商品报损流程
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商品报损流程
-标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII
分店报损流程
1.
流程名称:报损流程
第一部分流程说明
1目的
本流程用于规范门店日常商品管理,加快对问题商品处理的速度,有效控制商品库存。2适用范围
不可返配、退厂的坏品(过期、坏品、鼠咬)。
3流程规则
3.1报损,是指对于不可销售的坏货,经过相关手续申请及审批后,在系统中做报损处
理,将报损商品的系统库存冲减,并对实物进行丢弃或内部处理。
3.2鼠咬商品退回总部防损员验单报损。
3.3门店报损申请的审批,由门店店长负责,直接在店内执行,无需经采购审批。
3.4所有门店内产生的报损记入门店损耗,相关损失由门店承担;对于因配送中心原因
造成的商品损耗,经查实后,由配送中心承担。
4流程结构
4.1该流程与门店退配流程、变价流程相衔接
第二部分流程描述
1报损申请
1.1各分店主管针对本部门的坏货商品向店长提出报损建议,并将坏货交给收货部。
1.1.1各分店主管对于已明确不可退(或不可返配)的坏货商品,填制报损申请。
1.1.2对于不能明确是否属于报损范围内的坏货商品,可将信息传递采购员询问。
1.2清点建议报损商品数量,填制《手工变价报损申请单》,写明报损原因、数量及报
损后的处理建议,交收货经理审核。
2报损审批
2.1收货主管对提交的手工报损申请进行审核,对商品质量状况、具体数量等情况进行
检查,确认商品的确无法销售,并确保商品报损后尽可能对其残值进行利用,以弥
补商品损耗。收货主管在手工报损申请上签名确认后,传相关商品部门主管审核。
2.2商品部门主管对商品报损原因进行确认,对于属内部员工责任的商品损耗,应找出
原因并落实相关责任人。商品部门主管在手工报损申请上签名确认后,交店长审
批。
2.3店长对手工报损申请单内容进行审批,对于大金额的商品报损要追查原因,落实赔
偿工作。
3执行报损
3.1收货部填写一式二联报损单,第一联报损单据传门店库存审计;第二联报损单传总
部营运副总审批。
3.1.1如果报损商品的处理建议为“转门店物料”,分店将商品与报损单到收货部防
损岗(店长指定)办理数量核对、登记后,将商品转给门店物料专员。
3.1.2如果报损商品的处理建议为“内部销售”,驻店财务主管、各商品部门主管进
行手工议价,报店长批准后,将商品转至门店防损部,由其组织员工内部购
买,相关销售款项由门店出纳收取,记入门店其它收入。
3.1.3如果报损商品的处理建议为“丢弃”,柜组员持商品与报损单到收货部防损岗
办理登记后,将商品进行销毁或丢弃。
3.2门店防损部应对报损量(金额)较大的商品查明损耗发生的原因,及时汇报给店长
和相关部门,共同制定相关措施并跟踪实施后的效果。
4监督与控制
4.1门店库存审计每日核对前日报损单据与库存更正报表,对报损商品数量及金额进行
检查,如有异常,及时向店总汇报。
4.2门店总经理、分管副总及相关部门经理定期查看系统打印出的库存更正中损耗情
况,作为控制损耗的参考。
4.3门店防损、财务应对报损商品责任的赔偿情况进行追索,保证赔款的收取。