招待费明细单(报销表格)

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业务招待费报销单

业务招待费报销单
会计核销
业务招待费报销单
报销单位:报销日期:年月日单位:元
报销部门
报销人
付款方式
□冲抵备用金(¥)□支付现金(¥)□银行转账(¥)
第()周资金付款计划
□周资金计划内(¥)□周资金计划外(¥)
转账单位名称
转账银行名称
转账银行账号
报销金额
(大写)拾万 仟佰拾元角分
(小写)¥
事由
日期
招待地点
费用类型
单据张数
业务招待费报销单
报销单位:报销日期:年月日单位:元
报销部门
报销人
付款方式
□冲抵备用金(¥)□支付现金(¥)□银行转账(¥)
第()周资金付款计划
□周资金计划内(¥)□周资金计划外(¥)
转账单位名称
转账银行名称
转账银行账号
报销金额
(大写)拾万 仟佰拾元角分
(小写)¥
事由
日期
招待地点
费ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ类型
单据张数
金额
总经理:财务经理:工程管理部经理:部门经理:申请人:
金额
总经理:财务经理:工程管理部经理:部门经理:申请人:
会计核销
备注:
1、报销事由必须写明报销用途,如果涉及所报销费用属于计入工程成本的,必须写明所报销费用用于工程项目的名称
2、本表单付款方式一栏中,仅在“冲抵备用金”部分调勾的,不需要填制“第()周资金付款计划”一栏所涉及的

费用报销表格模板

费用报销表格模板

费用报销表格模板费用报销表格是公司员工在工作中产生的各类费用支出的记录和报销凭证,是公司财务管理的重要工具之一。

通过规范的费用报销表格,可以有效地管理和控制公司的费用支出,保障公司的财务安全和稳定。

下面是一份费用报销表格模板,供大家参考使用。

费用报销表格。

姓名,__________ 部门,__________ 日期,__________。

序号日期费用项目费用明细金额(元)备注。

1 2022/01/01 交通费公交车费 10.00 无。

2 2022/01/02 餐饮费午餐费 20.00 无。

3 2022/01/03 住宿费酒店住宿费 300.00 无。

4 2022/01/04 办公用品费笔记本、笔 50.00 无。

5 2022/01/05 通讯费手机话费 100.00 无。

6 2022/01/06 招待费客户招待费 200.00 无。

7 2022/01/07 市内交通费打车费 50.00 无。

8 2022/01/08 业务招待费商务宴请费 500.00 无。

9 2022/01/09 差旅费火车票费 200.00 无。

10 2022/01/10 其他费用其他费用 100.00 无。

合计, 1530.00 。

注意事项:1. 请填写真实有效的费用项目和费用明细,不得虚报或冒领费用;2. 费用报销需附上有效的票据和发票,以便财务审核;3. 费用报销需经部门负责人审批签字确认后方可报销;4. 费用报销表格需在报销后及时归档备查,以备日后审计和查询。

以上是一份标准的费用报销表格模板,公司员工在填写费用报销表格时,应严格按照表格内容和注意事项进行填写和操作,确保费用报销的合规性和准确性。

同时,公司财务部门也应加强对费用报销表格的审核和管理,确保公司财务的安全和稳定。

希望以上内容能够对大家有所帮助,谢谢!总结。

费用报销表格是公司员工在工作中产生的各类费用支出的记录和报销凭证,对于公司的财务管理至关重要。

一份规范的费用报销表格模板可以帮助公司员工准确记录费用支出,保障公司财务的安全和稳定。

招待费明细表

招待费明细表

¥
招待费明细表
单位: 招待餐厅 工作事项 被招待单位 被招待人数 招待人数 招待金额 领导审批: 部门签字: 经手人:
Hale Waihona Puke ¥招待费明细表单位: 招待餐厅 工作事项 被招待单位 被招待人数 招待人数 招待金额 领导审批: 部门签字: 经手人:
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招待费明细表
单位: 招待餐厅 工作事项 被招待单位 被招待人数 招待人数 招待金额 领导审批: 部门签字: 经手人:
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招待费明细表
单位: 招待餐厅 工作事项 被招待单位 被招待人数 招待人数 招待金额 领导审批: 部门签字: 经手人:

业务招待费报销单

业务招待费报销单
发生日期地点招待事项人数单据张数币种汇率金额小计会计科目月日报销总额部门经理审核副总审核总经理审核出纳审核总账会计审核预借款审批后实报金额报销人确认
业务招待费报销单
报销人/员工号
所属部门/代码
职务
报销转账信息
银行账号:账户名称:开户行:发生日期来自地点招待事项人数
单据
张数
币种
汇率
金额
小计
会计科目


报销总额
部门经理审核
副总审核
总经理审核
出纳审核
总账会计审核
预借款
审批后实报金额
报销人确认

公务费用报销全系列表格(万能)

公务费用报销全系列表格(万能)

业务招待及工作餐费报销登记表
姓名: 日 期 时 间
(上/下午)
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
附单据:
部门:总经办

报销日期:2015.8.10 招待对象及姓名 招待原因事由(详细说明) 陪同人员 发生费用金额 可使用餐 费标准
超标额
业务部门负 招待审批 责人确认 人


0
注:1、公务餐费标准:总监经以上(含总监)人员50元/天(早餐10元、午餐20元、晚餐20元),总监经以下人员35元/天(早餐5元、午餐15元、晚餐15元)。 2、所有外勤公务人员“报销餐费”必须按次详细记录,禁止合并填列,属招待业务性质(非标准内工作餐费)的,需报总裁办核准后方可招待。 3、此标准同时适用集团及下属各店目前因“公务误餐”时报销,所有餐费报销均需详细说明原因,附合法发票。

报销招待费明细表

报销招待费明细表
******有限公司( 招待费 )报销单
客人名单 姓名 工作单位 职务 姓名 年 陪客名单 工作单位 月 职务 日 用餐金额
用餐地点: 报销金额人民币大写: 主管审批:
用餐时间: 小写: 财务审核 经办人: 收款人:
******有限公司( 招待费 )报销单
姓名 客人名单 工作单位 职务 姓名 年 月 日 陪客名单 工作单位 职务 主管审批:
用餐时间: 小写: 财务审核 经办人: 收款人:
*****有限公司( 招待费 )报销单
客人名单 姓名 工作单位 职务 姓名 年 陪客名单 工作单位 月 职务 日 用餐金额
用餐地点: 报销金额人民币大写: 主管审批:
用餐时间: 小写: 财务审核 经办人: 收款人:
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