物资材料管理办法

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煤矿供应物资材料管理及回收办法

煤矿供应物资材料管理及回收办法

煤矿供应物资材料管理及回收办法为了加强我矿材料管理,明确职能部室和基层区队在材料管理方面的职责和分工,规范材料预算、采购、领用、运输、现场存储及使用、回收、库存等管理要求,以实现材料零浪费,达到节支降耗,降低生产成本,提高经济效益之目的,特制定本办法。

1职责划分1I企管劳资部111负责矿井年度、季度、月度材料预算编制和各单位材料成本的考核通报和奖惩兑现。

1.1.2对全矿所有材料负综合管理责任。

1.2生产部1.2.1负责所分管其他材料(仅工字钢、锚索及锚索托盘)、木材、支护、建工等材料预算的编制和日常管理。

1.3机电部13.1负责所分管的其他材料(分管部分)、配件、油脂、大型材料、专用工具、自用煤等材料预算的编制和日常管理。

1.4安检部1.4.1负责所分管的安全费用、质量标准化工程(含各种牌版)等材料预算的编制和日常管理。

1.5调度室151负责所分管的其他材料(通讯、监测、监控)预算的编制和日常管理。

1.6通风部1.6.1负责所分管的瓦斯防治、消防器材等材料的预算编制和日常管理。

1.7综合办1.7.1综合办负责办公用品等低值易耗品的预算编制和日常管理。

1.8区队1.8.1负责本区队、各班组实现安全生产所需材料费的预算管理、日常管理及月末内部考核。

2材料预算管理2.1年初,根据公司下达的年度可控材料成本指标,结合本年度生产计划安排,由企管部牵头组织,各成本管理部室参加编排本年度详细的材料消耗预算,报矿领导审核后,分解下达执行。

2.2对于无法定额下到各区队的大型材料、专用工具、金属支架及特殊配件、其他材料等,均明确指标列入矿管费用,由管理部室根据年度生产经营计划总体安排,逐月编制使用预算,用料单位按规定程序审批领用。

2.3月度生产计划排定后,由成本管理部室根据生产计划安排及年度材料指标情况,充分考虑月度的生产情况,编制材料预算,并分解到各用料单位;对矿管的大型材料、专用工具、金属支架及特殊配件、其他材料等,分管部室提出详细的材料消耗预算,列入矿统管材料预算,月中由分管部室控制发放。

物资材料管理办法

物资材料管理办法

物资材料管理办法1. 目的和适用范围本办法的目的是规范和指导组织的物资材料管理工作,确保高效、合规地进行物资材料的采购、使用和库存管理。

本办法适用于所有与物资材料管理相关的组织、部门和人员。

2. 定义和缩写2.1 定义:- 物资:指组织需要的各类生产资料、办公用品、设备和工具等。

- 材料:指供应商提供的各种原材料、零部件和成品。

- 采购:指组织通过购买、租赁或委托等方式获取所需的物资材料。

- 使用:指组织在生产、办公和服务等方面使用物资材料。

- 库存管理:指对物资材料的入库、出库、盘点等管理活动。

2.2 缩写:- WZ:物资- CL:材料- CG:采购- SY:使用- KCG:库存管理3. 采购管理3.1 采购需求确认3.1.1 部门或项目负责人应及时提出采购需求,并填写采购申请表,明确物品名称、规格、数量和用途等信息。

3.1.2 采购部门收到采购申请后,应核实需求,并进行合理性评估和成本分析,确保采购决策的合理性和经济性。

3.2 供应商选择和合同签订3.2.1 采购部门应从合格的供应商中选择合适的供应商,并与供应商沟通、询价,最终确定采购的供应商。

3.2.2 采购部门与供应商按照法律法规和相关政策签订采购合同,明确双方权利和义务,确保采购过程的合规性和合法性。

4. 使用管理4.1 领用和归还4.1.1 部门员工领用物资材料前,应填写领用清单,并经过相关负责人审核和确认。

4.1.2 使用人员在使用完物资材料后,应及时归还,并填写归还清单进行登记。

4.2 维护和保养4.2.1 使用人员应负责对物资材料进行日常维护和保养,确保物资材料的正常使用寿命。

4.2.2 发现物资材料有损坏或需要维修时,应及时上报,并按照维修流程进行处理。

5. 库存管理5.1 入库管理5.1.1 采购部门应对入库的物资材料进行验收,核对数量、质量和规格等信息,并填写入库记录。

5.1.2 入库记录应包括物资材料名称、规格、数量、供应商等信息,以及验收人员和日期等。

煤矿材料物资管理办法

煤矿材料物资管理办法

煤矿材料物资管理办法第一章总则第一条为了规范煤矿材料物资管理,提高资源利用效率,保障煤矿的生产运营安全,制定本办法。

第二条煤矿材料物资管理应当遵循依法、公开、公正、公平的原则,加强材料物资的采购、库存、使用和清算工作。

第三条本办法适用于全国范围内的各类煤矿。

第二章采购管理第四条煤矿材料物资采购工作应当按照国家有关法律、法规和政策要求进行。

第五条煤矿应当建立健全材料物资采购管理制度,明确采购程序和责任人。

第六条煤矿材料物资采购应当根据生产需要制定采购计划,确保库存的及时补充。

第七条煤矿材料物资采购应当坚持公开招标的原则,确保采购过程的公正、公平、公开。

第八条采购合同应当明确合同双方的权利义务,明确交付方式、数量、质量、价款等事项。

第九条煤矿材料物资采购应当建立供应商评估制度,对供应商的信用和综合能力进行评估,并及时调整供应商名单。

第十条煤矿应当加强采购合同履约监督,确保采购合同的及时履行。

第三章库存管理第十一条煤矿应当建立材料物资库存管理制度,明确库存保管人员和仓库管理规定。

第十二条煤矿材料物资库存应当根据生产计划和物资需求进行合理调配和安排,避免浪费和积压。

第十三条煤矿材料物资库存应当建立台账,记录物资的种类、数量、质量等信息,并进行定期清点和盘点。

第十四条煤矿材料物资库存应当加强保管和防护工作,确保物资的安全和完好。

第十五条煤矿材料物资库存应当按照先进先出的原则进行管理,及时消耗过期物资。

第十六条煤矿材料物资库存应当定期检查和审计,发现问题及时处理和纠正。

第四章使用管理第十七条煤矿材料物资使用应当按照生产需要进行合理安排和使用。

第十八条煤矿材料物资使用应当遵循节约、高效、安全、环保的原则,促进资源的合理利用。

第十九条煤矿材料物资使用应当建立明确的使用制度和流程,加强对使用人员的培训和监督。

第二十条煤矿材料物资使用应当严格执行消耗定额和消耗量检测,避免浪费和滥用。

第二十一条煤矿应当及时处理和回收废旧材料物资,实现资源的循环利用。

物资材料管理办法(最新)

物资材料管理办法(最新)

物资材料管理办法(最新)一、总则1. 为了规范物资材料的管理,合理调配资源,提高工作效率,制定本管理办法。

2. 本管理办法适用于所有相关部门和人员,包括但不限于采购、库存、使用等环节的管理工作。

二、采购管理1. 物资材料的采购需严格按照采购计划进行,确保合理用量和质量。

2. 在编制采购计划时,应充分考虑实际需求、市场供应情况和财务预算等因素。

3. 采购过程中,应与供应商保持良好的沟通,确保供应商能够按时提供合格的物资材料。

4. 采购过程中,必须依法遵守相关法律法规,严禁违规操作和腐败行为。

三、库存管理1. 物资材料的库存管理,应按照先进的物资管理理念和方法进行。

2. 建立健全的入库、出库、盘点等管理制度,确保库存的准确性和及时性。

3. 对于易损、易变质的物资材料,应采取合适的保管措施,确保其质量和可用性。

4. 定期进行库存盘点,及时发现和处理盘点差异,保持库存数据的真实可靠。

四、使用管理1. 使用物资材料必须按照规定的用途和标准进行,严禁滥用和浪费。

2. 各部门应合理安排使用计划,避免过度使用和过度投入。

3. 对于有特殊使用要求的物资材料,必须经过相应部门的授权和管理。

4. 记录和追踪物资材料的使用情况,及时掌握使用情况和消耗量。

五、报废处理1. 对于过期、损坏和不能使用的物资材料,应及时进行报废处理。

2. 报废处理前,应进行必要的审核和审批程序,确保合规性和合理性。

3. 报废处理应符合环保要求,对有环保风险的物资材料需采取安全措施。

4. 记录和报告物资材料的报废情况,及时做好相关的数据统计和汇总。

六、监督与检查1. 相关部门应加强对物资材料管理工作的监督和检查,确保各项管理制度得到有效实施。

2. 对于存在违规行为的,应及时发现、严肃处理并追究责任。

3. 定期进行物资材料管理的绩效评估和反馈,及时调整和改进管理工作。

七、附则1. 本办法的解释权归公司所有,并由相关部门负责解释和执行。

2. 本办法自发布之日起生效,旧版办法自动废止。

物资资料管理办法

物资资料管理办法

物资资料管理办法1.目的:2.建立健全公司物资管理部所要求的业务资料, 充分体现物资管理工作的全过程, 满足公司质量、环境和安全卫生管理体系的要求, 给项目过程控制、成本核算、计划统计、综合分析、投标报价、竣工决算等提供依据。

3.范围:在施工程全过程的物资管理工作。

4.依据:3.1公司QEOHS文件3.2公司《物资管理手册》5.职责:4.1负责建立健全内业基础资料并及时记录、汇总、分析、上报。

4.2根据公司制定的各项管理制度完善本职工作。

4.3监督、指导分承包方的资料管理和上报工作。

6. 4.4配合各职能部门, 提供所需的资料、数据。

7.资料的建立健全与管理方法5.1物资计划接收或发放时, 及时填写《物资计划收发记录》。

按完成情况进行分类、归档。

5.2经授权采购物资后, 及时填写《物资采购记录》和《料具验收单》。

5.3公司供应的物资, 每月底对照原始单据办理《拨料单》转帐。

5.4物资进场验证后按品种及时填写《(QEOHS)检测记录》。

将确定为不合格的物资记入《不合格材料记录》中, 并及时通知供应方进行处理解决, 将结果记入《不合格材料纠改通知及实施结果记录》。

5.5成品、半成品的进场要及时记入《构件台帐》。

5.6租赁进场或退场的周转材料及时记入《架模租赁使用台帐》。

5.7按《拨料单》、《料具验收单》的内容记入《材料明细帐》。

5.8大宗物资的发放按《物资消耗总量控制单》的定额进行, 要有“领料记录”。

贵重物品须持主管领导的批条。

化学危险品单独记入《化学危险品发放台帐》和《材料明细帐》。

5.9劳动保护用品和工具的领用者要在《劳保工具卡片》上签字。

5.10物资在保管保养期间的检查情况要记入《储存物资检查记录》, 发现问题的原因和解决处理的结果, 及时填写《物资保管、运输期间出现问题及处理记录》。

5.11特殊物品在搬运前, 将要求和技术措施写入《贵重、特殊物品搬运作业指导书》。

并指挥、监督作业。

5.12所有的工程材料的进场, 必须索要材质证明原件, 记入《材质证明接收台帐》。

工程物资材料管理办法

工程物资材料管理办法

工程物资材料管理办法一、工程材料管理的基本流程1. 采购流程(双包工程)(1)由各项目管理员根据工程情况在开工前提出材料采购申请,并交于材料管理员处。

(2)材料管理员再根据仓库材料结存情况,拟定该工程的实际采购清单,并反馈该工程的项目管理员签字确认.(3)工程设计部经理审核后提交采购中心及公司领导签字同意后购买,确保材料满足需求.(4)采购员负责确定供货商,并照单采购。

并负责相关合同及付款流程的办理,要账实相符。

2.入库流程(1)自购器材到货时由采购员和库房管理员当面清点材料数量, 对于材料验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等与收货单不相符现象,应拒绝办理入库手续,并及时与供货商联系、确认处理办法。

(2)单包工程的材料,甲方直接发至我工程库的,需项目经理与甲方确认后,方可收验货。

对于材料验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等与收货单不相符现象,应拒绝办理入库手续,并报告项目经理,由项目经理与甲方协调. (3)由工程设计部在甲方库领出的材料需入我公司库代管的,工程设计部需提交材料清单,库管员根据清单进行验货入库,并将清单交予料账员做代管仓的入库登记。

(4)所有自购、代托管材料,库管员负责原始文本文档记录和管理,料帐管理负责电子档案的录入,并适时报工程设计部相关人员。

(5)库房管理员负责材料的堆放,并且由材料管理员在每月月底盘库时,检查堆放情况,如有乱堆乱放,由库房管理员负责堆放整齐。

3。

出库流程(1)根据施工情况,由各施工队填写所需材料的“领料单”经施工队长签字确认后,由库管员见“单”发货;公司外其他施工队需领用材料,其领料单必须经工程设计部项目经理签字确认方可发货,特殊情况必须电话确认。

(2)库管员根据领料单,负责材料出库。

(3)由库管员负责每天的出库物资的登记,料帐管理员负责电子档案的管理.(4)严禁无关人员擅自进入库房。

(5)对于一切手续不全的提货、领料事项,库房管理员应拒绝发货,并报采购中心及工程设计部。

物资管理办法

物资管理办法

物资管理办法第一章总则第一条为了规范公司物资管理,完善物资请购、采购、收发、领用及处置等流程,降低物料消耗成本,根据公司实际情况,制定本办法。

第二章物资范围第二条本办法所称物资就是指除固定资产与工程物资以外得各种物资,包括食材原料、酒店物料用品、办公用品、劳保用品及其她低值易耗品。

第三条固定资产就是指单位价值在2000元以上且使用年限在一年以上得物资,工程物资就是指基建工程项目中得采购物资,工程项目竣工并投入运营后得维护保养用物资适用本办法。

第四条按照物资就是否必须入库管理,分为仓存物资与直拨物资。

除了酒店厨房用得食材原料,以及其她有证据表明不能储存在仓库得物资外,其她物资均为仓存物资。

第三章物资申购第五条直拨物资得申购部门为物资使用部门,仓存物资得申购部门为财务部管理得总仓。

第六条根据业务实际需要与物资库存实际情况,业务部门可以设立二级仓,二级仓物资申购由各业务部门报总仓汇总集中申购。

第七条物资申购流程一、物资申购部门填写《物资申购单》。

二、联系采购中心询价,填写预估价格及预算金额。

三、根据审批权限交由部门经理或分管副总、总会计师、总经理签名核准。

四、经审批得《物资申购单》一式二联,第一联由申请部门自存,第二联交采购中心购货。

第八条申请时限一、对于仓存物资中得常用物资,仓库至少提前7个工作日将审批完成得《物资申购单》交采购中心。

每周递交时间为2次,第一次时间为周一下午4:00之前,第二次时间为周四下午4:00之前。

二、仓存物资中得特定物资,申购部门根据供应周期提前递交《物资申购单》。

三、直拨物资中得厨房食材按以下规定时间请购:(一)干货类,申购部门至少提前3天向采购中心提交《物资申购单》。

(二)鲜货类,申购部门至少提前1天向采购中心提交《物资申购单》。

(三)直拨物资中得其她专用物资,申购部门根据供应周期提前向采购中心递交《物资申购单》。

第九条审批权限一、单批次请购预算在1000元以下(含1000元)由部门经理核准;二、单批次请购预算在1000元以上,10000元以下(含10000元),除部门经理签批外,还应由分管副总及总会计师核批;三、单批次请购预算在10000元以上,50000元以下(含50000元),或超出当期请购预算得,除以上签批外,须经总经理审批。

物资供应计划管理办法(5篇)

物资供应计划管理办法(5篇)

物资供应计划管理办法一、编制目的为统一计划格式,明确职责分工与范围,满足甲方要求及工程施工需要,根据公司文件规定,结合本项目部特点,制定以下管理规定。

二、主要内容(一)工程主材计划1、计划员在收到图纸或收到工程联络单的____天内,编制材料预算。

2、材料预算格式按合资工程管理处合同科要求编制,将甲供1类、甲供2类、乙供类分开编制。

3、材料预算送审时应附计算公式、软盘。

4、各计划员根据要求按时编制材料周计划、月计划、季度计划、年度计划。

5、计划员的发料依据是各施工员提供的净料限额领料单。

6、施工员在收到图纸的____天内向物资部提供净料限额,限额准确率不小于____%,各单位领料员凭施工员的限额领料单到物资部领用材料。

7、班组用料超出限额时,由班组长填写“限额外用料申请单”,经施工员审核,项目主管领导批准后到物资部领料。

8、限额外用料造成的成本费用由各施工班组承担,费用从当月奖金中扣除。

(二)自购材料计划1、预算内工程辅材由施工员根据施工图纸,参照施工进度每月底报下月计划,预算部门审核,经分项目项目经理或总工程师批准后交物资部,分割后由各专业计划员编制采购计划。

2、预算外工程辅材由班组长根据施工进度每周末报下周计划,经分项目项目经理或总工程师批准后交物资部,分割后由各专业计划员编制采购计划。

3、工程暂设材料由施工员提出用料限额,经工程部审核,项目主管领导批准,报物资部,由供应专业计划员编制采购计划。

4、施工手段用料由施工员提用料限额,技术部根据经甲方审批的施工方案(措施)审核,经分项目部总工程师批准,报物资部,供应专业计划员编制采购计划。

5、宗消耗材料(三气、焊材、油漆、砂轮片等)由施工员提限额,预算部门审批,作为物资部招标参考依据。

6、供应计划员按公司要求建立必要的台帐(资源台帐、计划台帐、需用台帐等)。

7、所有计划均采用a4纸打印。

三、以上规定自____月____日起执行。

材料采购管理办法一、编制目的为规范采购行为,严肃采购纪律,既满足施工生产需要,又要有效地降低采购成本,根据公司有关文件规定,特制定以下管理规定。

物资管理制度办法

物资管理制度办法

物资管理制度办法第一章总则第一条为了规范和加强物资管理工作,提高物资利用效率,制定本制度。

第二条物资管理制度适用于单位内部各部门、各单位的物资管理工作。

第三条物资管理应坚持节约和优化使用的原则,做到合理配置、合理使用、合理保管。

第四条物资管理应实行分类管理,建立健全现代化的物资管理制度。

第五条物资管理应遵循“用户需求、财务管理、供应保障、信息技术”四大原则,实行物资一体化管理。

第六条物资管理应建立健全的责任制度,明确各级物资管理人员和使用人员的职责和权利。

第七条物资管理应加强安全保障,保证物资使用过程中不发生事故。

第八条物资管理应重视信息化建设,建立健全的物资信息系统,实现物资的全程可视化管理。

第二章物资统一采购管理第九条单位应设立统一的采购管理机构,统一负责单位的物资采购工作。

第十条对重要的物资采购项目,需经过严格的招标程序,确保采购活动的公开、公平、公正。

第十一条在采购过程中,必须遵循节约和效益最大化的原则,确保物资采购合理、合法。

第十二条对存在大额投资或战略性重要的物资采购项目,需经过领导审批,并做好相关决策的文书材料。

第十三条对采购过程中出现的违规行为,应当进行严肃查处,并追究相关人员的法律责任。

第十四条单位应建立健全的物资供应商数据库,定期对供应商进行绩效评价,维护优质的供货渠道。

第十五条单位应注重对采购人员的培训和考核,确保采购工作的规范进行。

第三章物资库存管理第十六条单位应根据工作需要合理确定物资库存的数量,确保库存物资能够满足使用需求。

第十七条对库存物资应建立定期盘点制度,确保库存物资账务的准确性。

第十八条对过期或损坏的库存物资应及时处理,避免造成不必要的浪费。

第十九条对高价值、易损耗的库存物资需加强监管,确保库存物资的安全。

第二十条对库存物资的入库、出库须建立健全的审批流程,杜绝滥用职权。

第二十一条对库存物资的储存场所,需进行定期的清洁和消毒,保证库存物资的卫生。

第四章物资使用管理第二十二条单位应建立健全物资使用申请流程,确保物资使用的合理、有序。

物资管理办法

物资管理办法

物资管理办法物资管理办法第一章总则第一节目的与1. 为了规范和加强物资管理工作,提高物资利用效率,保障物资安全,制定本办法。

2. 本办法适合于单位内部的物资管理工作。

第二节职责与权限1. 物资管理部门负责制定物资管理政策、规定和办法,监督物资的采购、入库、出库等流程,并负责物资的分类、计量与统计工作。

2. 各部门负责制定物资需求计划,提出采购申请,并负责物资的使用、保管、维修和报废工作。

3. 领导班子成员对物资管理工作负有最终责任,并为物资管理工作提供必要的支持和配合。

第二章物资采购管理第一节采购计划编制1. 各部门根据实际需要编制物资采购计划,包括物资名称、规格、数量、用途等信息。

2. 采购计划应经相关部门审核,并报物资管理部门备案。

第二节供应商选择与评估1. 物资管理部门应建立供应商数据库,并定期对供应商进行评估和分类。

2. 采购人员应根据物资品质、价格、交货期等因素选择合适的供应商,并与供应商签订采购合同。

第三节采购流程管理1. 采购人员应按照批准的采购计划进行采购,及时与供应商连系,保证采购进度和质量。

2. 采购人员应及时将采购情况报告给物资管理部门,并做好采购记录和档案管理。

第三章物资入库管理第一节入库凭证管理1. 物资管理部门应制定入库凭证的格式和使用规范,包括入库单、验收单等。

2. 物资的入库必须经过物资管理部门的验收,验收合格后方可入库。

第二节入库登记与标识1. 物资管理部门应对入库物资进行登记,包括物资名称、规格、数量、质量等信息。

2. 入库物资应在明显位置标明标识,方便存放和查找。

第三节入库存储管理1. 入库物资应按照规定的存储位置有序摆放,防止混淆和损坏。

2. 物资管理部门应定期进行库存盘点,及时发现和解决物资存储问题。

第四章物资出库管理第一节出库审批与登记1. 部门申请物资出库时,应填库申请表,并提交相关部门审批。

2. 物资管理部门根据审批结果签发出库凭证,并进行登记和备案。

物资管理办法

物资管理办法

15.物资管理办法第一章总则第一条为了规范集团公司的物资管理工作,提高物资供应质量和管理水平,更好地为施工生产服务,•根据上级有关物资管理的要求,结合集团公司的实际情况,制定本办法。

第二条物资管理的基本任务是保障施工生产的顺利进行,实行科学管理,降低材料消耗,提高经济效益。

第三条物资管理业务主要有计划管理、•采购管理、供应管理、物资消耗管理、仓储管理、物资统计分析等基本内容。

第四条物资管理部门是企业的职能部门,•各级领导要重视和支持物资管理工作 ,有关业务部门应积极配合,通力合作。

第二章物资管理体制第五条按照统一领导、分级管理的原则,集团公司的物资管理实行集团公司、子(分)公司及所属公司(项目部)、队四级管理,上级物资部门负责对下级物资部门进行监督、检查、业务指导。

第六条各级物资部门是物资采购、供应与管理的专业归口部门,是物资采购、供应与管理工作的专业职能的具体执行者。

物资部门以外的单位和人员,可就所需物资提出技术质量要求及信息引导,•但不得直接或间接参与物资购销业务。

第七条各级领导要充分认识到物资工作的重要地位和作用,规范物资流通秩序,•净化物资采购渠道,加强物资行业管理。

第八条集团公司各级物资部门应根据需要配备适当的专业工作人员,部门领导要由物资系统有经验、懂业务、会管理、品质好、责任心强的专业人员担任。

第三章物资部门工作职责第九条集团公司设备物资部物资科工作职责1.贯彻执行国家和上级有关物资管理的方针、政策、法规和标准。

制定集团公司物资管理质量体系运行标准及物资采购、供应与管理工作的规章制度,并监督实施。

2.监督、检查和指导集团公司、子(分)公司项目部的物资采购、供应与管理工作。

参与集团公司直辖工程项目的物资招标采购工作。

3.坚持宏观调控、重点保障相结合的原则。

对国家专营物资及重要产品在集团公司范围内进行调配,确保重点施工项目的供应。

4.负责集团公司节能降耗管理工作。

推广节能新技术、新材料和新工艺。

材料物资管理制度办法

材料物资管理制度办法

材料物资管理制度办法一、总则为了加强对公司材料物资管理工作的规范和管理,更好地利用和保护公司的材料物资资源,提高公司的经济效益和社会效益,确保公司业务的正常运转,制定本办法。

二、管理责任1. 公司领导负责公司材料物资管理工作的指导和监督,明确相关部门的管理责任。

2. 相关部门负责实施公司材料物资管理相关制度的执行和监督,协助公司领导做好材料物资管理工作。

3. 每个员工都有责任遵守公司的材料物资管理制度,积极配合相关部门做好材料物资管理工作。

三、物资采购管理1. 公司根据业务需求和采购计划,明确采购目标和规范采购流程。

2. 采购人员应主动了解市场行情,选择信誉良好的供应商进行采购,确保货源充足、价格合理、质量可靠。

3. 采购人员在采购过程中要严格执行公司的采购制度,确保采购行为合法合规、透明公开。

四、物资存储管理1. 公司应建立健全的物资存储管理制度,确保物资存放安全、整洁、有序。

2. 物资存储人员要严格遵守存储管理规定,实行分类存储、标识管理、清点盘点,确保物资信息准确无误。

3. 物资存储人员要掌握物资的使用情况和库存情况,及时调整存储方案,避免过期、损坏等情况发生。

五、物资领用管理1. 公司应建立健全的物资领用管理制度,规范领用流程,确保领用行为合理合法。

2. 领用人员需按照规定的程序和数量领取物资,如有特殊情况需提供相关证明材料;不得私自挪用或滥用公司物资。

3. 领用人员需及时向相关部门归还或报废使用完毕的物资,并做好相关记录。

六、物资维护管理1. 公司应建立健全的维护管理制度,定期检查、维护公司物资设备,确保其正常运转。

2. 维护人员应定期对公司物资设备进行检查和保养,发现问题及时修复,确保设备性能稳定。

3. 维护人员要做好设备使用说明和维护记录,形成档案备查,以备日后参考。

七、盘点管理1. 公司应定期对公司的物资进行盘点,确保物资的准确性和完整性。

2. 盘点人员应按照规定流程进行盘点工作,及时核对财务和实物库存,如有差异需及时调整。

工程物资材料管理制度

工程物资材料管理制度

工程物资材料管理制度第一章总则第一条为了规范工程物资材料的管理,保证施工进度和质量,确保工程造价的控制,提高管理效率,制定本管理制度。

第二条本管理制度适用于工程施工过程中的物资材料采购、储存、使用、验收等环节。

第三条工程项目部负责对物资材料进行统一管理,明确相关责任人,建立完善的管理制度,保证物资材料的合理利用。

第四条工程物资材料管理应遵守法律、法规,根据工程建设的需要和施工进度,严格执行管理制度。

第五条物资材料管理应强调经济、合理、高效、安全、环保等原则,做到节约资源,提高效益。

第六条工程物资材料管理应与质量管理、进度管理等配合,形成统一的管理体系。

第七条工程物资材料管理制度的具体细则,根据实际情况由项目部根据本制度制定,并不断完善。

第二章物资材料采购第八条工程物资材料采购应严格按需采购,不得虚报、冒领或延误采购时间。

第九条工程物资材料采购应遵循公开、公正、公平原则,选择具备相应资质的供应商,并保证物资质量。

第十条工程物资材料采购应明确采购合同的标的、数量、质量、价格等内容,并签订书面合同。

第十一条工程物资材料采购时应开具发票,严格遵守财务制度,确保财务记录真实准确。

第十二条工程物资材料采购应按时交货,保证施工的正常进行。

第十三条工程物资材料采购过程中如有纠纷应及时处理,保证工程施工的正常进行。

第三章物资材料储存第十四条工程物资材料储存应选择干燥通风、整洁无尘的仓库,保证物资材料不受潮、霉变等影响。

第十五条工程物资材料应分类存放,做到一目了然,便于取用。

第十六条工程物资材料储存应按规定的堆放高度、堆距等标准进行,保证储存安全。

第十七条工程物资材料储存应定期检查,发现问题及时处理,保证物资品质。

第十八条工程物资材料储存区域应设置专人负责,确保物资材料安全。

第四章物资材料使用第十九条工程物资材料使用应按照设计要求,保证工程质量。

第二十条工程物资材料使用应按照使用标准,不得使用过期或失效的物资。

第二十一条工程物资材料使用应严格按照规定的用途使用,不得私自挪用、借用。

公司物资管理办法

公司物资管理办法

公司物资管理办法第一章总则第一条为了加强公司物资管理,规范物资采购、存储、使用和处置等环节,提高物资使用效率,降低成本,保证生产经营活动的正常进行,特制定本办法。

第二条本办法适用于公司内所有物资的管理,包括原材料、辅助材料、零部件、成品、办公用品等。

第三条物资管理的原则包括:1、计划性原则:物资的采购、存储等应根据公司的生产经营计划进行。

2、节约性原则:在满足生产经营需求的前提下,尽量节约物资,减少浪费。

3、合理性原则:物资的采购、存储和使用应合理安排,避免积压和短缺。

第二章物资采购管理第四条采购部门负责公司物资的采购工作,应根据公司的生产经营计划和物资库存情况,制定采购计划。

第五条采购计划应包括物资的名称、规格、数量、预计采购时间等内容,并经过相关部门审核批准。

第六条采购人员应按照采购计划,选择合适的供应商进行采购。

供应商的选择应遵循质量可靠、价格合理、交货及时、服务良好的原则。

第七条采购合同应明确物资的名称、规格、数量、质量标准、价格、交货时间、地点、付款方式等条款,确保合同的合法性和有效性。

第八条采购物资到货后,应由质量检验部门进行检验,合格后方可入库。

第三章物资存储管理第九条仓库负责公司物资的存储管理工作,应建立健全物资存储管理制度,确保物资的安全、完整。

第十条物资入库时,仓库管理人员应认真核对物资的名称、规格、数量、质量等,无误后办理入库手续,并及时登记入账。

第十一条仓库应按照物资的类别、性质、用途等进行分类存放,做到摆放整齐、标识清晰、易于查找。

第十二条仓库应定期对库存物资进行盘点,确保账物相符。

如发现账物不符,应及时查明原因,并进行处理。

第十三条对易变质、易损坏、易燃易爆等特殊物资,应采取特殊的存储方式和保管措施,确保物资的安全。

第四章物资使用管理第十四条各部门根据生产经营需要,填写物资领用申请单,经部门负责人审核批准后,到仓库领取物资。

第十五条仓库管理人员应根据领用申请单,发放物资,并及时登记出库台账。

物资材料领用审核管理办法

物资材料领用审核管理办法

物资材料领用审核管理办法第一章 总 则第一条 为进一步规范XX 公司物资材料领用程序,明确审批权限,根据XX 公司领导安排,经物资公司、设备信息科、企管法规科共同研究,特制定本管理办法。

第二条 本办法适用于XX 公司机关部门、各单位、青海项目部。

第三条 本办法中物资材料分为“非生产材料”“生产业务中运输主业材料”“油田服务业务中主业材料”“生产业务中非主业材料”。

“非生产材料”是指办公用品、办公用电脑耗材、日常低值易耗品、非生产用五金材料等;“生产业务中运输主业材料”是指轮胎、配件和辅助油液、生产用五金材料及总成件等;“油田服务业务中主业材料”是指基建工程所需物资材料、油田技术服务所需物资材料、油田技术服务所需五金材料及各类开关阀门等;“生产业务中非主业材料”是指为甲方代购暂未转资给甲方的材料等。

第四条 《XX 公司物资材料领用审核管理办法(试行)》实行统一制度、归口管理、分工负责的体制。

第五条 XX 公司各级领导干部应当高度重视物资材料领用审核管理办法的制定与实施,对该制度的健全完善和有效执行负责。

全体员工应当严格遵守《XX公司物资材料领用审核管理办法(试行)》,坚持依规章制度作业、照规章制度办事、靠规章制度管理,禁止任何违反规章制度的行为。

第二章组织机构与职责第六条设备信息科是XX公司设备管理的归口部门,主要负责物资配件材料旧件的技术鉴定、《发料申请单》的审核、月度考核;承修单位负责通知领用单位提出申请;领用单位负责提出申请、交旧件;物资公司负责审核发料单上的审核签字、核库、发料、旧件保管、录入ERP、速达系统;设备科负责人、分管领导、主要领导负责相应申请单的签字确认。

第三章物资材料领用审核程序第七条本着“能修不领新和交旧领新”的原则,做好旧件的鉴定和新件的领用。

第八条价值在0-500元/批次以内的物资配件材料,由承修人员通知领用单位设备员提出申请,由领用单位设备员和单位主要负责人检查核实情况,经领用单位主要负责人签字确认后方可领用。

物资材料计划管理及到货领用管理办法

物资材料计划管理及到货领用管理办法

物资材料计划管理及到货领用管理办法下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。

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物资材料管理办法

物资材料管理办法

物资材料管理办法为了确保施工生产的顺利进行,强化物资的采购、供应和使用管理,更好地做好材料的管理工作,切实加强项目部工程材料的管理,保证施工生产的顺利进行,以尽可能少的人力、资金,及时、齐备、质量良好、经济合理地保证生产建设对材料的需求,有效地控制成本,降低消耗。

结合实际,指导、督促项目部材料的管理,优质高效地为施工生产提供物资保障,特制定以下材料管理办法:仓库管理人员在项目部物资设备部长的领导下进行材料管理工作。

材料保管员每月分别向项目经理及公司财务部提交材料台账汇总表及电子版各一份。

物资管理部门必须坚持以施工生产为中心,提高经济效益为目的,通过监控加强管理,降低物耗,合理配置资源。

第一条、既有物资清点在开工前首先将公司既有材料分类盘存、汇总后,书面和电子版各一份上报项目经理、总工及公司财务部.既有物资盘存清单第二条、物资的采购与验收1、工程材料的采购(1)、工程所需主要材料计划由总工按时做出并交合约部上报及仓库管理人员执行.仓库管理人员依据提供的需求量和质量标准,按施工进度提供各项所需材料,并提供所供材料的各种有效的技术资料给项目总工。

(2)、总工要提供尽可能准确的申请计划和符合实际的质量要求,对到场材料要按材料验收标准验收,发现问题及时处理。

在使用中,应按分项工程的需用量严格控制,并做到心中有数,随时核算.材料由总工直接监控并及时书面(含电子版)向项目经理汇报,材设部、合约部和总工均须建立台账。

(3)、对工程所需的砂、石料等大堆料,按工程质量、进度需要,安排专人进行采购。

进场前应按有关规范进行检验,并择优签订供货合同。

材料进场后,材料收料人员须保证24小时收料,最迟在第二天中午前建账,日清月结.(4)、零星材料的管理施工过程中,各种零星材料要占一定的比例,控制管理好零星材料较为重要。

所以对零星材料的采购要采取较为科学的方法。

①、零星材料等的购买由现场施工人员书面提出,总工签认并报请项目经理同意后实行。

商品物资材料管理办法

商品物资材料管理办法

商品物资材料管理办法为加强对商品物资材料的管理,做到账实相符,保证会计核算质量,加强成本控制,特制定本办法;公司对所有经营的存货一律实行统一采购,统一配送,统一核算,由实体统一到公司总库领用的制度,价格核算上实行随行就市;原则上长途采购的原材料采购成本由公司采购部制单员重新核定后拨入实体,商品价格原则上由公司采购部在原采购成本的基础上加价 5%后拨入各实体;物料及库存商品的盘点:月末 25日结账前,由各仓库保管员、厨房核算员对库存进行盘点,并写出盘点报告,资产会计负责监盘,对出现的账实不一致现象,要查找原因,当月处理完毕;燃料盘点:月末 25日结账前,由各实体资产会计、保管及使用部门进行现场估算盘点;水电表计量:月末 25日结账前,由工程部负责抄各水电表数,并将结果报财务部门;原材料管理规定:领用:各实体在领用原材料时,必须做到数量准确,价格能随货同行,各实体原材料保管员、厨房人员验收时必须核对数量,对出现的误差及时更正,并当场签字认可,不准代签;库存:公司采购部仓库和各实体的原材料,每月末结账前必须进行一次清库盘点,所有原材料都要过称计量;对冷库内原材料要清理到库外进行过称;公司采购部仓库盘点时,由资产会计监督,保证盘点表的真实正确,并与财务账面核对;如出现积压的原材料直接记入成本,而不再作为库存;厨房各班组厨师长每周六晚和每月 25日晚营业结束后要安排人对本班组现存原材料进行盘点,对所有原材料都要过称计量,盘点时由资产会计监盘;确保盘点正确;厨房经理和厨师长要做好原材料的日常监督,对冷库、厨房内部仓库的钥匙要明确责任人,对出现的损失、变质由责任人赔偿,分管管理人员负连带责任;高档原材料从总库领用后要特殊管理,如干货类要由保管人建立收发记录,发出要经过膳食经理的审批,收发记录要报实体财务存档管理;海鲜池养殖员对贵重海鲜要建账管理,及时登记收发记录,收货时要有厨房经理或厨师长签字,发出数量及时办理签字手续,做到日清月结;对出现的海鲜死亡及时冷藏或协调处理,每月资产会计要进行盘点,核对盈亏,各店海鲜池每月允许有 500元的合理损耗,超过合理损耗要追究责任;各实体财务在核算周、月饮食成本率时必须根据真实的原材料盘点表,不能随意变更、弄虚作假,对违反规定严肃处理;各实体膳食经理、厨师长、主配和保管人员要学习成本控制的相关知识,做好成本预算并认真执行以上规定,做好监督控制;商品管理规定:公司商品实行协议采购制度,对没有采购协议的商品各实体一律不准销售;同时对两个月内滞销的商品,将不再销售;由采购部每月负责统计各实体滞销商品的种类、数量、金额及供应商,并通过财务部上报公司总经理,经公司总经理批准退货后,由采购部商品保管员负责在 10日内联系客户给予全部清退;商品盘点:公司总库由公司资产会计每月监盘一次;各实体仓库每月由实体资产会计监盘,对库房内出现因商品过期而造成的损失,由该保管员负责赔偿并做违纪处理;吧台在售商品由财务稽核员不定期抽查,各商品员要对所保管商品的保质期及时检查,因个人原因而超过保质期的商品,由该商品员负责赔偿;商品促销:各实体按公司统一规定的商品销售政策推销;各实体吧台商品员及服务人员不允许擅自为客户推销商品,更不允许接受客户赠送的礼品,如果发现上述事件,将对商品保管员、财务负责人及其他当事人严肃处罚;商品外借:各实体库房、吧台一律不准对内部员工外借商品,购买可以,但必须以现金结算,不准还商品;对于因外借商品而出现的后果,由商品保管员或收银员全部负责;吧台之间因货源不足需借用商品,须有收银员的亲自签名,由商品保管员办理调拨手续;。

材料物资进出库管理办法

材料物资进出库管理办法

材料物资进出库管理办法第一章总则第一条为了规范材料物资的进出库管理工作,保障材料物资的安全、准确和高效,提高运营效率,制定本管理办法。

第二条本管理办法适用于公司内所有材料物资的进出库管理,包括原材料、成品、半成品等。

第三条材料物资的进出库管理应符合国家法律法规和公司的相关规定,遵守安全、准确、高效的原则。

第二章进库管理第四条进库是指将材料物资从供应商处或其他部门移入公司库存的过程。

第五条进库应按照采购计划和合同约定执行,确保进库数量、品质、规格等与采购要求一致。

第六条进库前,必须对材料物资进行验收。

验收包括数量、质量的检查,检验合格后方可进库。

第七条进库记录应包括进库日期、材料物资名称、规格、数量、质量要求、供应商、进库人员等信息。

第八条进库记录应及时录入电子系统,并由仓库管理员签字确认。

第九条进库后,应及时将材料物资存放在仓库指定的位置,并进行标记、分类、编号等操作。

第十条对于特殊材料物资(如易腐、易燃、易爆等),应按照特殊规定进行存放和管理,确保安全。

第三章出库管理第十一条出库是指将库存的材料物资移交给公司内部部门或外部单位使用或销售的过程。

第十二条出库应按照领用计划或销售合同执行,确保出库数量、品质、规格等与需求一致。

第十三条出库前,必须进行材料物资的核对和确认,保证出库的准确性和完整性。

第十四条出库记录应包括出库日期、材料物资名称、规格、数量、使用部门或销售单位、出库人员等信息。

第十五条出库记录应及时录入电子系统,并由仓库管理员签字确认。

第十六条出库后,要及时更新库存记录,并对库存进行盘点,确保库存与实际一致。

第十七条对于特殊材料物资,应按照特殊规定进行出库和使用,保证安全和合规。

第四章监管和安全措施第十八条仓库管理员应具备相关的专业知识和操作技能,严格遵守操作规程,保证进出库操作的准确性和可追溯性。

第十九条仓库应设置合理的仓库布局,确保材料物资的存放有序、便于管理。

第二十条仓库应配备合适的存储设备和工具,如货架、叉车等,确保材料物资的安全和有效存储。

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物资材料管理办法为了确保施工生产的顺利进行,强化物资的采购、供应和使用管理,更好地做好材料的管理工作,切实加强项目部工程材料的管理,保证施工生产的顺利进行,以尽可能少的人力、资金,及时、齐备、质量良好、经济合理地保证生产建设对材料的需求,有效地控制成本,降低消耗。

结合实际,指导、督促项目部材料的管理,优质高效地为施工生产提供物资保障,特制定以下材料管理办法:仓库管理人员在项目部物资设备部长的领导下进行材料管理工作。

材料保管员每月分别向项目经理及公司财务部提交材料台账汇总表及电子版各一份。

物资管理部门必须坚持以施工生产为中心,提高经济效益为目的,通过监控加强管理,降低物耗,合理配置资源。

第一条、既有物资清点在开工前首先将公司既有材料分类盘存、汇总后,书面和电子版各一份上报项目经理、总工及公司财务部。

既有物资盘存清单第二条、物资的采购与验收1、工程材料的采购(1)、工程所需主要材料计划由总工按时做出并交合约部上报及仓库管理人员执行。

仓库管理人员依据提供的需求量和质量标准,按施工进度提供各项所需材料,并提供所供材料的各种有效的技术资料给项目总工。

(2)、总工要提供尽可能准确的申请计划和符合实际的质量要求,对到场材料要按材料验收标准验收,发现问题及时处理。

在使用中,应按分项工程的需用量严格控制,并做到心中有数,随时核算。

材料由总工直接监控并及时书面(含电子版)向项目经理汇报,材设部、合约部和总工均须建立台账。

(3)、对工程所需的砂、石料等大堆料,按工程质量、进度需要,安排专人进行采购。

进场前应按有关规范进行检验,并择优签订供货合同。

材料进场后,材料收料人员须保证24小时收料,最迟在第二天中午前建账,日清月结。

(4)、零星材料的管理施工过程中,各种零星材料要占一定的比例,控制管理好零星材料较为重要。

所以对零星材料的采购要采取较为科学的方法。

①、零星材料等的购买由现场施工人员书面提出,总工签认并报请项目经理同意后实行。

②、对供货商的选择。

首先由仓库管理人员对供货商选择三家以上,进行评估,对供货商的商品价格、经济实力、服务质量进行评估,向项目经理汇报做出取舍后,最后报公司总经办确定供应商,并最终由公司(或委托项目部)签订合同。

③、合同签订后,仓库管理人员按照合同所签订的价格、质量标准,进行采购工程所需的各种零星材料,在不影响工程进度、工程质量的情况下,进行节约。

④、数量确认。

在总工带领下,仓库管理人员每月与供应商对供货数量确认一次,并将确认情况报项目经理。

零星材料由现场总工直接监控,并每月向项目经理汇报。

(5)、周转材料管理如果需要,本项目的周转材料在公司周转、其它单位租用或者购买。

所有的周转材料的租赁、保管、维修等均由仓库管理人员在总工的领导下负责管理。

(6)、对混凝土的采购,在采购过程中要评价供货商的资质、营业执照、生产许可证、计量等级、企业的经营状况及社会信誉。

比较所供材料的价格,做到货比三家,择优选用,并建立客户名册。

其最终选定权归公司总经办。

周转材料台账参考样式物资消耗确认单参考样式①、选择合格的供应商首先由公司总经办组织公司材设部级项目部仓库管理人员一起进行市场调查,选择几家生产管理好,质量可靠的商家作为待定的供应商,列入档案。

其次,公司及项目部组织有关部门对材料试验合格的供应商进行比选,从中选择2~3家。

不固定一家供应商,一是促使供应商相互竞争;二是当供应商出现质量、供货等问题时,项目部有及时选择的余地。

第三,物资设备部门建立供应商档案,随时掌握其生产质量状况。

第四、审签供需合同,合同书由项目领导会审,物资管理部签订,物资设备部、财务部、合同部各保存一份。

②、制定材料采购计划计划合同部应及时根据设计图纸要求、工程进度和材料损耗等详细计算工程材料需用量清单,报总工审签,然后报项目经理签审后将清单提供给物资设备部组织实施。

计划合同部提供材料用量计划时应充分考虑材料采购的时间,在下达材料用量月计划和周计划时,既要保证数量、规格的准确性,又要保证时间的充裕性。

③、公司及项目部物资设备部采购工程材料,必须坚持“质优价廉”、“三比一算”(比价格、比质量、比运距、算效益)的原则,按审定后的采购合同、采购计划、采购程序、采购纪律办理。

2、工程材料的验收(1)、验收工程材料时,必须按贮存、搬运、防护等有关规定执行,严格点收入库制度,杜绝不合格品入库,对其品种、规格、型号、等级、数量、质量状况以及随物证件进行核对,检查是否齐全或相符。

(2)、对商品混凝土数量的验收确认:签收单必须有供货方、项目部仓库管理人员、点收人员共同签字方为有效。

第三条、工程材料的发放与保管1、主要材料的收发工程材料原则上由项目部物资设备部管理,但作业队(班组)领用后,则由作业班组自行保管(合同有约定的按合同办理)。

材料进场后,现场验收单、证、物相符,无异议,则签字确认。

2、辅助材料的发放实行双包制的作业队(班组)所使用的辅助零星材料,由作业队(班组)自行购买,货源质量由项目部监控。

凡在物资设备部借用的材料一律实行签认,费用在当月的计价单上全额扣除。

未双包作业队(班组)领用料时仍坚持“限额发料、丢失赔偿”的领料制度。

领料(工具)必须有施工员书面签字,仓库管理人员据此发放。

作业队(班组)必须固定两个领料(工具)人,除此两人持现场总工或施工员签字的领用条领用所需材料(工具)外,其它任何人不得领用。

3、机具、电工器材的管理为了确保机具、电工器材的正常使用、维修、保养和及时调配,专人专项负责领用和保管,建立相应台帐,切实做到心中有数。

4、劳动防护用品的发放发放时,应坚持“需要、从严”的原则,对一人从事多种作业的员工应按其所从事的主要工种发给防护用品。

若所发防护用品不足以防护其承担的次要工种的有害物时,可视其需要增发其它防护用品。

5、工程材料的保管、使用材料的保管坚持谁使用谁负责的原则。

在保管材料的过程中所发生的人、机等费用均由各使用作业队(班组)承担。

物资设备部、作业队(班组)要严格按材料属性、类别提供适应的贮存环境,分区域存放。

堆码时,要做到牢固安全、整齐美观、纵横成行、便于收发,确保妥善保管、保养,防止锈蚀、受潮、变质。

同时,准确规范地置放或悬挂标识牌,对有特殊要求的工程材料应标明有效期。

物资设备部有权对各作业队(班组)的材料保管、使用进行监督、指导、调剂。

每月底,由总工带领施工员、物资管理部、合同部和作业队(班组)材料员一起对材料进行盘存,核算当月材料实际用量,并将有关情况书面于报送项目经理。

第四条、材料核算各工点开工后,在总工的带领下,物资设备部要根据计划合同部提供的用料量预算工点材料成本;工完后要计算工点材料的实际用量,并根据合同部对业主的验工计价单,计算出工点材料用量节超情况,报项目部经理,做到消耗有核算,节超有分析。

第五条、日常工作1、仓库管理人员须认真执行有关法令、法规、方针政策,以及公司、项目部、业主等的各项规章制度。

2、牢固树立为施工生产服务的思想,急生产所急,想生产所想,宁愿自己千辛万苦,也不拖施工生产的后腿,确保项目部的物资供应。

3、随时深入工地,观察用料规律,了解施工进度对工程材料的需用变化和需求,征询作业队(班组)对工程材料管理工作的意见,并将观察和了解的实际情况及时报告项目部领导。

4、各种申请计划、验收、库存、发放、材料的标识,以及数量确认、汇总等相关台帐资料,仓库管理人员必须按时、真实、准确、完善地做好,并建立相关档案资料备查。

(说明:各种材料的合格证、出厂检验报告单,不由仓库管理人员管理,仓库管理人员须及时交内业统一管理)。

5、做到事不过夜,当天的事当天完成,对入库材料要及时填写入库材料记录,须送检的材料应及时通知试验部门检验,并尽快投入使用。

6、发料手续须及时签认完备,做到发料有依据,追溯有据可查。

7、仓库管理人员对各种材料的使用情况实行动态监控,并及时向有关领导反馈信息(包括书面资料)。

帐目处理要做到日清月结,帐、卡、物三相符。

物资标识牌参考一物资标识牌参考二8、坚持“先算后用”,工完料清,消耗有核算,节超有分析。

9、开展节约,组织包装容器及废旧村料回收等修旧利废工作。

10、认真学习技术业务知识,积极推广应用新材料新工艺新技术。

11、准确及时地填报各种报表资料,保管好单据、凭证、报表、台帐等原始资料的连续性和完整。

第六条、物资管理、采购表格举例的参考样式附后。

涉及有关物资管理的表格,申请人及时与物资部门联系,采用物资部门印制的表格(如“领料申请单”);技术、现场所需其它表格,可参照附后的举例样表制定,制定的表格正式使用前须经项目经理同意。

仓库管理细则一、产品物资入库的管理1、产品物资入库,库管员要亲自同经办人员办理交接手续,核对清点物资名称、数量是否一致,并作好物资交接手续、签字确认,填制“商品入库单” 一式三联;2、一联由仓管部门留底,仓管员根据“商品入库单”填写的品名、规格、数量、单价,将实物点验入库,并登记材料入库明细帐;3、一联交财务部门,财务人员作为成本核算和产成品核算的依据。

4、一联交经办人随发票做报销依据。

5、对于物资验收入库过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符的现象,仓管员有权拒绝办理入库手续,并视其程度报告业务部门、财务部门和公司经理处理。

二、产品物资出库的管理1、公司正常项目领用材料物品,应开具"材料领用单或物品出库单(列明工程施工地点)"一式四份;一联交守门保安,确认后放行,保安收此单后,交回财务核对;一联带到工程施工地点,由施工队(收料方)签认,签认后原则上当日返回财务;一联留财务部门,作为记账依据;一联留仓库存查,并据以登记材料库存明细账;公司的一切材料物品对外发放,均须开具“物品放行条”由总经理批准后,均可放行;对于一切手续不全的出库、领料事项,仓库管理员有权拒绝发货,并视其程度报告业务部门、财务部门和公司经理处理。

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