ISO9001-2015内审不合格项分布表

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内审不合格项分布表
部 标准要求 4.1 理解组织及其环境 4.2 理解相关方的需求和期望 4.3 确定质量管理体系的范围 4.4 质量管理体系及其过程 5.1 领导作用和承诺 5.2方针 5.3 组织的岗位,职责和权限 6.1 应对风险和机遇的措施 6.2 质量目标及其实现的策划 6.3 变更的策划 7.1 资源 7.2 能力 7.3 意识 7.4 沟通 7.5 形成文件的信息 8.1 运行策划和控制 8.2 产品和服务的要求 8.3 产品和服务的设计和开发 8.4 外部提供过程、产品和服务的控制 8.5 生产和服务提供 8.6 产品和服务的放行 8.7 不合格输出的控制 9.1 监视、测量、分析和评价 门 总经理/管 理者代表 管理部 销售部 生产部 质检部 研发部 仓库 采购部 总 计
9.2 内部审核 9.3 管理评审 10.1 改进(总则) 10.2 不符合和纠正措施 10.3 持续改进 合 计
制表:
审Biblioteka Baidu:
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