ISO9000受控文件清单-模板
ISO9000认证全套表格模板
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文件发放/接收记录HTZK/JL4.2.3-01深圳国保警用装备器材有限公司受控文件清单HTZK/JL4.2.3-03文件更改单HTZK/JL4.2.3-.04文件回收/销毁记录HTZK/JL4.2.3-02记录清单HTZK/JL4.2.4-01记录清单HTZK/JL4.2.4-01管理评审计划HTZK/JL5.6-01管理评审通知单HTZK/JL5.6-02管理评审报告HTZK/5.6-03深圳国保警用装备器材有限公司员工登记表HTZK/JL6.2-01培训记录HTZK/JL6.2-03年度培训计划HTZK/JL6.2-02设备﹨工具台帐HTZK/JL6.3-01编制:日期:设备﹨工具领用记录HTZK/JL6.3-02合同评审记录HTZK/JL7.2-01 合同编号:GF-2006-146合同台帐HTZK/JL7.2-03项目建议书HTZK/JL7.3-o1 序号:设计开发任务书HTZK/JL7.3-02 序号:总工程师签名:年月日设计开发方案HTZK/JL7.3-03 序号:设计开发计划书HTZK/JL7.3-04 序号:设计开发输入清单HTZK/JL7.3-05 序号:设计开发信息联络单HTZK/JL7.3-06 序号:设计开发评审报告HTZK/JL7.3-07 序号:设计开发验证报告HTZK/JL7.3-08序号:设计开发输出清单HTZK/JL7.3-09 序号:试产报告HTZK/JL7.3-10序号:试产总结报告HTZK/JL7.3-11 序号:客户试用报告HTZK/JL7.3-12 序号:(可另加页叙述)新产品鉴定报告HTZK/JL7.3-13 序号:编制:日期:批准:日期:供方评价表HTZK/JL7.4-01 序号:01合格供方名录HTZK/JL7.4-02编制:批准:日期:采购计划HTZK/JL7.4-03 序号:编制:日期:批准:日期:采购产品验证入库单HTZK/JL7.4-04 序号:工程进度计划表HTZK/JL7.5-01编制:日期:批准:日期:工程进度实现一览表HTZK/JL7.5-02成品入库记录HTZK/JL7.5-03成品出库记录HTZK/JL7.5-04。
XXXX版ISO9000质量手册及程序文件(表格清单大全)
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控制文件清单文件发放、回收记录文件更改通知单作废文件清单填表日期: JM/QR—4.2.3—04 (XX)记录查阅申请表记录销毁清单管理评审计划编号:JM/QR—5.6—01管理评审会议记录编号:JM/QR—5.6—02管理评审报告编号:JM/QR—5.6—03管理评审改进措施跟踪表培训申请表员工培训计划员工培训记录表人员资格鉴定表编号:JM/QR-6.2-04设备验收记录单设备购置报废申请单使用部门: 序号: JM/QR-6.3-02设施台帐JM/QR-6.3-03年度设备维修保养计划编制: 日期: 批准: 日期:设备维修保养记编号:JM/QR-6.3-05合同评审记录口头()订单记录表JM/QR-7.2-02登记日期:记录人:表格代号:月度物资采购计划编制:日期:审核:日期:批准:日期:…XX售后服务回执单售后服务:0 传真:0 JM/QR-7.2-03供方评定记录表合格供方名录编号:JM/QR-7.4-03编制:批准:日期:供方业绩评定记录编号:JM/QR-7.4-04序号:临时采购单编号:JM/QR-7.4-05序号:计划编制人过程确认记录编号:JM/QR-7.5-02顾客财产登记表编号:JM/QR-7.5-03入库单编号:JM/QR-7.5-04发货单编号:JM/QR-7.5-05仓库保管员:领料单领料部门:编号:JM/QR-7.5-06领料人:经手:时间:监视和测量设备台账单位:JM/QR-7.6-01顾客满意度调查表编制:时间:审核:时间:顾客满意度分析报告编号:JM/QR-8.2.1-02编制:审核:批准:年度内部审核计划内部审核实施计划表编号:: JM/QR-8.2.2-02 序号:审核组组长:组员年月日第页共页1审核目的:2审核依据:GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008公司质量手册及防火门产品工厂质量保证能力要求(十条)3审核覆盖产品:审核时间:年月日至年月日首次会议时间:月日时分末次会议时间:月日时分5现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动:首、末次会议:最高管理者或其代表及与审核有关的管理要员参加。
最新ISO9000质量手册及程序文件范本 GB T 19001-2016 ISO 9001:2015
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最新ISO9000质量手册及程序文件范本1.0前言1.1手册说明本手册按GB/T19001-2016/ISO9001:2015标准要求编写,适用于本公司生产及服务在质量管理中的应用。
本质量手册是公司开展质量管理的纲领性、法规性文件,经过最高管理者批准后生效,任何部门和人员必须遵照执行。
为了将本手册中的规定落实到实际工作中去,本公司制定一套程序文件及相应的作业指导书。
依据本公司产品和服务特点,公司泵阀产品是遵照国家相关标准和顾客要求进行生产,因此标准8.3条款《产品和服务的设计开发》不适用。
经识别,我公司暂无顾客财产,因此标准8.5.3条款《顾客或外供方的财产》不适用。
公司不适用质量管理体系产品和服务的要求,不影响组织确保产品和服务合格及增强顾客满意的能力或责任。
对于本公司的外包过程也进行了充分识别,就公司目前生产运营情况,铸件加工、热处理和运输物流为外包过程。
本手册分“受控”版和“非受控”版两种发放形式,作为受控版发放到公司各部门负责人及其以上职位之人员,非受控版发给外部单位或个人,以作宣传、介绍之用,所有受控版皆有各自编号(非受控版不编号),受控版有持有人妥善保管,不得丢失,并由持有人所在部门贯彻实施,当手册发生修改时受控版本随之修改,本公司不负责修改非受控版。
手册每两年由最高管理者组织评审一次,若最高管理者认为有必要时也可随时组织评审,手册管理执行公司《文件控制程序》的规定。
1.2颁布令为满足顾客的要求和期望,切实保证公司产品质量和服务质量,本公司按ISO9001:2015质量管理体系要求,编制质量手册、程序文件、作业文件等一系列管理体系文件。
手册是规定组织质量管理体系的文件,它说明了本公司质量管理体系的范围,程序文件的提要,说明了产品和服务实现过程的顺序和相互关系,以及相互间的管理和控制办法。
本公司的质量方针和质量目标是我们企业的宗旨和方向,是企业领导向顾客所作的质量承诺,是我们全体员工努力追求的目标和过程活动的准则。
ISO9000-质量管理体系文件范本
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ISO9000-质量管理体系文件范本1ISO9000- 质量体系文件范本20.1 目录标题 ISO 9001: 标准条款对照0.1目录0.2质量手册说明 5.5.50.3质量手册修改控制0.4企业概况1.0公司组织机构图2.0公司质量管理体系结构图3.0质量管理体系过程职责分配表4.0质量管理体系 4.1、 4.2.1、4.2.24.2.3文件控制程序 4.2.34.2.4质量记录控制程序 4.2.45.0管理职责 5.05.1~5.3管理承诺/以顾客为关注焦点/质量方针 5.1 、5.2、5.35.4管理策划控制程序 5.4.1、 5.4.25.5职责和权限 5.5.1 、5.5.2 、5.5.3 、5.5.45.6管理评审控制程序 5.66.0~6.1资源管理 6.0、6.16.2人力资源控制程序 6.26.3~6.4设施和工作环境控制程序 6.3 、6.47.0产品实现 7.037.1实现过程的策划程序 7.17.2实现过程的策划程序 7.27.3设计和(或)开发控制程序 7.37.4采购控制程序 7.47.5生产和服务运作控制程序 7.57.6测量和监控装置的控制程序 7.68.0测量、分析和改进 8.18.2.1顾客满意程序测量程序 8.2.18.2.2内部审核程序 8.2.28.2.3~8.2.4过程和产品的测量和监控程序 8.2.3、 8.2.48.3不合格控制程序 8.38.4数据分析控制程序 8.48.5改进控制程序 8.5附录1 第二级文件清单附录2 质量记录清单0.2 质量手册说明1 手册内容本手册系依据ISO 9001: <质量管理体系——要求>和本公司的实际相结合编制而成,包括:(1)公司质量管理体系的范围,它包括了ISO 9001: 标准的全部要求;4(2)质量管理标准和公司质量管理体系要求的所有程序文件;(3)对质量管理体系所包括的过程顺序和相互作用表述。
ISO9000版质量体系文件
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华贝纳(杭州)毛纺染整有限公司ISO9000质量体系文件0.1 目录标题 ISO 9001:2000标准条款对照0.1目录0.2质量手册说明 5.5.50.3质量手册修改控制0.4企业概况1.0公司组织机构图2.0公司质量管理体系结构图3.0质量管理体系过程职责分配表4.0质量管理体系 4.1、 4.2.1、4.2.24.2.3文件控制程序 4.2.34.2.4质量记录控制程序 4.2.45.0管理职责 5.05.1~5.3管理承诺/以顾客为关注焦点/质量方针 5.1 、5.2、5.35.4管理策划控制程序 5.4.1、 5.4.25.5职责和权限 5.5.1 、5.5.2 、5.5.3 、5.5.45.6管理评审控制程序 5.66.0~6.1资源管理 6.0、6.16.2人力资源控制程序 6.26.3~6.4设施和工作环境控制程序 6.3 、6.47.0产品实现 7.07.1实现过程的策划程序 7.17.2实现过程的策划程序 7.27.3设计和(或)开发控制程序 7.37.4采购控制程序 7.47.5生产和服务运作控制程序 7.57.6测量和监控装置的控制程序 7.68.0测量、分析和改进 8.18.2.1顾客满意程序测量程序 8.2.18.2.2内部审核程序 8.2.28.2.3~8.2.4过程和产品的测量和监控程序 8.2.3、 8.2.48.3不合格控制程序 8.38.4数据分析控制程序 8.48.5改进控制程序 8.5附录1 第二级文件清单附录2 质量记录清单0.2 质量手册说明1 手册内容本手册系依据ISO 9001:2000《质量管理体系——要求》和本公司的实际相结合编制而成,包括:⑴公司质量管理体系的范围,它包括了ISO 9001:2000标准的全部要求;⑵质量管理标准和公司质量管理体系要求的所有程序文件;⑶对质量管理体系所包括的过程顺序和相互作用表述。
2 术语和定义本手册采用ISO 9000:2000《质量管理体系——基本原理和术语》的术语和定义。
iso9000版质量体系文件范本
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ISO9000-2000版质量体系文件范本0.1 目录标题 ISO 9001:2000标准条款对比0.1目录0.2质量手册讲明 5.5.50.3质量手册修改操纵0.4企业概况1.0公司组织机构图2.0公司质量治理体系结构图3.0质量治理体系过程职责分配表4.0质量治理体系 4.1、 4.2.1、4.2.24.2.3文件操纵程序 4.2.34.2.4质量记录操纵程序 4.2.45.0治理职责 5.05.1~5.3治理承诺/以顾客为关注焦点/质量方针 5.1 、5.2、5.35.4治理策划操纵程序 5.4.1、5.4.25.5职责和权限 5.5.1 、5.5.2 、5.5.3 、5.5.45.6治理评审操纵程序 5.66.0~6.1资源治理 6.0、6.1 6.2人力资源操纵程序 6.26.3~6.4设施和工作环境操纵程序 6.3 、6.47.0产品实现 7.07.1实现过程的策划程序 7.17.2实现过程的策划程序 7.27.3设计和(或)开发操纵程序 7.37.4采购操纵程序 7.47.5生产和服务运作操纵程序 7.57.6测量和监控装置的操纵程序 7.68.0测量、分析和改进 8.18.2.1顾客中意程序测量程序 8.2.18.2.2内部审核程序 8.2.28.2.3~8.2.4过程和产品的测量和监控程序 8.2.3、8.2.48.3不合格操纵程序 8.38.4数据分析操纵程序 8.48.5改进操纵程序 8.5附录1 第二级文件清单附录2 质量记录清单0.2 质量手册讲明1 手册内容本手册系依据ISO 9001:2000《质量治理体系——要求》和本公司的实际相结合编制而成,包括:(1)公司质量治理体系的范围,它包括了ISO 9001:2000标准的全部要求;(2)质量治理标准和公司质量治理体系要求的所有程序文件;(3)对质量治理体系所包括的过程顺序和相互作用表述。
2 术语和定义本手册采纳ISO 9000:2000《质量治理体系——差不多原理和术语》的术语和定义。
ISO9000认证标准表格XXXX版
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外来文件有效文件清单有效文件清单文件发放范围审批表编制:日期:审批:日期:文件收发登记表收文记录文件更改单文件更改记录记录清单4.2.4-01记录查/借阅表年度内审计划编制:白静批准:内审日程安排内审首次会议记录8.2.2-04内审末次会议记录内审报告内审不合格项分布表内审检查表受审核部门:管理层审核日期:2010年10月15 日 8.2.2—03审核员:牛金英、唐文林审核组长:第 1页共19页审核员:牛金英、唐文林审核组长:第 2 页共19页审核员:牛金英、唐文林审核组长:第 3 页共19页内审检查表受审核部门:办公室审核日期:2010年10月15日 8.2.2—03审核员:牛金英、唐文林审核组长:第 4 页共19页审核员:牛金英、唐文林审核组长:第 5页共19页审核员:牛金英、唐文林审核组长:第 6 页共19页受审核部门:业务部审核日期:2010年10月15日 8.2.2—03审核员:王满仓、刘颖组长:第 7页共19页受审核部门:业务部审核日期:2010年10月15日 8.2.2—03审核员:王满仓、刘颖组长:第 8页共19页受审核部门:质检部审核日期:2010年10月15日 8.2.2—03审核员:王满仓、刘颖审核组长:第9页共19页内审检查表受审核部门:质检部审核日期:2010年10月15日 8.2.2—03审核员:王满仓、刘颖审核组长:第10页共19页内审检查表受审核部门:质检部审核日期:2010年10月15日 8.2.2—03审核员:王满仓、刘颖审核组长:第11页共19页内审检查表审核员:陈向峰、任晋华审核组长:第 12页共19页内审检查表审核员:陈向峰、任晋华审核组长:第 13页共19页内审检查表内审检查表审核员:陈向峰、任晋华审核组长:第15页共19页内审检查表受审核部门:生产部审核日期:2010年10月15日 8.2.2—03审核员:陈向峰、任晋华审核组长:第16页共19页内审检查表受审核部门:生产部审核日期:2010年10月15日 8.2.2—03审核员:陈向峰、任晋华审核组长:第17页共19页内审检查表受审核部门:设计部审核日期:2010年10月15日 8.2.2—03审核员:牛金英、唐文林审核组长:第 18页共19页内审检查表受审核部门:设计部审核日期:2010年10月15日 8.2.2—03审核员:牛金英、唐文林审核组长:第 19页共19页不合格品通知及评审处置表让步申请不合格品让步使用、放行、接收审批表不合格品信息台帐8.3---03回访计划8.2.1—01计划人: 日期: 批准:顾客满意率调查表注:在统计时采用加权平均的方法,非常满意代表10分,满意代表8.5分,较满意。
ISO9000质量管理体系记录表
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其它 会审综合意见:
会审人员签名: 供售部意见:
总经理审批: 备注: 记录人:
年月日
部长:
年月日
年月日
时间 召集人 参加人 会议内容:
合同变更评审记录
编号:PH—7.2.2—03 地点 合同号
记录人
审批意见:
签字:
年月日
序号
时间
文件发放、回收登记表
编号:PH-4.3.1-01
PH-8.2.5-05 质检部
5
43 不合格品报告
PH-8.2.5-06 质检部
5
44 纠正和预防措施处理单
PH-8.2.5-07 质检部
5
45 直热式电热水器检验报告
PH-8.2.5-08 质检部
5
46 确认检验记录
PH-8.2.5-09 质检部
5
47 不合格品通知单
PH-8.2.5-10 质检部
编号:PH—6.2.2—04
姓名
部门 工种 资格证及编号 颁证部门 有效期
39
联系人
主要供货:
电话
传 真:
邮编
单位地址: 企业概况:(生产能力与生产产品)
质保状况和检验状况:
技术革新能力:
及时供货与适应需要调价能力: 其它评定: 供应部长审核: 总经理审批:
合格供方(外包方)名录
序号
单位名称
供货物资 (或外包工作)
单位地址
联系人
编号:PH—7.4.1—02
电话
邮 编 备注
编制:
PH-8.2.7-03 质检部
5
54 认证机构批复文件
PH-8.2.7-04 质检部
5
ISO9000记录表单格式(完全版)(表格模板、DOC格式)
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记录表格格式受控状态:分发号:目录1.质量管理体系文件更改单(表CX4231) (5)2.管理评审报告(表CX5611-1) (6)3.评审组成员签字表(表5611-2) (7)4.设备购置申请单(表CX6311-1) (8)5.设备维修、三保验收单(表CX6311-2) (9)6.工艺装备设计申请单表(CX6312-1) (10)7.(工艺装备加工申请单表CX6312-2) (11)8. 工艺装备验收单(表CX6312-3) (12)9.工艺装备周期检验单(表CX6312-4) (13)10.工艺装备返修单(表CX6312-5) (14)11.工艺装备报废单(表CX6312-6) (15)12.吊具周期检验单(表CX6312-7) (16)13.过程(4M1E)监督检查记录(表CX6411-1) (17)14.质量信息传递表(表CX6511-1) (18)15.车间月质量考核报表(表CX6511-2) (19)16.合同评审报告(表CX7211-1) (20)17.合同更改记录(表CX7211-2) (21)18.合同评审会签单(表19.合同评审组成员签字表(表CX7211-4) (23)20.首件鉴定目录表(表CX7382-1) (24)21.首件生产总结(表CX7382-2) (25)22.首件检验总结(表CX7382-3) (27)23.首件鉴定证书(表CX7382-4) (29)24.鉴定组成员签字表(表CX7382-5) (30)25.采购产品检验请托单(表CX7411-1) (31)26.紧急放行单(表CX7411-2) (32)27.代料单(表CX7411-3) (33)28.供方产品质量保证能力评价记录(表CX7411-4) (34)29.合格供方名录(表30.产品交接清单(表CX7511-1) (36)31.技术通知单(表CX7511-2) (38)32.试件交接清单(表CX7511-3) (39)33.技术问题处理单(表CX7511-4) (40)34.工艺问题处理单(表CX7511-5) (41)35.特殊过程确认表(表CX7511-6) (42)36.试制和生产准备状态检查报告(表CX7512-1) (43)37.工艺审查意见表(表CX7513-1) (48)38.固体推进剂性能预示评审报告(表CX7514-1) (49)39.转批单(表CX7531-1) (51)40.质量复查报告单(表41.产品质量复查报告(表CX7571-2) (53)42.型号产品质量复查问题统计表(表CX7571-3) (57)43.产品质量评审证书(表CX7572-1) (58)44.评审组成员签字表(表CX7572-2) (59)45.产品总装测试通知单(表CX7572-3) (60)46.工艺评审计划表(表CX7381-1) (61)47.国营红峡化工厂信息顾客反馈表(表CX7573-1) (62)48.产品售后服务报告单(表CX7573-2) (63)49.顾客反馈信息处理单(表CX7573-3) (64)50.购置测量设备申请表(表CX7611-1) (65)51.测量设备送检通知单(表CX7611-2) (66)52.测量设备处置单(表CX7611-3) (67)53.测量设备报废通知单(表CX7611-4) (68)54.测量设备封存申请单(表CX7611-5) (69)55.测量设备启封申请单(表CX7611-6) (70)56.测量设备报废申请单(表CX7611-7) (71)57.内部质量审核不合格项报告(表CX8221-1) (72)58.质量管理体系内部审核报告(表CX8221-2) (73)59.例外放行单(表CX8241-1) (74)60.检验结果通知单(表CX8241-2) (75)61.不格品审理单(表CX8311-1) (76)62.质量成本统计表(表CX8412-1) (77)63.质量本分析表(表CX8412-2) (78)64.技术归零报告(表CX8521-1) (79)65.管理归零报告(表CX8521-2) (83)表CX4231质量管理体系文件更改单编号:管理评审报告表CX5611-2评审组成员签字表编号:GS年月日表CX6311-1设备购置申请单申请单位:年月一式四份:1、机动处;2、供销处;3、财务处;4、计划生产处表CX6311-2设备维修、三保验收单使用单位:年月工艺装备设计申请单编号:工艺装备加工申请单编号:表CX6312-3工艺装备验收单编工 艺 装 备 周期 检 验 单编工艺装备返修单编号:表CX6312-6工艺装备报废单编号:吊具周期检验单编号:过程(4M1E)监督检查记录编号:表CX6511-1质量信息传递表编号:表CX6511-2车间月质量考核报表填报单位:填报时间:年月日车间质量助理:车间主任:车间检验:表CX7211-1合同评审报告编号:表CX7211-2合同更改记录编号:表CX7211-3合同评审会签单编号:表CX7211-4合同评审组成员签字表编号:首件鉴定目录表编号:制表:批准:表CX7382-2(2-1)首件生产总结编号:表CX7382-2(2-2)填写:批准:表CX7382-3(2-1)首件检验总结表CX7382-3(2-2)填写:批准:表CX7382-4首件鉴定证书表CX7382-5鉴定组成员签字表年月日。
ISO9000资料清单
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ISO9000资料清单
1、收文登记表
2、受控文件清单
3、在用质量记录清单
4、施工设备配置计划
5、实物验收清单
6、施工设备台帐
7、车辆登记台帐
8、驾驶员登记台帐
9、项目部主要专业设备情况一览表
10、设备进场检查认可统计表
11、设备进场检查认可记录
12、设备维护保养计划
13、设备维护保养季度报表
14、机械设备月份台日报表
15、设备事故月报表
16、计量设备台帐季报表
17、工程产品包装、防护记录表
18、工程项目工期台帐
19、4×30000m3原油罐施工进度总计划
20、100万吨/年延迟焦化装置施工进度总计划
21、月施工计划
22、周施工计划
23、施工产值报表
24、临时设施申报与实施
25、4×30000m3罐基础交接
26、装置区设备基础交接
27、关(特)过程检查记录
28、关键、特殊过程记录清单
29、关、特过程施工设备能力认可(分馏塔)
30、关、特过程施工设备能力认可(316L和0Gr18Ni9管道焊接)
31、弧形样板制作程序
32、弧形样板校验记录。
[汽车行业ISO9000]文件管理之文件(标准范例)
![[汽车行业ISO9000]文件管理之文件(标准范例)](https://img.taocdn.com/s3/m/3c3cfcb1cc22bcd127ff0c11.png)
1、目的对文件及资料进行有效管理,确保所使用文件的有效版本,以求发行文件的一致性、可追溯性及适应性。
2、范围公司各种文件的制订、审核、发行、登记、存档、修订、作废、销毁。
3、定义3.1文件:有效运用的资料。
3.2受控文件:持续有效并有分发及签收记录的最新版次的资料,文件失效时需依规定撤销收回。
3.3非受控文件:临时有效的最新资料,更改及修订时无需按规定撤销收回。
3.4外来文件:客户或供应商所提供的图纸资料、标准书、技术资料及相关引用的国际或商业标准(如CNS、JIS、CE、FCC、UL、TUV...等)。
4、职责4.1文管中心:负责公司内部各受控文件的发行,更新版本及版本作废等管理。
4.2相关部门:负责各部门的专用文件的编写及资料的保管。
5、内容5.1流程图流程职责单位相关说明表单制订部门文件修订(销毁)申请表职责主管管理者代表文管中心档案登记表文管中心文件发行登记表受控文件申请表相关部门相关单位制订部门审核小组文管中心文件修订履历表文件修订(销毁)申请表使用部门Y 文管中心文件修订(销毁)申请表文件销毁记录表5.2文件的制(修)订5.2.1由文管中心制订“文件分发编号”,经管理者代表核准后执行。
5.2.2文件及资料分为受控文件和非受控文件:受控文件的目录由文管中心提出,管理者代表核准,受控文件加盖“受控文件”章(红色)注分发号,非受控文件加盖蓝色“非受控文件”章。
5.2.3文件制订力求标准化,拟稿依据“质量文件撰写规定”。
5.2.4各类文件的制订、修订、作废等作业流程依据“5.1流程图”。
5.2.5文件的制订职责1).质量手册和程序文件由管理者代表组织制订。
2).质管部负责组织相关部门制定各项工作指导书。
3).其它管理文件由办公室会同有关部门负责组织制订。
5.2.6各类文件的格式按照各类文件编写作业规定。
5.3文件的审核5.3.1质量手册由管理者代表编制,副总经理审核,总经理批准。
程序文件由各职能部门主管主持编制,管理者代表审核,总经理批准。
ISO9000全套记录表格
![ISO9000全套记录表格](https://img.taocdn.com/s3/m/f5ce16a2cc7931b764ce156f.png)
文件收、发登记表编制:批准:年月日年月日文件更改申请、审批表受控文件清单文件借阅登记表文件销毁申请表文件作废登记表记录清单编号:表码:DFHY/JL4207会议记录编号:表码:DFHY/JL5601管理评审计划编号:表码:DFHY/JL5602签到表员工能力考评表编号: 表码:DFHY/JL6201人员登记表培训申请表编号:表码:DFHY/JL6204编制:年月日批准:年月日2009 年度内部培训计划编制人:张永刚时间: 09-3-5 批准人:张明军时间: 09-3-6培训记录表设施申购单设施台帐设备维护保养记录表编号:表码:DFHY/JL6304编制:批准:编号:表码:DFHY/JL6305与产品有关要求评审记录合同台帐合同更改通知单编号:表码:DFHY/JL7203-2008电话记录编号:表码:DFHY/JL7204-2008采购计划供方调查评价表合格供方名单编制人:批准人:日期:日期:供方业绩登记表供方复评记录表生产任务单编制人:批准人:生产任务单编号:表码:DFHY/JL7501编制人:批准人:生产工序流转卡过程确认再确认记录顾客财产登记表顾客服务记录表产品发货、交付记录表编号:表码:DFHY/JL7506监视和测量设备台帐监视和测量设备校准计划编制:批准:顾客满意度调查表编号:表码:DFHY/JL8201尊敬的顾客请将对我们满意和不满意的地方反馈我们,如果你对哪项做出评价,请在相应方框中打“√”,非常感谢您对我们工作的支持!客户名称(盖章):年度内审计划编制:批准:日期:年月日日期:年月日内审计划拟制人:年月日批准人:年月日内审检查表不合格报告内审报告内审报告共2页第2页过程检查记录目标实现情况检查记录原材料验收单原材料验收单编号:表码:DFHY/JL8209。
iso9000质量认证记录清单及样表修改单号即可使用
![iso9000质量认证记录清单及样表修改单号即可使用](https://img.taocdn.com/s3/m/1480cb49852458fb770b565e.png)
质量记录清单
编制: 审核: 批准:
受控文件清单
文件发放审批表
编号:JL-S4.2-03
文件更改通知单
JL-S4.2-04
文件销毁、留用审批单
JL-S4.2-05
文件借阅、复制登记表
质量记录归档清单
JL-S4.2-07
管理评审计划
JL-S5.6-01
编制:审核:批准:日期:日期:日期:
管理评审通知单
JL-S5.6-02
日期:日期:
管理评审报告
JL-S5.6-03
日期:日期:日期:
培训申请表
JL-S6.2-01
No.
( )年度员工培训计划
JL-S6.2-02 No.
编制:日期:审核:日期:批准:日期:
培训记录表
JL-S6.2-02 No.
培训考试、考核成绩综合评价表
JL-S6.2-07 No.
员工培训履历登记表
设施台帐
JL-S6.3-01
设施检修单
JL-S6.3-02 No.
设施报废单
JL-S6.3-03
合同评审表
JL-S7.2-01 No.
合同修改通知单
JL-S7.2-02 No.
合同修改通知单
JL-S7.2-02 No.
顾客函、电往来登记表
JL-S7.2-03。