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实验室样品管理程序

实验室样品管理程序

样品管理程序
一、目的
样品的代表性、有效性和完整性直接影响检测结果的准确性,必须对样品的采集、接收、流转、处置、存放以及样品的识别等各个环节实施有效的质量控制,并根据客户要求做好样品的保密与安全工作。

二、范围
适用于本实验室检测工作中样品的采集、接收、处置、识别等项管理。

三、职责
3.1 样品管理员负责样品的收发、标识、符合性检查、贮存、移交等项管理;
3.2 检测人员负责样品采集、有效性确认以及检测过程中样品的贮存、处置、流转、标识转移等项工作,并对检测过程中的样品加以防护。

3.3 质量负责人负责样品管理状态的监督。

四、程序
4.1 样品的采集
详见《采样控制程序》。

4.2 样品的接收
4.2.1 检测样品由样品管理员统一接收,任何人不得直接对外承接检测样品。

4.2.2 样品管理员应对样品进行符合性检查,包括:
(1) 样品包装、标志及外观是否完好;
(2) 对照检测委托协议、采样单等检查样品的名称、采样地点、样品数量、形态性状等内容是否一致;
(3)样品是否损坏、污染或已过有效期。

若检查样品有异常,或对检测方法规定的条件有所偏离时,样品管理员应填写《样品入库登记表》和《样品处理申请表》如实反映情况。

当对样品是否适合检测有疑问时,应及时向委托方或采样人员询问,要求进一步说明,并由委托方或质量负责人提出处理意见。

样品管理员应记录有关说明及处理意见。

4.2.3 样品符合性检查后,样品管理员应作好样品登记,确定样品唯一性编号,并将样品
标识固定在样品容器上。

样品处置和管理程序

样品处置和管理程序

样品处置和管理程序1.目的:通过对检验样品的管理,确保受检样品的安全性、真实性、保证试验检测结果的准确、可靠。

2.适用范围:适用于本机构检测业务中所有受检试样的管理。

3。

职责:3。

1 样品部负责受检样品的接收、登记、编号、返还。

3。

2 样品部负责样品的验收、保管、清理和贮存。

4。

程序:4。

1 样品的接收样品部接收受检单位或委托人提交的已经过验收的受检样品,按要求填写检验任务委托书并按试样类型登记编号。

4.1。

1市场部遵照省局下达任务开展工作。

编写《实施方案》报领导批准后执行。

4.1。

2抽样方式:由市场部两名人员,持省局文件和有效证件在柜台现场抽样。

同类产品随机抽取1—2件。

样品抽取后,立即以妥善方式进行封样,贴上加盖公章的封条.4。

1.3认真填写《产品质量监督抽查抽样单》,填写完毕后,必须由抽样人和被抽样企业有关人员共同签字,并加盖公章。

特殊情况下,双方签字确认即可.4。

1.4样品原则上应由抽样人携带回单位。

被抽样企业要求自行送达的,抽样人应明确告知送达地点及送达时间。

4.1。

5对于拒检企业.抽样人应填写《产品质量监督抽查企业拒检认定表》,并由当地质量监督部门和抽样人共同确认,并及时上报省局。

4。

1。

6抽样人返回单位后,应及时将样品送交综合部,完成交接手续。

4。

2 样品的识别4.2。

1 样品的识别包括样品唯一性识别和样品的状态识别。

委托样品编号:XX******(日月年)—***(批号)—***(样品号)例如:XX080713—100—001抽样样品编号:XX**(地区)***(批号)-***(样品号)例如:XXBJ(北京)100—001 4。

2。

2样品的唯一识别号应牢固永久地贴在样品的包装代上;样品根据所处的不同检验状态,分别由“待检"、“检毕”标签识别。

4。

2.3 检验人员应根据样品所处的不同检验状态做好检验状态标签的转移工作,并要保持清晰的样品唯一识别号,确保样品在流转、贮存等过程及任何时候都不发生混淆,以保持样品识别的唯一性,保证必要时可追溯。

样品管理程序.pptx

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学海无 涯 1. 目的:对公司内的样品进行管理,以保证各部门正确使用样品。 2. 范围:公司内的所有样品均适用。 3. 定义:公司内的样品主要有以下的几种方式
名称 客户标准样 客户参照样
定义 客户提供的标准样或色卡样等 客户提供的供产品开发研究用的样品
送样
A类:新开发案的样品 B类:旧产品送给新客人的样品
2. 客户参照样的作业 1.业务部接收客户参照样后转交给研发课,研发部需同 5.1.2、5.1.3、5.1.4 规定对 样品 进行管理。
5.3 送样
学海无 涯 5.3.1 新产品送客人确认时,品管课或研发课应留下 1 套,并对其进行标识,注明客户、送
样日期、品名颜色、数量等。
5.3.2 将送样结果登记在“送样登记表”上。 5.4 其他样品
5. 内容:
1. 客户标准样的作业 1. 业务课接收客户标准样和客户参照样后转交给品管课和研发课。 2.品管课组长将标准样品装入 PE 袋,在 PE 袋或样品上贴上客户名称,品名颜色、规格、 等 内容,并将其登记在“客户标准样品记录表”上。 3.任何单位需借用样品时,必须登入“借用登记表”向品管课组长领取,使用完后及时 归 还,并注明归还情况。 4. 保存期限:如客户无特殊要求,保留一年或直到客户有新版样品代替时。
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5.4.1 生产时、出货时由 QA 留存的临时样品,视情况决定是否保留,此类样品可以不用登记, 但要在样品上写明品名批号。
6. 样品应给予适当的保护,用透明或黑色袋子包装好,避免变黄,弄脏。 7. 相关表单
7.1 客户标准样品登记表 7.2 借用登记表 7.3 送样登记表

样品管理程序全套

样品管理程序全套

样品管理程序全套1目的保证检测样品从接收到处置整个过程受到控制,防止样品混淆、变质、丢失或损坏。

2范围适用于送检样品和直接抽取样品的接收、制备、标识、流转、贮存、处置等环节。

3职责3.1样品管理员负责样品的接收、登记、标识、流转、贮存、处置。

3.2检测组负责检测前样品制备养护和检测过程中的样品管理。

4程序、内容和要求4.1样品接收4.1.1样品接收人员详细记录送检单位名称、联系人、联系电话、检测目的、检测项目、要求,抽样时间、地点、人员,工程项目、标段等信息。

4.1.2详细记录样品的数量、状态和外观等特性。

4.1.3确认无误后办理样品交接记录。

4.1.4当发现样品不符合规定的要求时,须与客户进行充分的沟通,达成一致意见后才可以接收样品。

若无法取得一致意见,则需报告技术负责人处理。

4.2样品的标识4.2.1样品接收人员在接受样品后要立即对样品进行登记、编号。

4.2.2样品编号规则:样品标识由以下四部分组成样品编号:样品类型一年月日一流水号。

X—XXXXXX-XXX样品检验当日流水委托样品时的年月日号表示样品委托的类型大客户委托WZ ——仲裁委托样品ZC ——质量抽查样品 ZP 一一质量评价样品分析编号(密码号)由以下三部分组成:XXS--XXXX-X (X)样品检测的当月流水号委托样品时的年月号表示样品委托的类型委托仲样品委托的类型:W样品 一般委托样品WB分析样品的类型:YYS裁样品 一般委托样品YYZ质量评价样品ZC 质量抽查样品ZP公司内部(稀贵厂、冶炼厂、质计公司)等部门送样按各部门的编号规则所编号码作为分析编号。

4.2.3样品标识规则样品标识的内容包括:样品名称、批号(需要时)、编号、待检、已检、合格、不合格、留样等。

样品在流转过程中标识可能会有变化,此时要注意保持样品流转前后的一致性。

标识不应粘在容易与盛装样品容器分离的部件上。

4.3样品制备和养护样品应按标准规范或作业指导书的要求制备和养护,实验室按照标准或规范的要求建立操作室、养护室、养护箱。

样品管理ppt课件

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【条文解释】
3、检验检测机构在样品接收时,应对其 适用性进行检查,记录异常情况或偏离。 当对样品是否适合于检验检测存有疑问, 或当样品与所提供的说明不相符时,或者 对所要求的检验检测规定得不够详尽时, 检验检测机构应在开始工作之前问询客户, 予以明确,并记录下讨论的内容。
4、检验检测机构应有程序和适当的设施 避免样品在存储、处置和准备过程中发生 退化、污染、丢失或损坏。如通风、防潮、 控温、清洁等,并做好相关记录。应根据 法律法规及客户的要求规定样品的保存期 限。
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二、样品管理的质量控制
样品流转流程图
监测科室
客户委托检验
检毕样品返还
采(送) 样品
业务大厅
送检,签订委托 检验合同
留样
样品制备 复测样品
样品制备室
留样室
待检样品
样品待检室
发放样品
检测科室
样品复测
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二、样品管理的质量控制要点
1、样品接收 样品接收人员应当查验、记录样品的外观、状态、封条 有无破损以及其他可能对检验结论产生影响的情况,并 确认样品与抽样文书的记录相符,若发现异常,应与检 测客户达成处理决定。 检测样品的包装应坚实、牢固和洁净。如为农产品应为 新鲜(鲜活)。样品的状态应最大程度的与消费者可接 收的状态一致,否则应被视为不适合进行检测的样品。 送样数量应视检测项目的具体情况而定,应不少于检测 用量的3-5倍。特殊情况时送样量不足应在委托合同上注 明。 样品接收时要充分考虑到检测方法对实验室样品的技术 要求。必要时,应编制作业指导书。对样品的数量、重 量、形态以及检测方法对样品的适用性、局限性做出相 应的规定。
样品管理
1
内容提要
样品管理的依据 样品管理的质量控制要点 样品管理不符合项梳理

样品管理程序

样品管理程序

样品管理程序1 目的检测样品的代表性、有效性和完整性将直接影响检测结果的准确度,因此必须对样品的接收、流转、贮存、处置以及样品的识别等各个环节实施有效的质量控制。

应根据客户要求做好样品的保密与安全工作。

2 范围本程序用于本实验各类检测业务中检测样品的接收、流转、贮存、处置、识别等项的管理。

3 职责检测科样品管理员负责记录接收的样品状态,做好样品的标识以及样品的贮存、流转、处理过程中的质量控制。

检验科检验人员应对制备、测试、传递过程中的样品加以防护。

(1)收样室在受理客户委托检验时,负责对送检样品的完整性和对应于检测要求的适应性进行验收,记录接收样品状态,并负责将样品及其资料传递到检验室。

(2)实验室样品管理员负责对各检验室样品管理情况进行督查,并配合检测管理室对样品管理要素进行审核。

4 步骤4.1 样品的接收a.收样员在接收客户送检样品时,应根据客户的检测需求,查看样品状况(包装、外观、数量、型号、规格、等级等),并弄清楚样品,认真检查样品及其配件、资料的完整性,检查样品的性质和状态是否适宜于进行要求的检测,有些样品还应检查采用的包装或容器是否可能造成样品的特性变异,并在《见证取样送样委托单》和《样品核查单》上登记说明。

同时(特殊样品)应与客户商定有关样品准备的要求和试毕样品处理方式。

收样员应及时将样品及其资料、流转单传递到检验科。

b.客户吉利啊的样品由收样员按a.条办理委托手续。

收件人应负责与客户联络,并交一份委托单给客户。

c.样品传递到检验科后,样品管理员与检验员进行交接验收,查看样品状况是否与流转单填写的内容相符,对已封装方式送达的样品,应检查封签是否完整有效以及运输过程有无损坏。

4.1.2 抽样样品管理①抽样人随身带回或亲自押交样品a.抽样人员到客户指定地点抽样或到生产企业、商业企业抽样前应领委托单或监督抽样单,抽样后将委托单或监督抽样单第三联给被抽检单位,作为领回样品的凭证,第四联给见证单位,带回第一联、第二联作为抽检及信息采集凭证。

实验室样品管理程序

实验室样品管理程序

实验室样品管理程序1. 目的为保证检测物品妥善保存、不变质、不损坏、不混淆始终处于真实状态, 特编制本程序2. 范围适用于客户送检物品的接收、识别、流转、贮存、处置、保密等。

3. 职责3.1 综合办公室和样品管理员:3.1.1 做好检测物品、附件和资料的接收并记录其状态;3.1.2 按照客户的要求在符合要求的环境中保存检测物品;3.1.3 维护和记录检测物品贮存的环境;3.1.4 做好检测物品编号和粘贴检测物品状态标识;3.1.5 做好检测物品在各个环节中的监督。

3.2 检测员:3.2.1 按照作业指导书进行检测物品制备;3.2.2 对在检物品进行管理。

3.3 技术负责人:3.3.1 必要时对检测物品进行确认;3.3.2 对检测物品的安全和保密管理进行监督检查。

3.4 技术负责人应当维护本程序的有效性。

4. 程序4.1 样品的发放、回收4.1.1 技术负责人负责建立编号规则,对样品进行唯一性标识;4.1.2 样品检测人员对客户的委托合同进行登记管理,准备好样品并按照程序文件对样品进行编号。

4.1.3 组装个人样品:探测器在组装前进行统一退火,退火完成后装入样品,在样品检测登记表中录入委托单位相关信息。

4.1.4 样品的邮寄:样品检测人员再次确认委托单的佩戴数量和样品装入探测器,并附上样品监测信息表、个人样品佩戴和管理须知以及样品邮寄信息表装入包装箱打包,根据委托合同的信息填写快递单邮寄到委托方。

4.1.5 样品回收:样品管理员接受样品包裹并和样品监测登记表核对委托单位信息和数量,检测样品的完整性,是否有损坏。

在样品收样台账中登记收样情况,样品管理员还应在检测物品上粘贴唯一编号并标注“待检”状态标识;4.2 检测物品的交接和传递4.2.1 样品管理员(收样员)在受理客户的委托检测时,应对检测物品的状态、数量、附件、资料、贮存和保密要求进行详细的登记和记录。

当客户有特殊要求时,应请客户在检测委托合同(协议)中注明。

样品管理培训课程(PPT 55张)

样品管理培训课程(PPT 55张)
,贴好样 品标签,标签内容包括:样品名称、来源、 采样部位、批号、车号、产地、采样日期 和时间、采样者等。
• 采得样品应立即进行分析或封存,以防氧 化变质和污染。
• 遵从随机抽样的原则,使样品具有真实代 表性。常用的采样方法有: • a.简单随机抽样;b.系统随机抽样;c.分层 随机抽样;d.阶段随机抽样。 • a.简单随机抽样
如何做才能使我们的样品更具有代 表性 • 1、在采样时应该选择合适的采样 点,避免采取的样品没有代表性。 当对取样地点不清楚时,及时和现 场人员联系,由他们指定采样点 (如安全分析等)。 2、取样时根据样品的情况选择合 适的取样器具(主要根据样品性质, 成分含量等多方面考虑)。
如何做才能使我们的样品更具有代 表性
项目四样品管理
一、样品管理程序
• 委托书→任务单→采样→标识→运送→接 收→唯一性标识→贮存、准备、确认→流 转→处置。 依据GB372 • 对抽(采)样过程,样品的接收、流转、 贮存、处置以及样品的唯一性标识实行质 7-1999 量控制,保证样品的代表性(或可获性)、 《工业化学产品 有效性、完整性和必要时的可追溯性。 采样安全通则》
依据GB66 78-86 《化工产品采 样总则》标准
• 为了确保采样的科学公正,必须按照任务 单明确规定的方法和要求,必须遵循以下 两个原则:第一,采集的样品要均匀一致、 有代表性,能够反映被分析样品的整体组 成、质量和卫生状况;第二,在采样过程 中,要设法保持原有的理化指标,防止成 分逸散或带入杂质。
产品质量监督抽检
• ①目的 • 国家相关部门对市场销售的或企业生产的 已入库的或正在市场销售的产品中抽取样 品,按有关技术标准进行检验,发现质量 问题则采取行政的、经济的、法制的强制 措施,责成企业提高产品质量。监督抽检 也是判定企业产生的产品质量是否符合相 关标准规定及经销者是否销售伪劣商品, 以防止国家和消费者的利益受损。

样品管理控制流程

样品管理控制流程

样品管理控制流程LG GROUP system office room 【LGA16H-LGYY-LGUA8Q8-LGA162】目的规范样品的管理操作,确保样品得到有效的控制,从而确保工程,生产和检验有据可依。

1适用范围适用于本公司所有样品的采集、制作、管理及使用全过程。

2定义样品:由客户提供或由公司授权人员签发的,用于工程,生产或检验人员检验时作为参照使用的某种产品的认可实物。

3职责3.1工程部3.1.1负责供应商样品的确认、承认、测试测量和签署。

3.1.2负责提交客户样品的制作,试模样品,材料的内部评估、承认和签署。

3.1.3负责客户签署样件要求的信息获取,样品的验证确认。

3.1.4负责样品结构,性能,外观及颜色的确认。

3.1.5负责生产样品,限度样品的样品签署。

3.1.6负责工程样品档案的建立,保存管理。

3.1.7负责客户签署样品接受的登记,样品复稿的封存保护。

3.2质量部3.2.1负责协助工程部对供应商样品的确认、承认、测试测量和签署。

3.2.2负责协助工程部向客户提交样品,材料的测试和检验。

3.2.3负责样品的使用,归还和有效周期的管理。

3.2.4负责质量样品档案的建立,保存管理。

3.3市场部3.3.1负责样品提交客户的确认,客户产品的信息沟通,获取。

3.3.2负责客户签署样品接受的登记,样品原稿的封存保护。

3.4采购部3.4.1负责供应商提交样品信息要求的沟通,获取。

3.4.2负责向相关部门(工程部/质量部等)送交供应商的提交样品,协助工程部和质量部建立供应商提交样品的相关资料和信息。

5、作业程序内容样品收集:由客户或工程部/市场部提供样品来源。

工程部和品质部收到样品后,经工程部主管和质量部主管确认,然后进行封样。

由公司授权人签发的特殊情况下的让步接受,暂收样品。

样品的分类:供应商样品:指由供应商制作提供,由我公司确认签发的样品,供供应商生产,检验和本公司工程、质量检验和追溯时的参考依据。

实验室检测样品管理程序

实验室检测样品管理程序

1 目的对检测样品的运输、接收、处置、保护、存储、保留、清理或返还等各个环节实施有效的质量控制,以确保检验结果的准确性。

2 范围适用于中心各场所样品的运输、接收、处置、保护、存储、保留、清理或返还等各个工作环节。

3 职责3.1 收发员在受理客户委托时,负责对送检样品的完整性和对应于检测要求的适宜性进行验收,记录接收样品的状态,做好样品的标识并负责将样品及其资料传递到检测组。

3.2 检测人员对制备、测试、传送过程中的样品加以防护,并负责对样品贮存、流转处置过程中的质量控制。

3.3 检测组组长负责对样品的处理或清理申请进行审核。

3.4 技术负责人负责批准最终样品的处理或清理。

4 工作程序4.1 样品的接收4.1.1收发员在接收客户送检样品时,应根据客户的检测要求,查看样品状态(包装、外观、数量、型号、规格、等级等),并清点样品,认真检查样品及资料的完整性,确定是否符合要求。

有些样品还应检查采用的包装或容器是否对检测结果产生影响,同时与客户商定有关样品制备的要求和检毕样品处理方式,并在《检测委托单》上登记说明。

4.1.2收发员及时对样品进行编号(样品编号由“JMJC-年月日(如190101代表2019年1月1日)- 流水号(三位数,如:001、002)4.1.3 收发员将样品及第二联委托单传递到检测部门,检测人员在进行交接验收时,应查看样品状态是否与检验业务和委托单填写的内容相符,对以封装方式送达的样品,应检查封签是否完整有效以及运输过程有无损坏,并在《检测信息登记表》上签字确认。

4.1.4当对样品是否适合于检测存有疑问,或当样品不符合所提供的描述,或对所要求的检测规定得不够详尽时,收发员应在开始工作之前问询客户,以得到进一步的说明,并记录下询问的内容。

4.1.5 如发现样品偏离检测方法要求或规定,应告知客户,如客户知道偏离规定仍要求进行检测时,应在委托单中记录样品的异常情况并注明偏离可能影响检测结果,同时通知检测所要在报告中作出免责声明。

样品控制与管理程序

样品控制与管理程序

01样品控制与管理程序1目的对样品的接收、流转、贮存、处置以及样品的识别等各个环节实施有效的质量控制,保证样品的代表性、有效性和完整性,避免样品在存储、处置、准备过程中出现退化、丢失、损坏,并根据客户要求做好样品的保密与安全工作。

2适用范围我院各类校准业务中校准样品的接收、识别、流转、贮存、处置等管理。

3职责3.1管理中心受理校准业务时,负责对校准样品(包括邮寄样品)的完整性和校准要求的适宜性进行验收,记录接收样品状况及储存要求。

3.2样品管理员负责样品保管、传递、处置,并对校准中心样品管理情况进行指导及监督检查,做好样品台帐及样品室的管理。

3.3校准人员负责承检样品领用并负责对制备、校准、传递过程中的样品加以保护。

3.4技术负责人批准样品处置。

4工作程序4.1样品的接收及贮存4.1.1管理中心接收客户送检样品时,应根据客户的需求,查看样品状况(包装、外观、数量、型号、规格、等级等)并认真检查样品及其配件、资料的完整性,检查样品是否满足校准要求,必要时还应检查所采用的包装或容器是否可能造成样品的特性变异,与客户协定检毕样品处理方式。

4.1.2样品管理员对样品进行编号、标识,加贴在校准物品上的标识,不应影响被校准物品的使用,否则应在该校准物品离开本院时予以清除。

本院的校准样品的标识系统应包含对现场校准的要求,如使用某种简化的方式。

应确保被校物品不会在实物上或在涉及的记录和其他文件中混淆。

4.1.3样品编号样品管理员对客户送来及抽样人员采集的样品确认后进行编号、标识,详见《样品标识卡》。

4.1.4管理中心接收客户寄来的委托校准样品,应对照随样品寄来的《计量器具校准委托单》按4.1.1进行验收。

4.1.5对以封样方式寄送来的样品,管理中心验收时应检查样品封条的符合性、完整性、有效性,检查样品的符合性。

4.1.6在样品接收过程中对样品能否适用于校准存疑,样品与《计量器具校准委托单》及随样技术文件、明示担保不符,《计量器具校准委托单》要素不全、不明确、不能为正确出具结果报告提供必要、充分的信息时,样品管理员应与委托方联系,要求其进一步给出明确说明并作好记录后才予验收发检。

样品管理程序(材料相关)

样品管理程序(材料相关)

样品管理程序1 目的检测样品的代表性、有效性和完整性将直接影响检测结果的准确度,因此必须对样品的接收、流转、贮存、处置以及样品的识别等各个环节实施有效的质量控制。

应根据客户要求做好样品的保密与安全工作。

2 范围本程序用于本实验各类检测业务中检测样品的接收、流转、贮存、处置、识别等项的管理。

3 职责检测科样品管理员负责记录接收的样品状态,做好样品的标识以及样品的贮存、流转、处理过程中的质量控制。

检验科检验人员应对制备、测试、传递过程中的样品加以防护。

(1)收样室在受理客户委托检验时,负责对送检样品的完整性和对应于检测要求的适应性进行验收,记录接收样品状态,并负责将样品及其资料传递到检验室。

(2)实验室样品管理员负责对各检验室样品管理情况进行督查,并配合检测管理室对样品管理要素进行审核。

4 步骤4.1 样品的接收4.1.1委托样品的接收a.收样员在接收客户送检样品时,应根据客户的检测需求,查看样品状况(包装、外观、数量、型号、规格、等级等),并弄清楚样品,认真检查样品及其配件、资料的完整性,检查样品的性质和状态是否适宜于进行要求的检测,有些样品还应检查采用的包装或容器是否可能造成样品的特性变异,并在《见证取样送样委托单》和《样品核查单》上登记说明。

同时(特殊样品)应与客户商定有关样品准备的要求和试毕样品处理方式。

收样员应及时将样品及其资料、流转单传递到检验科。

b.客户吉利啊的样品由收样员按a.条办理委托手续。

收件人应负责与客户联络,并交一份委托单给客户。

c.样品传递到检验科后,样品管理员与检验员进行交接验收,查看样品状况是否与流转单填写的内容相符,对已封装方式送达的样品,应检查封签是否完整有效以及运输过程有无损坏。

4.1.2 抽样样品管理①抽样人随身带回或亲自押交样品a.抽样人员到客户指定地点抽样或到生产企业、商业企业抽样前应领委托单或监督抽样单,抽样后将委托单或监督抽样单第三联给被抽检单位,作为领回样品的凭证,第四联给见证单位,带回第一联、第二联作为抽检及信息采集凭证。

实验室样品管理程序

实验室样品管理程序

样品管理程序1 目的检测样品的代表性、有效性和完整性将直接影响检测结果的准确度,因此必须对样品的接收、流转、贮存、处置以及样品的识别等各个环节实施有效的质量控制.应根据客户要求做好样品的保密与安全工作。

2 范围本程序用于本实验室各类检测业务中检测样品的接收、流转、贮存、处置、识别等项的管理。

3 职责检测科样品管理员负责记录接收的样品状态,做好样品的标识以及样品贮存、流转、处理过程中的质量控制。

检验科检验人员应对制备、测试、传递过程中的样品加以防护.(1)收样室在受理客户委托检验时,负责对送检样品的完整性和对应于检测要求的适应性进行验收,记录接收样品状态,并负责将样品及其资料传递到检验室。

(2)实验室样品管理员负责对各检验室样品管理情况进行督查,并配合检测管理室对样品管理要素进行审核。

4 步骤和要求4.1样品的接收4。

1。

1委托样品的接收a)收样员在接收客户送检样品时,应根据客户的检测需求,查看样品状况(包装、外观、数量、型号、规格、等级等),并清点样品,认真检查样品及其配件、资料的完整性,检查样品的性质和状态是否适宜于进行要求的检测,有些样品还应检查采用的包装或容器是否可能造成样品的特性变异,并在《见证取样送样委托单》和《样品核查单》上登记说明。

同时(特殊样品)应与客户商定有关样品准备的要求和试毕样品处理方式.收样员应及时将样品及其资料、流转单传递到检验科。

b)客户寄来的样品由收样员按a)条办理委托手续.收件人应负责与客户联络,并交一份委托单给客户。

c)样品传递到检验科后,样品管理员与检验员应进行交接验收,查看样品状况是否与流转单填写内容相符,对以封装方式送达的样品,应检查封签是否完整有效以及运输过程有无损坏。

4.1.2抽样样品管理①抽样人随身带回或亲自押交样品:a)抽样人员到客户指定地点抽样或到生产企业、商业企业抽样前应领委托单或监督抽样单,抽样后将委托单或监督抽样单第三联给被抽检单位,作为领回样品凭证,第四联给见证单位,带回第一联、第二联作为抽检及信息采集凭证。

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2. 委托人 申请对所持样品进行可靠性、安规、性能、尺寸、外观等相关符合性进行检验、 检测的个人或部门。
3. 实验室 包含进行相应试验相关的一系列仪器、物类、人员的系统集成。用以满足样品测 试所需要的所有硬件软件,当无法满足是参考 3.3.
4. 委外测试 当本实验室无法满足样品所必须的测试需求时,由实验室申请进行委托外部第三 方检测机构进行相关测试。所需费用由本公司承担。
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f. 对测试报告进行归档、整理、保存,以便后续追溯; 2. 委托人
委托人在申请样品测试时需要做以下动作: a. 填写《测试申请单》(附表一),明确样品的型号、数量、匹配方式(如驱动
与结构的匹配)并与接收样品的管理员达成一致; b. 明确样品的测试项目,并与实验室技术人员做好沟通,确保实验室海无 涯
实验室样品管理流程
质量部
实验室
品质送样
流程开始
第三方测试机构
送样阶段
不接受 流程结束 取样 接受
重新送样
检查样品
接收样品并核实样 品信息
退回委托单位
流程结束 不接受
取样
接受
NG 判定样品信息 完成性/符合性 OK 测试申请单
是否委外 Y
N 样品管理员接收样

委外测试流程
样品前 期处置
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实验室样品管理程序
1 目的
对样品的接收、流转、贮存、处置以及样品的识别等各个环节实施有效的质量控制,以确保 检测样品的有效性和完整性,从而保证检测结果的准确性。
2 适用范围
适用于本实验室检测业务中检测样品的接收、流转、贮存、处置、识别等管理。
3 相关定义
1. 样品 样品是能够代表产品品质的少量实物。它或者是从整批产品中抽取出来作为产品 质量检测所需;或者在大批量生产前根据产品设计而先行由设计者制作、加工 而 成,并将生产出的样品标准作为批量生产中产品的质量标准。
4 职责
1. 实验室 实验室负责样品的接收,标识,储存,放置,并在接收时做以下动作: a. 样品的数量、完整性确认; b. 委托人所申请的测试项目评估,是否需要委外测试、测试方法是否符合国际 / 国家通用标准; c. 样品接收后,按照标准要求进行标识、储存,并按照计划表安排进行相关测 试; d. 测试完成后,依照测试申请单上所示样品处置方式进行样品的处置:通知委托 人取样/报废/退仓库/自行处置等; e. 测试完成后出具先关的测试报告,并对测试结果 OK/NG 进行明确,测试报告需 进行受控(内部受控章),在需要的情况下对测试情况提供解释;
5 样品管理程序
1. 委托人完成样品制作,先期标识,用合适的包装方式送至实验室; 2. 实验室样品管理人员与委托人完成样品交接,并要求委托人填写测试申请单,明确
4.2 中 a./b./c.所示信息; 3. 根据测试申请单信息对样品进行再次标识、储存等,并编号,列入样品《测试计
划 表》(附表二),确保样品得到妥善处置(温湿度等); 4. 测试技术员/工程时依据测试计划表完成相关样品的测试,并编写测试报告; 5. 委外测试时,索要第三方测试报告; 6. 完成测试,通知委托人取样,告知测试结果,发送测试报告; 7. 涉及第三方测试,委托人申请付款; 8. 处理样品,完成本次测试;
人的需求; c. 委托人需了解样品测试是否需要进行委外测试,并尽量测试成本,在测试成本
无法预估的情况下,需请示自身管理人员并获测试许可; d. 样品测试完成后依照测试申请单上所示处置方式及时处理样品; e. 如需委外测试时,所需测试费用的申请; f. 根据测试结果对产品进行改善,确保产品符合相关规定和要求; 3. 质量部 a. 负责对测试结果进行追踪确认,确保产品符合相关规定和要求; b. 在必要情况下,可申请实验室对某些样品进行专项测试,以检测相关可靠性; 4. 工程部 a. 工程样品的制作,工程样品下发; b. 测试项目的明确,委托测试时依照 4.2 委托人; 5. 财务部 测试项目中所需要的费用评审、支付;
识别报告
识别报告
登记样品测试计划 表
测试
测试
5.9
存档
测试报告 数据存档
6 附表 附 表一 《测试申请单》 附表二 《样品测试计划表》
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