永辉超市供应商指南

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供应商指南

◎ 诚邀合作的基本条件

永辉超市的发展离不开各供应(厂)商的关心、理解和支持,同时也为各供应(厂)商的发展,营造了有益于打造“品牌”效应及增效创利的平台。合作的过程,是互惠双赢的过程。我们将继续秉承全面开放的理念,诚邀更多的厂商与我们精诚合作,携手发展,共创未来。为了有益于更好的合作发展,我们期望有意合作的厂商,应同我们一样,具备下列基本条件:

一是证章齐全。所有与我合作的厂商,应持有工商执照、税务登记,以及相关许可证书等各类有效证章,具有合法的经营资质。

二是经营守法。与我合作的厂商,应有良好的自律意识,能自觉在国家法律限定许可的范围内护法守法,无违法经营的不良记录。

三是信誉良好。各合作(厂)商应具有良好的企业形象,能够信守承诺,讲求声誉,愿意与我共建“互信、互让、互尊、互谅”的合作基础。

四是商品适销。各厂商提供的商品应适销对路,具有较强的市场竞争力,不仅符合国家质检标准,而且能够为合作双方增效创利。

五是前景看好。不论厂家、还是商家,凡有意合作者,应拥有强烈的社会责任感与使命感,创新意识强,发展潜力大,合作双赢的前景良好。

凡具备上述条件的供应(厂)商,都是我方期盼结盟合作的伙伴。

◎ 供应商应提供的资料

凡是期望所属商品进入我“超市”系统的供应(厂)商,均应事先向我方电脑部提供相关资料,以便录入电脑,建立档案信息。

一是提供基本信息。主要以填表的方式确认,其内容有:公司名称(应与税票名称一致)、联系电话、传真、地址、E-mail、联系人、订货响应天数,财务相关内容,结算方式,业务员手机号码等。

二是提供相关证件。主要有:营业执照、税务登记证(国税、地税)、卫生许可证、生产许可证、条码证、商标注册

证、代理证(代理商提供)、单品检验报告,以及特殊产品的相关证件等。凡提供证件复印件的,均应加盖(厂)商公章以示确认。

三是提供商品信息。凡是进入“永辉超市”的商品,供应商均应准确提供相关的商品信息。如品牌、品名、条形码、规格、包装(含小包装)、型号、保质期、产地等内容,以便我方建立电脑信息资料库。

◎ 新商品怎样进入永辉

首先,“永辉超市”真诚欢迎供应商提供各类适销对路的新商品。然而,由于各类商品在上市前,其潜在价值尚未体现。因此,我方会有严格的条件限制与筛选过程。凡是要进入“永辉超市”的新商品,供应商均应办理相关手续。我方办理新品接洽手续的时间为:每周星期一至星期五上午的8:30-11:30,下午14:00-16:30。

第一,期望进入“永辉超市”的新商品,供应商应先送样品、照片、报价单,及各种证件(盖厂家红章)到我方新品接收登记处填写“样品登记单”。

第二,采购部新品评定委员会在汇总新品情况与相关资料的基础上,每周星期三、星期六在公告栏上公告有意向合作的商品。

第三,供应商可依据公告的信息,向我方采购部提供更详细的简介资料,并与我方深入洽谈协商交易的条件。如条件合理,经采购部经理、采购总监或新品评定委员会审定,双方可择期签订《交易合同》。

第四,“合同”的签订,将标志着我方与供应商合作关系的确立,其新商品进入“永辉超市”的基本条件已经具备。此时,新供应商还应填写“供应商资料登记表”。

第五,新品建档之后,采购部将依据《交易合同》下“订单”,并着手安排将新商品选择配送门店,指导做好销售工作,以及跟踪检查销售状况,以确定是否需要长期订货。

第六、说明:1、供应商在新品登记前,应认真核对所提供的资料(品名、规格、型号、条码、包装(含小包装)、保质期、品牌、产地)是否有误。如果有误,应及时更改。否则,如对我方销售管理造成影响,供应商应承担责任。2、在新商品登记后,供应商应即刻登入“供应商信息查询系统”查看登记情况。如发现有误,应及时到我电脑部更正。

◎ 采购订货的程序方法

目前,我方对各类商品的采购,实行的是项目主管负责制。通常情况下,采购订货的“订单”分为:“正常补货订单”,包括订购促销商品和有赠品的商品;“加急或团购订单”;“新品订单”;“赠品订单”等。

(一)“正常补货订单”。其生成方法是:当我方配送中心的库存达到或接近安全库存的下限时,电脑系统会自动生成“补货订单”的信息,供采购项目主管审定。项目主管在限定的权限内,一旦审定了“补货”信息,便会通过我方电脑部按照与(厂)商事先协议的品项价格、到货时间等向(厂)商订货。(厂)商应据此在规定时限内,确保满足我方需求。

(二)“新品订单”。其程序方法是:我采购部项目主管依据新品分销的计划,以及门店需要,统一下“新品订单”。

(三)“加急或团购订单”。其生成方法是:当我方门店急需某类商品或有大宗团购订货时,只要我方配送中心库存不足,或可能影响正常配货供应时,电脑系统会自动生成“加急或团购订单”,由我方电脑部将“订单”传真给相关供应(厂)商。供应(厂)应据此在最短的时间内,满足我方的“订单”需求。

(四)“赠品订单”。该“订单”通常为附属“订单”,应配属于“正常补货订单”或“加急、团购订单”。凡这两份“订单”的“备注栏”中含有“本单含有赠品单”字样的,均表示另有一张相应的“赠品订单”是赠品入库的依据。

(五)相关要求:

1、“正常补货订单”的每日取单时间为上午8时至下午3时,取单地点在我方配送中心电脑部。下午3时之后,供应(厂)商如未领取“订单”,我方会以传真的方式,向供应(厂)商传送“订单”。若传送“订单”字迹模糊不清,敬请供应(厂)商到我方收货口更换“订单”。

2、“订单”中均表明了有效到货日期,各供应(厂)商应在规定时限内,将商品送达我方仓库。如不能如期或按品项、数量送达商品,应提前出公函通告我方采购部项目主管,以便协调更改“订单”标识。否则,我方将视供应(厂)商为违约行为。

3、商品名称前标注有“☆”的为“促销商品”;“△”的为“赠品商品”。促销商品与赠品的品项、数量、单价等均应按协议约定执行。

4、供应(厂)商取单时,应在我方“发单簿”上签字确认,以尽量避免重复取单或单据重复的问题。取单时,应认真核对“订单”标识的品名、条码、包装(含小包装)、单位和规格等是否与实际相符。如有异议,应及时与我方采购部项目主管联系说明,并经项目主管签字确认后,将原“订单”送我电脑部更正。

5、若“订单”类型为“制作之中”、“注销”、“结案”的,说明此单据无效。

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