费用报销单范本

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公司行政费用报销单

公司行政费用报销单

公司行政费用报销单
公司行政费用报销单
申请人:XXX
申请时间:XXXX年XX月XX日
费用明细:
1. 办公用品费用:
- 日期:XXXX年XX月XX日
- 费用明细:购买办公用纸、笔记本、笔等办公用品
- 金额:XXX元
2. 会议费用:
- 日期:XXXX年XX月XX日
- 费用明细:举办公司年度总结会议,包括会场租赁、餐饮费用等 - 金额:XXX元
3. 差旅费用:
- 日期:XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日
- 费用明细:出差期间的交通费、住宿费、餐饮费等
- 金额:XXX元
4. 培训费用:
- 日期:XXXX年XX月XX日
- 费用明细:员工参加培训课程的报名费用
- 金额:XXX元
5. 社交活动费用:
- 日期:XXXX年XX月XX日
- 费用明细:组织公司员工参加团建活动的费用,包括场地租赁、餐饮费用等 - 金额:XXX元
合计费用:XXX元
备注:
- 请在报销单上签字确认后,将报销单和相关发票一并提交给财务部门进行审
核和报销流程。

- 报销单需在报销费用发生后的五个工作日内提交,逾期将无法办理报销手续。

- 如有疑问,请及时与人力资源部门联系。

人力资源行政专家:XXX
联系方式:XXX。

费用报销单模板

费用报销单模板

费用报销单模板费用报销单是公司员工在工作中产生费用支出后,向公司申请报销的单据。

费用报销单模板是用来规范和规范化费用报销流程的标准化文档,它是公司内部管理的重要工具之一。

下面将为大家介绍一份标准的费用报销单模板,希望对大家有所帮助。

费用报销单。

申请人姓名,____________________。

部门,____________________。

日期,____________________。

费用报销明细:序号费用项目费用明细费用金额备注。

1 交通费 _______元 _______。

2 餐饮费 _______元 _______。

3 住宿费 _______元 _______。

4 办公用品费 _______元 _______。

5 其他费用 _______元 _______。

合计 _______元。

费用报销单填写说明:1. 申请人姓名,填写报销人的姓名,确保准确无误。

2. 部门,填写报销人所在的部门名称,以便财务部门进行费用核算。

3. 日期,填写报销的日期,包括年、月、日。

4. 费用报销明细,分别填写费用项目、费用明细、费用金额和备注。

5. 合计,将各项费用金额相加,填写在合计栏。

费用报销单填写注意事项:1. 填写费用项目时,务必准确明了,不得模糊不清。

2. 费用明细需要详细描述,包括时间、地点、对象等信息。

3. 费用金额需填写具体数额,不得有遗漏或错误。

4. 备注栏可填写一些额外说明,如费用发生的原因、用途等。

5. 在填写完毕后,申请人需签字确认,并由所在部门负责人审批签字。

费用报销单模板的使用能够规范公司内部的费用报销流程,提高了财务管理的效率,也为公司节约了成本。

希望大家在使用费用报销单模板时,能够严格按照规定填写,确保报销流程的准确性和规范性。

以上就是费用报销单模板的介绍,希望对大家有所帮助。

如果有任何疑问或建议,欢迎随时与我们联系。

祝大家工作顺利,财务管理井然有序!。

各类费用报销单

各类费用报销单
张数
金额
(单据粘贴处)
合计
金额(大写)
财务审批
部门主管审批
财务复核
部门经理审核
经办人签名
报销人签名
(五)招待费用报销单
编号: 填表日期:年月日
姓名
职务
招待事由
附件

部门
招待对象
招待人数
客人人,陪同人
备注
日期
招待地点
餐饮费
住宿费
礼品礼金
其他费用
金额合计








金额
(大写)
合计
财务审批
部门管审批
财务复核
部门经理审核
经办人签名
报销人签名
(一)行政费用申请单
编号: 部门: 填写日期: 单位:元
费用类别
金 额
用途说明
附件张数
合 计
人民币(大写)
报销人签字: 审核人签字: 主管领导签字:
(二)通讯费用报销单
编号: 填写日期:
部 门
使用人
通讯工具类别
( )固定电话 ( )移动电话 ( )其他
号 码
费用(合计)
人民币(大写)
审批意见
主管领导(签字) 审核(签字) 总经理(签字)
费用明细
(三)外勤费用报销单
员工姓名
所属部门
报销时间
备注
序号
费用类别
大写
小写
0001
交通费
0002
资料费
0003
交际费
0004
补贴费
0005
其他费用
合计
财务审批
部门主管审批

费用报销单模板

费用报销单模板
财务经 理:
行政: 总经理:
会计: 出纳:
XXXX公司费用报销单
报销人:
张三
பைடு நூலகம்
所属部门: XXX部
报销明细
序号
日期
费用类型 费用明细 费用事由
规格
1 2023/6/25 办公费 2 2023/7/5 差旅费 3 2023/7/5 差旅费 4 2023/7/5 差旅费 5 6 7 8 9 10 11 12
A4纸 机票 高铁票 打车
办公用纸 合约谈判 合约谈判 合约谈判
512.00 高铁票
42.28
88.00 1
88.00
打车
4.98
4.98
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1,882.00
普票可抵扣进项合计
129.83
普票可抵扣 本次报销高铁票2份,可抵扣进项42.28元,机票1份,可抵扣进项82.57元, 信息: 打车票1份,可抵扣进项4.98元。
部门负责 人:
75g/包
报销合计: 金额大写: 壹仟捌佰捌拾贰元整
填报日 20XX年XX月XX日 期:
单位:元
旅客运输服务进项抵扣
单价
数量
金额
普票可抵扣 发票上注
类型
明的税额
票价
燃油及 附加
抵扣金额
备注
11.60 20
232.00
-
1,050.00 1
1,050.00
机票
1,000.00
-
82.57
256.00 2

【模板】费用报销单(1-4)

【模板】费用报销单(1-4)

费用报销单
报销日期:年月日编号:
会计:出纳:报销人:
(会议费、培训费、公务<商务>接待、办公费用、项目费用贴发票处)发票包括税务部门机打发票、定额发票
(办公费用贴附件处)
如不超过限额,则不需贴以下附件
如超出限额,还需贴以下附件
1.集体研究会议纪要
2.不属于政府采购范围大额办公用品支出需附合同协议和明细结算清单等附件
3.属于政府采购的大额办公用品支出需附政府和市计划下达函、中标通知书、政府采购合同
其他事项事前审批单。

费用报销单范本

费用报销单范本
费用报销审批单
报销单位: 项目: 附单据张数(大写): 金额(大写): 项目: 附单据张数(大写): 金额(大写): 审批意见 公司领导 总会计师 会计主管 单位主管 经办人 报账凭证号: 合计 张 元
费用报销审批单
报销单位: 项目: 附单据张数(大写): 金额(大写): 公司领导 总会计师 项目: 附单据张数(大写): 金额(大写): 审批意见 会计主管 单位主管 经办人 报账凭证号: 合计 张 元数(大写): 金额(大写): 公司领导 总会计师 项目: 附单据张数(大写): 金额(大写): 审批意见 会计主管 单位主管 经办人 报账凭证号: 合计 张 元

财务通用的费用报销单格式

财务通用的费用报销单格式
差旅费报销单附件
填报单位:填报日期:年月日单位:元
姓名
职务
部门
附件张数
出差事由
起止日期
年月日~年月日,共计天
备注
日期
起止地点
出行方式
交通费
通讯费
住宿费Βιβλιοθήκη 餐补其他金额合计十










合计金额(大写)
合计
备注:1.出差处理同一件事件的费用填写在壹张报销单。2、若机票、车票由综合部预支、则由综合部统一处理机票报销。
零星物品采购、维修劳务报销附件
部门:经办人:日期:年月日单位:元
序号
商品名称
(劳务名称)
商品品牌
生产厂家
型号
计量单位
数量
单价
金额
备注
1
2
3
4
5
6
合计
备注
对方公司联系人:对方公司联系电话:对方公司名称:
业务招待费报销附件
部门:经办人:填报日期:年月日单位:元
序号
招待日期
招待地点
客人单位
及部门
主要客人
陪同人员
招待事由
人数
金额
1
2
3
4
大写
拾万仟佰拾元角分
合计(小写)¥:
备注
票据张数
费用计算表
部门:经办人:客户:日期:年月日单位:元
序号
产品名称
计算过程(公式及金额)
发货
日期
发票
号码
回款到
账时间
财务提供
数据
1
2
3

费用报销单模板完整版

费用报销单模板完整版

费用报销单模板完整版1. 填写人信息
填写人姓名:
填写人职位:
所属部门:
2. 报销信息
费用报销日期:
报销单编号:
报销金额:
报销事由:
3. 收款信息
收款人姓名:
开户银行:
银行账号:
4. 费用明细
5. 相关附件
6. 审批意见
审批人姓名:审批日期:审批意见:
7. 财务审核
财务审核人:审核日期:审核意见:
8. 报销单状态
报销单状态:待审批/已审批/已付款/已完成
注:请在填写报销单详情时务必如实填写,如有虚假内容,将承担相关责任。

注意事项:
- 请务必携带所有相关票据和文件,以备查验。

- 票据须为原件,不接受复印件或电子版。

- 报销单一经填写,不得随意更改,请核实准确性后再提交。

报销人签字:
日期:。

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XXXX有限公司
费用报销单
申请人/部门 费用所属部门/项目号 日 期 发票索引 费用类别 填表日期 支付方式 客户名称/人员 参与人员 金额
报销费用合计 审批 费用所属部门主管 或项目负责人 FA/运营/销售 负责人 总经理
大写金额: 签名(日期) 核准 财务确认 出纳确认 领款人确认
小写金额: 签名传费招标费
01 工资 10 低值易耗摊销 18 质量认证费
02 办公费 11 运杂港杂费 19 商品损益
03 招待费 12 租赁费 20 加工费
04 社保金
05 市内交通费
06 通讯费 14 差旅费
07 水电费 15 修理费
08 折旧费 16 快递费 24 无形资产摊销
13 福利费教育费 21 税费
22 工料
23 其他支出
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