五金、辅料采购管理制度

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爱生雅(呼和浩特)包装有限公司

采购制度

1、目的

规范采购行为、确保采购产品质量。

2、适用范围

原料采购、辅料采购、设备采购、五金配件采购、工程施工服务、固定资产维护维修、原煤采购、外协加工服务、驻厂外包服务、办公用品采购等(适用范围解释权归商务部,未尽事宜咨询商务部)。

3、操作程序

3.1、采购前期准备

3.1.1原料采购、辅料采购、设备采购、五金配件采购、工程施工服务、固定资产维修、原煤采购、外协加工服务、驻厂外包服务、办公用品采购的采购主管(以下简称采购主管)在采购前期应进行相应的市场调研。

3.1.2采购主管应会同生产、技术、质量等主管人员(必要时包括财务、设备等主管人员),对可供原材料供应商进行考察或评价,提出《供方调查审批表》

3.1.3组织相关部门进行“供方综合能力评价”,填写《供方综合评价表》。各部门评价合格后列入《合格供方名单》,经主管经理批准后作为采购的依据,并签订《采购合同》。每12个月内对合格供方进行一次“供方综合能力评价”,填写《供方综合评价表》。注:原辅料等需小批试用的,试用合格后方可组织“评价”。

3.2、采购过程

3.2.1采购主管根据“需求部门”提供的《采购计划》进行采购。(固定资产采购执行总部规定)

3.2.2、同等要求供应商选择需执行“货比三家”原则,选择资质齐全、价格、质量、

售后服务最优厂家进行采购,下达“订单”。

3.3 签订采购合同

3.3.1原料采购合同需提供材料:

3.3.1.1原料供应商资质;

3.3.1.2“货比三家资料”:包括价格、质量、售后服务等;

3.3.1.3新产品、新供方需提供小批试用质量报告。

注:如属总部指定供应商,提供“指定证据”。

3.3.2辅料采购合同需提供材料:

3.3.2.1辅料供应商资质;

3.3.2.2“货比三家资料”:包括价格、质量、售后服务等;

3.3.2.3新产品、新供方需提供小批试用质量报告。

注:如属总部指定供应商,提供“指定证据”。

3.3.3设备采购合同需提供材料:

3.3.3.1设备供应商资质;

3.3.3.2“货比三家资料”:包括价格、质量、售后服务等;

注:如属总部指定供应商,提供“指定证据”。

3.3.4五金配件采购合同需提供材料:(选定三家供应商、按品种分配比例)3.3.

4.1五金配件供应商资质;

3.3.

4.2“货比三家资料”:包括价格、质量、售后服务等;

注:如属总部指定供应商,提供“指定证据”。

3.3.5工程施工合同需提供材料:

3.3.5.1工程施工承包方资质;

3.3.5.2“货比三家资料”:包括价格、质量、售后服务等;

3.3.5.3合同应内容包括质保金;

3.3.5.4合同内容应包括或另附《安全协议》。

3.3.6固定资产维修合同需提供材料:

3.3.6.1维修服务方资质;

3.3.6.2“货比三家资料”:包括价格、质量、售后服务等;

3.3.6.3必要时合同应内容包括质保金;

3.3.6.4合同内容应包括或另附《安全协议》。

3.3.7原煤采购合同需提供材料:

3.3.7.1原煤供应商资质;

3.3.7.2“货比三家资料”:包括价格、质量、售后服务等;

3.3.8外协加工合同需提供材料:

3.3.8.1外协服务方资质;

3.3.8.2“货比三家资料”:包括价格、质量、售后服务等;

3.3.8.3必要时合同应内容包括质保金;

3.3.9驻厂外包方合同需提供材料:(包括制版、油墨、运输)

3.3.9.1驻厂外包方资质;

3.3.9.2“货比三家资料”:包括价格、质量、售后服务等;

3.3.9.3合同内容应包括或另附《安全协议》。

3.3.10办公用品采购合同需提供材料:

3.3.10.1办公用品供应商资质;

3.3.10.2“货比三家资料”:包括价格、质量、售后服务等;

3.4到货过程及质量跟踪

3.4.1下达订单后,及时与供应商确认到货时间,并对实际到货时间进行跟踪,及时反馈供应商。

3.4.2采购主管跟踪到货数量及质量,原料、大宗辅料经质量部检验合格由保管员清点数量/重量办理入库手续。检验不合格依据检验单通知供应商对货物进行“退货”或“换货”处理。

3.5付款过程

3.5.1辅料入库后,采购主管需及时到辅料库房收集《采购入库单》,并根据入库单数量与供应商进行核对,要求供应商开具发票。

3.5.2供应商发票到达后由辅料采购主管及时填写《报销单》将发票送往商务部,并制

定《付款计划》。

3.5.3根据商务部付款要求填写《付款通知单》付款。经部门经理、商务部经理、总经理审核后办理手续。

3.5.4需预付款时,填写《借款单》经部门经理、商务部经理、总经理批准办理,待发票到达后办理入账手续冲账。

附件一:流程图

附件二:供方调查审批表

附件三:供方综合评价表

附件四:合格供方名单

附件五:采购计划

附件六:采购入库单

附件七:报销单

附件八:付款通知单

附件九:借款单

附件一:流程图

附件二:

供方调查审批表

SCHP/QA-Ⅲ-116 NO:

企业名称地址

联系人电话传真邮编

营业执照主要产品

职工总数人,其中管理人员人、技术人员人、检验人员人、工人人生产量/年产值(万元):

生产能力生产周期

生产特点:成批生产□流水线大量生产□单机生产□主要生产设备:齐全、良好□基本齐全、尚可□不齐全□使用或依据的质量标准:

1.国际标准名称/编号

2.国家标准名称/编号

3.行业标准名称/编号

4.企业标准名称/编号

5.其他

工艺文件:齐备□有一部分□设备□

检验机构及检测设备:有检验机构及检测人员,检测设备良好□

只有兼职检验人员,检测设备一般□

无检验人员,检测设备短缺,需外协□测试设备校准情况:有计量室□全部委托外部计量机构□

主要客户(公司/行业):

能自行设计开发□能开发简单产品□

没有自行开发能力□

所有制性质:外资企业□合资企业□合作企业□无对外合作关系□职工培训情况:经常、正规培训□不经常培训□无正规培训□是否经过产品或体系认证:是□(指出具体内容)否□以上由供方填写. 企业法人代表签名:年月日调查结论:

调查人/日期审批人/日期

附件三:

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