[物料与采购管理]采购管理制度及流程

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采购管理制度及操作流程

采购管理制度及操作流程

采购管理制度及操作流程采购管理是一个企业运营中至关重要的环节,它对企业的运营成本、质量、信誉等方面影响深远。

为确保企业采购工作能够健康、高效发展,必须建立完善的采购管理制度和操作流程。

本文将对这一方面进行详细介绍。

一、采购管理制度采购管理制度是为确保企业采购工作高效、协调、合法进行而制定的一系列规章制度。

对于一个企业而言,如何制定一套适合自身的采购管理制度是一个非常重要的问题。

下面是一些可能包含在采购管理制度中的规定。

1. 采购相关法规的规定国家对于采购活动有着相对严格的法规,企业应当对其严格执行。

2. 采购进出货流程的规定采购进出货流程也是采购管理制度中必不可少的部分,包括物料准备、发出采购订单、验收入库等方面。

3. 采购预算的规定企业应当制定相应的采购预算并进行依据预算实施采购的管理。

4. 供应商管理的规定规定了企业应该如何寻找供应商、如何进行供应商评估,以及如何与供应商建立良好的合作关系和贸易的信誉模式。

5. 报价和议价的规定企业应该按照标准流程执行采购活动,同时要根据企业的成本和实际情况进行选择性议价。

6. 权责清晰的规定制订采购管理制度的同时,也应该把企业采购部门内部之间权责关系的分配清晰化,明确各级职责、权限和管理程序。

7. 合同管理的规定合同是采购工作中非常重要的环节,企业应考虑对合同进行完善的管理,包括合同签订、履约、监控等方面的规定。

二、采购管理操作流程除了采购管理制度之外,采购管理流程也是非常重要的部分。

采购流程主要包括如下流程:1. 采购准备权责部门:采购活动发起者、采购人员从采购需求的产生,到采购计划、采购询价的处理等流程,以及采购预算和报销审批,都属于采购准备阶段。

2. 供应商筛选权责部门:采购人员、集中负责采购审批的管理人员在采购准备阶段,企业需要寻找最适合自己采购需求的供应商,该阶段是对供应商进行资格审核和交流的过程。

3. 采购活动的实施权责部门:采购人员、审批管理人员指以发出采购订单、确定贸易条件、签订合同为重点的采购活动。

物业公司物料采购管理制度(3篇)

物业公司物料采购管理制度(3篇)

物业公司物料采购管理制度一、物资采购管理程序1、采购物资分类(1)、A类物资:办公用品类物资。

为满足公司正常办公而所需的IT设备、备件、网络设备及备件、开发工具、软件产品、计算机外设与耗材及其维护服务;公司用车辆、家具、办公设备、办公文具、办公耗材、印刷类产品、礼品、财产保险、场地修饰、设施维护以及其它行政类物资及服务。

(2)、B类物资:工程水、电、土建类物资。

为满足小区设备设施维护而需要的各种水、电配件、土建施工常用品。

(3)、C类物资:清洁绿化类。

包括小区清洁所需常用设备、工具、消耗品;小区绿化所需的设备、工具、消耗品、补种的花草、树木以及维护。

(4)、D类物资:劳保类物资。

包括办公室、保安、绿化、工程、清洁等全体职工的工服及劳动保护用品。

(5)、E类物资:固定资产类物资。

2、采购流程及采购方式(1)、采购流程:各部门根据正常经营活动、以及工作计划于每月____日编制申购计划,报到采购员处,由采购员填写《申购单》--报相关部门主管审核--项目经理审核--副总经理审批--总经理审批--采购人员按计划采购--物资使用部门验收--采购人员办理财务等相关手续并登记管理。

如需紧急采购,采购人员需得到总经理口头允许,可以先行采购,而后补办《申购单》手续。

(2)、采购方式:除(1、行业垄断的项目;2、由于市场垄断供应商不足三家,又没有合适替代物的采购;3、受政府相关部门限制的项目。

)均应采用货比三家的方法;由采购人员与使用人员对市场价格进行调查,向几家供应商发放询价表,进行比价、议价到最后定价,并做好询价、定价表的管理。

由公司采购人员提供价格参考表,再进行市场询价、定价。

3、采购协议和合同的管理(1)、长期供应商:要求其提供营业执照复印件,都要与公司签订供货协议(合同),以确保其供应物资的质量、规格以及价格的合理性。

(2)、临时供应商:要求与其达成临时协议,保证物资质量、规格以及价格的合理性。

4、采购实施与管理:采购人员根据审批的《申购单》,依据实际情况,进行询价、定价后,确定供应商,进行采购。

材物料采购管理制度

材物料采购管理制度

材物料采购管理制度一、总则为规范公司内部材料采购管理工作,提高采购效率,保障采购质量,特制定本制度。

二、采购范围公司的材料采购范围包括但不限于原材料、零部件、办公用品等。

三、采购流程1. 编制采购计划:各部门负责人根据公司业务需求,编制材料采购计划,并提交至采购部门。

2. 供应商筛选:采购部门根据采购计划,对供应商进行筛选,选择合适的供应商进行洽谈。

3. 询价与比价:采购部门向选定的供应商发送询价单,要求提供报价及产品信息,进行比价分析。

4. 签订合同:采购部门与供应商进行谈判,最终确定合作意向,并签订采购合同。

5. 订单下达:采购部门根据合同要求,向供应商下达订单,并确定送货时间及地点。

6. 收货验收:部门接收到货物后,进行验收,确认货物与合同要求一致后签字确认。

7. 付款结算:采购部门根据合同约定,及时结算款项,并将相关文件归档。

四、采购规范1. 采购政策:严格遵循公司的采购政策,遵循公平、公正、公开的原则,确保采购过程合法合规。

2. 供应商管理:建立供应商档案,定期评估供应商绩效,对供应商实行动态评定,提高供应商的稳定性和服务质量。

3. 合同管理:签订采购合同时,明确商品品种、数量、质量标准、价格、交货期限等内容,确保双方权益。

4. 质量管理:采购部门应加强对货物质量的把控,严格执行公司的质量标准,确保货物质量合格。

五、采购监督1. 采购监督:公司领导层应加强对采购工作的监督,定期对采购流程及结果进行检查,确保采购工作的规范运行。

2. 风险评估:采购部门应加强对采购风险的评估,及时采取措施化解风险,确保采购工作的顺利进行。

六、违规处理1. 违规处理:对采购工作中存在的违规行为,公司将依法依规对相关责任人进行处理,并追究其责任。

2. 公开透明:公司将定期公布采购情况,接受社会监督,确保采购工作的公开透明。

七、附则1. 本制度由公司董事会审定并生效,适用于公司内所有材料采购工作。

2. 本制度的解释权归公司总经理办公室。

物料采购管理制度全套

物料采购管理制度全套

物料采购管理制度(1)采购部接收“请购单”时,应检查单据的填写情况是否清晰、完整,是否经过企业上级审批。

(2)采购部接收“请购单”时,应遵循“无计划不采购、库存充足不采购、信息不详尽不采购”的原则。

(3)采购部接收“请购单”时,应及时与仓储部联系,确认请购物资是否有超储库存。

(4)对于不符合规定以及撤销的“请购单”,及时通知相应部门。

2.请购单的分发要点。

(1)对于“请购单”应按照人员分工和岗位职责进行分工处理。

(2)对于紧急请购项目应优先处理。

(3)对于无法达到“请购单”所述要求的情况,要及时通知请购部门。

第3章采购作业程序第7条物料采购审批程序1.采购部对接收到的“请购单”进行审核,将不符合规定的“请购单”退回请购单位。

2.采购部根据“请购单”以及目前仓储物料情况,确定应采购的物料种类、数量、规格以及拟采用的采购方式,编写“物料采购审批表”,交由生产副总以及总经理审批。

3.审批通过后,采购部按照规定程序开展采购作业。

第8条物料采购实施程序1.物料采购人员接到“物料采购审批表”,确定采购内容,包括采购对象、采购数量、采购时间等信息。

2.采购信息确认后,物料采购人员应首先选取与企业存在固定合作关系的供应商,进行采购作业。

3.若无合适供应商,物料采购人员应进行调查和询价,按照市场行情选择三家以上的供应商作为备选对象。

4.将供应商的整体情况进行整理分析,拟定议价方式及各种附加条件,以经过批准的采购方式,向供应商议价。

5.物料采购人员综合物料价格以及质量等因素,确定供应商。

向上级汇报,得到审批后,与供应商签订采购合同,按照合同进行采购。

第9条采购物料验收入库程序1.收到采购物料之后,物料采购部门组织人员对采购物料进行检验。

2.检验合格后,填写“物资入库验收单”,将物料登记入库。

3.对于不合格物料,检验人员及时通知物料采购人员,物料采购人员与供应商联系,及时办理退换货。

第10条采购物资付款工作程序1.采取预付款方式的采购物料,由物料采购人员凭“采购合同”,填写“借款单”,交由财务部审核,审核结束后办理付款手续。

公司采购管理制度及采购流程

公司采购管理制度及采购流程

公司采购管理制度及采购流程公司采购管理制度及采购流程(精选篇1)一、总则为加强采购工作的管理,提高采购工作的效率,制定本制度。

所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。

二、采购部人员职责及管理制度1. 热爱本职工作,勤于学习新技术,了解新产品,注意市场信息的积累。

2. 廉洁奉公,不徇私舞弊,不违法乱纪,勤俭节约,讲究职业道德。

3. 负责公司生产所需材料的采购工作。

4. 负责供应商的开发、管理及维护工作。

5. 坚决执行各项采购工作制度及公司各项规章制度。

6. 大项材料必须做招标工作,其他材料询价必须三家供应商以上参与。

7. 积极了解材料的短缺、发货、验收等实际情况,早知道,早处理。

8. 及时协助财务部对照欠款数额或者合同要求安排对供应商进行付款。

9. 做到每周一小结,每月一总结,每年一审核。

10. 完成领导交办的其他工作。

三、采购工作流程采购部作为一个职能部门,在项目的具体实施中担负了不可推卸的重要责任,采购工作的好坏,直接影响了工程的质量、工期、成本。

建立高效、实用、完善的采购工作流程是提高采购效率,较低成本最有效的方法。

在项目实施的过程中,采购部需要生产、财务、质检等各个部门的大力支持才能顺利的完成采购工作,每个部门之间的联系需要一个标准来规划,来提升工作效率,减少工作失误,为项目的顺利实施做出各自的贡献。

1. 在项目的初始运作阶段,采购部根据项目部、投标部的具体要求,配合进行投标的材料报价,以更好的达到在以后的生产中控制成本的目的,更要避免发生投标价低于实际采购价的情况出现。

2. 项目正式运作后,采购部应该在第一时间开始进行所需材料的采购准备工作。

生产计划部门依据工程合同和对比库存后的实际需求,对采购部下达《材料申购单》(附表 1 )此单由申请人填写,生产或者项目负责人签字后生效,一试三份,一份申请人留存,一份发往采购部,一份发往工厂或者生产基地。

3. 采购部接到《材料申购单》后,根据所需材料的规格,质量要求,数量,生产地址等实际情况,向公司已经确定的合格供应商中的 3 家— 5 家发出《材料询价单》(附表 2 )。

采购制度及流程(3篇)

采购制度及流程(3篇)

采购制度及流程一、目的为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本,满足工公司对优质资源的需求,进一步规范物资采购流程,加强与各部门间的配合,特制订本制度。

二、适用范围适用于本公司所有采购的物料及耗材品。

三、基本原则采购是一项重要、严肃的工作,各级管理人员和采购经办人必须高度重视。

采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则,并综合考虑“质量、价格”的竞争,择优选取。

四、工作程序(一)采购基本事项____日常采购(包括但不限于日常办公用品及其它消耗用品)采用现需现采购的原则,一般由总务后勤人员负责采购,也可由需方直接采购。

2.非日常用品采购(包括但不限于较大型办公器材及物料)应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽谈。

3.对价值超过____元以上的办公用品及____元以上的配件、设备、仪器、劳务等需要由申请人写出比价申请报告经分管领导签署意见报总经理审批后实施。

采购人在采购前须将采购计划或申请,交财务部进行比价;在提交采购计划或申请的同时,采购人呢应对新采购物品提供至少____家以上的供应商报价和联系资料,有财务部对提供的供应商(但不仅限于)进行询价或实地调查。

4.采购应索要发票,金额小的索要收据,网络采购应保留聊天记录及付款证明。

(二)采购申请1.采购之前,采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量,需求日期及注意事项填写“物品申请单或采购定单”。

2.紧急采购时,由采购部门在“物品申请单”上注明“紧急采购”字样,以便及时处理。

3.若撤销采购,应立即通知总务后勤人员或采购部人员,以免造成不必要的损失。

(三)采购流程1.采购经办人在“物品申请单或采购定单”内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额。

2.各采购经办人在采购之前必须把“物品申请单或采购定单”交到财务部进行审核,报总经理审批后,方能进行采购。

3.采购物料定单必须写上公司统一规定单号报总经理审批后复印一份交与财务。

(四)采购经办人职责1.建立供应商资料与价格记录。

采购制度及流程范文(4篇)

采购制度及流程范文(4篇)

采购制度及流程范文第一部分:采购制度概述一、目的本采购制度的目的是为了规范和统一公司的采购管理工作,确保采购活动的透明化、公平性和合法性,提高采购效率,降低采购风险,保证公司的经济效益和经营安全。

二、适用范围本采购制度适用于公司所有涉及采购活动的部门和员工。

三、基本原则1.公平性和透明化原则:采购活动必须公开、公正、公平、透明,不得存在任何非法和不道德的行为。

2.合规性原则:采购活动必须符合国家法律法规、公司内部规章制度以及采购合同等相关规定。

3.经济性原则:采购活动必须在保证质量的前提下,追求最优的价格和资源利用效率。

4.效率原则:采购活动必须高效、快捷,遵循简化流程、缩短周期的原则。

第二部分:采购流程一、采购需求申请1.部门或员工发现采购需求后,需填写《采购需求申请单》,包括需求物品名称、规格、数量、用途、预算等信息,并经相关部门负责人签字。

2.采购需求申请单将由部门经理审核并加盖公章,提交采购部门。

二、采购需求评审1.采购部门收到采购需求申请单后,将组织相关人员对需求进行评审,包括需求合理性、可行性、预算等方面。

2.评审结果将以书面形式反馈给申请部门,并注明是否同意采购。

三、供应商选择与比价1.采购部门根据评审结果,选择合适的供应商,并向供应商发送《邀请投标函》。

2.供应商收到邀请投标函后,需提交《投标文件》,包括报价、业绩、资质等相关信息。

3.采购部门收到投标文件后,将组织评审小组进行评审,并记录评审意见。

4.根据评审结果,采购部门将选择最优的供应商,并签订采购合同。

四、供应商管理1.采购部门需建立供应商管理制度,对供应商进行分类管理,并定期进行评估和审核。

2.采购部门应建立供应商黑名单,并定期通报公司内部有关部门。

五、采购合同管理1.采购部门负责管理和合同的签订、履行和变更。

2.采购合同必须符合国家法律法规和公司要求,明确双方的权利和义务。

3.采购部门应与供应商建立长期稳定的合作关系,并定期进行合同评估和维护。

物料采购管理制度

物料采购管理制度

物料采购管理制度一、引言1.目的:为确保公司正常运转和生产,减少采购成本,提高采购效率,建立并完善物料采购管理制度。

2.适用范围:本制度适用于公司所有涉及物料采购的部门。

二、定义和缩写1.物料采购:指公司为配备办公设备、原材料、产品等所进行的采购活动。

2.采购流程:包括需求确认、供应商选择、合同签订、订单执行、验收入库等环节。

3.采购申请:由各部门提交的采购物料的需求申请。

4.采购合同:双方就采购事项签订的法律文件。

5.供应商:指公司与其签订采购合同的供应商。

三、物料采购流程1.采购需求确认(1)各部门根据实际需要提出采购需求申请,通过内部审批流程后提交给采购部门。

(2)采购部门根据采购需求进行初步评估,确认采购需求的合理性和可行性。

(3)采购部门与需求方沟通,核实需求并制定采购计划。

2.供应商选择(1)采购部门根据采购计划和需求方提供的供应商要求,筛选合适的供应商并制定供应商清单。

(2)与供应商进行洽谈,了解产品质量、价格、交货期等信息,并比较不同供应商的报价。

(3)根据洽谈结果和供应商的综合评估,选择最合适的供应商。

3.采购合同签订(1)采购部门与选定供应商进行商务谈判,达成共识。

(2)根据谈判结果,起草采购合同并提交给法务部门审查。

(3)审查通过后,采购部门与供应商签订正式采购合同,确保合同内容完整、准确。

4.订单执行(1)采购部门根据合同要求下达采购订单。

(2)各部门协助采购部门与供应商保持沟通,确保供应进度和质量。

(3)采购部门密切关注供应商的供货情况,及时调整采购计划和订单。

5.验收入库(1)收到供应商提供的货物后,需质检部门先行对物料进行检验。

(2)确认物料符合质量要求后,将货物进行入库,并进行相应记录。

(3)若有质量问题,采购部门与供应商进行协商并解决问题。

四、物料采购管理1.系统管理(1)采购部门应建立物料采购管理系统,包括采购需求管理、供应商管理、合同管理等模块,以提高采购效率和准确性。

某工厂物料采购管理制度及流程

某工厂物料采购管理制度及流程

某工厂物料采购管理制度及流程 2.1 采购计划管理制度制度名称 采购计划管理制度受控状态文件编号执行部门 监督部门 考证部门第1章 总则第1条 为规范工厂采购计划的管理,确保编制好的物料采购计划能够满足生产需要并且保证库存物料数量的经济合理,特制定本制度。

第2条 本制度适用于工厂采购部在编制采购计划、采购预算时的管理事宜。

第3条 采购计划管理的原则。

1.与工厂经营目标一致原则。

2.满足生产经营需要原则。

3.经济合理性原则。

第2章 管理单位及部门职责第4 条 销售部负责提供已预定的销售订单清单及销售预测计划。

第5条 质量管理部、技术部负责提供下期生产计划中各部门工作中所需要的物料清单。

第6条 仓储部负责提供仓储物料的存量报表及各种物料的安全库存报表。

第7条 生产部负责提供不同阶段的生产计划及生产物料需求清单,并注明各种物料的需求期限及预估价格。

第8条 采购部作为物料采购计划的管理单位,负责物料采购计划的编制、采购预算的编制、供应商的认证、采购进度计划的执行及采购计划的其他管理事宜。

第9条 财务部负责提供上期或上年度的物料单价、次年度汇率、利率等预算基准,并负责采购部所编制的采购预算及采购费用支出的审核。

第3章 采购计划编制要求第10条 采购计划的编制依据主要包括以下七项内容。

1.销售计划。

2.生产计划。

3.其余各部门的物料需求计划。

4.物料库存报表。

5.购买物料的厂商及市场状况。

6.采购计划的历史数据及上期执行状况。

7.工厂资金供应能力及采购预算。

第11条 采购计划的编制原则。

1.量力而行原则。

编制的采购计划要严格按照预算执行并考虑到工厂的及时支付能力。

2.适度超前原则。

编制采购计划时要充分考虑物料的先进性,考虑物料的现实需求与前瞻需求,在工厂财力允许的情况下,适度提高采购物料的余量与内在品质。

3.成本经济型原则。

编制采购计划时充分考虑采购物料与其后续成本支出,按照降低采购成本的总要求,合格地确定规格型号等具体的技术参数。

采购管理制度物料采购

采购管理制度物料采购

采购管理制度物料采购一、总则为规范公司的物料采购行为,提高采购效率,降低采购成本,保障公司的生产经营活动顺利开展,特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司内所有涉及物料采购的部门及人员。

三、采购流程1. 需求确认:各部门如有物料采购需求,需先填写《物料采购申请单》,明确所需物料的名称、规格、数量、用途等信息,并报送采购部门。

2. 供应商筛选:采购部门将收到的采购申请进行审核,确定所需物料的采购批次、交货时间等要求,然后进行供应商调研和筛选,选择合适的供应商,签订采购合同。

3. 报价比对:采购部门将选定的供应商提供的报价与其他供应商的报价进行比对,选择性价比高的供应商。

4. 采购下单:采购部门将选定的供应商进行确认,签订正式采购合同,并下达采购订单。

5. 物料验收:收到供应商发来的物料后,负责验收的人员需核对物料的名称、规格、数量等信息,并与采购订单进行对比,确认无误后签收。

6. 入库管理:验收合格的物料需及时入库,并由仓库管理部门进行登记和库存管理。

7. 付款结算:采购部门需按照合同约定的付款方式和付款时间对供应商进行付款结算。

8. 供应商绩效评估:针对供应商的物料质量、交货时间、服务态度等方面进行评估,及时纠正存在的问题,并根据评估结果调整供应商的合作关系。

四、采购管理要求1. 严格执行采购制度,不得擅自变更采购流程和规定。

2. 采购人员应具备一定的专业知识和技能,能够熟练操作采购系统,保证采购数据的准确性和完整性。

3. 采购人员应加强与供应商的沟通和协调,及时解决采购过程中的问题,确保采购进度和质量。

4. 采购人员应加强对市场信息的了解,积极寻找物料的新供应商,不断拓展采购渠道,降低采购成本。

5. 采购人员应加强对供应商的管理和监督,保障供应商的合作品质,避免出现质量问题和延迟交货等情况。

6. 采购人员应严格执行公司的采购政策和法律法规,杜绝贿赂、私利行为,确保采购活动的合法合规性。

五、附则1. 本制度由公司采购部门负责解释。

物业公司物料采购管理制度范文(3篇)

物业公司物料采购管理制度范文(3篇)

物业公司物料采购管理制度范文一、概述为规范物业公司的物料采购工作,确保采购过程的透明、公正和高效,特制定本制度。

二、采购流程1. 前期准备a. 根据工程项目的需求,制定物料采购计划和物料清单。

b. 按照采购计划,获取供应商名单,并进行初步筛选。

2. 询价与比价a. 向选定的供应商发送询价函。

b. 收到报价后,组织评审委员会对报价进行比较和评审,并确定中标供应商。

c. 在评审结果公示后,与中标供应商进行谈判,并达成最终采购合同。

3. 采购合同签订与履行a. 在与供应商达成一致后,签订正式的采购合同。

b. 严格按照合同要求履行,确保按时交付物料并保质保量。

4. 物料验收与入库a. 由项目经理组织相关人员对收到的物料进行验收,并与合同要求进行比对。

b. 验收合格后,将物料进行入库管理,确保材料的安全和完整性。

5. 物料使用与维护a. 物料使用需通过审批程序进行申请。

b. 使用过程中如发现物料损坏或需要补充,应及时上报并采取相应措施。

6. 废弃物处理a. 损坏或废弃的物料应按规定进行分类处理和清理。

b. 有环保要求的物料应进行专门处理,并向相关部门报告。

7. 供应商绩效评估a. 对供应商的物料质量和交货及时性进行评估。

b. 根据评估结果,对供应商进行等级评定,并记录在供应商档案中。

8. 风险管理和改进a. 监测物料市场供应和价格变化。

b. 根据市场情况,及时调整采购计划和供应商。

c. 定期召开采购工作会议,总结经验教训,并提出改进意见。

三、岗位职责1. 采购经理a. 负责制定采购计划和物料清单,并组织采购工作。

b. 根据采购需求,选择供应商并与其进行谈判、签订合同。

c. 负责供应商绩效评估和改进工作。

2. 项目经理a. 负责项目的物料采购工作,并组织物料验收和入库。

b. 根据项目需求,及时申请物料使用,并进行维护和保养。

3. 采购人员a. 负责寻找潜在供应商,并进行询价和比价工作。

b. 协助采购经理进行采购合同的签订和履行。

公司物资采购管理制度及工作流程

公司物资采购管理制度及工作流程

公司物资采购管理制度及工作流程一、制度概述为规范公司物资采购管理行为,提高采购效率,减少采购成本,避免采购风险,制定了公司的物资采购管理制度。

本制度适用于公司内部各部门的物资采购活动,所有员工必须严格遵守。

二、采购管理工作流程1.提出采购需求各部门根据业务需求提出物资采购需求,并填写《物资采购需求申请表》,明确物资名称、规格、数量、用途等信息。

2.采购计划编制采购部门根据各部门的采购需求,编制物资采购计划,包括拟采购物资清单、预算金额、采购周期等信息,并报批经理审批。

3.采购招标/询价采购部门根据采购计划,选择符合条件的供应商,并发出招标或询价通知,要求供应商提供报价方案或报价单。

4.报价评审采购部门组织评审小组对供应商的报价方案进行评审,综合考虑价格、质量、服务等因素,确定中标供应商。

5.签订合同中标供应商与公司签订采购合同,明确物资的品种、数量、价格、交付时间、服务要求等内容,并及时报批审核。

6.采购执行中标供应商按合同约定的时间和方式供货,采购部门对物资进行验收,确保物资质量符合合同要求。

7.收付款结算采购部门核对物资数量、质量和发票金额,完成结算手续,安排财务部门及时支付供应商的货款。

8.形成采购档案采购部门对采购过程中的相关文件进行整理和归档,形成完整的采购档案,便于管理和查阅。

9.采购评估采购部门对采购过程进行评估分析,总结经验教训,提出改进建议,不断优化采购管理工作流程。

三、注意事项1.严格执行公司采购管理制度,不得擅自变更采购计划、招标结果等,确保采购行为合法合规。

2.采购部门负责与供应商的沟通和协调工作,确保供货周期、质量、价格等符合合同约定。

3.各部门提出采购需求时,应根据实际业务需求明确物资规格、数量等要求,以便采购部门准确执行。

4.采购过程中如出现物资质量问题或合同纠纷,应及时与供应商协商解决,避免给公司造成经济损失和声誉受损。

5.采购部门应定期对采购过程进行监督和检查,及时发现和纠正问题,确保采购工作的顺利进行。

物料采购管理制度

物料采购管理制度

物料采购管理制度一、概述物料采购管理制度是企业为规范和优化物料采购过程而制定的一套管理规定。

该制度旨在确保企业物料的采购能够按照一定的流程和标准进行,从而提高采购效率、降低采购成本,保障企业运作的顺利进行。

二、采购流程1. 需求确认在物料采购之前,相关部门首先需要确认物料的需求及数量,进行申报和审批流程,确保物料采购符合企业实际需求。

2. 供应商选择根据采购需求,采购部门与供应商进行洽谈,并根据供应商的资质、价格、交货时间等因素进行评估和选择。

选择合适的供应商能够保证物料的质量和供货稳定性。

3. 采购合同签订在确定供应商后,采购部门需与供应商签订采购合同。

采购合同应包括双方的权责、物料规格、质量标准、价格条款、交货时间、支付方式等内容,以明确双方的权益和责任。

4. 采购执行采购部门在合同约定的时间内,按照采购需求向供应商下单,并做好物料的接收和验收工作。

如有发现物料不符合合同要求,需要及时与供应商进行沟通并处理。

5. 供应商绩效评估采购部门应定期对供应商进行绩效评估,包括物料的质量、交货准时率、合作态度等方面。

评估结果用于供应商的持续改进和与供应商的合作更新。

6. 采购档案管理采购部门应建立健全的物料采购档案,记录与采购相关的合同、订单、验收记录等重要信息,以备后续查阅和管理。

三、采购标准和要求1. 供应商资质要求企业应制定供应商资质评估标准,确保供应商有良好的生产能力和信誉度。

评估标准可以包括供应商的注册资本、质量管理体系认证、产品质量认证等。

2. 物料质量标准采购部门应设定与物料质量相关的标准,确保采购的物料符合企业的使用要求。

物料质量标准可以包括外观检查、尺寸要求、性能指标等内容。

3. 价格合理性采购部门应制定价格评估机制,确保采购的物料价格合理。

评估可以参考市场价格、多个供应商的报价等因素,以获得最有利的采购价格。

4. 交货准时性供应商应按时交付物料,确保企业生产和运营不受影响。

采购部门应与供应商明确交货时间,供应商需保证按时交货。

采购管理制度与采购流程

采购管理制度与采购流程

采购管理制度与采购流程概述采购管理制度与采购流程是企业内部管理的重要部分之一,采购管理制度是为了规范公司内部采购活动而确立的制度,而采购流程是指企业在采购过程中,依照制度所规定的程序和流程来实施采购活动。

一个完善的采购管理制度和采购流程不仅可以有效的降低采购成本,而且可以保证采购过程的规范性、公正性和透明度。

因此,制定采购管理制度和采购流程对于企业的发展至关重要。

采购管理制度采购管理制度是一套规定企业内部采购行为规范的制度体系,通过细化各个环节的规定,防止企业在采购过程中出现各种瑕疵。

制定采购管理制度需要充分考虑企业本身的情况和特点,根据实际需要来制定相应规定。

制定采购管理制度的目标主要有以下几点:1.规范企业内部采购活动,确保采购过程公正、公平、透明。

2.依据市场情况和企业运作模式,制定针对性强的采购制度。

3.明确相关人员在采购过程中的职责和权限,防止出现滥用职权的情况。

4.充分保护企业的利益,确保采购过程中的质量和成本等方面的控制。

常见的采购管理制度包括:采购计划制度、供应商评价制度、采购方式选择制度、询价录入制度、合同管理制度、采购支付制度等等。

采购流程采购流程是企业在采购过程中,依照制度所规定的程序和流程来实施采购活动的过程,强调规范和效率,也是采购管理中不可或缺的一部分。

制定企业的采购流程时需要考虑以下几个方面:1.采购流程应根据企业的管理模式和特点来制定。

2.采购流程应具有规范性、公正性、透明度。

3.每个环节需要具备相应的监督和控制机制,确保采购过程的顺利进行。

4.采购流程应当明确相关人员的职责和权限,确保事情的流畅进行。

采购流程的实施过程中,可根据企业规模和采购对象等具体情况分阶段规划,大致包括以下流程:1.采购计划:根据业务需要及物料的推荐或核算,编制供应商询价的采购计划。

2.询价:将采购计划发送到物料供应商,收到供应商的报价后,审核报价表并决定是否合规。

若报价表符合公司标准,则进行进一步的交流,核实报价的详细内容,并根据报价单位决定合同的拟定方案。

工程项目物资采购管理制度及流程

工程项目物资采购管理制度及流程

工程项目物资采购管理制度及流程一、总则为加强工程项目物资采购管理,规范采购流程,提高采购效率,保证项目物资的品质和成本控制,特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司所有工程项目的物资采购管理工作。

三、采购原则1. 公开、公平、透明的原则:所有采购活动必须遵守公开、公平、透明的原则,不得有违法违规的行为。

2. 经济合理的原则:采购必须经济合理,保证物资品质,同时尽可能降低采购成本。

3. 优先选择供应商的原则:优先选择具有良好信誉和质量保证的供应商,确保物资的品质和供货及时。

四、采购管理流程1. 需求确定:项目部门根据工程项目的需求确定物资采购需求,详细列出物资名称、型号、数量和质量要求,编制采购申请书,并报送采购部门。

2. 供应商筛选:采购部门根据采购需求,进行供应商的筛选,选择具有资质和实力的供应商,组织进行询价或招标。

3. 报价比对:采购部门收到供应商的报价后,进行比对和评审,选择最优惠的供应商。

4. 签订合同:采购部门与供应商签订采购合同,明确双方的权利义务、货款支付方式、交货期限等条款。

5. 物资采购:供应商按合同的约定进行物资供货,采购部门对物资的数量和质量进行验收。

6. 结算付款:采购部门按照合同的约定进行结算付款,确保供应商按时收到货款。

7. 物资管理:项目部门对采购的物资进行登记、存储和管理,确保物资的安全和完整。

8. 监督检查:采购部门对供应商的履约情况进行监督检查,确保供应商按合同约定履行义务。

9. 结案归档:采购部门对采购流程进行总结和归档,定期进行审核和评估,不断完善采购管理工作。

五、监督检查1. 采购部门负责对采购活动进行监督检查,及时发现和解决问题。

2. 内部审计部门对采购管理工作定期进行审计,发现问题及时纠正。

3. 公司领导对采购管理工作进行督导和考核,对工作效果进行评价和反馈。

六、制度执行1. 公司全体员工必须遵守本制度,不得有违规行为。

2. 采购部门负责本制度的执行和监督检查工作,确保制度的有效实施。

采购流程管理制度【4篇】

采购流程管理制度【4篇】

采购流程管理制度【4篇】【第1篇】采购流程管理制度采购流程管理制度(一)一、目的为了进一步加强公司制度管理,健全企业采购管理制度,监督和控制不必要的开支,保证采购工作的正常化、规范化,特制定此制度。

二、工作程序(一)采购原则1、采购是一项重要、严肃的工作,各级管理人员和采购经办人必须高度重视。

2、采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则,并综合考虑“质量、价格”的竞争,择优选取。

3、一般日常办公用品及其它消耗用品由综合办公室人员负责采购,需求时填写《物品申请单》;4、原材料及设备的请购由各子公司或部门自行负责采购,需求时填写《物品申请单》或《采购订单》,入库时由采购的子公司或部门对固定资产进行编码,送综合办资产管理专员处备案。

5、物料采购应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽谈。

6、单次采购在金额在2000元以上的,有两名采购人员一同进行采购,单次采购金额在10000元以上的有财务部派人一同进行采购。

(二)采购申请1、需采购部门填写《物品申请单》,填写清楚物件的品名、规格、数量,需求日期及注意事项,经部门负责人签字确认后交由综合办公室处;原材料及设备的《物品申请单》或《采购订单》交财务部审核。

2、采购之前,采购经办人进行统一汇总采购原则。

3、紧急采购时,由需求部门在《物品申请单》或《采购订单》上注明“紧急采购”字样,以便及时处理。

4、若撤销采购,应立即通知综合办公室或采购人员,以免造成不必要的损失。

(三)采购流程1、采购经办人根据《物品申请单》或《采购订单》内需填写所购物品和数量进行估算价格。

2、原材料及设备的采购在采购之前必须把《物品申请单》或《采购定单》交到财务部进行审核,审核后报分管负责人或总经理审批后,方能给采购人员进行采购。

3、采购物料定单和采购设备必须写上公司统一规定po单号报总经理审批后复印一份交与财务。

(四)采购经办人职责1、建立供应商资料与价格记录。

2、做好采内参市场行情的经常性调查。

公司采购物料管理制度

公司采购物料管理制度

公司采购物料管理制度
一、目的和原则
制度的核心目的在于通过标准化流程,实现对采购活动的全面控制与管理,确保物料质量,优化成本支出,并提高采购效率。

在执行过程中,应坚持公开透明、公平竞争的原则,以
客观公正的态度选择合适的供应商。

二、组织架构
明确采购部门的职责与权限,建立由采购经理、采购员等构成的专业团队,并与其他部门
如财务部、仓储部等保持紧密沟通与协作,形成有效的内部控制机制。

三、采购流程
详细规定采购流程,从需求分析、市场调研、供应商选择、价格谈判到合同签订、货物验收、付款结算等各个环节,每一步骤都需要有明确的操作指引和责任人。

四、供应商管理
建立供应商评估体系,包括供应商资质审查、性能评价、信誉度考核等,定期进行评审,
以确保供应链的稳定性和可靠性。

五、质量控制
强调物料验收的重要性,制定严格的质量检验标准和程序,确保所有采购物料符合企业生
产和使用要求。

六、库存管理
与仓储部门密切合作,实施科学的库存管理方法,如先进先出、定期盘点等,避免物料积
压和浪费,同时确保库存数据的准确性。

七、风险管理
识别和评估采购活动中可能出现的风险,如价格波动、供应中断等,并制定相应的预防措
施和应对策略。

八、信息化管理
利用现代信息技术手段,比如ER系统,实现采购流程的电子化、自动化,提高数据处理
的效率和准确性。

九、培训与发展
定期对采购人员进行业务知识和技能培训,提升整个采购团队的专业水平和工作效率。

十、监督与改进
设立监督机制,对采购过程进行监控和审计,及时发现问题并采取措施予以纠正,持续改进采购管理体系。

公司采购管理制度及采购流程

公司采购管理制度及采购流程

公司采购管理制度及采购流程一、引言采购管理是企业运营中不可或缺的一环,对于提高企业的效益和竞争力具有重要意义。

为了规范公司的采购活动,建立科学合理的采购管理制度及采购流程是必要的。

本文将介绍一套完整的公司采购管理制度及采购流程。

二、采购管理制度1.采购管理目标-提高采购效益:通过规范采购流程和加强供应商管理,降低采购成本,提高采购质量。

-提高采购专业化水平:建立专业的采购团队,培养专业采购人员,提高采购管理水平。

-加强风险控制:建立风险识别和评估机制,加强对供应商资质的审核和风险管理。

2.采购管理范围-采购物料:包括原材料、零部件、设备等。

-采购服务:包括技术外包、人力资源等服务。

3.采购管理职责-采购部门:负责制定和执行采购计划,与供应商洽谈、签订合同,并对供应商进行评估和管理。

-部门经理:负责提出采购需求,并与采购部门协调采购事宜。

-领导层:负责审核和批准采购计划和合同,并提供采购预算。

4.采购管理流程-采购需求确认:部门经理提出采购需求,并填写采购申请单。

-采购计划编制:采购部门根据采购需求编制采购计划,并提供给领导层审核。

-供应商选择:采购部门根据采购计划,进行供应商筛选和评估,选择合适的供应商。

-报价和洽谈:采购部门与供应商进行报价和洽谈,确定最终采购价格和合同条款。

-合同签订:双方达成一致后,签订采购合同。

-合同履行:采购部门跟踪供应商的供货进度和质量,确保合同履行。

-付款结算:采购部门确认供货质量合格后,与财务部门进行付款结算。

-供应商评估:采购部门对供应商进行评估,分析供应商的绩效和风险情况。

五、采购管理的监控控制-采购监控:采购部门对采购流程进行监控,确保采购计划的执行和合同履行情况。

-供应商评估:采购部门定期对供应商进行评估,评估指标包括供货质量、供货时间、售后服务等。

-风险管理:采购部门建立风险识别和评估机制,加强对供应商资质的审核和风险管理。

-合规性管理:采购部门负责确保采购行为符合法律、法规和公司规定,避免违规行为。

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[物料与采购管理]采购管理制度及流程物料与采购管理系统 (一) 材料分类编号 1.原料、物料的划分 2.常备料与非常备料划分 3.编号原则设定 (二) 存量控制 1.管理基准设定 2.用料差异管理 (三) 请(采)购作业 1. 请购方式设定 2. 请购部门设定 3. 请购手续及权限 4. 请购进度控制 5. 供应厂商的选择与资料建立 6. 采购方式设定 7. 询价、议价及订购作业 8. 采购进度控制 9. 采购核决权限 10. 进口事务作业11. 厂商交货异常处理 (四) 验收作业 1. 收料作业规定2. 超短交料处理3. 检验规范设定4. 检验结果处理5. 材料退货处理 (五) 仓储作业 1. 仓位规划 2. 料位及料品标示 3. 帐务处理 4. 盘点周期方式及异常处理5. 仓库安全管理措施 (六) 领料、发料作业 1. 材料领用规定 2. 以旧换新规定 3. 材料退库作业 4. 外协加工料交运管理 (七) 成品仓储管理 1. 仓位规划 2. 缴库核点 3. 出货控制 4. 退货处理 5. 滞成品管理 (八) 滞料、废料管理 1. 滞料、废料定义 2. 滞料、废料的处理标准采购作业程序采购作业内容是从收到"请购案件"开始进行分发采购案件,由采购经办人员先核对请购内容,查阅"厂商资料"、"采购记录"及其他有关资料后,开始办理询价,于报价后,报价资料,拟订议价方式及各种有利条件,进行议价,办妥后,依核决权限,呈核订购。

详细作业程序及要点如:□采购作业程序及要点标准采购作业细则□请购第一条请购部门的划分各项材料的请购部门如下: (一)常备材料:生产管理部门 (二)预备材料:物料管理部门 (三)非常备材料:1.订货生产用料:生产管理部门2.其他用料:使用部门或物料管理部门第二条请购单的开立、递送 (一)请购经办人员应依存量管理基准、用料预算,参酌库存情况开立请购单,并注明材料的品名、规格、数量、需求日期及注意事项经主管审核后依请购核决权限呈核并编号(由各部门依事业部别编订),"请购单(内购)(外购)"附"请购案件寄送清单"送采购部门。

(二)需用日期相同且属同一供应厂商供应的统购材料,请购部门应以请购单附表,一单多品方式,提出请购。

(三)紧急请购时,由请购部门于"请购单""说明栏"注明原因,并加盖"紧急采购"章,以急件卷宗递送。

(四)材料检验须待试车方能实施者,请购部门应于"请购单"上注明"试车检验"及"预定试车期限"。

(五)庶务用品由物料管理部门按月依耗用状况,并考虑库存情况,填制"请购单"提出请购。

第三条免开请购单部分 (一)下列总务性物品免开请购单,并可以"总务用品申请单"委托总务部门办理,但其核决权限另订,其列举如下: 1. 贺奠用物品:花圈、花篮、礼物等。

2. 招待用品:饮料、香烟等。

3. 书报(含技术性书籍及定期刊物)、名片、文具等。

4. 打字、刻印、报表等。

(二)零星采购及小额零星采购材料项目。

第四条请购核决权限 (壹) 内购: 1. 原物料: (1) 请购金额预估在1万元以上者,由科长核决。

(2) 请购金额预估在1万元至5万元者,由经理核决。

(3) 请购金额预估在5万元以上者,由总经理核决。

2.财产支出: (1)请购金额预估在2000元以下者,由科长核决。

(2)请购金额预估在2000元至2万元者,由经理核决。

(3)请购金额预估在2万元以上者,由总经理核决。

3. 总务性用品: (1)请购金额预估在1000元以下者,由科长核决。

(2)请购金额预估在1000元至1万元者,由经理核决。

(3)请购金额预估在1万元以上者,由总经理核决。

附注:凡列入固定资产管理的请购项目应以"财产支出"核决权限呈核。

(二)外购: 1.请购金额预估在10万(含)元以下者,由经理核决。

2.请购金额预估在10万元以上者,由总经理核决。

第五条请购案件的撤销(一)请购案件的撤销应立即由原请购部门通知采购部门停止采购,同时于"请购单(内购)"或"请购单(外购)"第一、二联加盖红色"撤销"的戳记及注明撤销原因。

(二)采购部门办妥撤销后,依下列规定办理: 1.采购部门于原请购单加盖"撤销"章后,送回原请购部门。

2.原"请购单"已送物料管理部门待办收料时,采购部门应通知撤销,并由物料管理部门据以将原请购单退回原请购部门。

3. 原请购单未能撤销时,采购部门应通知原请购部门。

□采购第一节一般规定第六条采购部门的划分(一)内购:由国内采购部门负责办理。

(二)外购:由国外采购部门负责办理,其进口庶务由业务部门办理。

(三)总经理或经理对于重要材料的采购,可直接与供应商或代理商议价。

专案用料,必要时由经理或总经理指派专人或指定部门协助办理采购作业。

第七条采购作业方式除一般采购作业方式外,采购部门可依材料使用及采购特性,选择下列一种最有利的方式进行采购:(一)集中计划采购:凡具有共同性的材料,须以集中计划办理采购较为有利者,可核定材料项目,通知各请购部门依计划提出请购,采购部门定期集中办理采购。

(二)长期报价采购:凡经常性使用,且使用量较大宗的材料,采购部门应事先选定厂商,议定长期供应价格,呈准后通知各请购部门依需要提出请购。

第八条采购作业处理期限采购部门应依采购地区、材料特性及市场供需,分类制定材料采购作业处理期限,通知各有关部门以便参考,遇有变更时,应立即修正。

第二节国内采购作业处理第九条询价、比价、议价 (一)采购经办人员接获"请购单(内购)"后应依请购案件的缓急,并参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料,除经核准得以电话询价之外,另需精选三家以上的供应商办理比价或经分析后议价。

(二)若厂商报价的规格与请购材料规格略有不同或属代用品者,采购经办人员应检附资料并于"请购单"上予以证明,经主管核发后,先会使用部门或请购部门签注意见后呈核。

(三)属于买卖惯例超交者(如最低采购量超过请购量),采购经办人员于议价后,应于请购单"询价记录栏"中注明,经主管签认后呈核。

(四)对于厂商的报价资料经后,经办人员应深入分析后,以电话等联络方式向厂商议价。

(五)采购部门接到请购部门以电话联络的紧急采购案件,主管应立即指定经办人员先行询价、议价,待接到请购单后,按一般采购程序优先办理。

(六)"试车检验"的采购条件,采购经办人员应于"请购单"注明与厂商议定的付款条件呈核。

第十条呈核及核决 (一)采购经办人员询价完成后,于"请购单"详填询价或议价结果及拟订"订购厂商""交货期限"与"报价有效期限"经主管审核,并依请购核决权限呈核。

(二)采购核决权限:第十一条订购 (一)采购经办人员接到经核决的"请购单"后应以"订购单"向厂商订购,并以电话或传真确定交货(到货)日期,同时要求供应商于"送货单"上注明"请购单编号"及"包装方式"。

(二)若属分批交货者,采购经办人员应于"请购单"上加盖"分批交货"章以资识别。

(三)采购经办人员使用暂借款采购时,应于"请购单"加盖"暂借款采购"章,以资识别。

第十二条进度控制及事务联系 (一)国内采购部门应分询价、订购、交货三个阶段,以"采购进度控制表"控制采购作业进度。

(二)采购经办人员未能按既定进度完成作业时,应填制"进度异常反应单"并注明"异常原因"及"预定完成日期",经呈主管核示后转送请购部门,依请购部门意见拟订对策处理。

第十三条付款 (一)物料管理部门应按照已办妥收料的"请购单"连同"材料检验报告表"(其免填"材料检验报告表"部分,应于收料单加盖"免填材料检验报告表"章)送采购部门,经与发票核对无误,于翌日前由主管核章后送会计部门。

会计部门应于结帐前,办妥付款手续。

如为分批收料者,"请购单(内购)"的会计联须于第一批收料后送会计部门。

(二)内购材料须待试车检验者,其订立合同部分,依合同规定办理付款,未订合同部分,依采购部门呈准的付款条件付款。

(三)短交应补足者,请购部门应依照实收数量,进行付款。

(四)超交应经主管核示始得依照实收数量进行付款,否则仅依订货数付款。

第三节境外采购作业处理(含进口事务、关务)第十四条询价、比价、议价 (一)外购部门依"请购单(外购)"的需求日及急缓件加以,并依据供应厂商资料,并参考市场行情及过去询价记录,以电话或传真方式进行询价作业,但因特殊情况(独家制造或代理等原因)应于"请购单(外购)"注明外,原则上应向三家以上供应厂商询价、比价或经分析后议价。

(二)请购的材料规范较复杂时,外购部门应附上各厂商所报材料的重要规范并签注意见后,会请购部门确认。

第十五条呈核及核决 (一)比价、议价完成后,外购部门应填制"请购单(外购)",拟订"订购厂商""预定装船日期"等,连同厂商报价资料,送请购部门依采购核决权限核决。

(二)核决权限 1.采购金额以CIF美元总价折合在×××元(含)以下者由经理核决。

2.采购金额以CIF美元总价折合超过×××元以上者由总经理核决。

(三)采购案件经核决后,如发生采购数量、金额的变更时,请购部门应依更改后的采购金额所需的核决权限重新呈核;但若更改后的核决权限低于原核决权限时仍应由原核决主管核决。

第十六条订购与合同 (一)"请购单(外购)"经核决送回外购部门后,即向厂商订购并办理各项手续。

(二)需与供应厂商签订长期合同者,外购部门应以签呈及拟妥的长期合同书,依采购核决权限呈核后办理。

第十七条进度控制及异常处理 (一)外购部门应以"请购单(外购)"及"采购控制表"控制外购作业进度。

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