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和 企事业单位工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
10、承办县人民政府交办的其它事项。 (三)镇政府履行地方组织法规定的各项职权,其主要职能 是: 1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、 法规,接受同级党委的领导,执行本级人民代表大会的各项决议, 并报告执行决议、决定和命令的情况。 2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施,促进产业结构 调整及其他经济保持平衡协调发展,全面提高人民群众的生活水 平和生活质量。 3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保
(三)政府性基金预算财政拨款收入支出预算情况说明 2019 年政府性基金预算财政拨款支出 263.95 万元。 (四)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明 1、“三公”经费财政拨款支出预算基本情况说明。 2019 年度,“三公”经费财政拨款支出预算为 4.5 万元,其 中:因公出国(境)费预算 0 万元,公务用车购置及运行维护费 预算 0 万元,上年预算 0 元,与上年预算数相同;公务接待费预 算 4.5 万元,上年预算数 5.5 万元,比上年减少 1 万元,下降 18.18%,原因是三公经费的压缩。 2、“三公”经费财政拨款支出预算具体情况说明。 (1).因公出国(境)费预算 0 万元。 (2).公务用车购置及运行维护费预算 0 万元。其中:公务 用车购置费支出 0 万元。公务用车运行维护费 0 万元。 (3).公务接待费预算 4.5 万元。(4).外事接待支出 0 万 元,接待 0 批次、0 人次。

仪陇县疾病预防控制中心2019年部门预算编制说明

仪陇县疾病预防控制中心2019年部门预算编制说明

仪陇县疾病预防控制中心2019年部门预算编制说明一、主要职能及主要工作(一)基本职能负责县内疾病预防控制的管理和落实;负责县内疫苗使用管理,组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害;负责县内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告,落实具体控制措施;开展病原微生物常规检验和常见污物的检验;承担卫生部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务;指导县内医疗卫生机构、城市社区卫生组织和农村乡镇卫生院防病工作,负责考核和评价,对从事疾病预防控制相关的工作人员进行培训;负责疫情和公共卫生健康危害性因素监测、报告,指导乡镇、村和有关部门收集、报告疫情;开展卫生宣传教育与健康促进活动,普及卫生防病知识;完成上级机关交办的有关任务。

(二)2019年重点工作1.全面加强党的建设。

加强党的政治思想建设,落实意识形态工作责任制。

抓好“学习强国”APP平台学习,持续开展“不忘初心、牢记使命”和“爱岗敬业”主题教育活动。

充分发挥党支部的政治核心和战斗堡垒作用,全面落实民主集中制、“三会一课”制度、民主评议党员制度和严肃党内政治生活,开展“党员示范岗”、“双报到”、“走基层、送温暖”等实践活动,培养、吸收优秀青年入党。

2.着力强化作风整顿。

全面落实从严治党政治责任和党风廉政建设“两个责任”,认真履行“一岗双责”,切实抓好设备、耗材、试剂招标、二类疫苗采购和向社会提供技术服务背后的廉政风险,以及后勤管理“微腐败”,“靠山吃山”等不良现象的廉政风险防控。

3.创新医防结合新模式。

结合基本公共卫生工作和家庭医生签约服务,积极稳妥推进基层高血压、糖尿病医防融合管理工作,按照市疾病预防控制中心要求选择2个基层医疗卫生机构,完成2019年医防结合新模式示范点的打造。

4.加强卫生应急能力建设。

建立完善疾控的卫生应急预案和技术方案,组建卫生应急队伍,强化应急物资储备和管理,组织一次应急演练。

充分利用“传染病报告管理信息系统”数据和监测数据,紧紧抓住重点区域、重点季节、重点人群的重点疾病及时深入分析,每月开展疫情分析通报及风险评估。

仪陇县芭蕉乡2019年部门预算编制说明

仪陇县芭蕉乡2019年部门预算编制说明

仪陇县芭蕉乡2019年部门预算编制说明一、单位的基本情况,主要职能和构成情况(一)乡党委履行《中国共产党农村基层组织工作条例》规定的各项职责,其主要职能是:1、贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本乡党员代表大会(党员大会)的决议。

2、讨论决定本乡经济建设和社会发展中的重大问题需由乡镇政权机关或集体经济组织决定的问题,由乡政权机关或集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。

3、领导乡政权机关和群众组织,文持和保证这些机关和组织依照国家法律法规及各自章程范分行使职权。

4、加强乡党委自建和以党支部为核心的村级组织建设。

5、按照干部管理权限、负责차干部的教育、培养、选拔和监督工作。

协助管理上级有关部门驻乡镇单位的干部。

6、领导本乡镇的社会主义民主法制建设和精神文明建设,做好社会治安综合治理及计划生育工作。

(二) 乡人大主要职能是:1、召集并主持主席团会议,组织主席团成员做好法律法规规定的各项工作,向本级人民代表大会负责并报告工作,受本级人民代表大会监督。

2、负责组织召开本级人民代表大会会议的准备工作。

13、组织代表学习和宣传宪法、法律法规,上级人大及其常委会和本级人民代表大会的决议、决定,并组织代表检查了解在本行政区域的执行情况。

4、联系并组织本级人民代表大会代表,组织代表开展视察,参加执法检查,对本行政区域的重大事项进行调查,听取乡人民政府的工作汇报,评议乡镇人民政府及其工作部门和上级国家机关派驻乡单位的工作。

5、受上级人民代表大会的委托,联系在本行政区域居住和工作的上级人民代表大会代表,协助指导代表小组开展活动,及时反映代表和群众对本级人民政府工作的建议、批评和意见。

6、检查主席团交由乡镇人民政府和其他相关部门办理的议案及建议、批评和意见的办理情况,并向本级人民代表大会及其主席团汇报。

7、受理本行政区域的人民代表大会代表和人民群众的来信来访,受理人民群众对本级国家机关及其工作人员的申诉和意见,向本级人民代表大会或者主席团汇报处理情况。

仪陇县卫生会计核算管理中心2019年部门预算编制说明

仪陇县卫生会计核算管理中心2019年部门预算编制说明

仪陇县卫生会计核算管理中心2019年部门预算编制说明一、主要职能及主要工作(一)仪陇县卫生会计核算管理中心职能简介负责全县基层医疗卫生机构会计业务集中核算;负责全县基层医疗机构处方、财政票据的管理;实行基本药物采购资金集中支付的管理。

审查和办理各核算单位资金的收付业务工作;负责全县卫生信息统计和全县基层医疗卫生机构内部财务审计工作;负责培训基层医疗卫生机构报账员会计业务工作。

(二)仪陇县卫生会计核算管理中心2019年重点工作1)认真编制2019年度预算并做好年度预算执行。

将卫生工作的重点和热点在预算编制中得到体现。

认真执行年度预算,在日常财务管理中,既要遵守相关财经制度,又要将财政性资金用好、用足。

为基层卫生单位正常运转把好财务关,配合各单位做好接待费、差旅费、会议费等重点指标的控制,及时向局领导报告资金使用情况,做好相关财务指标、运行情况的分析,做好财务公开工作。

本年各集中核算单位财务运行平稳有序,资金安全、不出差错。

(2)、树立服务意识,为基层单位提供优质服务。

核算中心作为一级预算单位,承担着基层医疗卫生单位经费的转拨及财务监督职责。

我中心本着服务好基层单位的工作理念,建立了拨款的“绿色通道”,快速拨付基层单位各项经费,潜心研究陆续出台基层财务管理政策,及时掌握财务信息,悉心指导基层单位报账工作。

(3)、做好核算中心的外部协调工作,保持与审计、财政等职能部门的良好的工作联系,让卫生部门的工作得到相关部门的理解和支持,本年度顺利配合了全省公共卫生资金专项检查.(二)部门预算单位构成仪陇县卫生会计核算管理中心纳入预算编报范围的机构个数1个,单位内设机构5个,分别为:审计室、核算室、资金室、基药支付室、审核室。

编制16个,实有在职人员16人,其中公务员0人,工勤0人,事业人员16人,退(离)休0人。

三、收支预算总体情况按照综合预算的原则,仪陇县卫生会计核算管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。

仪陇县总工会2019年部门预算编制说明

仪陇县总工会2019年部门预算编制说明

仪陇县总工会2019年部门预算编制说明一、主要职能及主要工作(一)基本职能简介1、根据党的路线、方针、政策和党在各时期的中心任务和上级部署,领导全县基层工会开展工作,组织和指导全县基层工会坚定不移地推动党的大政方针的贯彻落实。

2、依照国家的法律、法规和工会章程,组织和指导全县各级工会履行在社会主义市场经济条件下工会的基本职能,贯彻执行县工会代表大会的决议。

3、加强职工思想政治工作、职业道德建设,开展群众性精神文明创建和职工文化体育活动,培养以“有理想、有道德、有文化、有纪律”的“四有”职工队伍。

4、维护职工群众的合法权益和女职工的特殊权益,参与有关部门涉及职工切身利益方面的有关政策、措施的制定工作,向县委、县政府反映职工群众的愿望和要求,并提出意见和建议,负责全县各级工会与党、政方面有关问题的协商和处理。

5、检查、督促有关部门关于职工养老保险、医疗保险等社会保障制度的执行,参与劳动关系的协调处理。

6、开展职工安全生产和劳动保护工作,参与重大伤亡事故的调查处理;开展劳动竞赛、合理化建议、技术协作、科技创新等经济建设活动。

7、负责会员发展、会籍管理、工会组建工作;协助单位部门、镇(乡)、村(社区)工会干部的选配、教育、管理以及负责指导工会的换届、选举工作;组织实施工会干部的业务培训;搞好工会自身的改革和建设。

8、督促并负责全县工会经费的收缴和工会财务的审查工作;指导和协调工会企事业的发展,负责对县总工会所属资产经营管理,确保工会资产保值和增值。

9、协助县政府做好全县劳模的推荐、评选和具体负责劳模的日常管理工作。

10、完成县委、县政府交办的其它任务,承担上级工会交办的有关事项。

(二)2019年重点工作1、深化开展劳动技能竞赛活动2、推进产业工人队伍建设改革3、深化典型引路示范带动活动4、认真履行维权职责5、加强工会维稳工作6、全面推进工会会员普惠服务7、深化困难职工解困脱困8、切实关爱服务农民工9、全力以赴打赢脱贫攻坚战10、深入推进工会改革11、强化基层基础建设12、加强网上工会建设13、加强干部队伍建设二、部门预算单位构成仪陇县总工会为独立核算的一级预算单位,所属下级事业单位1个,为仪陇县困难职工帮扶中心。

延长县科学技术协会 2019 年部门综合预算说明

延长县科学技术协会 2019 年部门综合预算说明

附件延长县科学技术协会2019年部门综合预算说明一、部门主要职责及机构设置延长县科学技术协会的主要职责是开展各类主题科普宣传活动;开展学术交流活动;开展农民科技培训;开展青少年科普教育活动;开展全民科学素质行动计划纲要实施工作。

二、2019年年度部门工作任务1、认真开展科技之春宣传月、科技周、科普日等各类大型科普宣传活动;2、广泛开展产业技术培训;3、开展科普大篷车进校园宣传活动;4、开展“科技助力精准扶贫”活动;5、开展2019全民科学素质行动计划纲要实施工作三、部门预算单位构成从预算单位构成看,本部门的部门预算包括本级(机关)预算从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的一级预算单位共有1个,包括:序号单位名称1延长县科学技术协会四、部门人员情况说明截止2018年底,本部门人员编制6人,其中行政编制6人、事业编制0人;实有人员6人,其中行政6人、事业0人。

单位管理的离退休人员0人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明截至2018年9月30日,本部门共有车辆1辆。

2019年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价10万元以上的设备0台(套)。

六、部门预算绩效目标说明2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款84.47万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

其中当年专项业务经费0万元,专项业务费绩效目标表已空表公开。

2019年本部门预算未安排扶贫项目,无需公开扶贫项目资金绩效目标。

2019年,本部门涉及的其他各类财政资金安排的扶贫项目,待预算正式下达时,其绩效目标按《国务院办公厅关于转发财政部、国务院扶贫办、国家发展改革委扶贫项目资金绩效管理办法的通知》落实管理公开要求。

(或:2019年本部门预算未安排扶贫项目,同时,本部门不涉及其他各类财政资金安排的扶贫项目,无需公开扶贫项目资金绩效目标)2019年本部门预算未安排重点项目,无需公开重点项目资金绩效目标。

仪陇县老木乡2019年部门预算编制说明

仪陇县老木乡2019年部门预算编制说明

仪陇县老木乡2019年部门预算编制说明一、单位的基本情况,主要职能和构成情况(一)老木乡党委履行《中国共产党农村基层组织工作条例》规定的各项职责,其主要职能是:负责党委全面工作,主持召集党委会议和党员(党员代表)大会,认真贯彻执行党的路线、方针、政策和上级的决议、指示,负责党委全面工作,主持召集党委会议和党员(党员代表)大会,认真贯彻执行党的路线、方针、政策和上级的决议、指示。

(二)老木乡人大履行的各项职责,其主要职能是:乡人大工作是基层民主法制建设的前沿阵地,是人大制度优越性在基层的具体体现。

做好乡人大工作是基层人大工作者的职责,也是全面密切党群干群关系的重要桥梁和纽带。

在工作中,要准确把握好乡镇人大工作的性质、特点,结合乡镇的实际情况,使人大工作更好地服务乡镇的中心工作。

(三)老木乡政府履行地方组织法规定的各项职权,其主要职能是:制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好(四)乡党委、政府领导职位设置:核定乡领导职数7名, 原则上按如下配备:党委书记1名,乡人大主席1名,乡长1 名,党委副书记(组织书记)1名、党委副书记(纪委书记)1名,副乡长2名。

(五)党政办事机构设置和人员编制:乡党委、政府综合设置1个办事机构,核定乡党政办事机构行政编制14名,工勤人员编制1名,事业人员编制0名。

1、党政办公室主要职责:负责办公室的日常事务。

协助党政领导处理日常事务。

负责本单位各内设机构工作的综合协调。

负责文秘、档案、信息、信访、保密、行政事务和后勤工作等。

协助做好本单位党的组织、宣传、纪检、统战、武装、老干、关协和工、青、妇等群团工作。

组织制订和监督实施机关内部各项规章制度。

承办党政领导交办的其它事项。

2、政务服务中心主要职责:集中受理社会保障、民政、土地、农业、林业、卫生、计生、农技推广等为民服务事项。

代理需上级审批的事项。

对申请人提供咨询、留言、转告等服务事项。

祥云县科学技术协会2018年部门预算编制说明

祥云县科学技术协会2018年部门预算编制说明

祥云县科学技术协会2018年部门预算编制说明按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作(一)部门主要职责祥云县科学技术协会是中共祥云县委领导下的人民团体,是县委、政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带,是国家发展科学技术事业的重要社会力量。

其基本职责是开展学术交流,活跃学术思想,促进学科发展,促进学术道德建设和学风建设;弘扬科学精神,普及科学知识,传播科学思想和科学方法,捍卫科学尊严,推广先进技术,开展青少年科技教育活动,提高全民科学文化素质;反映科学技术工作者的意见和要求,维护科学技术工作者的合法权益。

组织科学技术工作者参与政府科学技术政策、法规制定和国家事务的政治协商、科学决策、民主监督工作;表彰奖励优秀科学技术工作者,举荐人才;开展科学论证、咨询服务,提出政策建议,促进科学技术成果的转化,接受委托承担项目评估、成果鉴定、专业技术职务资格评审等活动;开展民间国内外科学技术交流活动,发展同国内外的科学技术团体和科学技术工作者的友好交往;开展继续教育和培训工作;兴办符合祥云县科学技术协会宗旨的社会公益性事业。

(二)机构设置情况祥云县科协在职在编实有人数6人(截止预算时),其中:财政全供养6人;实有1辆科普大篷车,为2015年末由州科协统一申报配发,2018年1月底已办理完成落户等相关手续。

(三)重点工作概述县科协围绕县委、县政府年初确定的各项工作目标任务,深入开展“两学一做”学习活动,“科技、文化、卫生”三下乡活动、五月科技活动周活动、百名专家科技下乡活动、全国科普日活动;大力推进青少年科普工作、网络科普工作,农函大招生培训工作,学会协会管理工作,科普项目申报工作;开展科普大篷车“五进”活动、组织参加全国“高校科学营”活动和省、州级青少年科技创新大赛工作;扎实开展全民科学素质工作,稳步推进全民科学素质提高,为全县经济社会发展服务。

仪陇县业余体校2019年部门预算编制说明

仪陇县业余体校2019年部门预算编制说明

仪陇县业余体校2019年部门预算编制说明一、基本职能及主要工作(一)基本职能。

仪陇县业余体校主要是从事青少年儿童体育竞技训练、社会群众体育指导培训工作及推广全民健身活动开展。

(二)2019年重点工作。

仪陇县业余体校在上级主管部门的领导下努力做好青少年儿童体育竞技训练为主不断提高教练员的业务技术水平和运动员的运动技能,努力向上培养输送合格人才,通过体校自身能力在全县中小学校中继续建立开设业余训练基地。

认真做好国家青少年体育俱乐部工作和各中小学基地培训工作。

力争向国家体育专业队伍体育院校多输送人才,在局党组的领导下做好学校体育工作和社会群众体育工作的培训,开展好各项大型体育活动比赛,认真做好全民健身活动的开展,继续做好低收费免费开放和场馆的建设工作。

二、部门预算单位构成2019年仪陇县业余体校是全额事业单位,分设办公室、训练部、场馆部,体校为县级一级预算单位。

编制12个,实有在职人员12人,工勤1人,管理1人,事业人员10人,退(离)休1人。

三、收支预算情况说明按照综合预算的原则,仪陇县业余体校所有收入和支出均纳入部门预算管理。

仪陇县业余体校2019年收入预算总额为367.9519万元,其中:当年财政拨款收入268.689万元,上年结转收入99.2629万元。

相应安排支出预算367.9519万元,其中:人员支出155.5117万元,日常公用支出13.1773万元,对个人和家庭的补助支出0万元,项目支出199.2629万元。

(一)收入预算情况仪陇县业余体校2019年收入预算367.9519万元,其中:一般公共预算拨款收入268.689万元,占73%;上年结转99.2629万元,占27%。

(二)支出预算情况仪陇县业余体校2019年支出预算367.9519万元,其中:基本支出168.689万元,占45.8%;项目支出199.2629万元,占54.2%。

四、财政拨款收支预算情况说明仪陇县业余体校2019年财政拨款收支总预算367.9519万元,比2018年财政拨款收支总预算增加110.6845万元,主要是由于用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担青少年体育竞技培训、各种体育赛事及体育场馆的建设维护维修等相关工作。

渭南市科学技术协会2019年部门综合预算说明

渭南市科学技术协会2019年部门综合预算说明

渭南市科学技术协会2019年部门综合预算说明一、部门主要职责(一)团结和动员全市广大科技工作者以经济建设为中心,坚持和贯彻党的科技方针、政策,积极进军科技创新,促进科技进步、经济发展和社会繁荣。

(二)坚持为全市科技工作者服务、为创新驱动发展服务、为提高全民科学素质服务、为党和政府科学决策服务,推动开放型、枢纽型、平台型科协组织建设。

(三)普及科学知识、倡导科学方法、传播科学思想、弘扬科学精神,促进科学技术在全社会的普及和推广;开展学术交流和学术活动,活跃学术思想,促进学科发展,推动自主创新。

(四)贯彻实施《全民科学素质行动计划纲要》,组织动员社会各方面力量,开展科普活动,提高全民科学文化素质。

(五)开展调查研究,反映科技工作者的意见和建议,维护科技工作者的合法权益;组织科技工作者参与党委、政府科学技术政策、法规的制定和重大事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。

(六)承担市级专家工作站的管理服务及省级院士专家工作站的推荐工作;举荐、宣传、表彰青年科技奖、优秀科技工作者、优秀科普工作者等;评选表彰自然科学优秀论文及学术成果。

(七)开展民间及国际科学技术交流活动,发展同国内外科学技术团体、科技工作者的交往和联系。

(八)指导县(市、区)科协的业务和市级自然科学学术类、科普类学会(协会、研究会)及企事业单位科协的管理工作。

(九)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、2019年主要工作任务(一)加强思想政治建设,切实推进科协事业健康发展(二)加强科协组织建设,切实为科技工作者服务(三)积极搭建各类平台,切实为创新驱动发展服务(四)推进《科学素质纲要》实施,切实为提高全民科学素质服务(五)发挥科技思想库作用,切实为党委政府科学决策服务(六)加强自身建设,增强科协组织的吸引力和凝聚力三、部门预算单位构成从预算单位构成看,纳入本部门预算编制范围的一级预算单位共有1个,包括:四、部门人员情况说明截止2018年底,本部门总编制数11人,其中参照公务员法管理的事业编制11人,目前实有人员28人,其中:在职人员16人,离退休人员12人。

2019年度科协部门预算说明

2019年度科协部门预算说明

2019年度科协部门预算说明2019年泰宁县科协单位预算经县第十七届人民代表大会第三次会议审议通过,现将我单位2019年部门预算说明如下:一、部门主要职责科协部门的主要职责是:(一)积极开展学术交流,活跃学术思想,促进学科发展。

(二)弘扬科学精神,普及科学知识,传播科学思想和科学方法。

提高公众的科学文化素质。

(三)开展继续教育,组织科技培训,推广先进技术和科技成果,促进科学技术转化为现实生产力。

(四)组织科技工作者参与科学技术政策、法规制定和政府事务的政治协商、科学决策、民主监督。

(五)围绕科技、经济、社会的协调发展开展科学论证、技术咨询、技术服务,提出决策建议。

接受委托承担项目评估、成果鉴定、专业技术职务资格评审等任务。

(六)开展国内外民间科技交流活动,发展同国内外科技群团和科技工作者的友好往来。

(七)举荐人才,表彰奖励在科技工作中取得优秀成绩的科技群团和科技、科普工作者,反映科技工作者的呼声和要求,维护科技工作者的合法权益,建好科技工作者之家。

(八)联络、协调、指导、服务、管理所属县级学会、企事业科协,对乡镇科协及农村专业技术协会进行业务指导。

(九)兴办符合科学技术协会宗旨的社会公益性事业。

(十)承担县委、县政府交办的有关工作任务和应由县科学技术协会负责的其他工作。

二、部门预算单位构成从预算单位构成看,科协部门包括1个机关行政处(科)室,其中:列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:三、部门主要工作任务2019年,科协部门主要任务是:认真履行“四服务一加强”职能,团结带领广大科技工作者,积极进军科技创新和经济建设主战场,大力实施创新驱动发展战略,着力推动大众创业、万众创新,为推动泰宁加快实现“旅游旺、城市美、文化兴、生态优”的海西旅游强县提供科技支撑和智力支持。

围绕上述任务,重点抓好以下工作:(一)扎实开展科普工作,夯实全民科学素质基础(二)加强科技能力建设,为县域经济发展提供科技支撑。

中国科协活动类项目预算标准2019

中国科协活动类项目预算标准2019

中国科协活动类项目预算标准2019中国科协活动类项目预算标准2019一、前言中国科协活动类项目预算标准2019是中国科协为了规范活动类项目的资金使用而制定的一项标准。

对于科协组织的各类活动,包括学术交流、学术年会、科技展览等,都需要进行资金预算。

预算的合理性和准确性对于活动的顺利开展至关重要。

中国科协制定了这一标准,以便各级科协组织和科技工作者能够对活动预算进行科学合理的编制与执行。

二、活动类项目预算标准的制定目的中国科协活动类项目预算标准的制定目的是为了规范活动经费使用,提高经费使用效益,保障活动的质量和效果。

通过制定标准化的预算标准,可以使得各项活动的经费使用更加公开透明,更加符合活动的实际需求和规模,避免出现过度浪费或经费不足的情况,为活动的成功举办提供有力的保障。

三、活动类项目预算标准的内容和要求1. 活动类项目预算标准包括活动经费的分类和标准定额。

根据活动的性质和规模,活动经费可分为人员支出、会务费用、差旅费、奖金和其他支出等,每项支出都有相应的标准定额。

2. 活动类项目预算标准要求对活动的各项支出进行详细的预算编制,包括具体的费用项目和费用标准,要求编制预算的单位要充分考虑到活动的实际情况和需求,严格按照标准定额进行费用的预算和结算,不得随意调整或挪用经费。

3. 活动类项目预算标准要求对预算的执行情况进行严格监督和检查,活动结束后要对预算的执行情况进行全面总结和评估,确保经费使用的合理性和效益,强化经费使用的公开透明。

四、对中国科协活动类项目预算标准的个人观点和理解中国科协活动类项目预算标准的制定是十分必要和重要的。

通过统一的标准和规定,可以有效避免因为经费使用不当而导致的浪费现象。

也可以保障活动经费的合理使用,确保活动的顺利进行和取得良好的效果。

在实际操作中,我认为对活动类项目预算标准的执行和监督是至关重要的。

只有在严格执行标准和规定的情况下,对预算的监督和检查才能够发挥真正的作用。

仪陇县三蛟镇2019年部门预算编制说明

仪陇县三蛟镇2019年部门预算编制说明
5
人员编制共计 5 人,分别分管社事、计生、信访、安全、文 化等工作。
农业服务中心 1、宗旨和业务范围
(1)推广普及农业科学技术、农业机械。 (2)抓好农业生产管理工作,加强对村级农民技术员的培 训、指导、管理工作。 (3)负责农田水利基本建设和人畜饮水工作;搞好水利资 源和设施管理工作。 (4)为农民提供科技信息,并开展产前、产中、产后系列 服务。 (5)做好涉农项目筛选、储备、管理、申报等相关工作; 抓好农村商贸流通工作。 (6)掌握本辖区内种养殖业基本情况,强化植物疫病防控, 鼓励并积极引导种养殖户生产加工绿色、无公害、有机食品,减 少种养殖过程中的农药残留和加工过程中滥用添加剂的现象。 林业工作 (1)宣传与贯彻执行林业法律、法规和各项林业方针、政 策。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务行政运行机关工资津补贴 2019 年预算数为 261.91 万元,主要用于机关干部工资、津补贴及奖金。
2. 一般公共服务行政运行办公经费 2019 年预算数为 42.08 万元,主要用于机关日常办公费用。
3. 社会保障和就业社会保障缴费 2019 年预算数为 34.76 万 元,主要用于机关职工养老保险费用。
执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行 政区域的经济、教育、文化卫生、财政、民政、计划生育等行政 工作;取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪 维护社会稳定。
制定和组织实施村乡建设规划、经济科技社会发展计划,制 定产业结构调整方案,组织指导好各产业生产,搞好商品流通, 促进经济发展。
10
人员经费 688.65 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、 职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、 退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购 房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
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仪陇县科学技术协会2019年部门预算编制说明一、主要职能及主要工作(一)县科协职能简介县科协紧紧围绕县委、县政府经济工作重心,积极联系学(协)会制定学(协)会工作职责和工作目标,借助“科普惠农兴村计划”,“社区科普益民计划”“会村人才合作计划”等项目的实施,普及推广科学技术成果。

(二)县科协2019年重点工作一、继续开展好品牌科普活动。

开展群众性科普活动,是科普工作服务经济、社会协调发展,提高公众科学素质的有效载体和方式。

要以科普宣传月、科技活动周和全国科普日为契机、以科普大篷车为载体,大力开展科教下乡、科教进社区活动。

二、要抓好青少年科技创新活动,拓展青少年科技创新载体和渠道,联合县教育局培大力养青少年对科技的兴趣和爱好,引导青少年多途径、多形式参与科普活动,让青少年从小养成实践动手能力,提高他们的科学素质和思想道德素质。

三、大力实施“三大计划”。

一是科普惠农兴村计划。

要以科普惠农兴村计划为平台,搞好科普阵地建设、科普宣传体系建设、科普信息体系建设和科普示范体系建设。

为加强农村专业技术协会在服务“三农”方面的重要作用,县科协将重点抓农技协的规范管理,加强对农技协的指导和服务,使其不断完善管理和运行机制,围绕产业发展切实开展产前、产中、产后服务活动。

二是社区科普益民计划。

要按照“一创三建”的要求,努力推进科普文明示范社区的创建工作、科普阵地建设、科普宣传栏的建设和科普志愿者服务队伍的建设工作,努力推动文明社区、和谐社区的建设。

三是会村人才合作计划,搭建帮带联盟。

筛选区域带动性强、影响力大的农技协(科普示范基地)帮扶重点贫困村、贫困户;发动县级科技人员对重点贫困村、贫困户开展结对帮扶,传授指导实行技术,带动周边贫困农户脱贫增收。

四、科普信息化建设。

联合县电视台办科普电视专栏节目,在农村、社区、学校等推广科普中国APP落地运用,实现农村、社区、学校等更广泛的群众接受科普知识,运用科学知识,服务大众生活,提升人民群众对科普知识的获得感、提升生产生活幸福感。

五、全力实施农村实用技术培训工作。

要围绕地方特色农业和农业产业化,做好农技协的规范、培育与发展工作,定期安排农技协开展教育培训,助推全县生猪、家禽、莲藕、食用菌、柑桔、优质稻、核桃、中药材等产业发展。

六、加强农村科普“E”站建设,为农民群众搭建实用技术学习平台、远程互动培训平台、即时信息查询平台、农村电商创业平台、专家在线服务平台等,提升农村科普信息化水平。

七、巩固全国科普示范县创建成果。

进一步推动我县科普事业再上新台阶,最重要的是可以进一步提升我县的形象。

创建工作需要县委、政府及全县各部门、乡镇积极配合。

二、部门预算单位构成县科协纳入预算编报范围的机构个数1个,单位内设机构0个。

编制3个,实有在职人员5人,其中公务员5人,工勤0人,事业人员0人,退(离)休2人,临聘人员3人。

三、收支预算总体情况按照综合预算的原则,县科协所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

县科协2019年收支总预算174.4万元,比2018年收支预算总数增加32.76万元,主要原因是省级和市级科普专项结转资金增多。

(一)收入预算情况县科协2019年收入预算174.4万元,其中:一般公共预算拨款收入129.93万元,占75%,上年结转44.47万元,占25%。

(二)支出预算情况县科协2019年支出预算174.4万元,其中:基本支出101.93万元,占58%;项目支出72.47万元,占42%。

四、财政拨款收支预算情况县科协2019年财政拨款收支总预算174.4万元,比2018年财政拨款收支总预算增加32.76万元,主要原因是省级和市级科普专项结转资金增多。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入129.93万元,上年结转44.47万元;支出包括:科学技术支出158.13万元,社会保障和就业支出7.43万元,卫生健康支出4.38万元,住房保障支出4.46万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况县科协2019年一般公共预算当年拨款174.4万元,比2018年预算数增加32.76万元,主要原因是省级和市级科普专项结转资金增多。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况县科协2019年一般公共预算当年拨款支出174.4万元,主要用于以下方面:科学技术支出158.13万元,占90.67%;社会保障和就业支出7.43万元,占4.26%;卫生健康支出4.38万元,占2.51%;住房保障支出4.46万元,占2.56%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况1.科学技术支出(类)科学技术普及(款)机构运行(项)2019年预算数为70.13万元,主要用于县科协机关的工资福利支出。

2.科学技术支出(类)科学技术普及(款)机构运行(项)2019年预算数为14.65万元,主要用于公车运行维护、会议开展等日常运行支出。

3.科学技术支出(类)科学技术普及(款)机构运行(项)2018年预算数0.89万元,主要用于:对个人和家庭的补助支出。

4.科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项)2019年预算数28万元,主要用于:老科协、科技三项及科普宣传等支出。

5.科学技术支出(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项)2018年预算数44.47万元,主要用于:省级和市级科普资金相关规定项目支出。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算数为7.43万元,主要用于单位基本养老保险缴费的支出。

7.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2019年预算数为2.67万元,主要用于单位基本医疗保险缴费的支出。

8.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2019年预算数1.7万元,主要用于:公务员医疗补助的支出。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算数为4.46万元,主要用于单位按照规定标准为职工缴纳的住房公积金的支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明县科协2019年一般公共预算基本支出101.93万元,其中:人员经费87.28万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费14.65万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明县科协2019年“三公”经费财政拨款预算数4.3万元,其中:因公出国(境)费支出预算为0万元;公务用车购置费支出预算0万元;公务用车运行维护费支出预算为3.8万元;公务接待费支出预算为0.5万元。

(一)因公出国(境)费2019年无因公出国(境)任务安排,无出国(境)团组人次,无因公出国(境)费拨款支出。

(二)公务用车购置及运行维护费单位共有公务用车1辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆、特种车1辆。

2019年公务用车购置及运行维护费3.8万元,其中:2019年没有更新购置公务用车计划,无公务用车购置费。

公务用车运行维护费支出3.8万元。

计划用于单位的科普宣传及年度项目等工作的开展所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2019年公务用车运行费较2018年减少0.2万元,下降5%。

主要原因是严格执行厉行节约相关规定。

(三)公务接待费2019年公务接待费0.5万元。

计划用于按规定开支的各类公务接待支出。

2019年公务接待费较2018年预算持平。

主要原因是按照中央八项规定、六项禁令的要求,严格执行厉行节约及《四川省党政机关国内公务接待管理办法》的相关规定,公务接待经费预算不增。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况本部门没有使用政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况本部门没有国有资本经营拨款收入,也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明(一)单位运行经费支出情况2019年度,县科协单位运行经费支出7.13万元,比2018年减少0.29万元,下降4%。

主要原因是严格执行厉行节约相关规定。

(二)政府采购支出情况2019年度,县科协政府采购预算总额23万元,主要用于办公用品及科普“e”站建设。

(三)国有资产占有使用情况截至2018年底,县科协共有车辆1辆,其中:一般公务用车0辆,执法执勤用车0辆,机要通信、特种专业技术用车1辆,其他用车0辆。

单价50万元以上通用设备0台(套)。

单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2019年县科协50万元以上项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释1.财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.财政专户资金:指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。

包括利息收入、捐赠收入等。

6.基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

8.支出功能分类:按照政府的各项职能活动将支出进行分类;支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

9.一般公共预算“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

(1)因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(2)公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(3)公务用车购置及运行维护费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

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