工程预算审计审批表 编号
工程预结算审核意见表
(成本部经理填写)
成本部经理(签字):
复审日期:年月日
审批意见
(成本总监填写)
成本总监(签字):
审批日期:年月日
审批意见
(总经理填写)
总经理(签字):
审批日期:年月日
说明:1、本表作为成本部对工程预(结)算进行内部审核时的流转表,由各责任人手写完成即可;
2、本表一式二份,完成填表后一份给外委审核单位,一份由部门存档。
工程预(结)算审核意见表
项目名称:
工程名称
(现场造价工程师填写)
送ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ日期
年月日
初步审定日期
年月日
送审金额
(元)
(现场造价工程师填写)
审定金额(元)
小写:
大写:
初审意见
(成本部造价工程师填写)
造价工程师(签字):
初审日期:年月日
复审意见
(成本部主管造价师填写)
成本部主管造价师(签字):
复审日期:年月日
表14-工程(预)结算审核报审表
二、工程预算编制项目报审要求:预算编制项目,初编结果先自查,然后报审,待审查完毕,经过与委托单位沟通、调整,将最终编定结果与初编结果进行比较,逐项填报差异部分分部分项工程名称、金额,并说明原因。
编审人员签名:
年月日
工程(预)结算(编制)审核报审表
(编审人员报审表)单位:元
项目名称
审核计划时间
工程类别
建筑/市政/安装/其他
合同形式
总价合同/单价合同
合同金额
送审金额
初审金额
审减金额
一ห้องสมุดไป่ตู้工程(预)结算审核项目报审要求:
1、初审结果与合同价对比分析,即按初审结果=合同价+增加工程造价,逐项按分部分项工程名称、金额列出增加的工程造价明细,并说明增加的依据。
工程竣工结算审计送审表及授权书相关表格
TDCQ工程竣工结算审计送审表《TDCQ工程竣工结算审计送审表》填写说明根据TDCQ《建设工程审计实施办法》(师校发(2017)61号),工程造价8万元(含)以上的工程竣工结算须提交审计处审计。
学校项目管理单位人员填报“TDCQ工程竣工结算审计送审表”,并经单位负责人审查签字盖章后送审计处。
L审核依据:国家行业相关文件,学校工程管理相关文件2 .全部送审资料须提供纸质版原件,审计工作结束后全部归还。
不能提供原件的,请在复印件上加盖公章和骑缝章,复印件用毕不再归还。
电子版资料发至。
3 .“内部审核单”是项目管理单位遵循TDCQ相关制度,执行建设(修缮)工程内部控制流程,在工程管理的招标采购、合同签署、预算(工程量清单、招标控制价)、结算书审核等环节进行内部管理、审核批准的流转性转签单。
建设(修缮)工程内部控制不健全的,根据《教育部直属高校经济活动内部控制指南()》相关内容进行调整完善。
“内部审核单”格式参见附件K4 .“项目管理单位确认单”是指项目管理单位在施工过程中关于材料、设备规格型号、数量、单价及工期、人工等事项的批准文件;“项目管理单位供货的材料、设备”需项目管理单位提供自行采购的合同及与施工单位的货物交接清单。
格式参见附件205 .“工程验收报告/单”是参建各方(项目管理、勘察、设计、监理、施工单位)根据国家验收规范对工程是否按合同约定和设计要求完成,各系统使用功能是否正常,质量是否符合国家验收标准,出具意见并签字盖章的文件。
6 .工程竣工结算书须施工单位盖章确认,并附加盖公章的施工单位资质证书复印件。
7 .工程结算书、投标报价或预算书须提供预算软件电子版文件;竣工图应加盖竣工图章,监理单位应对竣工图进行审核并签章确认,若无监理单位,须由项目管理单位签章确认。
招标图、施工图、竣工图等图纸须提供CAD电子版文件。
8 .“资金来源”栏中“经费来源单位号”和“经费项目号”按照项目立项信息进行填写。
预算编制或审核登记表
咨询公司经办 人:
审计处经办人:
年月
日
份)
委托单位领取咨询报告:
领取时间
预算编制或审
委托单位
项目负责人
联系方式
审计处经办
接收时间
年
月
日
序号
资料名称
单位
数量
备注
1 立项批文
2
预算 说明
3 施工图和其他设计资料
注明计价方式和依据
4 维修改造技术方案和施工工艺
5 工程量清单和控制价
审核时提供
6 预算书
审核时提供
7 其他相关资料
资料复核
复核时间
拟送咨询 公司
审计处领导
批准时间
该项目委托资料已收到。按规定在 咨询公司领 后提交报告并返回委托资料。 取委托资料
联系方式
年月日
年月日 年 月 日完成编制
咨询合同签 复核人:
订
领导审批:
年月
日
年月
日
咨询公司返 还资料、领 取合同和咨 询费结算单
完整返还委托全部资料和一式三份报告书;咨询合同(
和咨询费结算单( 份)已完整领取。
工程预算审批表
工程预算审批表
工程预算审批表
(工程)
序号项目内容
1 工程名称:
2 工程类别:□资本性支出( 概算元) □追加工程□维修工程
3 工程编号:
4 立项部门:
5 立项时间:
6 招标预算价:
7 建设单位:
8 设计单位:
9 项目负责:
10 技术负责:
副总工审核:总工审核:
副总经理审核:
总经理审批:
总投资表
工程名称:
序号工程和费用名称总价值(万元)备注Ⅰ建安费
二管道
1 结构
2 工艺
3 电气
Ⅱ其他费用
1 建设单位管理费
2 建设单位临时设施费
3 工程建设监理费 5
4 工程设计费:新标准
5 工程勘察费(设计费的
6 施工图预算编制费(设计费的
7 竣工图编制费(设计费的
8 工程保险费
9 施工图审图费(勘查设计费的
10 招标代理服务费
11 水土保持咨询费
12
Ⅲ预备费8%
总投资
审批:校核:校对:编制单位:日期:。
预算审核流程
预算审核流程一、工作说明本流程为预算审核流程,包括预算审核的申请、审核和批复等环节,预算审核根据工程管理管理对应了不同的流程。
二、涉及部门建设部门、审计部门、财务部门、省基建工程部、省法律审计部、省财务资产部。
三、流程说明分公司省管工程预算审核流程1.分公司准备预算报批材料提交省基建工程部。
2.省基建工程部对分公司上报的预算材料预审,通过后由省基建工程部填写预算审批单报省法律审计部进行预算审核工作。
3.省法律审计部负责组织审计单位对报批的预算材料审核,在预算审批单上填写审定金额,并报省公司分管副总和总经理审批。
4.省公司审批通过后,预算审批单流回省法律审计部。
法审部根据预算审批单意见,向分公司下达预算批复,同时向省基建工程部和省财务资产部报备。
省/分公司工程预算审核流程1.分公司预算审核工作由分公司审计部门负责组织审计单位完成。
2.分公司领导审批通过后,审计部门下达预算批复给项目经理,并向财务部门报备即可。
.四、流程图五、相关表单预(结)算审批单编号:_______________项目编项目名工程名工程编□预□结送审类送审单送审金送审时(人民币元审定金审定时(人民币元工程范送审材签名签名分管副总意见签名:日月年总经理意见签名:年月日填表说明:1.送审材料:预审材料名称。
并将材料原件附于表后。
2.此表项目为分公司省管项目。
分公司项目表格格式参照编制。
下表同。
关于____分公司_____项目预算的批复____分公司:你分公司______项目预算已收悉。
经省公司审核,现批复如下:江苏省广电有线信息网络股份有限公司日月年.工程预算总表(表一).建设单位名称:表格编号:: 第全页单项工程名称()总价其它费预备人民币(元其中外()111089设计负责人:审核:编制日期:编制:年月建筑安装工程费用预算表(表二)单项工程名称:建设单位名称:表格编号:第全页备6年审核:编制:编制日期:月设计负责人:建筑安装工程量预算表(表三甲)单项工程名称:建设单位名称:表格编号:第全页编制: 编制日期: 审核: 设计负责人:年 月建筑安装工程机械、仪表使用费概、预算表(表三乙)单项工程名称: 建设单位名称: 表格编号: 第全页编制日期:设计负责人:审核:编制:年月器材概、预算表(表四甲)单项工程名称:建设单位名称:表格编号:第全页月年编制日期:编制:审核:设计负责人:器材概、预算表(表四乙)建设单位名称:表格编号:第单项工程名称:页编制:编制日期:月设计负责人:审核:年工程建设其它费用概、预算表(表五甲)单项工程名称: 建设单位名称:表格编号:第全页年编制:审核:编制日期:月设计负责人:引进工程其它费用概、预算表(表五乙).建设单位名称:单项工程名称:表格编号:第页月年编制日期:编制:审核:设计负责人:安装设备概、预算表.建设单位名称:表格编号:第全页单项工程名称:8编制:编制日期:年月设计负责人:审核:列,作为工程总费用的组成部分。
工程竣工结算审计审批表
年 月
工程竣工结算审计审批表
填表人:
填表说明:
1、《学院工程竣工结算审计审批表》由学校工程管理部门填写,并在
“工程管理部门意见”栏签字盖章后送审计处。
2、表中“资金来源”是指“财政专项拨款”、“学校财政预算拨款”、“科研经费”、“单位事业收入”。
3、表中“工程验收报告”,为学校的工程管理部门对工程的验收意见,专项工程的验收应提供专项工程验收报告。
4、表中“甲方认价单”为工程实施过程中,学校的工程管理部门对施工方关于人工、材料、机械设备单价的批准价格。
5、表中“甲方供货材料、设备”为工程实施过程中由校方采购的材料、设备,工程管理部门应提供采购合同和建设单位与施工单位的交接货清单。
6、根据学校“学院基本建设及修缮工程项目审计实施办法”的规定,工程造价超过1万元的需送审计处进行竣工结算审计。
建设工程造价全过程跟踪审计的控制方法 李春峰
建设工程造价全过程跟踪审计的控制方法李春峰摘要:针对建设工程造价进行全过程的跟踪审计,对提高企业经济效益具有重要意义。
而这也就需要工作人员使用合理化且严谨化的审计手段开展评估工作和监管工作,保证工程造价的合理性和精准性,有效的判断工程预算是够满足建设工程的实际需求。
关键词:建设工程造价;全过程跟踪审计工作;有效控制方法一、机电工程造价全过程的跟踪审计内容(一)工程施工前期的审计内容在建设工程的建设施工前期,需要利用专业的审计经验对工程各类文件进行严格审核,如设计图纸、招标文件、工程量清单等内容。
如果发现其中存在问题,需要及时提出来,在招标阶段给予解决。
而且,审计人员要对项目工程合同内容进行检验,保证条款内容满足相关规定要求,并对中标人的投标文件进行深入分析,看是否有不平衡报价,从而为下一步审计工作,为保证工程施工质量和施工效果奠定良好基础。
(二)工程施工阶段的审计内容1、进度款的审核:对每一份合同的进度款建立台帐,按先后顺序进行编号,列明合同金额,已付款、付款比例等,一目了然,也避免出错,如下表:XXXXXX工程用款审批表审批表编号-装饰06(总191号)单位:元2、变更签证的审核:首先对签证的合理性进行审核,比如是否因不平衡报价的原因进行变更,如是,则要向建设方反映,并予以拒绝;正常的变更事前根据合同和投标文件进行费用测算,报业主知晓,事后现场勘察,确认工程量,并完善资料,以备结算时使用。
变更签证也应按序编号,不能漏号。
(三)竣工阶段的审计内容全过程跟踪审计工作在工程项目完工时期,对工程造价的把控重点是对工程量进行严格的审核,保证工程造价计算成果的精准性。
由于工程量的精确程度能够直接影响到工程造价,其具体工作量计算是审计人员对工程造价进行计算的核心部分,审计工作人员需要针对隐蔽工程进行认真审核,检查设计变更签证是否真实,杜绝施工单位出现补办签证的现象,保证工程造价的科学合理性。
图1 工程审计工作的核心二、工程造价全过程跟踪审计的具体方案(一)确立跟踪审计查证法的把控建设工程造价跟踪审计控制工作,能够有效的减少经济成本的投入,提高工程的施工质量,为企业带来可观的经济效益。
工程结算审计表格模板
工程结算报送审计单
填表说明:1、本单“送审单位”为后勤管理处,施工单位不能向审计处直接报送资料;
2、施工单位报送结算书需两份,其余送审资料各一份;
3、14和15项资料及优质工程奖励证明单报送资料时需带原件进行核对;
4、本单一式两份,送审单位与审计处各执一份。
逾期报送工程结算审批表
工程结算审计承诺书
甲方分包工程确认单
年月日
注:工程量清单招标工程分包配合费执行招标文件或相应合同约定。
甲供材料确认单
单位负责人:年月日项目负责人:年月日
乙供认质认价材料使用确认证明单
注: 施工用乙供材料按本单确认价,未经本单确认的同品种材料按认价程序中最低价。
水电费确认单
单位负责人:年月日项目负责人:年月日
图纸及变更签证资料核对单
工程结算书
工程编号工程类别
工程名称工程造价
编制单位(章)编制单位负责人
编制人(章)编制日期
审核单位审核人
审核单位负责人审核日期。
施工方案预算审批表怎么填
施工方案预算审批表怎么填一、表头信息标题:清晰填写“施工方案预算审批表”。
编号:按照公司内部规定的编号规则进行填写。
版本信息:若有多次修订,请填写版本号及修改日期。
二、项目基本信息项目名称:准确填写项目的全称。
项目地点:具体描述项目的地理位置。
项目规模:简要描述项目的规模、范围或主要工作内容。
项目负责人:填写负责此项目的主要人员姓名。
施工单位:填写承担施工任务的单位名称。
三、预算概述预算总金额:汇总所有费用项目的预计总金额。
预算周期:预计项目从开始到结束的时间跨度。
预算依据:简要说明预算编制的主要依据,如合同、图纸、定额等。
四、费用项目明细序号:为每个费用项目分配一个序号,便于查阅。
费用项目名称:明确描述每个费用项目的具体内容。
数量:列出各费用项目的数量或单位。
单价:填写每个费用项目的单价。
金额:计算每个费用项目的总金额(数量 x 单价)。
备注:如有特殊说明或需要额外解释的内容,在此处填写。
五、预算合计总金额:将所有费用项目的金额加总,得出预算总金额。
六、审批意见审批人:由相关审批人员签字或盖章。
审批意见:详细写明审批人的审批意见,如“同意实施”、“建议调整预算”等。
七、审批日期填写审批意见的具体日期。
八、表尾信息填表人:填写此预算审批表的人员姓名。
填表日期:填写预算审批表的日期。
附件:若有相关附件,如施工图纸、合同等,在此处列明。
注意事项:填写时请使用清晰、易读的字迹,确保审批人员能清楚理解内容。
严格按照公司的财务管理制度和审批流程进行操作。
在填写预算明细时,确保每个费用项目都有明确的依据和计算方式。
审批意见部分需要经过相关审批人员的审核和签字,确保预算的准确性和合规性。
希望这份指南能帮助您更好地完成施工方案预算审批表的填写工作。
如有任何疑问,请及时与相关部门或人员沟通。
工程项目(预)决算审核单
施
工
单
位
意
见
送
审
单
位
意
见
审核部门(盖章)
本审核单自送达之日起生效。如有异议,请在收到之日起十日内向学校
审计处提出复审。
工程项目(预)决算审核单
送审时间: 年 月 日
工程名称
建设单位
南通大学
送审单位
施工单位
工程类别
建筑面积
结构形式
费用名称
预(决)算数
核(增)减数
送审数
审定数
核增数
核减数
工程总值(元)
增减பைடு நூலகம்
原因
工程结算
应扣减数
(元)
水电费
甲供材
其 它(下浮)
工程结算价(元)
(大写) RMB 万 仟 佰 拾 元 角 分
审核人: 复核人:
川北医学院工程预算审计送审表
工程项目名称
工程项目
所属部门
项目送审金额
项目批复
预算金额
送审资料清单
工程项目预算审批表份页
工程预算资料份页
工程设计图纸份页
其他有关资料份页
工程项目所属部门(盖章):
工程项目管理部门(盖章):
工程项目所属部门
负责人签字
工程项目管理部门
负责人签字
郑重申明:该工程项目本部门已按照三级审核责任制的要求完成审核工作,承诺送审资料真实、完整、合法,同意送审。
备注:
1、送审资料为原件,若无法提供原件,项目管理部门应核对后在相应复印件上签署“复印件与原件相符”并盖章确认;
2、本送审表一式三份,工程项目所属部门、管理部门与审计处各执一份。
审计处(接收签章):年月日