零部件入库检验作业指导书
原辅材料入库验收作业指导书
原辅材料入库验收作业指导书原、辅材料入库验收作业指导书原、辅材料的入库是指根据供货合同的规定,完成原、辅材料的接货、验收和办理入库手续等业务活动的全过程。
入库必须具有存货单位正式开出的原、辅材料入库单,并与相应的供货合同相一致的条件下方可入库。
入库单是仓库据以接收原、辅材料的唯一凭证。
原、辅材料入库单应包括:原、辅材料来源、收货单位、原、辅材料名称、品种、规格、数量、单价、实收数、收单时间、存货单位签章等内容。
1、接货接货应做到准备充分,手续清楚、责任分明、单据和凭证齐全。
接到到货通知后,应了解货物的类别、特性、数量、件重等具体情况。
安排和准备卸货场地及货位,准备卸货、搬运设备及劳动力;并通知检验员作好准备。
2、检验凭证凭证检验的依据是供货合同。
它包括的主要内容有原、辅材料规格、型号、数量、供货单位、供货方式、时间、地点、包装标准、责任区分及争论解决方式、双方主管人签章。
3、货物检查和验收首先对货物进行外观检查,看有无受潮、进水、破损、变形、污染等现象;核对到货品名、规格、型号、标志、数量、发货单位、收货单位等是否正确。
如发现有不相符的现象,仓管员有权拒绝办理入库手续,并视其程度报告采购部、财务部及总经理处理。
报检单”,通知品保部进行材质检对货物内在质量的检验,由仓管员填写“验。
检验采取全检、抽检的方式,一方面充分的利用检测工具(如卡板、检具、量具等),另一方面将货物直接置入模具中,检测其稳定及吻合性。
对合格的货物确认签字后入库,对检验不合格的货物注明原因后进行退回,并与供货商就货物存在的问题进行必要的沟通。
4、入库货物验收合格后,应立即办理入库手续。
入库时应进行以下工作:1) 复核主要复核内容如下:*货物验收记录及入库单和各项资料凭证是否移交清楚完整。
*复核入库货物与上架货物是否相符,件数是否准确,计量测试记录与实物批号是否符合。
*货物应挂上的货牌是否准确到位,帐、牌、物三者是否相符。
2) 登帐登录货物保管明细帐,无论用计算机或手工生成,都应详细反映仓库货物进、出、结存的准确情况。
工程材料入库作业指导书
工程材料入库作业指导书一、入库作业流程及要求1.1 入库作业流程:(1)收货验收:根据采购订单或收货单进行对收货物品的核对和验收,确认物品的种类、规格、数量、质量等是否与采购文件一致。
(2)材料入库:将已验收合格的物品按照规定的仓库布局进行分类码放,记录物品的入库时间、数量、位置等信息。
(3)入库质量检验:对一定比例的入库物品进行质量检验,确保入库物品符合相关标准和要求。
(4)入库管理:根据入库物品的特性进行相应的管理,防止损失、污染等情况的发生。
(5)库存管理:定期对库存物品进行盘点,及时调整库存数量,确保库存数量精确可靠。
1.2 入库作业要求:(1)维护入库作业环境:保持仓库清洁、整洁,有序摆放物品,确保入库工作安全、高效进行。
(2)认真核对物品信息:比对采购订单或收货单的物品信息,确保物品种类、规格、数量等与实际情况一致。
(3)注意验收品质:对物品进行验收时,严格把关质量问题,确保收货物品符合要求。
(4)合理码放物品:根据物品的特性和仓库布局,合理摆放物品,确保易查找、取用。
(5)依据规范进行质量检验:对入库物品进行质量检验时,按照相应的规范和标准进行操作,确保质检结果准确可靠。
(6)建立完善的入库管理制度:根据物品的特性,建立相应的入库管理制度,规范物品入库流程和操作要求。
(7)定期进行库存盘点:按照一定周期对库存物品进行盘点,及时发现问题、调整库存数量,确保库存量准确无误。
二、具体操作步骤及注意事项2.1 收货验收:(1)核对收货物品与采购文件的信息,确保物品的种类、规格、数量等与采购文件一致。
(2)对物品进行外观检查,以判断物品是否有破损、变形、腐蚀、污染等情况。
(3)按照规定的比例抽取部分物品进行质量检验,确保物品质量符合要求。
(4)填写验收报告,记录物品的验收情况和相关信息。
2.2 材料入库:(1)将已验收合格的物品按照规定的仓库布局进行分类码放,确保物品易查找、取用。
(2)填写入库登记表,记录物品的入库时间、数量、位置等信息,确保物品入库信息准确无误。
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本文部分内容来自网络整理,本司不为其真实性负责,如有异议或侵权请及时联系,本司将立即删除!== 本文为word格式,下载后可方便编辑和修改! ==入库作业指导书篇一:入库作业指导书物料入库作业指导书1 目的为规范和改善物料入库作业程序,确保物料得到及时合理的发放,提高作业效率。
2 适用范围适用于本公司所有需要进入仓库保管的、中转和需要进入仓库暂放的物料。
3 职责与权限3.1.1 仓库保管员:负责物料的申购、接收,清点,外观检验,入库手续及时办理ERP的账务处理。
3.1.2 物料需求部门:提供所需物资材料采购标准及质量要求,并对来料的质量进行验证(或会同专业人员验证)。
3.2采购部:负责物料的采购管理,通知仓管员验收并向仓管员提供相关资料,负责物料入库过程中异常情况的协调与处理。
3.2.1财务部:对仓库进行管理。
指导、检查、监督、审核仓库工作,对出现的问题及时查明原因,沟通协调解决。
4 入库程序4.1 所有进入仓库存放区的物料均须办理入库手续。
4.1.1 未经验收的材料,仓库不得办理入库。
未经验收或验收不合格的物料,不许进入仓库库存区。
4.1.2 对数量庞大的物料可按包装进行抽查,入库时按抽查结果中最少数量的包装做为标准办理入库手续,数字差异大的报有关领导。
4.1.3 检验合格,仓库保管员会同物料申购部门主管或专业人员对物料进行质量验收,验收不合格的则要求退货或换货。
4.1.4 验收合格后,仓库保管员在对方《送货单》或《销售单》上签字,并留取一联做为收货依据。
4.24.3 入库单一式三联。
一联仓库记帐,一联采购结算,一联财务审核。
由ERP操作。
月末编制《物料入库明细表》交往财务。
ERP软件操作。
5相关表单5.15.25.35.4 《领料单》或《销售出库单》《采购计划单》《入库单》《物料入库明细表》篇二:原材料入库作业指导书原材料入库作业指导书目的为规范原材料入库过程,确保合格原材料流转入生产环节,制定本作业指导书。
检验作业指导书
检验作业指导书1.进货检验1.1目的进货检验就是为了有效控制供方不合格品进入仓库,确保供方所提供的产品能满足公司及客户的质量要求。
1.2适用范围适用于公司外购或委外加工的原材料、零部(配)件、半成品、成品的检验1.3职责负责供方物料的质量判定与质量状态的标识1.4作业程序1.4.1进货检验部分1、进货检验根据采购部下发的物资采购订单每周汇总表做好检验准备,准备好测量工具(游标卡尺,卷尺,角度尺等)、工艺、零件图纸、检具及检验标准等;2、仓管员收到送货单后进行检验,根据送货单上的订单号,规格,核对产品是否正确。
核对无误后根据 MIL-STD-105E抽样标准进行抽样检验。
检验合格后在送货单上签字,并做好《进货检验记录》,次日交质管部;3、产品经检验判定合格后须贴好合格标签,并做入库处理。
产品不合格须贴不合格标签,作退货或挑选处理,并立即开出《不合格品处理单》,经质管部长或以上领导审核签字后及时反馈供方、业务,检验员还须对退货的产品以及不良品挑选过程作好跟踪和验证;4、对于供方送检的新产品的首件,进货检验员要填写《首件检验表》交研发部门确认,最终由检验部门来判定该产品是否合格,确认后立即将确认结果传真供方。
5、各项记录要规范填写,数据要真实,特别是现象的描述要清晰、易懂,必要事可以用简图来描述。
1.5检验方法1.5.1外观检验:一般采取目测,手感,样板对照等;1.5.2尺寸规格检验:卡尺,卷尺,角度尺,千分尺,螺纹环规等;1.5.3承重测试:按指导书要求加载相应的重物作禁止和滚动测试;1.5.4组装测试:与配套的产品进行组装。
1.6检验项目1.6.1管材类1、依采购订单型号,规格与送货单核对,有无质保书;2、管材表面擦拭干净,检查表面有无焊道开裂、模具压痕及材质麻点、凹坑等,方管四处R角是否一致;3、检查尺寸是否正确,方管及圆管壁厚公差±0.05;4、管材直线度、平面度、扭曲度能否满足加工要求,公差范围参照《管材的质量要求》;5、表面要求无严重的划伤,无明显的麻点凹坑,无锈斑等;6、一般管材接头管≤2%, 如有特殊要求则不可有接头管;7、特殊管材类检查捆包是否符合要求,有无因保护不当导致运输过程中造成的划伤。
(完整版)检验作业指导书
检验作业指导书1.进料检验1.1 定义进料检验又称来料检验,是制止不良物料进入生产环节的首要控制点。
进料检验由IQC执行。
1.2 检测要项IQC在对来货检验前,首先应清楚该批货物的品质检测要项,不明之处要向本部门主管问询,直到清楚明了为止。
在必要时,IQC验货员可从来货中随机抽取两件来货样,交IQC主管签发来货检验临时样品,并附相应的品质检测说明,不得在不明来货检验与验证项目、方法和品质允收标准的情况下进行验收。
1.3 检验项目与方法1.3.1 外观检测一般用目视、手感、限度样品进行验证。
1.3.2 尺寸检测一般用卡尺、千分尺、塞规等量具验证。
1.3.3 结构检测一般用拉力器、扭力器、压力器验证。
1.3.4 特性检测如电气的、物理的、化学的、机械的特性一般采用检测仪器和特定方法来验证。
1.4 检验方式的选择1.4.1 全检方式适用于来货数量少、价值高、不允许有不合格品物料或公司指定进行全检的物料。
1.4.2 免检方式适用于低值、辅助性材料或经认定的免检厂来料以及生产急用而特批免检的,对于后者IQC应跟进生产时的品质状况。
1.4.3 抽样检验方式适用于平均数量较多、经常性使用的物料。
样本大小:批量的10%(不少于20件),允收数AC=0,拒收数RE=1。
1.5 检验结果的处理方式1.5.1 允收经IQC验证,不合格品数低于限定的不合格品个数时,则判为该批来货允收。
IQC应在验收单上签名,盖检验合格印章,通知货仓收货。
若不合格品数大于限定的不良品个数,则判定该送检批为拒收。
IQC应及时填制《IQC退货报告》,经相关部门会签后,交仓库、采购办理退货事宜。
同时在该送检批货品外箱标签上盖“退货”字样,并挂“退货”标牌。
1.5.3 特采特采,即进料经IQC检验,品质低于允许水准。
IQC虽提出“退货”的要求,但由于生产的原因,而做出的“特别采用”的要求。
若非迫不得已,公司应尽可能不启用“特采”。
“特采”必须由总经理批准,可行时还必须征得客户的书面许可。
IQC进料检验作业指导书
IQC进料检验作业指导书模板1.适用范围:凡本公司生产之成品﹑半成品及供应商所交入之原材料﹑注塑件﹑委外喷漆加工品等。
2.目的:为确保公司产品的品质,降低生产成本,从所购进之原物料﹑注塑件﹑委外喷漆品﹑特采不合格品之量测和监控,来执行品质的管制作业及做成完整的检验报告,并针对产品发生品质异常作纠正及改善措施,以避免误用及防止不良品的再次发生。
3.检验参考资料:3.1制定符合公司品质标准之原物料﹑注塑件﹑委外加工品之检验规范。
3.2原物料依所需之规格制定,作为供应商供料验收之标准,以利双方品质确认。
3.3委外加工品依检验标准书.样品作为进料检验之依据。
4.定义:4.1目标管理:4.1.1 按照供应商的品质目标实现方案管理,及管理每月实绩。
4.1.2 对未达成的供应商制定对策并实施,必要时纠正和预防措施,定期对供应商点检。
4.1.3 召开每月供应商品质会议,发表每月业务计划和业绩,以保证和业体沟通、信息共享。
4.1.4 品质保证协议书签定,制约供应商必须按我司的品质目标要求去实施,以达到品质保证目的。
4.2检查基准书:依据各客户产品的外观检验基准和信赖性检验基准的要求,并结合公司内部的检验规范要求而制定出的一套检验操作标准。
5.职责和权限:5.1主管:5.1.1 来料检验规范及流程的监控、管理,新品、承认书检讨及检验基准制定并实施。
5.1.2 收集、统计各类质量数据,制作各类日报、周报、月报,跟踪质量目标达成情况。
5.1.3 定期对检验人员进行上岗培训和考核,使检验人员具有相应的技术水平和检验能力。
5.1.4 管理好供应商的来料品质状况,依据收集、统计的来料数据,对供应商做出定期考核、评比。
5.2 检查员:5.2.1 对入料的原材料、注塑件、辅材(保护膜气泡袋纸箱胶框)、委外加工产品等核对外箱标签:品名、料号、日期、数量及包装规范进行核对。
5.2.2 按照相关的检验基准,承认样件,依照检验流程进行检验并详细记录检验结果。
入厂检验作业指导书
入厂检验作业指导书一、目的入厂检验是确保原材料、零部件及外协加工件等符合企业质量要求的重要环节。
本作业指导书旨在规范入厂检验的流程和方法,保证检验结果的准确性和可靠性,防止不合格品流入生产环节,从而提高产品质量,降低生产成本。
二、适用范围本作业指导书适用于所有进入本企业的原材料、零部件、外协加工件以及包装材料等的入厂检验。
三、职责分工1、质量检验部门负责制定入厂检验标准和检验计划,并组织实施入厂检验工作。
2、采购部门负责及时通知质量检验部门进行入厂检验,并提供相关的采购合同、技术协议等文件。
3、仓库部门负责对入厂物资进行初步验收和保管,配合质量检验部门进行检验工作。
四、检验准备1、质量检验部门应收集并熟悉相关的产品标准、技术规范、采购合同及技术协议等文件,明确检验要求和验收标准。
2、准备好检验所需的量具、仪器设备,并确保其处于良好的工作状态,且在检定或校准有效期内。
3、设计并填写好检验记录表格,确保检验数据的准确记录和可追溯性。
五、检验流程1、报检采购部门在物资到货后,应及时填写《入厂检验通知单》,通知质量检验部门进行检验。
2、抽样检验人员应根据相关标准和规范,确定抽样方案和抽样数量。
抽样应具有代表性,避免抽样偏差。
3、检验项目及方法(1)外观检验检查物资的外观是否完好,有无变形、划伤、锈蚀、裂纹等缺陷。
(2)尺寸检验使用相应的量具测量物资的关键尺寸,如长度、宽度、厚度、直径等,判断其是否符合要求。
(3)性能检验对于有性能要求的物资,如原材料的化学成分、机械性能,零部件的功能、可靠性等,应按照相关标准进行测试和检验。
(4)标识和包装检验检查物资的标识是否清晰、准确,包装是否完好,防护措施是否得当。
4、判定检验人员根据检验结果,对照验收标准,对物资进行判定。
判定结果分为合格、不合格和待定三种。
(1)合格:物资各项检验指标均符合要求,判定为合格,准予入库。
(2)不合格:物资存在一项或多项检验指标不符合要求,判定为不合格。
作业指导书QC(进料检验)
1、质检要点
(1)来料暂收:仓管收到供应商的送货单后根据送货单核对来料:数量,种类及标签内容等无误后送交IQC检验,予以暂收,并签回货单给来料厂商。
(2)来料检查:
①外观:自然光或日光灯下,距离样品30CM目视;包装完好、标识正确、完整、清晰,第一批进料时要附检测报告及物质安全表及客户要求的其它有害物质检测报告;
②项目检测:按QC检测标准文件(原料)所列项目进行检测,若公司不具备该项检测能力则送至第三方检测机构检测或对某些特殊材料进行试制;检验合格后贴上合格标签,填写《物料检验表》并通知仓库入库,仓库要按材料类型、种类分开放置标示清楚;
抽样方法:每批次原料按照固体样每包取中间样;液体样按每桶上中下各取1/3,固液体总取样量为300g;然后均匀混合所有各包或桶的样品为总样品;
当检出不良品时,应及时通知相关分管领导、研发、生产部门、采购,研究出处理方案后,按相关方案作放宽使用或采用试制操作确认性能。
3、判定依据:每种原料的抽样频次详见QC检测标准文件(原料);
4、检验项目一览表
序号
检验项目
具体操作步骤
测试标准
仪器
合格
不良
不合格
1
40℃粘度
详见该项目的标准方法
GB/T 265
运动粘度仪
2
100℃粘度
详见该项目的标准方法
运动粘度仪
3
倾点
详见该项目的标准方法
GB/T 3535
倾点测定仪
4
闪点
详见该项目的标准方法
GB/T 267
闪点测定仪
5
皂化值
详见该项目的标准方法
GB/T 5354
水溶性酸碱测定
6
检验作业指导书【范本模板】
检验作业指导书1.目的:对进厂的原材料及过程、产品等进行规定的检验和试验,确保产品符合规定的要求。
2.范围:适用于直接用在本厂产品上的原材料、及产品、半成品进行检验。
3.。
职责:质量部负责对原材料及产品的验证及检验。
4.程序:4.1原材料的检验4.1.1.原材料采购进厂后,采购员按定货合同及相关采购文件,对实物规格、型号、等级、数量、重量等验证无误后,通知质检员进行检验。
4.1.2.质检员核实交检内容和质量证件齐全后方可进行检验。
4.1.3.检验和验证a)对客户有特殊要求的,按要求进行检验。
b)按国家标准进行抽样检验,具体见《原材料检验卡》。
c)质检员按照工艺文件进行检验,填写相关检验记录。
4.2.不合格品处置4.2.1.经检验和试验确定为不合格品的原辅料,按《不合格品控制程序》规定执行.4.3.过程产品检验4.3.1.操作工必须在自检合格的基础上,质检员及时进行首件检验;并将检验结果向操作者交待清楚。
4.3.2.首检合格,质检员通知操作工继续生产。
4.3.3.在首检合格的基础上,质检员和班组长人员应做好中间抽检,发现问题,采取措施及时处理,把发现的质量问题向工人交待清楚.质检员及时填写相关检验记录《不合格生产整改通知单》.4.3.4.经质检员检验出的不合格品应填写《不合格品评审单》,经主管人员签字后方可回用。
4.3.5.质检员按照产品加工工艺进行检验,填写相关检验记录。
4.4.最终产品出厂检验4.4.1.全性能检测委托检验;4.4.2.本公司能进行检验的项目及时检测,结果填写在检验报告单上。
5.相关文件5.1.《不合格品控制程序》6.记录。
(完整版)检验作业指导书
1.5.3.3重工
送检批几乎全部不合格,但经过加工处理后,货品即可接受。在此情况下,由公司抽调人力进行来货再处理。IQC对加工后的货品进行重检,对合格品接受,对不合格品开出《IQC退货报告》交相关部门办理退货。此类货品由IQC统计加工工时,对供应商做扣款处理。
2.1.3通过过程检验,防止不合格品流入下一道工序,甚至可能装在最终的产品上,以致造成不合格品出厂。
2.2首件检验
2.2.1定义及目的
首件检验是在生产开始时(上班或换班)或工序因素调整后(换人、换料、换活、换工装、调整设备等)对制造的第1件(大件产品)或前3件(非大件)产品进行的检验。目的是为了尽早发现过程中影响产品质量的系统因素,防止产品成批报废。
适用于来货数量少、价值高、不允许有不合格品物料或公司指定进行全检的物料。
1.4.2免检方式
适用于低值、辅助性材料或经认定的免检厂来料以及生产急用而特批免检的,对于后者IQC应跟进生产时的品质状况。
1.4.3抽样检验方式
适用于平均数量较多、经常性使用的物料。
样本大小:批量的10%(不少于20件),允收数AC=0,拒收数RE=1。
检验作业指导书
1.进料检验
1.1定义
进料检验又称来料检验,是制止不良物料进入生产环节的首要控制点。进料检验由IQC执行。
1.2检测要项
IQC在对来货检验前,首先应清楚该批货物的品质检测要项,不明之处要向本部门主管问询,直到清楚明了为止。在必要时,IQC验货员可从来货中随机抽取两件来货样,交IQC主管签发来货检验临时样品,并附相应的品质检测说明,不得在不明来货检验与验证项目、方法和品质允收标准的情况下进行验收。
进料检验作业指导书
1.0目的:为检验员提供检验规则和检验方法,指导其正确检验从而稳定产品质量,保证产品满足符合性要求及生产计划用料及时入库。
2.0 范围:所有非本公司生产加工的外协、外购件,经过加工或不经过加工而直接用于本公司产品上的零部件的检验。
3.0 检验工具:卡尺(300㎜/150㎜)/卷尺(300㎜)/千分尺(0-25㎜)扭力批/样板/自制检具、推力计、色差仪、百个格刀、盐雾实验箱、ROHS测试仪等4.0 引用标准:国家标准/客户标准/公司检验标准/作业指导书等5.0 术语和定义:5.1拉丝:是一种砂带磨削加工,通过砂带对金属表面进行磨削加工,去除金属表面缺陷,并形成具有一定粗糙度、纹路均匀的装饰表面。
5.2镀前划痕:指电镀或氧化之前因操作不当、或对明显缺陷进行粗打磨等人为造成的基体材料上的一般呈细线型划伤或局部磨擦的痕迹。
5.3浅划痕:膜层表面划伤,但未伤至底层(即底层未暴露);对其它无膜层表面则为:目测不明显、手指甲触摸无凹凸感、未伤及材料本体伤痕。
5.4深划痕:表面膜层划伤且已伤至底层(即底层已暴露出来);对无膜层表面则为:目测明显手指甲触摸有凹凸感、伤及材料本体的伤痕。
5.5基材花斑:电镀或氧化前因基体材料腐蚀、或者材料中的杂质、或者材料微孔等原因所造成的、与周围材质表面不同光泽或粗糙度的斑块状花纹外观。
5.6凹坑:由于基体材料缺陷、或在加工过程中操作不当等原因而在材料表面留下的小坑状痕迹。
5.7水印:电镀或氧化后因清洗水未及时干燥或干燥不彻底所形成的斑纹、印迹。
5.8水纹:塑胶或压铸件成形时,熔体流动产生的可见条纹。
5.9缩水:因材料、工艺等原因使塑胶或压铸件表面出现凹陷的收缩现象。
抄送:□总经理□市场部□工艺技术部□计划部□采购部□生产部□品质部□人力资源部□财务部□文控中心5.10气泡:批塑胶件因工艺原因内部出现的可见空气泡。
5.11砂眼:塑胶或压铸件表面的疏松针孔。
5.12披锋:压铸件或塑胶件的分模面上出现或残留的毛刺。
入厂检验作业指导书
入厂检验作业指导书1. 引言入厂检验是指在原材料、零部件等进入生产车间之前,对其进行质量检验的工作。
它是质量控制体系中至关重要的一环,能够有效地提高产品质量,并确保生产过程的顺利进行。
本文档旨在为入厂检验作业提供详细的指导,确保操作的准确性和一致性。
2. 应用范围本作业指导书适用于所有需要进行入厂检验的企业和组织。
3. 作业流程3.1 材料接收3.1.1 检查送检单在接收材料时,首先要查看送检单,确认送检材料的数量、规格和其他相关信息是否与送检单一致。
如发现不符,应立即通知供应商或相关人员进行处理。
3.1.2 检查外包装接下来要检查送检材料的外包装是否完好无损,有无湿漏、破损等情况。
若有异常情况,应及时记录并通知相关人员处理。
3.1.3 材料标识对已检验合格的材料,应在外包装上标注检验日期、检验结果和检验员姓名等信息,以便跟踪和追溯。
3.2 检验工艺3.2.1 样品准备根据检验要求,取出样品,并按照要求进行处理和加工。
如需特殊处理,如切割、破碎等,应遵守安全操作规程,确保操作人员的人身安全。
3.2.2 检验方法根据不同的材料和性质,选择相应的检验方法进行检验。
对于常见的方法,如外观检查、尺寸测量、验光仪测试等,要求检验员熟悉操作流程和仪器的使用方法,并确保准确性和可靠性。
3.2.3 检验记录在检验过程中,要及时记录检验结果、检验员姓名、检验日期等信息,并签名确认。
记录应准确、清晰,便于查阅和追溯。
3.3 检验结果判定将检验结果与标准进行对比,判断样品是否合格。
判定依据应明确,并经过相关人员的共识。
如有争议,应将样品留样,并及时与供应商联系进行沟通和协商,避免不必要的纠纷与损失。
3.4 合格材料处理对于检验合格的材料,应及时进行入库处理,并在相应资料中进行记录,如供应商信息、采购信息、入库日期等。
同时,应确保材料的存放环境和条件符合要求,避免损坏和质量问题。
3.5 不合格材料处理对于检验不合格的材料,应按照质量控制程序进行处理。
进料检验作业指导书(含表格)
进料检验作业指导书(IATF16949-2016/ISO9001-2015)1.0目的确保原物料、辅料及外加工之产品品质能达到本公司要求的水准,满足生产及客户需求。
2.0适用范围本公司对外采购原材料、半成品和外加工半成品、成品。
3.0职责:3.1品质部负责原物料、辅料及外加工半成品、成品质量检验,判定及记录。
3.2品质部主管负责确认原物料、辅料及外加工半成品、成品质量达到我司要求。
4.0定义急料:因产线停线或将要停线的急需物料,客户急需物料。
5.0作业流程5.1准备工作:5.1.1接到仓库《验收入库单》相关检验人员在4H-24H内对物料进行检验。
5.1.2核对检验之物名称、规格、型号生产厂家,数量以及随货之《出货检验单》。
5.2检验步骤:5.2.1按照GB2828-2012逐批检查,计数抽样按AQL正常随机抽检进行,CR:0,MA:0.65,MI:1.5,特殊抽样按S-2进行。
5.2.2.1根据《外协、外购产品检验指导书》对各项目进行检验。
5.2.2.2对检验结果在《进货检验记录表》中予以记录。
5.2.2.3供应商初期供货前5批产品采加严检验,具体转换程序为:a.从正常检验到加严检验当进行正常检验时,若在连续五批来料中有两批经检验不合格,则后续来料转到加严检验。
b.从加严检验到正常检验当进行加严检验时,若连续五批来料合格,则后续来料转到正常检验。
c.从正常检验到减量检验当进行正常检验时,若连续10批来料检验合格,则后续来料转到减量检验。
d.从减量检验到正常检验当进行减量检验时,若有一批来料检验不合格,则后续来料转到正常检验。
e.从加严检验到停止检验当进行加严检验时,若连续五批加严检验不合格,则停止检验。
f.从减量检验到免检当进行减量检验时,若连续五批减量检验合格,则后续来料转为免检。
g.从免检到正常检验当生产线抱怨来料异常时,或品质部主管认为有必要回到正常检验,则后续来料转到正常检验。
5.2.2.4如果因检测能力或手段不足,相关物料验收依据是供应商提供的出厂检验报告、第三方测试报告及我司试用结果,以上条件全部符合物料才可做为合格品入库。
检验作业指导书(共五则)精选全文完整版
可编辑修改精选全文完整版检验作业指导书(共五则)第一篇:检验作业指导书检验作业指导书1.进料检验 1.1 定义进料检验又称来料检验,是制止不良物料进入生产环节的首要控制点。
进料检验由IQC执行。
1.2 检测要项IQC在对来货检验前,首先应清楚该批货物的品质检测要项,不明之处要向本部门主管问询,直到清楚明了为止。
在必要时,IQC验货员可从来货中随机抽取两件来货样,交IQC主管签发来货检验临时样品,并附相应的品质检测说明,不得在不明来货检验与验证项目、方法和品质允收标准的情况下进行验收。
1.3 检验项目与方法 1.3.1 外观检测一般用目视、手感、限度样品进行验证。
1.3.2 尺寸检测一般用卡尺、千分尺、塞规等量具验证。
1.3.3 结构检测一般用拉力器、扭力器、压力器验证。
1.3.4 特性检测如电气的、物理的、化学的、机械的特性一般采用检测仪器和特定方法来验证。
1.4 检验方式的选择 1.4.1 全检方式适用于来货数量少、价值高、不允许有不合格品物料或公司指定进行全检的物料。
1.4.2 免检方式适用于低值、辅助性材料或经认定的免检厂来料以及生产急用而特批免检的,对于后者IQC应跟进生产时的品质状况。
1.4.3 抽样检验方式适用于平均数量较多、经常性使用的物料。
样本大小:批量的10%(不少于20件),允收数AC=0,拒收数RE=1。
1.5 检验结果的处理方式 1.5.1 允收经IQC验证,不合格品数低于限定的不合格品个数时,则判为该批来货允收。
IQC应在验收单上签名,盖检验合格印章,通知货仓收货。
1.5.2 拒收若不合格品数大于限定的不良品个数,则判定该送检批为拒收。
IQC应及时填制《IQC退货报告》,经相关部门会签后,交仓库、采购办理退货事宜。
同时在该送检批货品外箱标签上盖“退货”字样,并挂“退货”标牌。
1.5.3 特采特采,即进料经IQC检验,品质低于允许水准。
IQC虽提出“退货”的要求,但由于生产的原因,而做出的“特别采用”的要求。
入库检验作业指导书
文件修正一览表变更前:1. 目的规范FQC入库检验作业行为。
2. 范围适用我司所有的入库检验作业。
3. 参考记录3.1 《生产派工单》3.2 《产品标签制作作业指导书》3.3 《品质异常反馈单》3.4 《留样标识卡》3.5 《组装PQC入库检验记录表》4.维护单位品保部5. 权责生产部:负责入库检验需求的提出品保部:负责待入库产品的检验及结果反馈6. 作业程序与说明6.1 检验时机:生产部将已生产完成的产品包装好后置于待检区,通知FQC进行入库前最终检验。
6.2 入库检验项目:6.3.1 依《生产派工单》核对实物与标签是否相符。
6.3.2 对重点尺寸进行5PCS检查,.此重点尺寸定义为1.带针脚类产品为外露脚长加总长,2.无针脚类产品为总长加总P距。
3.记录其中一个最大值,一个最小值。
6.3.3 依包装规范检验产线包装方式是否正确。
6.3.4 依包装明细检验包装数量是否正确。
6.3.5 依《产品标签制作作业指导书》检验内/外盒及尾数盒标签是否正确。
6.3.6 依AQL抽样计划对每批成品进行外观抽检。
6.3.7 每批产品的FQC至少检验尾数盒加一个整数盒的包装方式、包装数量和标签。
6.4 检验标识:如全部检验合格,FQC需在所有内盒标签上加盖PASS章。
并通知生产单位可以进行入库作业。
6.5 检验异常处理:6.5.2 FQC检验时如发现不良,整批产品全数退产线重工处理。
并开立《品质异常反馈单》,要求产线改善。
6.6 留样:6.5.1 成型FQC需要求成型技术员在生产完成后停机前将最后一模送FQC进行末件确认,如末件检验无误,成型FQC将整模穴样品作为末件留样,并填写完整《留样标识卡》留样保存。
6.5.2 组装FQC在对产品抽检无误后,需留取1PCS作为末件留样,并填写完整《留样标识卡》留样保存。
6.7 FQC将以上检验结果记录在《组装PQC入库检验记录表》上,并归档留存。
元器件入库检验作业指导书
工作要求:
1.检验人员必须持上岗证;
2.检验员在接收料单后,(1)依据《合同供方清单》核实供方是否为本年度的合格供方,或是
已办理手续的临时供方(采购部门需出具经领导审核批准的《临时供方申请单》),(2)检查送检产品的标识是否齐全,清晰,有效,如有以上两条不符,检验员有权拒检;
3.在检验前,对使用的仪表、量具应确定其校准状态,并视需要适时地进行必要的自校或调整,
以确保其准确性和有效性;
4.依据检验项目和要求进行检验并做好检验记录;
5.检验合格后方可开具合格通知单。
对不合格应作好标识、隔离,并向检验部门出具“检验报
告单”。
说明:
对于贴片器件(阻容、晶体管),采用一次抽样方案、S-3特殊检验水平,每次最多抽检20PCS。
检验项目和方法:
采购产品如无特殊说明,均采用GB2818.1-2003一次抽样方案Ⅱ级检验水平。
QA检验作业指导书
QA检验作业指导书关键信息项:1、检验标准与规范2、检验流程与步骤3、检验设备与工具4、检验记录与报告5、不合格品处理方式6、检验人员职责与权限11 检验目的本协议旨在明确 QA 检验作业的流程、标准和要求,确保产品质量符合相关规定和客户需求。
111 适用范围适用于本公司所有产品的检验作业。
12 检验标准与规范121 产品应符合国家、行业及企业内部制定的质量标准。
122 依据产品设计图纸、工艺文件和相关技术要求进行检验。
123 参考客户提供的特殊质量要求和验收标准。
13 检验流程与步骤131 进料检验1311 供应商送货后,仓库人员通知 QA 检验员进行检验。
1312 检验员依据检验标准对原材料、零部件进行外观、尺寸、性能等方面的检验。
1313 记录检验结果,合格则办理入库手续,不合格则按照不合格品处理流程执行。
132 过程检验1321 生产过程中,按照规定的检验频率和检验点进行巡检。
1322 重点检查工艺执行情况、半成品质量状况。
1323 发现问题及时通知生产人员进行调整和改进。
133 成品检验1331 成品完成后,进行全面的质量检验。
1332 包括外观、功能、包装等方面的检验。
1333 依据检验结果判定产品是否合格,合格产品准予出货,不合格产品进行返工或报废处理。
14 检验设备与工具141 配备必要的检验设备,如量具、仪器仪表等,并定期校准和维护。
142 确保检验设备的精度和准确性满足检验要求。
143 检验工具应妥善保管,使用后及时归位。
15 检验记录与报告151 检验过程中应如实记录检验数据和结果。
152 检验记录应清晰、完整、准确,便于追溯和查询。
153 按照规定的格式和要求编制检验报告,及时向上级汇报检验情况。
16 不合格品处理方式161 对于不合格品,应进行标识和隔离。
162 分析不合格原因,确定处理方案,如返工、报废、降级使用等。
163 对返工后的产品重新进行检验,确保符合质量要求。
检验作业指导书
检验作业指导书1.目的:为了规范检验员的检验作业程序,特制定本规范。
2.范围:检验员对自制产品、外协外包件、入库原材料的检验均适用本作业指导书3.引用规范:《通用技术手册》《产品标识控制流程》4.检验步骤:4.1对照图纸要求之版本,是否与实物一致。
4.2识别图纸要求之材料,是否与实物相符。
4.3审查技术说明。
留意不同类型的热处理、光洁度等对加工的要求。
4.4审核图纸的尺寸、形位公差、外观要求、光洁度等,决定检查方法,合理选用量具,保证检测质量。
4.5按次序对工件进行检验,检完一个尺寸,作一个记号,不能漏检。
4.6检出不良品,质检员记录并开具NCR报告并报技术工艺部确认是否返修,报废或让步接收。
4.7检验完毕签署检验记录,工件按要求进行标识。
4.8办理入库。
注意事项:5.1审图时注意图纸是否模糊不清、是否漏盖工艺章。
5.2图纸数量理论上只许多不能少。
5.3审核所有材料,避免错料,混料。
5.4检查是否有漏加工。
5.5留意零件与图纸其它不符之处,比如方向相反等。
5.6留意机加面喷漆前是否做好防护措施。
5.7检查图纸标识需焊后加工的是否留有余量。
6.检验要求和方法6.1外观检验要求6.1.1使用材料应符合有效版本图纸的要求,材料本身应无变形、划伤、氧化色。
6.1.2表面光滑、平整、无毛刺、变形、锈蚀、裂纹、压折、夹渣、气孔等;预埋件、铆件应牢靠、无松动,螺纹无缺损、无腐蚀等;不允许有加工遗留物;6.1.3零件的喷漆层应均匀、连续,无缩孔、起泡、开裂、剥落、粉化、流挂、露底(局部无涂层或涂料覆盖不严)、指印等缺陷;6.1.4表面处理后,零件表面允许有不可避免的轻微夹具印痕和轻微的水印;在不影响装配的情况下,边、棱角处允许有轻微的粗糙;非重要表面允许有轻微的水纹或个别的斑点;6.1.5去毛刺要求:用手沿零件加工边角的任何位置及方向触摸均无刮卡现象。
6.2尺寸检验方法和要求6.2.1标注公差尺寸检验方法及标准:用游标卡尺,盒尺,高度尺,角度尺,百分表,平台,间隙尺,千分尺或检测夹具等进行检验。
检验作业指导书
检验作业指导书1.目的规范检验工作,提高产品质量,确保产品满足组织的品质要求。
2.范围适用于我司自制或委外协作加工的所有加工件。
3.职责品质部是本公司的质量管理部门,负责产品检验工作并记录验收结果。
4.内容检验流程-检验方法-判定标准-检验报告-不良品处理-纠正预防措施4.1检验流程供应商按照采购订单送货到公司将送货单给仓库,仓库按照采购订单及收货单上的名称、编号、数量对来料进行验收;如发现有缺件、编号与名称不符等情况验可退货给供应商,验收合格后,仓库开立《来料检验通知单》交品质部检验,品质部按照图纸、技术规范、及抽样水准对来料进行抽样检验。
接到仓库开立的来料检验通知单后,检验员需在半小时内进行检验工作,整理好该批次的相关图纸及检验工具,到现场进行验收工作,检验合格的部件粘贴“绿色”合格标签;检验不合格粘贴“红色”不良标签,并填写《品质异常处理单》召集相关部门进行原因分析和改善;将检验结果记录每日检验日报表中;并跟进不合格品的处理及改善效果,将检验合格的产品交由仓库入库。
相关表单文件及抽样水准《进料品质控制流程》《来料检验通知单》《机架过程品质控制流程》《品质异常处理单》《来料检验日报表》《问题点记录表》4.2 检验方法原材料核对:核对产品的名称、材质、型号规格、图号、材质证明、厂家的出厂检验记录。
成品外观检验:表面不允许有砂孔、毛刺、裂纹、塑性变形,不允许有明显的划痕、凹凸、折痕、污渍、色差等,必须符合工艺或技术文件标准,零部件的编号规则及位置与相关技术文件或图纸规定要一致。
尺寸、角度、形位误差的检验:根据标准要求选择合适的检验器具或配合其他辅助检测工具进行检验,并详细真实的记录检验结果。
按照图纸标注的长宽、孔径、距离、角度、槽、标注公差、螺纹长宽及纹牙、表面处理,逐一进行检验,重要部件做好检验数据记录,必要时可进行简单的装配查看配合是否异常,必须符合图纸技术要求。
机架件注意其图纸要求的材质及表面处理要求,严格按照图纸尺寸公差验收,加工成型后不得有沟痕、碰伤等损坏表面,降低强度及寿命的缺陷,去边角及毛刺。
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零部件入库检验作业指导书
产品型号
NPS6700C1
产品名称
客 车
文件编号
JY-6700C1-312001
共 1 页
第 1 页
零部件名称
检 验 标 准
检查工具及方法
专检频次
重要程度
备注
顶棚内饰及驾驶门护板
(关键件)
1、生产厂家确认:湖南亚太实业有限公司或江苏洪昌科技股份有限公司。
签 名
日 期
编制
审批
日 期
宁波神马汽车制造有限公司
零部件入库检验作业指导书
产品型号
NPS6700C1
产品名称
客车
文件编号
JY-6700C1-311002
共 16 页
第 1 页
工序名称
检 验 标 准
检查工具及方法
专检频次
重要程度
备注
侧窗总成
(关键件)
1、生产厂家确认。
1.1推拉侧窗总成:泰州市第一铝材厂有限公司/成都华西汽车附件有限公司。
5.3外表面弧度尺寸与检验样板不贴合间隙≤1mm。
目测
卷尺
样板
直靠板
1次/批
A
更改
标记
处数
更改文件号
签 字
日 期
标记
处数
更改文件号
签 字
日 期
编制
审 批
日 期
宁波神马汽车6700C1
产品名称
客车
文件编号
JY-6700C1-311002
共 16 页
第 2 页
可靠。
3.5出风口风球转动灵活;表面色泽均匀,无瑕疵。
4、尺寸检验:
4.1轮廓尺寸A-5mm。
4.2弧度尺寸与样板不吻合度≤3mm。
目测
卷尺
样板
1次/批
A
前、后风窗玻璃
(关键件)
1、生产厂家确认:上海福耀玻璃有限公司/常州工业技术有限公司。
2、每批零件应有供应商提供的有效的检测报告。
3、外观检验:
3.1 玻璃表面洁净,无划痕、损伤;CCC标识以及各类标示清晰、完整。
推拉窗玻璃:泰州市阳光玻璃有限公司/福耀玻璃工业集团股份有限公司/常州工业
技术玻璃有限公司
1.2封闭侧窗的粘接玻璃:福耀玻璃工业集团股份有限公司/常州工业技术玻璃有限
公司。
2、每批零件应有供应商提供的有效的检测报告。
3、推拉窗外观检验:
3.1 玻璃表面洁净,无划痕、损伤;CCC标识以及各类标示清晰、完整。
日 期
编制
审 批
日 期
宁波神马汽车制造有限公司
零部件入库检验作业指导书
产品型号
NPS6700C1
产品名称
客车
文件编号
JY-6700C1-311002
共 16 页
第 3 页
工序名称
检 验 标 准
检查工具及方法
专检频次
重要程度
备注
安全带
(关键件)
1、生产厂家确认:浙江赛凯车业有限公司。
2、规格、型号:驾驶员安全带(三点式)LSQA-1其他乘员安全带(两点式)LSQD。
4.3 镜片大小:长×高=253±2×160±2。
4.4镜面塑料底座黑色匀称,镜面与镜座连接可靠。
4.5镜杆黑色喷塑,色泽一致,无划伤。
4.6连接底座与橡胶垫配合良好。
5、功能检验:
5.1镜杆角度调节自如,琐止可靠。
5.2镜片角度调节自如,琐止可靠。
目测
卷尺
1次/批
A
门锁
(关键件)
1、生产厂家确认:浙江中特力制锁有限公司。
时,玻璃与窗框絨槽胶条贴合良好。侧窗琐止、开启可靠、轻松。
3.4 玻璃在窗框内滑动自如,无晃动现象。
3.5絨槽胶条规范、舒展,接缝处密实,与型材内表面粘接牢固,有效。
3.6条形排水孔开孔6×30规范;排水孔无遮盖现象。
3.7 底边3块5mm厚的橡胶垫块分布规范,与型材底板粘接牢固。
4、封闭侧窗玻璃外观检验:
2、规格、型号:107C、121-1C、157E、161、163。
3、每批零件应有供应商提供的有效的检测报告。
4、外观检验:表面镀铬完整、均匀,表面光亮无瑕疵。
5、功能检验:琐舌伸、缩可靠,锁体运动件、琐止件运动正常,琐止可靠。
目测
启子
1次/批
A
更改
标记
处数
更改文件号
签 字
日 期
标记
处数
更改文件号
签 字
3.2 外观饱满、流畅,周边圆润、无跳砂等缺陷;
3.3 前风窗玻璃为夹胶玻璃3+0.76+3,无气泡现象;
3.4 后风窗玻璃为5mm钢化玻璃;
4、尺寸检验:
4.1轮廓尺寸与检具A-2mm。
4.2弧度尺寸与检具不吻合度≤2mm。
目测
卷尺
检具
1次/批
A
更改
标记
处数
更改文件号
签 名
日 期
标记
处数
更改文件号
3.2窗框为黑色喷塑处理或氧化黑色处理,色泽均匀、一致。窗框表面洁净,表面颗粒
直径≤Φ0.2,颗粒数1米内≤3颗。窗框规整、饱满,无翘边或变形现象;窗框型
材接缝处接缝密实、牢固可靠;接缝处型材同面,错位误差≤0.5mm。
3.3 锁扣与玻璃连接牢固,规整,锁扣琐止运动轻松;锁扣与挂钩配合良好,琐止状态
2、每批零件应有供应商提供的有效的检测报告。
3、外观检验:
3.1 内饰面料表面洁净,无划痕、损伤;
3.2 内饰板直边整齐,面料包边规整,包边密实、牢固;开孔处开孔规范,
开孔处面料包边密实、牢固;
3.3前后顶成型规范,周边切边顺畅,无分层现象;
3.4风道直、挺,槽口规范,周边切边平直,无分层现象;隔热层粘贴严密、
5、尺寸检验:幅宽2000±3mm;厚度2.2-0.1mm。
目测
卷尺
游标卡尺
1次/批
A
后视镜
(关键件)
1、生产厂家确认:丹阳东港灯具有限公司。
2、规格、型号:DG2001。
3、每批后视镜入库应有供应商提供的有效的检测报告。
4、外观检验:
4.1 CCC标识完整、清晰。
4.2表面洁净、弧面饱满、圆润、规范。
工序名称
检 验 标 准
检查工具及方法
专检频次
重要程度
备注
地板革
(关键件)
1、生产厂家确认:无锡八一塑料有限公司/无锡市新区八一塑料厂。
2、规格、型号:幅宽2000mm,厚度2.2mm灰色、小方格。
3、每批零件应有供应商提供的有效的检测报告。
4、外观质量:表面洁净,图案清晰,无划痕、损伤、折痕等缺陷。
3、每批安全带入库应有供应商提供的有效的检测报告。
4、外观检验:
4.1 CCC标示完整、牢固。
4.2安全带颜色为黑色或灰色。
4.3安全带壳体完好,圆润、饱满,色泽均匀。
4.4连接支架镀锌规范;连接螺栓M12×1.5及琐止垫片齐全。
5、功能检验
5.1驾驶员安全带在缓慢拉动时流畅,回缩自如;快速拉动下,安全带卡止可靠。
4.1 玻璃洁净,饱满,圆润,无划痕,周边无损伤。
4.2CCC标识以及各类标示清晰、完整。
4.3 黑边完整、无透光现象;网点规范、整齐。
5、尺寸检验:
5.1窗框轮廓尺寸A-1mm;对角线误差≤2mm;周边直线度误差≤1mm。
5.2 玻璃轮廓尺寸A-1mm;对角线误差≤2mm;周边直线度误差≤1mm。