科研项目经费管理与报销流程图

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财务处核算报销来自是 是否在 财务处会计科报销
财务处会计科报销金额 需反馈给科技处主管科室登记记账
科研项目经费管理与报销流程图
项目负责人是科研项目经费使用的直接负责人,对经费使用的合规性、合理性、 真实性和相关性负责。负责人需将报销票据粘贴在《票据粘贴单》并在《票据 粘贴单》上标明项目类型及票据张数、合计金额并签名,单据不得涂改。
是否包含图书、仪器设备等固定 资产票据(材料、设备采购请依 据学校相关资产管理文件执行)

到国有资产处或图书馆办理 资产入账、采购手续

科技处主管科室依据经费预算或横向项目合同要求审核票据的合规 性、合理性和相关性,确认后主管科长签字
是 当次票据是否 超一万元 科技处或社科处处长审核签字

是 当次票据是否超过 一万元 财务处主管处长审核签字
否 否 票据是否超 过三万元 是
主管副校长签字
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