审计组采纳被审计单位反馈意见情况说明

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

×××审计组采纳被审计单位反馈意见情况说明

审计项目名称:

项目实施科室:

审计组组长:

主审:

采纳反馈意见情况:

××××××××××××××××××××××××××××××××。

××××××××××××××××××××××××××××××××。

(注:根据被审计单位对审计报告征求意见稿的反馈意见,逐条描述审计组对反馈意见的采纳情况、原因、进一步核实情况及对审计报告的修改情况。)

审计组组长(签名):

××年××月××日

说明:

1.本文书格式根据《中华人民共和国国家审计准则》第111、138条制定。

2.本文书是审计/调查项目的必要文书,应归入审计项目档案。

相关文档
最新文档