部门费用报销明细表

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江西省交通费用报销明细单

江西省交通费用报销明细单
公务交通费用报销明细单
公务交通费用报销信息
公务交通费用报销核算(单位:元)
单位: 出行事由:出Fra bibliotek人姓名出行方式
时间
出发地
目的地
全程公里数(公里)
交通费
过路过桥费
停车费
合计
票据张数
经办人:
证明人:
审批人:
填表时间:
注明: 1.出发地和目的地指单位常驻地。
2.单位常驻地的具体范围为:南昌市东湖区、西湖区、青云谱区、青山湖区、高新开发区、经济技术开发区、红谷滩新区、
临空经济区,湾里区招贤镇,新建区长堎镇和望城镇,南昌昌北国际机场,南昌县莲塘镇和东新乡,南昌小蓝经济技术开发区。
3.出行方式:地铁、公共汽车、出租车、私家车、其他可以自行在下拉框选择。

费用报销明细表

费用报销明细表

序号报销单号报销日期报销部门报销人费用类型报销金额支付状态支付日期支付账户备注部门金额1A101-12023/1/1销售部小千1办公费885已支付2023/1/15农行销售部1,3532A101-22023/2/1品质部小千2差旅费667待支付品质部1,6323A101-32023/3/1采购部小千3招待费875已支付2023/3/16中行采购部1,2594A101-42023/4/1财务部小千4交际费994待支付财务部1,6205A101-52023/5/1人事部小千5服务费456已支付2023/5/16现金人事部1,2046A101-62023/6/1工程部小千6福利费555待支付工程部1,1237A101-72023/7/1销售部小千7办公费468待支付2023/7/2农行8A101-82023/8/1品质部小千8差旅费965待支付费用类型金额9A101-92023/9/1采购部小千9差旅费384待支付2023/9/2中行办公费1,35310A101-102023/10/1财务部小千10交际费626待支付差旅费2,01611A101-112023/11/1人事部小千11服务费748待支付2023/11/2现金招待费87512A101-122023/12/1工程部小千12福利费568待支付2023/12/6现金交际费1,62013服务费1,20414福利费1,123XXXXX有限公司费用报销明细表总金额已支付待支付8,1912,2165,9755001,0001,5002,000销售部品质部采购部财务部人事部工程部部门报销统计5001,0001,5002,0002,500办公费差旅费招待费交际费服务费福利费费用分类统计5001,0001,5001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月每月报销统计2023年。

xxx项目费用报销明细

xxx项目费用报销明细

单位 个 批 个
数量 1 26 1 3 1 1
单价 15.0 5.0 450.0 5.0 108.0 24.0 484.0 95.0 1605.0 18.0 180.0 24.0 53.0 83.0 181.9 365.0 1.5 732.0 820.0 478.0
金额 15.0 130.0 450.0 15.0 108.0 24.0 484.0 95.0 1605.0 36.0 360.0 24.0 53.0 83.0 181.9 365.0 45.0 732.0 820.0 478.0 40262.1
备注
批 批 樘 台
1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 30 1 1 1
650.0 见完工单 9440.8 见完工单 10090.8 2000.0 1500.0 3500.0 780.0 57971.3
第 2 页
XXXX项目报销明细表
序号 内容 一 住宿费、生活用品、生活费 1 床上用品 2 水壶 4 卷纸 5 住宿费 6 管理人员生活费 小计 二 三 长途交通费 室内交通费 1 的士费 2 公交车费 小计 四 材料费 1 康桥金座商业街维修费 2 银粉漆、金属漆 3 乳胶漆、美纹纸、毛刷 4 镜钉 5 铜外丝、生料带 6 硅胶、硅胶枪 7 开关、干壁钉、花线 8 地板、踢脚线、压条等 9 瓷白硅胶 10 鸽牌金属漆、稀释剂 11 耐候密封胶(软) 12 批头 13 油漆材料 14 钻孔费 15 自钻套筒 16 PVC配件 17 5*10木方 18 五金材料 19 多孔砖、黄沙、水泥 20 双面胶 21 钻头 22 干壁钉、螺帽、园钉 23 油漆材料 24 美固钉、加长钻头 25 1寸劳动管 26 拌灰头子 27 手套 根 个 双 批 根 批 批 卷 个 个 支 个 颗 项 项 项 项 只 项 1 1 1 70 1 1 1 1 1 1 5 5 1 1 1 1 3 1 1 10 1 1 1 1 3 1 5 100.0 43.0 210.0 1.8 19.5 20.0 21.0 20021.0 10.0 66.0 18.0 2.0 2717.0 50.0 5.0 7.0 28.5 79.0 8849.8 1.5 75.4 24.0 866.0 370.0 86.0 15.0 1.0 100.0 43.0 210.0 126.0 19.5 20.0 21.0 20021.0 10.0 66.0 90.0 10.0 2717.0 50.0 5.0 7.0 85.5 79.0 8849.8 15.0 75.4 24.0 866.0 370.0 258.0 15.0 5.0 项 项 1 1 231.0 61.0 231.0 61.0 292.0 项 1 66.0 套 个 袋 次 项 2 1 1 1 1 122.0 99.0 9.9 120.0 2573.5 244.0 99.0 9.9 120.0 2573.5 3046.4 66.0 单位 数量 单价 金额28 油灰刀、铁板 29 1寸劳动管套丝 30 水电材料 31 加长钻头 32 轻钢龙骨、石膏板 33 太阳灯架、太阳灯管 34 电料 35 小五金 36 防盗门 37 自钻干壁钉 38 轴流风机 39 五金材料 40 嵌缝膏、白胶、贴缝带 41 电料 42 隔墙材料 43 砂浆王、运费 44 拉结筋 45 油漆材料 46 防爆灯、灯管 47 脚手架租赁费 小计 五 已付工班组施工费 1 王大郭拆除人工费 2 胡必才泥水班组人工费 小计 六 班组借支生活费 1 张义勤班组 2 刘兵班组 七 电脑维修费 总计

财务报销费用说明表样板

财务报销费用说明表样板
报销情况说明表
出差部门 项目名称 人员 XXXX 乌鲁木齐-金川矿 票据抵核明细: 票据类型 加油票 餐票 加油票 加油票 汽车票 交通票 过路费 数量 X X X X X X X 金额 500 抵客户招待费628元 128 1300 400 163 143 240 凭证号 抵3月补助1280元 备注 4 200 800 起止地点 乌鲁木齐 新疆办事处 金川矿避难硐室项目推广 起止天数 6 补贴标准 80 合计 480 备 注 补助随工 资一起发 放
按项目分开报销.不能把不同项目混在一起报销
本月合计报销XXXX元,发票报销金额XXXX元,随工资一起发放XXX元.(注发票报销金额要与 工资发放金额相加等于本月合计报销金额)
合计金额 部门经理:
人民币: XXXX
¥:XXXX元 财务审核: 报销人:XXX
1,在标注XXX符号的地方自己填上相应的金额.人名.什么票抵扣什么费用,需要全部写清楚.

公司费用报销明细表

公司费用报销明细表

公司费用报销明细表
日期:YYYY-MM-DD
报销人:[报销人名字]
报销部门:[报销部门]
报销明细
日期费用项目金额备注
YYYY-MM-DD [费用项目1] [金额1] [费用项目1备注]
YYYY-MM-DD [费用项目2] [金额2] [费用项目2备注]
YYYY-MM-DD [费用项目3] [金额3] [费用项目3备注]
YYYY-MM-DD [费用项目4] [金额4] [费用项目4备注]
YYYY-MM-DD [费用项目5] [金额5] [费用项目5备注]
YYYY-MM-DD [费用项目6] [金额6] [费用项目6备注]
YYYY-MM-DD [费用项目7] [金额7] [费用项目7备注]
YYYY-MM-DD [费用项目8] [金额8] [费用项目8备注]
YYYY-MM-DD [费用项目9] [金额9] [费用项目9备注]
YYYY-MM-DD [费用项目10] [金额10] [费用项目10备注]
总计
总报销金额:[总报销金额]
以上是公司费用报销明细表。

注意事项:
1.请报销人及时填写费用项目、金额和备注,并确保准确无误;
2.报销明细表需要报销人签字确认;
3.报销人需要提交费用发票和相关凭证材料;
4.报销部门负责人需审核并签字确认报销明细表;
5.报销人提交报销明细表后,财务部门将安排相应的审批和报销流程。

如有任何疑问,请随时与财务部门联系。

各费用报销单表格

各费用报销单表格

费用报销单报销部门: 年 月 日 附件共张出纳复核 报销人借款审批单年 月 日 附件共张 出纳 复核 借款人差旅费报销单报销部门:年月日附件共张出纳复核报销人付款审批单年月日附件共张出纳复核领款人收款收据单年月日附件共张客户名称出纳复核收款人财务费用申请流程及报销标准第一部总则第一条为了加强公司内部管理,规范部门财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想,合理控制费用支出,特制定本制度。

第二条本制度适用部门全体人员。

关于费用报销的一些操作规定为了明确公司财务管理班次,提高部门工作效率,落实各组合各组管理责任人的责丶权利关系,先结合部门的实际制定本财务文本。

一丶费用报销制度(1)报销人必须取得相应的合法票据和收据,书面证书。

(2)填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据;严格按单据要求项目认真写,注明附件;金额大小写须完全一致(不得涂改);简述费用内容或事由。

(3)按规定的审批程序报批。

(4)报销或借款2000元(含2000元)以上需提前三天通知财务组以便备款.二丶费用报销流程:(1)费用报销人报销申请(填制费用报销单,要求书面干净,金额大小写一致,不得涂改),打印费用明细并将费用原始单据粘贴于费用报销单后;(2)报销人部门负责人(或上级主管)确认签字;(3)部门经理审批(侧重真实丶合理性等方面负全责);(4)财务人员复核并履行付款。

上述流程为部门各项费用报销的既定程序,以后各项事务的报销均需要遵照上述流程操作,否则财务组有关人员有权拒绝付款。

三丶费用单据要求:为了强化公司的财务纪律,规避财务风险,原则上部门一切事项报销的单据均必须取得合法的凭证。

合法性的认定以国家财务丶税务等方面的规定为准,具体操作由财务人员负责把控落实,以可操作性为前提.部门员工任何不符合报销规定的单据财务组有权拒绝,各级确认丶审核丶审批人员也不应予签字.各级签字人在不能确定的情况下不能随意签字,四丶报销金额审批规定:公司为提高工作效率,规定如下:单笔报销金额或单笔票据报销金额在10000以下的,按照正常的流程由部门经理(或委托授权人)审批,财务主管签字即可,金额超过10000以上的必须要由总公司财务总监亲自审批走OA流程。

费用报销明细表 及说明

费用报销明细表 及说明

养老金 按规定公司承担的养老金
摊销无形资产 无形资产(工程软件)的摊销
培训费 专业技术人员继续教育、岗位培训等支出
医疗保险 按规定公司承担的养老金
手续费 中介机构收取的代理费等
房租费 租赁办公场所缴纳的费用
预提费用 预先提取但尚未实际支付的各项费用,如房租、劳务费等合计Leabharlann 说明:如有上 述未包含的内
办公用车的加油费、过路过桥费、车辆保险、维修等费用
福利费 招待费 水利基金
职工医药费、生活困难补助、集体福利设施等支出
餐饮、住宿费(差旅费除外)、香烟、食品、茶叶、礼品、正常的娱乐活动、安排客户旅游 产生的费用等其他支出。
收入的0.08%
印花税 收入的0.03%
折旧费 固定资产的折旧费用
物业费 支付给物业公司的物业费、水电费、暖气费等
费用报销明细说明
项目
内容
办公费 行政部门在办公过程的支出,如文具、纸张、办公用品等
工资 给员工的劳动报酬,如月薪酬、季度奖、半年奖、年终奖
交通费 所有的公交车、打的费、飞机票、火车票等
电话费 差旅费 汽车费
手机、固定电话等按公司规定可以报销的金额
用于出差旅途中的费用支出,包括购买车、船、火车、飞机的票费、住宿费、伙食补助费及 其他方面的支出。

差旅费报销明细表

差旅费报销明细表
差旅费报销表
姓名
部门
职位
填表日期
出差事由
往返时间
月日时分至——月日时分
用时合计
地点



费用合计:
元。
交通工具
交通费用
其他无票据交通费用

所乘交通工具
起止地
~
注:制单人将单据交与财务部后,由财务部递交至总经理处进行签批,签批后由财务通知制单人到财务部报销。
总经理:财务部:部门主管:填报人:
差旅费报销表
姓名
部门
职位
填表日期
出差事由
往返时间
月日时分至——月日时分
用时合计地点至Fra bibliotek至至
费用合计:
元。
交通工具
交通费用
其他无票据交通费用

所乘交通工具
起止地
~
注:制单人将单据交与财务部后,由财务部递交至总经理处进行签批,签批后由财务通知制单人到财务部报销。
总经理:财务部:部门主管:填报人:
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财务报销标准差旅费报销标准明细表

财务报销标准差旅费报销标准明细表

20 40
手机费(元/月)
公司发放手机卡
说明:城市类别划分:
城市类别
具体城市
A类城市
指北京、上海、 广州、深圳;
B类城市
指省会城市及直辖市;
C类城市
Байду номын сангаас
指其他地级城市;
D类城市
指县级城市及以下。
铁路硬卧 铁路硬卧 铁路硬卧
据实报销 据实报销 据实报销 普通舱位
普通舱位 普通舱位
普通舱位
汽车 据实报销 据实报销 据实报销 据实报销
据实报销 据实报销
据实报销
A类城市 据实报销 350
350
310
270
230
170
住宿标 B类城市 据实报销 260
260
240
200
160
120

C类城市 据实报销 200
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差旅报销标准明细表
差旅费标准
单位:元/人/天
岗位
长途交 通费
飞机 火车 轮船
总经理 副总级 总监级 副总监级
普通舱位
普通舱位 普通舱位
经批准普通舱 位
铁路软卧 铁路软卧 铁路软卧 铁路硬卧
部门经理级
部门副经理、 部门主管级
员工级
经批准普通 舱
经批准普通舱 经批准普通舱
200
170
150
120
100
D类城市 据实报销 160
160
140
120
100
80
市内交 A类城市 通费
60
60
50
50
50
(按实 B类城市 据实报销 据实报销 40

出差报销明细表

出差报销明细表

出差报销明细表
是否
是否填写出差报告投标总结是否填写是否
是否
备注: (1)所有报销需先填写出差报告和投标总结,若无,则不予报销。

(2)出发时间为离开成都时间,返回时间为到达成都时间;停留时间为在到达地的停留时间,按0.5天整数计;(3)城市级别为到达地的城市级别,如省会城市、地级市、县城、乡、镇等;
(4)费用名称:差旅费(交通),差旅费(住宿),差旅费(餐饮),招待费,办公费,通讯费,会务费,产品维修费,日常维修费,运输费,宣传费,福利费,研发费(材料),辅助材料,加工费,其他。

(5)差缺金额(有票金额与报销标准之差,大于报销标准为负,小于报销标准为正)写在无票报销凭证里;实际报销金额为有票金额和无票金额之和。

(6)票据粘贴要正式规范,按时间先后顺序,从短到长,每一叠后附粘贴单
(7)找来的票据出票地区为本次出差地范围(根据出差路线来判定,例如出差地为河北石家庄市,那么票据应是河北省石家庄市有管辖权的税务发票)。

在开票时请要求对方将单位开为“四川金网通电子科技有限公司”,不要开成个人或者空白。

公司报销明细表模板

公司报销明细表模板

公司报销明细表模板1. 模板概述报销明细表是用于记录公司员工的费用报销情况的一种表格。

它可以帮助公司管理人员了解员工的费用支出情况,方便核对和审批报销申请。

本模板旨在提供一个用户友好、易于理解的报销明细表模板,以便员工填写和提交费用报销申请。

2. 模板结构报销明细表模板分为以下几个部分:•报销明细表头部信息•费用明细列表•报销总结2.1 报销明细表头部信息报销明细表头部信息包括以下内容:•公司名称:填写公司名称•报销人:填写报销人姓名•报销日期:填写报销日期•报销单号:填写报销单号,用于唯一标识该报销明细表2.2 费用明细列表费用明细列表是报销明细表的核心部分,用于记录具体的费用支出情况。

每一行记录一笔费用支出,包括以下列:•日期:填写费用发生日期•费用类别:填写费用所属类别,如交通、餐饮、住宿等•费用项目:填写具体的费用项目名称•金额:填写费用金额•附件:可以附加相关的票据或凭证,如发票、收据等员工需要按照实际的费用支出情况,逐行填写费用明细列表。

2.3 报销总结报销总结部分用于汇总费用明细列表中的费用支出情况,包括以下内容:•总金额:自动计算费用明细列表中的金额总和•报销事由:填写费用支出的原因或事由•备注:可以填写其他需要说明的内容3. 如何使用模板员工在使用报销明细表模板时,需要按照以下步骤进行操作:1.下载报销明细表模板,并保存到本地电脑或云端存储空间。

2.打开模板文件,填写报销明细表头部信息,包括公司名称、报销人、报销日期和报销单号。

3.在费用明细列表中逐行填写具体的费用支出情况,包括日期、费用类别、费用项目、金额和附件。

4.根据需要,在报销总结部分填写总金额、报销事由和备注。

5.完成填写后,保存报销明细表,并提交给相关的审批人员进行审批。

6.在审批通过后,根据公司的报销流程,将相关的票据和凭证归档保存。

4. 注意事项在使用报销明细表模板时,员工需要注意以下事项:•填写准确的费用明细,包括日期、费用类别、费用项目和金额,避免填写错误或遗漏。

报销资料明细表

报销资料明细表

3、行政部如替其他部门报销费用时请填写该使用部门。 3 客户名字/使用人 外部人员的是填写接待的当事人;公司内部人员的则填写真正的使
4 用途
按实际发生的内容填写。
5 费用类别
请参照“费用解释”的内容。
6 费用金额
请先按行政部出台的“费用/福利标准”自行先计算有没有超标。 超出的只能按该规定标准的限额填报;不超标准的则据实填报。
5 木架费 6 专利费 7 差旅费 8 交际费 9 工资 10 社保费 11 职工福利费 12 车辆费用 13 水电物管费 14 租金 15 培训费 16 办公费 17 通讯费 18 税金 19 伙食费 20 工会费 21 开发费 22 装修费 23 维修费 24 折旧费 25 运输费 26 快递费 27 低值易耗品 28 物料消耗
通过快递公司运输的费用归属快递费。 除生产设备外,单位价值在5000元以下,使用价值在一年以内,能够反 使用时间较短,使用过程发生很大变化的,即使价值较大,也应归纳为
需清晰填写部门所属,如代付款的,则部门处必须填写使部门而不是代
票据
费、娱乐费,请填 户公司名称; 用部门。 员的则填写真正的使 计算有没有超标。 准的则据实填报。
报销 申请 需附 单据
日期 订单号/使用部门 客户名字/使用人
用途
费用类别 费用金额
经办人:
主管:
各栏
填写

明:
序号
事项
填写要求
1 日期
填写的是报销的当天日期。 1、业务部因接待客户所产生的油费、车费、餐费、娱乐费,请填
2
订单号/使用部门
写订单号; 2、如为业务发展中或不能区别订单的则填写客户公司名称;
7 票据科目类别 1 广告费 2 展会费 3 佣金 4 配件
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