最新整理实验室内部审核整改报告

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实验室整改报告模板范文

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实验室整改报告模板范文一、实验室简介我院XXX实验室是一个重要的科研平台,主要开展XXX领域的研究工作。

实验室成立至今已有多年的发展历史,取得了一定的科研成果,并在学术界有一定的影响力。

然而,经过最近的一次实验室检查,发现了一些存在的问题,需要进行整改。

二、问题概述经过对实验室进行细致的检查,发现主要存在以下问题:1. 设备维护不及时:实验室内的部分设备存在长时间未进行维护保养的情况,导致设备效率低下,影响实验工作的进行。

2. 实验室安全意识不强:部分实验室成员对实验室安全的重要性认识不足,存在一些不规范的操作行为,存在一定的安全隐患。

3. 实验室卫生环境差:实验室内存在杂物堆积、实验台面不整洁等现象,不利于实验工作的进行,并且存在一定的卫生隐患。

三、整改措施为了解决以上问题,实验室将采取以下整改措施:1. 设备维护检修:对实验室内的设备进行全面的维护检修,确保设备处于良好的工作状态。

同时,建立设备维护计划,定期检查设备,并记录维护情况,确保设备长期保持良好的运行状态。

2. 安全培训教育:组织实验室成员进行安全培训,宣传安全意识,让每个人都明白实验室安全工作的重要性。

加强实验室安全管理,建立安全操作规范,严禁违章操作,确保实验室安全。

3. 卫生整治:对实验室内的卫生环境进行全面整治,清理杂物,整理实验台面,提高实验室的整洁度。

同时,建立卫生健康管理制度,定期进行卫生检查,确保实验室环境整洁干净。

四、整改计划为了确保整改工作的顺利进行,实验室将制定以下整改计划:1. 设备维护检修计划:制定设备维护检修计划,确定设备维护时间表和责任人,确保设备维护工作有序进行。

设备维护工作将于X月X日开始,并于X月X日完成。

2. 安全培训教育计划:组织安全培训,安排专业人员进行讲解,提高实验室成员的安全意识。

安全培训将于X月X日举行,持续一天。

3. 卫生整治计划:制定卫生整治计划,明确清理杂物和整理实验台面的具体时间和责任人。

实验室内部审核报告

实验室内部审核报告

实验室内部审核报告实验室内部审核报告一、前言为了确保实验室内部运作的规范性和合规性,提高实验室工作效率,我们对实验室进行了内部审核。

本报告详细总结了审核过程中的问题和发现,并提出了相应的整改措施。

二、审核目的1. 确保实验室工作符合相关法律法规和管理制度的要求;2. 检查实验室的设备设施、安全环境是否符合要求;3. 评估实验室员工的工作素质和操作规范。

三、审核内容与结果分析1. 管理体系审核:根据公司制度和标准要求,对实验室的管理体系进行审核。

结果发现,实验室管理体系建立较为完善,符合要求,但存在以下问题:(1)部分员工对相关制度和规定了解不够深入,需要加强培训和宣传;(2)管理记录不完善,需要整理和归档。

2. 设备设施审核:对实验室的设备和设施进行全面检查。

发现存在以下问题:(1)设备维护和保养不及时,导致设备寿命缩短,需要加强设备维护管理;(2)某些设备存在性能不稳定的现象,需要进行及时维修和更换;(3)安全设施不完善,需要增设灭火器、安全标识等。

3. 实验室安全环境审核:主要对实验室的安全环境和操作规范进行检查。

发现存在以下问题:(1)实验室通风和空气质量不达标,需要加强空气净化设备的维护和使用;(2)化学品存放和管理不规范,存在混存、超量储存等问题,需要加强化学品安全管理;(3)操作规范不够严格,存在个别员工操作不规范的情况,需要加强操作培训和监督。

四、整改措施1. 加强员工培训与宣传:(1)组织员工参加相关培训课程,提高对管理制度和规定的理解;(2)定期组织员工会议,宣传和强调相关制度和规定。

2. 完善管理记录和归档:(1)建立完善的管理记录表,并及时填写和归档;(2)制定相关归档规定,保证管理记录的完整性和可追溯性。

3. 加强设备维护管理:(1)建立设备维护计划,确保设备定期维护和保养;(2)设立设备使用规范,增加设备使用和维护知识培训。

4. 更新和维修设备:(1)替换老化设备,更新性能不稳定的设备;(2)加强设备维修,及时处理设备故障。

实验室内部审核报告

实验室内部审核报告
内部审核报告xxxxxx
审核目的
确保管理体系运行的有效性
审核依据
实验室资质认定评审准则以及本实验室质量体系文件
审核范围
全部科室和人员以及与管理体系有关的所有要素
审核计划完成情况:按照管理体系审核需要,本公司于2022.07.04,对公司内各科室管理体系的运行情况重新进行了审核,审核过程按计划分步实施,从时间和人员上提供了充分的保证,审核工作得到了顺利而圆满的结束。
编写:批准:
日期:2022.07.04日期:2022.07.04
分发范围:办公室、化验室、机械建材室、轻工室、电子电器室、食品室、化工室。
附件:
1、审核计划2、检查表3、不合格项报告
不合格项情况(数量、分布、严重程度):1.LDS-05型电子拉力试验机的仪器设备记录表未加盖“受控章”。述不符合项分布在化验室,为一般不符合项。
纠正措施完成情况:上述不符合内容经过有关责任部门整改,于2022.07.04顺利通过验证审核
总体评价:经过审核,公司内管理体系运行正常,管理职责明确到位,资源提供稳定可靠,文件、报告和记录管理基本符合要求、申诉和投诉处理得当,校准和检测方法准确,量值溯源及时,样品处置基本符合要求,检验质量控制和报告控制到位,但也存在上述不符合的项目。

实验室内部审核整改报告(完整版)

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实验室内部审核整改报告实验室内部审核整改报告第一篇:实验室内部审核整改报告实验室内部审核整改报告根据实验室内部审核计划,内审组依据《实验室资质认定评审准则》和内部审核检查表,于xx年11月20日至21日对实验室进行了内部审核。

内审组依据《内部审核检查表》,通过查阅有关文件、记录、报告和现场试验、询问考核等方法,对总控室、检测室、办公室进行了全面的审核。

审核组通过上述工作,对照《内部审核检查表》检查,认为实验室还存在不足的有4项不符合项。

(一)问题表述1.有部分员工对质量体系文件缺乏理解;2.实验室对服务商未进行资质评价;3.检测标准未查新;4.实验室尚未对开展机动车安全技术检验能力进行评价确认;5.实验室未制定仪器设备检定、校准或(验证)确认的总体要求。

(二)整改措施针对内审组在内审中发现的问题,相关的责任人都非常重视,由问题所在部门提出具体整改措施,由具体的责任人负责整改措施的实施。

按照内审报告的安排落实具体整改措施如下:1.由质量负责人负责编制人员培训计划,年底前进行一次全员的质量体系文件的学习和考核。

由技术负责人负责对网络集成商xx大学交通学院和xx省计量科学研究院进行评价,建立供方档案。

3.由办公室xx安排财务与xx省计量标准院联系办理标准查新。

4.由技术负责人与检测室主任负责进行开展机动车技术性能检验的能力评价。

5.由技术负责人与xx省计量院联系落实设备仪器的校准服务,制定实施仪器设备检定、校准或(验证)确认的总体要求。

(三)整改完成情况实验室按照制定的整改措施对存在的问题进行整改,对评审中发现的5个问题由质量负责人负责监督验证并确认,在规定的时间内进行了整改。

1.质量体系学习培训计划已经制定,从即日起进行学习培训,年底前进行考核。

2.技术负责人完成了对服务商的评价,建立了供方档案。

3.办公室与标准院联系完成了标准查新。

4.技术负责人与检测室完成了机动车检验的能力验证,编制了评价报告。

内审不合格项整改报告

内审不合格项整改报告

内审不合格项整改报告篇一:现场评审不符合项整改报告疾病预防控制中心资质认定现场评审不符合项整改报告疾病预防控制中心XX 年08月20日现场评审不符合项整改报告书篇二:内审报告及不符合项整改情况汇报内审报告及不符合项整改情况总结为验证实验室管理体系运行以来质量活动是否符合管理体系及标准要求,以保证管理体系有效运行及不断得到改进,本鉴定所于XX年12月28至29日进行了体系运行后的第二次内部审核,本次内部审核是一次覆盖全部门的全要素审核,审核过程得到了受审部门和人员的配合,进行顺利。

内审组对本实验室质量体系运行情况的综合评价为:现有的管理体系运行基本满足体系要求,运行效果能确保管理体系持续有效改进,管理体系具有顺利通过评审准则和现场审核的能力,但是本本鉴定所现有管理体系运行情况依然存在问题:1.XX年3月17、XX年3月29日法定能力鉴定室鉴定人在做(XX)精鉴字第095号和(XX)精鉴字第110号鉴定需补充材料时,没有在鉴定委托合同评审表中注明,违反WTS-CX-6-XX《合同评审程序》4.4.6,合同评审人确定受理时,需签字予以确认,并进一步核查鉴定资料、确定鉴定方法和需补充资料、依案情确定鉴定所需金额等,最后指导办公室完成对鉴定委托合同的填写。

2.XX年8月3日精神损伤鉴定室鉴定人在做(XX)精鉴字第384号鉴定时,所出具的鉴定文书,落款未按照《司法鉴定文书规定》要求书写,违反WTS-CX-27-XX《结果报告控制程序》,报告的内容和格式按照《鉴定文书管理规定》的要求编制。

报告一律打印,不得书写。

3. 扬州五台山医院司鉴所(XX)精鉴字第381号、扬州五台山医司鉴所[XX] 精鉴字第384号等未提供委托人身份证复印件,违反了《合同评审程序》文件中,提供委托人的身份证明,委托鉴定的事项、鉴定事项的用途以及鉴定要求,并提供委托鉴定事项所需的鉴定材料等。

针对上述8项不符合项,内审组提出了相应的纠正措施,并要求在9月22前整改所有本次审核中出现的不符合项。

实验室内部审核整改报告

实验室内部审核整改报告

实验室内部审核整改报告一、审核发现问题实验室内部审核的目的是确保实验室运作的合规性、有效性和持续性。

在本次审核中,我们发现了一些问题,这些问题主要涉及实验室操作规范、仪器设备管理、样品处理流程、安全管理以及文件记录等方面。

实验室操作规范问题:部分实验人员未按照既定操作规程进行实验,导致实验结果存在误差。

仪器设备管理问题:部分仪器设备未定期校准,维护不当,影响实验结果的准确性。

样品处理流程问题:样品处理过程中存在混淆和标识不清的情况,可能导致错误的实验结果。

安全管理问题:实验室安全标识不明显,部分实验人员未佩戴必要的防护用品,存在安全隐患。

文件记录问题:实验记录和报告编写不规范,缺乏必要的详细信息和签名。

二、整改措施与计划针对上述问题,我们制定了详细的整改措施和计划,以确保实验室的正常运作和结果的准确性。

加强操作规范培训:对所有实验人员进行操作规范培训,确保实验操作的准确性和合规性。

完善仪器设备管理:建立仪器设备管理档案,定期进行校准和维护,确保设备的正常运行。

优化样品处理流程:重新梳理样品处理流程,加强标识和记录管理,避免混淆和错误。

加强安全管理:增加安全标识和提醒,确保实验人员遵守安全操作规程。

规范文件记录:制定文件记录标准,加强实验记录和报告的审核,确保信息的完整性和准确性。

三、整改过程管理为确保整改措施的有效实施,我们建立了严格的整改过程管理机制。

明确责任分工:各部门和人员明确整改责任,确保整改工作的顺利进行。

定期监督检查:对整改工作进行定期监督检查,确保整改措施得到贯彻执行。

问题反馈与解决:建立问题反馈机制,对整改过程中出现的问题及时进行处理和解决。

四、整改效果评估整改措施实施后,我们对整改效果进行了全面的评估。

通过对比整改前后的实验数据和安全记录,我们发现整改措施取得了显著的效果。

实验数据准确性提高:实验人员严格按照操作规程进行实验,实验数据的准确性和可靠性得到了显著提高。

仪器设备运行稳定:仪器设备经过校准和维护后,运行更加稳定,有效降低了故障率。

最新实验室自查报告及整改措施

最新实验室自查报告及整改措施

最新实验室自查报告及整改措施一、自查背景为了确保实验室的安全、规范运行,提高实验室科研水平,根据我国相关法律法规和实验室安全管理规定,我实验室于2023年进行了全面的自查。

本次自查旨在查找实验室在安全管理、实验操作、设施设备、环境保护等方面存在的问题,分析原因,并提出针对性的整改措施。

二、自查内容1. 安全管理方面:查阅实验室相关规章制度、操作规程,检查实验室安全培训、应急预案制定及演练情况。

2. 实验操作方面:观察实验人员操作是否规范,是否存在违反实验操作规程的行为。

3. 设施设备方面:检查实验室设施设备是否完好,是否存在安全隐患,设备维护、保养记录是否齐全。

4. 环境保护方面:评估实验室废气、废水、废渣等废物处理情况,检查实验室环境污染防范措施。

三、自查发现的问题1. 安全管理方面:部分实验室规章制度不完善,安全培训和应急预案演练不够到位。

2. 实验操作方面:部分实验人员操作不规范,存在违反实验操作规程的行为。

3. 设施设备方面:部分设备存在安全隐患,如电线老化、消防设施不齐全等;设备维护、保养记录不完整。

4. 环境保护方面:实验室废物处理不够规范,部分废物处理设施不完善;实验室环境污染防范措施有待加强。

四、整改措施1. 完善实验室规章制度,确保实验室安全管理的规范化。

加强对实验室规章制度的宣传和培训,提高实验人员的安全意识。

2. 加强实验操作规范培训,定期进行实验操作考核,确保实验人员掌握规范的操作方法。

3. 对存在安全隐患的设备进行维修、更换,确保设备安全运行。

建立设备维护、保养记录制度,定期对设备进行维护、保养。

4. 规范实验室废物处理,建立废物处理设施,提高废物处理能力。

加强实验室环境保护宣传教育,提高实验人员环境保护意识。

5. 定期进行实验室安全检查,对发现的问题及时整改。

加强实验室安全队伍建设,提高实验室安全管理水平。

五、整改进度及验收1. 整改进度:整改措施实施时间为2023年x月x 日至2023年x月x日。

内审不合格项整改报告

内审不合格项整改报告

内审不合格项整改报告篇一:现场评审不符合项整改报告疾病预防控制中心资质认定现场评审不符合项整改报告疾病预防控制中心XX 年08月20日现场评审不符合项整改报告书篇二:内审报告及不符合项整改情况汇报内审报告及不符合项整改情况总结为验证实验室管理体系运行以来质量活动是否符合管理体系及标准要求,以保证管理体系有效运行及不断得到改进,本鉴定所于XX年12月28至29日进行了体系运行后的第二次内部审核,本次内部审核是一次覆盖全部门的全要素审核,审核过程得到了受审部门和人员的配合,进行顺利。

内审组对本实验室质量体系运行情况的综合评价为:现有的管理体系运行基本满足体系要求,运行效果能确保管理体系持续有效改进,管理体系具有顺利通过评审准则和现场审核的能力,但是本本鉴定所现有管理体系运行情况依然存在问题:1.XX年3月17、XX年3月29日法定能力鉴定室鉴定人在做(XX)精鉴字第095号和(XX)精鉴字第110号鉴定需补充材料时,没有在鉴定委托合同评审表中注明,违反WTS-CX-6-XX《合同评审程序》4.4.6,合同评审人确定受理时,需签字予以确认,并进一步核查鉴定资料、确定鉴定方法和需补充资料、依案情确定鉴定所需金额等,最后指导办公室完成对鉴定委托合同的填写。

2.XX年8月3日精神损伤鉴定室鉴定人在做(XX)精鉴字第384号鉴定时,所出具的鉴定文书,落款未按照《司法鉴定文书规定》要求书写,违反WTS-CX-27-XX《结果报告控制程序》,报告的内容和格式按照《鉴定文书管理规定》的要求编制。

报告一律打印,不得书写。

3. 扬州五台山医院司鉴所(XX)精鉴字第381号、扬州五台山医司鉴所[XX] 精鉴字第384号等未提供委托人身份证复印件,违反了《合同评审程序》文件中,提供委托人的身份证明,委托鉴定的事项、鉴定事项的用途以及鉴定要求,并提供委托鉴定事项所需的鉴定材料等。

针对上述8项不符合项,内审组提出了相应的纠正措施,并要求在9月22前整改所有本次审核中出现的不符合项。

实验室内部审核整改报告

实验室内部审核整改报告

实验室内部审核整改报告在人们素养不断提高的今天,我们都不可避免地要接触到报告,报告具有双向沟通性的特点。

相信很多朋友都对写报告感到非常苦恼吧,下面是店铺精心整理的实验室内部审核整改报告,希望对大家有所帮助。

实验室内部审核整改报告1中国石油下属***分公司,工会组建于***年,工会作为公司广大员工的群众组织,在公司党委的领导下,坚决贯彻公司在今年的发展方针,充分发挥工会的基本职能,紧紧围绕公司经济建设和市场发展为奋斗目标,积极开展工会工作。

在xx年,公司的经济发展中,工会组织更好地发挥了桥梁和纽带作用。

同时,工会组织在党委领导下进行了思想整顿和组织整顿,在平时的工作中发挥着积极作用,积极维护公司广大员工的合法权益,协调劳动关系,工会通过开展员工互助合作,帮助困难群体。

工会鼓励广大员工开展群众性的合理化建议、技术革新、技术协作等活动;使广大员工不断提高思想道德、科学文化和技术业务素质,通过积极开展各种文化、体育活动,活跃员工业余生活,建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

今年,公司工会组织核实登记***名老会员,发展**名新会员。

目前,公司共有分会***个、支会***个、会员***人。

工会专职干部***人,工会下设职工委员会、办公室、劳动保障部、宣教部、生产部等多个部门。

一、紧紧围绕公司经济建设和市场发展为奋斗目标,积极开展工会工作今年,工会紧紧围绕公司发展目标,对广大职工开展宣传教育、加强自身学习,从而达到公司职工能围绕中心、服务大局,为企业科学发展凝聚力量的目的。

(一)发挥宣传教育职工职能,使全员深刻理解科学发展观的内涵,为企业的健康快速发展奠定坚实的群众和思想基础。

公司工会组织是公司党组织联系广大职工群众的纽带和桥梁。

我们要结合党组织的宣传工作,发挥好宣传教育职工职能,组织带领广大职工学习科学发展观,讲究宣传艺术,结合企业发展实际,重视教育效果,正确引导广大职工学习和掌握科学发展观的丰富内涵,加深对其精神实质和实践要求的理解,增强广大职工践行科学发展观的自觉性和坚定性,统一意志,心仪发展,形成共识,形成合力,把思想和行动统一到企业的科学发展上来,为企业的健康快速发展奠定坚实的群众和思想基础。

实验室整改报告

实验室整改报告

实验室整改报告一、问题概述。

本实验室在最近的一次检查中发现了一些存在的问题,主要包括设备维护不及时、实验室环境卫生不达标、安全管理不严格等方面的不足。

这些问题严重影响了实验室的正常运转和工作效率,也存在一定的安全隐患。

因此,我们迫切需要对实验室进行整改,解决这些问题,确保实验室的正常运转和工作秩序。

二、整改措施。

1. 设备维护,针对设备维护不及时的问题,我们将建立设备维护台账,明确设备的使用、维护和保养情况,制定定期维护计划,确保设备的正常运转和延长使用寿命。

2. 实验室环境卫生,针对实验室环境卫生不达标的问题,我们将加强对实验室环境的日常清洁和消毒工作,制定环境卫生管理制度,明确责任部门和责任人,定期进行环境卫生检查,确保实验室环境的整洁和卫生。

3. 安全管理,针对安全管理不严格的问题,我们将加强对实验室安全管理的培训和教育,提高实验人员的安全意识和自我保护能力,建立安全管理制度,加强对实验室安全隐患的排查和整改,确保实验室的安全生产。

三、整改效果。

通过以上整改措施的实施,我们相信能够有效解决实验室存在的问题,提高实验室的管理水平和工作效率,确保实验室的正常运转和工作秩序。

同时,也能够提升实验人员的安全意识和自我保护能力,保障实验室的安全生产。

四、整改总结。

实验室整改工作是一项系统性、综合性的工作,需要全体实验室人员的共同努力和配合。

我们将建立健全整改工作的长效机制,定期对整改效果进行评估和总结,及时发现问题并加以解决,确保实验室的长期稳定发展。

五、附,整改责任人名单。

1. 设备维护,XXX。

2. 环境卫生,XXX。

3. 安全管理,XXX。

以上为整改报告内容,望各位认真执行整改措施,确保实验室的正常运转和工作秩序。

试验室评审整改报告★

试验室评审整改报告★

试验室评审整改报告★试验室评审整改报告一、评审背景为了保证试验室的运营和管理质量,确保实验结果准确可靠,符合相关法规要求,某公司决定对试验室进行评审。

经过评审小组的评估,试验室存在一些问题,需要整改。

二、评审结果1. 实验室基础设施不够完善,存在安全隐患。

例如,某些仪器设备的维护保养不及时,有所磨损和老化;危险品的存放、运输和处理程序不够规范;个人防护用品缺失或过期等等问题。

2. 试验项目管理不够规范,存在操作程序混乱、数据处理不严谨、实验结果不可信等问题。

例如,实验项目的评审和批准程序不够严格,导致部分试验项目在操作、记录和处理等方面存在问题;数据和样品统计、处理不够完善和严谨,存在数据不准确或失真的情况。

3. 人员管理存在问题。

例如,部分实验人员在实验操作、数据记录和结果分析方面存在问题。

另外,试验室缺少一些必要的配备人员,导致运行和管理方面有所欠缺。

三、整改措施为解决上述问题,试验室整改措施如下:1. 完善基础设施,消除安全隐患。

危险品的存放、运输和处理程序应规范执行,并与实验人员进行定期再培训。

设备维护保养应及时到位,设备老化后应及时更换和维护。

个人防护用品应配备齐全,并且确保使用人员了解使用注意事项。

2. 加强试验项目管理和控制所有实验项目必须在批准后方可进行,所有数据和样品必须在实验结束后第一时间进行统计和处理。

实验记录和实验结果必须保证准确和完整。

为了确保数据准确而开展的定期数据核查以及样品分类和归档工作应该得到加强。

3. 加强人员管理和培训所有试验人员应定期进行规范培训,并查清人员在不同实验环境下需具备的基本培训内容。

需要补充相应技能的实验人员应进行培训或调整岗位。

同时,建议试验室增加相关职位,聘用配备人员以支持实验及调查。

四、整改时间表试验室的整改将在本月开始,预计整改完成日期为三个月后。

整改过程中,将会配备专门的督导员,每周检查一次评审整改情况。

五、报告附录附件一:整改方案附件二:整改时间表附件三:评审报告原件六、结论我们相信,在试验室整改的过程中,以上措施将能够有效地解决现有问题,确保试验室管理和运营健康稳定。

2023年实验室资质认定首次评审整改报告范文

2023年实验室资质认定首次评审整改报告范文

2023年实验室资质认定首次评审整改报告范文尊敬的评审专家:首先,感谢评审专家组对我实验室的资质认定工作给予的指导和关注。

根据评审专家组提出的意见和要求,我们结合实验室的实际情况,进行了认真的整改工作,并撰写了本份整改报告,旨在向评审专家组汇报实验室整改的详细情况。

一、整改背景我实验室于2023年申请实验室资质认定,经过初审后进入首次评审阶段。

然而,在初审中评审专家组发现了我实验室存在的一些问题,主要涉及设备维护和管理、标准操作程序的建立和完善、人员培训等方面的不足。

为提高实验室的整体水平和保证研究工作的科学性和准确性,我实验室积极进行了整改工作。

二、整改措施1. 设备维护和管理针对评审专家组指出的设备维护和管理不到位的问题,我实验室完善了设备管理制度,明确了设备的责任人和使用规范,制定了设备维护计划和维护记录,定期对设备进行维护和保养,并加强了设备故障的处理和维修跟踪。

此外,我们还增加了设备定期校准和调试的频率,确保设备的准确性和可靠性。

2. 标准操作程序的建立和完善针对评审专家组提出的标准操作程序建立不完善的问题,我实验室加强了标准操作程序的规范性和合规性。

我们制定了详细的标准操作程序,明确了各项实验操作的步骤和操作要点,并深入培训了相关人员,确保其能够正确操作和执行标准操作程序。

此外,我们还加强了对标准操作程序的审查和修订,确保其与实验研究的最新进展相符合。

3. 人员培训为提高人员的专业素质和安全意识,我实验室加强了人员培训工作。

我们制定了人员培训计划,并根据实际需要进行了各项培训。

培训内容包括实验操作技能、安全操作规范、实验数据的分析与处理等。

同时,我们组织了安全意识教育活动,加强了人员对实验室安全的重视和意识。

三、整改效果通过对上述整改措施的实施,我实验室在设备维护和管理、标准操作程序的建立和完善、人员培训等方面取得了显著的成效。

具体表现在以下几个方面:1. 设备维护和管理方面,我们严格按照设备维护计划进行维护和保养工作,设备的运行状况和使用寿命得到了有效的保障。

实验室内部审核整改报告

实验室内部审核整改报告

实验室内部审核整改报告实验室内部审核整改报告引言实验室是科研工作的重要场所,对于提高科研能力和水平具有重要意义。

在实验室工作过程中,我们需要保证实验室的安全和管理工作的规范性,这就需要开展实验室内部审核工作。

本文将就实验室内部审核整改报告进行详细介绍。

实验室内部审核的意义实验室内部审核是指由实验室内部人员自行对实验室进行评估和监督的一种方法,其目的是发现实验室中存在的问题和隐患,并提供针对性的整改措施,进一步提高实验室管理水平和安全生产水平。

内部审核是实验室的重要环节,它可以使实验室在完成科研工作的同时,保障实验室人员的安全,确保实验成果的真实性和可靠性。

实验室内部审核的流程内部审核应当由实验室内部人员组成审核小组,在实验室负责人的领导下进行工作。

内部审核需要遵循以下流程:1.立项阶段实验室内部审核需要在实验室的质量管理体系中进行规划和定义,包括审核内容、形式、频率、责任分工等。

审核计划应提前制定,视实验室情况而定,环节越多安全性越高。

2.准备阶段审核小组成员应熟悉实验室的管理程序和过程,以便更好地了解实验室的运作、发现潜在的问题。

同时,应对内部审核的程序和流程进行培训,提高内部审核人员的能力和素质,有经验的人员可以传授经验。

3.执行阶段在审核执行过程中,应当认真听取实验室工作人员的建议和意见,同时应当关注安全、质量、成本和进度等方面,发现问题应及时解决。

审核工作可以通过实地查验、文件核对、讨论交流等方式进行,实行“问题导向”和“目标导向”的审核交流,重点关注实验室内部存在的问题和潜在风险。

4.整改阶段内部审核后,应当整理出所发现的问题、隐患以及待改进的措施,形成一份内部审核报告。

内部审核报告应当包含问题的描述、原因分析、整改措施、责任分配、整改时间、整改效果评估等内容。

针对不同的问题和风险,需要制定不同的整改措施,对问题实施监督性整改。

实验室内部审核整改报告的形式实验室内部审核整改报告是内部审核工作最终成果。

实验室存在问题整改报告

实验室存在问题整改报告

实验室存在问题整改报告
问题描述
在对本实验室进行全面检查与调查后,发现存在以下问题:
1.实验室内部环境杂乱,实验台面有明显的物品堆放,影响工作秩序;
2.实验设备存放不规范,一些设备摆放在地面上,存在损坏风险;
3.实验室通风设施不完善,空气质量差,影响工作人员的健康。

解决方案
为改善现状,制定了以下整改方案:
1.清理实验室内部环境,清除不必要的物品,整理实验台面,保持整洁
有序;
2.对实验设备进行重新规划摆放,采取合理的存放方法,确保设备安全
完好;
3.对实验室进行通风设施的改造升级,提高空气流通性,保障工作人员
健康。

实施计划
为有效推进整改工作,制定了以下实施计划:
•第一阶段:清理实验室环境,整理台面,计划完成时间为一周;
•第二阶段:对实验设备进行重新规划摆放,计划完成时间为两周;
•第三阶段:对实验室进行通风设施改造,计划完成时间为三周。

整改效果预期
经过上述整改措施的实施,预计将有以下效果:
1.实验室环境整洁有序,工作效率提升;
2.实验设备摆放规范,设备损坏风险降低;
3.实验室空气质量改善,员工健康状况得到保障。

总结
本整改报告针对实验室存在的问题提出了相应的整改方案和实施计划,通过不懈努力,相信可以有效改善实验室现状,为实验工作提供良好的工作环。

实验室检查整改报告(精选6篇)

实验室检查整改报告(精选6篇)

实验室检查整改报告实验室检查整改报告(精选6篇)在不断进步的时代,报告不再是罕见的东西,多数报告都是在事情做完或发生后撰写的。

那么大家知道标准正式的报告格式吗?下面是小编为大家整理的实验室检查整改报告,仅供参考,欢迎大家阅读。

实验室检查整改报告1一、明确工作目标,制定本学期的教学计划开学前,按照学校的统一要求,召开了科组会议,学习学校在本学期的工作计划和学校教导处的工作安排,明确了工作目标,总结上学期的成绩与不足,制订了生物科组本学期的工作计划。

并就第二课堂活动进行了具体的分工:生物兴趣小组由xx老师负责,生物竞赛小组由xx负责。

各小组制定活动计划交学校审阅,年级备课组定好教学进度上交学校审阅。

每两周举行一次科组活动,科组活动做到定计划、定时间、定地点、定活动主题。

初一、初二备课小组不定时进行集体备课。

也充分利用科组的QQ群进行集体讨论,加强科组老师的交流合作,增强科组凝聚力。

二、常规教学计划有序地进行各老师都加强了课堂教学的常规工作,认认真真地上好每一节课,扎实地抓好教学的各个环节,向四十五分钟要质量。

在课堂教学中还要注意加强对学生创新精神和实践能力的培养。

在常规教学检查中,各位老师都能按照进度正常完成了本学期的教学任务。

备课能按学校要求实行电子备课,有的还写在备课本上,双重备课。

根据本科的特点,在课堂上充分利用直观教具和多媒体,教学方法灵活。

堂上完成练习,学生实验、演示实验都能尽最大努力去进行。

学生对生物科的兴趣浓厚,学习热情高,师生关系良好,使学生们的学习成绩普遍提高。

三、积极参与教研教改活动科组内教研气氛浓厚,新教师虚心请教教学方法、经验,老教师主动向新教师学习新知识、新方法,互相学习、共同提高。

定时组织科组活动,讨论教学方法、研究教材内容,研究讨论拟写教学论文、小论文、综合实践活动,研究生物小制作、生物竞赛等方法和资料的搜集。

科组进一步抓好备课、听课工作,完善备课、听课制度。

做到及时评课或与上公开课的老师及时交换意见,本学期胡靖老师参加市优质课比赛过程中,本组老师多次听课、评课,出谋献策加上自己的努力。

内审整改情况报告

内审整改情况报告

内审整改情况报告(XXX年度)XXX年1月3日至1月4日质量部按中心年度计划安排组织实施管理体系内部审核活动。

内审组按内审实施计划并对照实验室认可准则和资质认定准则要素要求,采取座谈、询问、现场检查、查阅文件资料、记录、检测报告等方式对中心管理体系进行认真仔细的审核。

本次内审共出具了5个有代表性的不符合项,并经过与被审核人员进行有效的沟通和交流。

根据认可准则、资质认定准则,结合实验室管理手册和程序文件,对发现的不符合项和潜在的不符合现象进行分类汇总、分析根本原因、制定相关纠正措施、具体计划实施和完成的时间。

一.内审部不符合项纠正措施整改情况如下:不符合项1:查中心人员授权档案发现:缺少“提供意见解释人员的岗位授权”。

不符合标准条款及文件:RB/T 214-2017 检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求4.2.5。

纠正措施:1、组织对RB/T 214-2017 4.2.5和YLSCX02《人员管理程序》内容进行人员培训学习;2、中心管理层对XXX进行岗位授权。

见证材料:1-1 不符合纠正措施表;1-2不符合项整改培训学习记录及有效性评价;1-3中心管理层对XXX进行岗位授权书扫描件。

…………………………………………………………………………………不符合项2:查中心《内务管理程序》和中心其他管理制度和作业指导书。

发现:中心缺少发生事故时的应急预案;不符合标准条款及文件:RB/T 214-2017 检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求4.3.4。

纠正措施:1、组织对RB/T 214-2017 4.3.4和YLSCX05《内务管理程序》内容进行人员培训学习;2、制定相应的应急预案作业指导书。

见证材料:2-1不符合纠正措施表;2-2不符合项整改培训学习记录及有效性评价;2-3应急预案作业指导书一份,相应的文件修改新增记录一份。

…………………………………………………………………………………不符合项3:现场查看标准物质室,发现:干燥器中的有过期的标准质控样(苹果和辽宁大米),已经过期未及时处理。

实验室存在问题整改报告

实验室存在问题整改报告

实验室存在问题整改报告
尊敬的领导:
根据近期对实验室进行的问题调查和整改工作,我们向您提交实验室存在问题的整改报告如下:
1.实验室设备维护不及时。

经过检查发现,部分实验室设备出
现了故障,但并未及时修复或更换,导致实验流程受阻。

我们已经与设备维修部门联系,并要求加强设备维护工作,保持设备的正常使用状态。

2.实验室安全意识不强。

在实验室使用过程中,部分人员存在
安全意识不强的问题,未严格遵守实验室安全操作规程,如未戴护目镜、未穿戴实验服等。

针对这一问题,我们已经加强安全培训和宣传工作,并要求所有人员严格遵守实验室安全规定。

3.实验室噪音污染。

实验室的一些设备在运行过程中产生较大
的噪音,严重影响了工作环境。

我们已经联系设备供应商,并要求他们对设备进行维护和改进,以减少噪音污染。

4.实验室管理制度不完善。

经过对实验室管理制度的评估,我
们发现实验室的管理制度不够完善,对于实验室的使用和设备的维护缺乏明确的规定。

为了完善管理制度,我们将组织相关部门进行讨论和研究,制定并实施更加科学合理的实验室管理制度。

5.实验室卫生状况不佳。

实验室内存在着垃圾未及时清理和地
面清洁不彻底的问题。

我们已经加强了清洁和卫生管理工作,并对实验室内的卫生情况进行定期检查,确保实验室的整洁和舒适。

针对以上问题,我们已经采取了相应的整改措施,并将持续监督和检查实验室的运行情况,确保实验室能够更好地为科研工作提供支持和保障。

特此报告。

敬礼
XX实验室整改小组
日期:XX年XX月XX日。

实验室整改报告

实验室整改报告

实验室整改报告1. 背景介绍实验室作为一个重要的科学研究和实验教学场所,承担着诸多重要的科研任务和实验教学工作。

然而,由于长期使用和管理不当,实验室存在一些安全隐患和不规范的问题。

为了确保实验室的安全性和工作效率,我们组织了一次实验室整改活动,并制定了相应的整改措施,以解决实验室存在的问题。

2. 整改目标本次实验室整改活动的目标是提升实验室的安全性和工作效率,具体包括以下几个方面:1.解决实验室内存在的安全隐患;2.优化实验室的布局和设备配置,提升工作效率;3.完善实验室的管理制度和规范。

3. 整改措施为了达到整改目标,我们采取了一系列的措施,具体如下:3.1 安全隐患整改我们首先对实验室中存在的安全隐患进行了全面的排查,并制定了相应的整改方案。

具体的整改措施包括:1.检修实验室内的电路和电气设备,确保其正常运行和安全使用;2.安装和调整实验室内的安全设施,如灭火器、应急疏散标识等;3.强化对实验室化学品的管理,定期检查化学品的保质期和存储环境;4.定期进行实验室的安全培训,提高实验人员的安全意识。

3.2 实验室布局和设备优化为了提升实验室的工作效率,我们对实验室的布局和设备进行了优化。

具体的优化措施如下:1.根据实验需求和工作流程,调整实验室仪器和设备的摆放位置,使其更加合理和便于使用;2.对常用仪器和设备进行维护和保养,确保其正常运行和准确度;3.增加一些常用的小型实验设备,方便实验人员进行日常实验。

3.3 管理制度和规范完善为了提高实验室管理的规范性和科学性,我们对实验室的管理制度进行了完善。

具体的完善措施如下:1.拟定实验室安全管理制度,明确实验室工作流程和责任分工;2.制定实验室仪器设备的使用和维护规范,加强对实验室设备的管理和维护;3.建立实验室日常巡检和记录制度,定期对实验室进行巡检和维护,记录实验室的使用情况和异常情况;4.增加实验室管理人员的培训和考核,提高其管理水平和综合素质。

2023年实验室安全检查整改报告

2023年实验室安全检查整改报告

实验室安全检查
整改报告
填写人:________________________________
审核人:(单位实验室安全责任人)
义X学院
二O二三年义义月义义日
实验室安全检查整改报告
根据学校安全工作部署,学校组成检查组于2023年5月30日对我学院进行了实验室安全现场检查,并将安全检查情况进行了反馈,检查中共发现了××个安全问题,需进行整改,具体内容如下表:
查发现的问题进行了研究讨论,布置落实了整改方案和责任人。

经过相关人员努力,现已全部(部分)完成整改工作,具体情况
汇报如下:
一、XXX的问题整改
1、原因分析:……
2、整改措施与结果:……
3、证明材料:请写明材料名称,立即整改项目应附相关文件、或整改前后照片(最多两张)对比及注解等;非立即整改项目应附学院正式的整改计划、措施等文件。

二、XXX的问题整改
(同上)
义X学院(盖章)
二。

二三年义月X日。

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实验室内部审核整改报告第1篇第2篇第3篇第4篇第5篇更多顶部目录第一篇:实验室内部审核整改报告第二篇:实验室内部审核报告第三篇:2020年度实验室内部审核报告第四篇:实验室内部审核报告第五篇:实验室内部审核指南更多相关范文正文第一篇:实验室内部审核整改报告实验室内部审核整改报告根据实验室内部审核计划,内审组依据《实验室资质认定评审准则》和内部审核检查表,于xx年11月20日至21日对实验室进行了内部审核。

内审组依据《内部审核检查表》,通过查阅有关文件、记录、报告和现场试验、询问考核等方法,对总控室、检测室、办公室进行了全面的审核。

审核组通过上述工作,对照《内部审核检查表》检查,认为实验室还存在不足的有4项不符合项。

(一)问题表述1.有部分员工对质量体系文件缺乏理解;2.实验室对服务商未进行资质评价;3.检测标准未查新;4.实验室尚未对开展机动车安全技术检验能力进行评价确认;5.实验室未制定仪器设备检定、校准或(验证)确认的总体要求。

(二)整改措施针对内审组在内审中发现的问题,相关的责任人都非常重视,由问题所在部门提出具体整改措施,由具体的责任人负责整改措施的实施。

按照内审报告的安排落实具体整改措施如下:1.由质量负责人负责编制人员培训计划,年底前进行一次全员的质量体系文件的学习和考核。

2.由技术负责人负责对网络集成商xx大学交通学院和xx省计量科学研究院进行评价,建立供方档案。

3.由办公室xx安排财务与xx省计量标准院联系办理标准查新。

4.由技术负责人与检测室主任负责进行开展机动车技术性能检验的能力评价。

5.由技术负责人与xx省计量院联系落实设备仪器的校准服务,制定实施仪器设备检定、校准或(验证)确认的总体要求。

(三)整改完成情况实验室按照制定的整改措施对存在的问题进行整改,对评审中发现的5个问题由质量负责人负责监督验证并确认,在规定的时间内进行了整改。

1.质量体系学习培训计划已经制定,从即日起进行学习培训,年底前进行考核。

2.技术负责人完成了对服务商的评价,建立了供方档案。

3.办公室与标准院联系完成了标准查新。

4.技术负责人与检测室完成了机动车检验的能力验证,编制了评价报告。

5.技术负责人制定了仪器设备检定、校准或(验证)确认的总体要求。

内部审核提出的5项问题、与评审准则对照情况、整改措施及完成情况见附表和附件。

内部审核提出的问题、整改措施及完成情况序号问题叙述准则对照整改措施完成情况1有部分员工对质量体系文件缺乏理解4.2由(内容来源好 )质量负责人负责编制人员培训计划,年底前进行一次全员的质量体系文件的学习。

质量体系学习培训计划已经制定,从即日起进行学习培训,年底前进行考核,见附件1。

2 对服务商未进行资质评价4.5.5技术负责人负责对吉林大学交通学院和省计量科学研究院进行评价,建立供方档案技术负责人完成了对服务商的评价,建立了供方档案,见附件2。

3检测标准未查新5.3.2由郝静与省计量标准院联系办理标准查新。

完成了标准查新,见附件5。

4尚未对开展机动车安全技术检验能力进行评价确认5.3.2技术负责人与检测室主任负责进行开展机动车技术性能检验的能力评价。

完成了机动车检验的能力验证,编制了评价报告,见附件6。

5未制定实施仪器设备的校准、或检定(验证)、确认的总体要求。

5.5.1技术负责人制定未制定仪器设备检定、校准或(验证)确认的总体要求。

制定了仪器设备检定、校准或(验证)确认的总体要求,见附件7。

第二篇:实验室内部审核报告质量体系内部审核报告质量体系内部审核报告续页质量体系内部审核报告续页受控编号sght/qd047-2020共3页第3页第三篇:2020年度实验室内部审核报告fthj/04-09.08/0 凤台县护甲监测站2020年度内部审核报告第四篇:实验室内部审核报告实验室内部审核报告审核目的:核实实验室的运行是否符合质量体系的要求;以及是否具备申请计量认证的条件,并寻求质量体系文件本身与实际工作不相容的内容,按评审准则的要求加以完善。

审核范围:所有部门和全部要素要求加以完善。

审核范围:所有部门和全部要素审核日期:××××年×月×日—×月×日被审核部门名称及负责人:审核依据:计量认证/审查认可(验收)评审准则,本实验室质量体系文件上次审核日期:审核组长:审核组成员:内审员内部审核综述:1、分组及分工:2、本次内审所采用的审核方式:a、现场查看,提问; b、查阅相关文件、记录; c、现场操作考核。

3、具体审核项目对综合部门(例如业务办、总工办等):a、实验室的法律地位b、体系文件的完整性、符合性; c、人员培训、档案管理;d、其它对技术部门(如检测部等): a、人员的技术水平和检测能力、 b、实验室的环境条件和配臵、 c、计量仪器设备的溯源、d、样品的管理流程、e、检测方法的正确性、f、报告的准确性、g、使用的标准规范的有效性、h、现场操作考核不符合项的统计分析:审核过程中发现了一些不足,人员技术业绩档案、设备档案不齐全为主要原因,占总数的43%;检测和校准方法及方法的确认不符合项占20%;设施和环境条件、结果报告及人员的不符合项分别占15%;检测和校准物品/样品的处臵的不符合项占7%。

审核结论:××××年×月×日至×日,×××实验室进行了质量体系内审。

内审人员进行了现场查看,提问;查阅相关文件、记录;现场操作考核等项目;共审检测试验参数10项,原始记录和报告26份,仪器设备档案23份。

1、质量管理体系和技术运作基本符合审核依据的要求,各部门均能按体系文件的规定要求开展工作,尚未发现质量体系文件与认可准则相互冲突的地方,能够满足计量认证评审准则的规定;2、质量管理体系和技术运作得到了有效的实施,各部门技术活动能按照体系文件的规定展开,技术运作得到了有效地规范;3、质量方针的贯彻情况和质量目标得到了有效的实现,截至本次内审,未发生一起客户投诉事件,未发生一起结果报告错误事件;4、实验室有充分的技术能力提供相应的检测/校准服务。

本次内审发现的主要问题是:个别档案资料如“综合办设备档案内容不全” 等15项不全,详见“不符合报告”。

要求:1、各部门必须认真对待本次内审提出的问题,部门负责人要积极组织相关人员认真落实纠正措施,总办要及时派人对纠正措施的完成情况进行跟踪和验证,务必在×月×日之前完成整改,上报质量负责人;2、本次内审采用抽样进行,存在着一定的局限性,各部门在以后的实际工作中要进一步贯彻本实验室的质量方针,检查体系文件与实验室实际工作的一致性、符合性,认真履行本部门的职责。

审核报告的发放范围:实验室主要负责人、各部门负责人、内审组成员附件:1、《不符合报告》 2、《首次会议签到表》 3、《末次会议签到表》报告编制人:审批人:实验室内审首(末)次会议签到表日期:编号:序号:姓名部门职务×××技术负责人×××业务办主任×××总工办主任×××办公室主任×××检测一室主任×××业务办内审员×××总工办内审员×××质量负责人编号:序号:受审核部门综合办部门负责人审核员审核日期不符合事实陈述:部分设备档案不全不符合条款:计量认证/审查认可(验收)评审准则8.4条不符合类型:一般审核员:部门负责人:日期:日期:不符合原因分析:由于人员变动,新到的人员未进行质量体系文件的学习,未及时对新购设备档案进行整理。

部门负责人:日期:建议的纠正措施计划:1、对人员进行培训学习,具体学习评审准则和质量体系文件2、按照评审准则的要求,及时进行仪器设备的档案整理。

部门负责人:日期:预定完成日期:纠正措施完成情况:已完成部门负责人:日期:纠正措施验正:情况属实审核员:日期:审核员:第五篇:实验室内部审核指南实验室和检查机构内部审核指南 1 前言本指南旨在指导实验室和检查机构如何建立和实施内部审核计划。

2 适用范围本指南可供申请和已认可的实验室或检查机构实施内部审核时参考,也可供对实验室和检查机构认可工作感兴趣的人员参阅。

3.引用文件iso/iec 17020:1998各类检查机构能力的通用要求iso/iec 17025:2020检测和校准实验室能力的通用要求iso 19011:2020质量和/或环境管理体系审核指南iso 9000:2020质量管理体系基础和术语4 引言4.1 iso/iec 17025:2020《检测和校准实验室能力的通用要求》中要求实验室建立、实施和维持与其活动范围(包括其承担的检测和校准的类型、范围和数量)相适应的质量管理体系。

iso/iec 17020中也对检查机构提出了类似的要求。

4.2 iso/iec17025和iso/iec17020分别要求实验室和检查机构根据预定的日程表和程序,定期地对其活动进行内部审核,以验证其运作持续地符合质量管理体系和相关标准的要求。

4.3 本指南为实验室和检查机构如何制定内部审核计划提供了指导。

应用本指南的前提是实验室或检查机构已实施了符合iso/iec17025或iso/iec17020的要求的质量管理体系。

4.4 本指南是通用的,而内部审核的实际运作取决于组织的规模、业务范围、组织结构的具体情况,对于规模较小的组织,本指南中的许多条款可以简化的方式实施。

4.5 有关审核的详细信息参见iso19011:2020。

5 术语5.1 质量管理体系:在质量方面指挥和控制组织的管理体系。

(iso 9000)5.2 质量管理:在质量方面指挥和控制组织的协调的活动。

(iso 9000)5.3 质量保证:质量管理的一部分,致力于提供质量要求会得到满足的信任。

(iso 9000)5.4 质量负责人:负责实验室质量管理体系及其运行,并可就此直接向最高管理者汇报的组织成员(不论如何称谓)。

5.5 管理评审:最高管理者定期地系统地对质量管理体系的适宜性、充分性、有效性和效率进行评价,以确保其符合质量方针和质量目标。

5.6 审核:为获得审核证据并对其进行客观的评价,以确定满足审核准则的程度所进行的系统的、独立的并形成文件的过程。

(iso 9000)注:本指南中“内部审核”这一术语用于表示由组织自己实施的审核。

5.7 审核员:有能力实施审核的人员。

(iso 9000)5.8 审核发现:将收集到的审核证据对照审核准则进行评价的结果。

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