采购管理制度及操作流程
采购部门管理制度及流程(标准版)
采购部门管理制度及流程(标准版)第一章总则第一条为规范采购行为,提高采购效率,降低采购成本,保证采购质量,根据国家有关法律法规和公司规章制度,特制定本制度。
第二条本制度适用于公司各部门的采购活动。
第三条采购活动应遵循公平、公正、公开、透明的原则,确保采购过程合法、合规、合理。
第二章采购组织与职责第四条采购部门负责公司采购活动的组织、协调和管理工作。
第五条采购部门的主要职责如下:(一)制定采购计划和采购预算;(二)组织采购活动,包括招标、询价、比价等;(三)审核供应商资质,建立供应商库;(四)签订采购合同,跟踪合同履行情况;(五)对采购过程进行监督、检查和评估;(六)处理采购过程中的投诉和纠纷;(七)负责采购资料的归档和保管工作。
第三章采购流程第六条采购流程分为以下几个阶段:(一)需求提出:各部门根据工作需要提出采购需求;(二)采购计划:采购部门根据需求提出采购计划,并报批;(三)采购预算:采购部门根据采购计划制定采购预算,并报批;(四)采购实施:采购部门按照采购计划和预算组织采购活动;(五)合同签订:采购部门与供应商签订采购合同;(六)合同履行:采购部门跟踪合同履行情况,确保采购物品的质量、数量和交付时间;(七)验收和付款:采购部门组织验收,验收合格后办理付款手续;(八)资料归档:采购部门对采购过程中的资料进行归档和保管。
第四章采购方式第七条采购方式分为公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购、询价采购等。
第八条公开招标:适用于采购金额较大、市场供应充足的物资和服务;第九条邀请招标:适用于采购金额较大、市场供应不充足或者专业性较强的物资和服务;第十条竞争性谈判:适用于采购金额较大、市场供应不充足或者专业性较强的物资和服务,且招标无法满足采购需求的;第十一条单一来源采购:适用于只能从唯一供应商处采购的物资和服务;第十二条询价采购:适用于采购金额较小、市场供应充足的物资和服务。
第五章供应商管理第十三条采购部门负责供应商的评审、选择和管理。
采购管理制度及流程操作
采购管理制度及流程操作采购管理是组织内部对采购活动进行反复明确、具体规定,以保证采购工作的顺利进行和提高采购效率的管理流程和制度。
具体来说,采购管理制度包括采购流程、采购政策、采购手续等规定。
下面将详细介绍采购管理制度及流程操作。
一、采购流程1.需求确认:采购部门根据其他部门的采购需求和工作计划,对具体的采购项目进行确认,并编制采购计划。
2.采购计划编制:采购部门根据需求确认结果,制定具体的采购计划,包括采购内容、数量、品种、质量要求、价格预算、供应商选择等。
3.采购需求发布:采购部门将采购需求发布给供应商,可以通过公开招标、询价等方式发布。
4.报价与评审:供应商收到采购需求后,进行报价。
采购部门对收到的报价进行评审,选择最合适的供应商。
5.合同签订:采购部门与供应商进行合同谈判,达成一致后签订正式合同。
6.供货及验收:供应商按合同约定的时间和方式供货,采购部门进行验收,确保供货符合合同要求。
7.支付结算:采购部门根据合同约定的付款条件进行支付结算。
8.供货后续管理:在供货完成后,采购部门进行供货后续管理,包括质量监督、售后服务等。
二、采购管理制度1.采购政策:明确组织对采购活动的管理要求,包括采购的目标、原则、限额、权限等。
2.供应商管理:建立供应商库,编制供应商评估标准,定期对供应商进行评估和管理。
3.合同管理:规定合同的编制、审批和签订流程,明确合同的有效期、履约要求和争议解决办法。
4.采购台账管理:建立采购台账,记录采购项目的有关信息,包括需求确认、采购计划、采购合同、验收报告等。
5.采购需求审批:规定采购需求的审批流程,明确审批人员及权限,并建立审批记录。
6.质量管理与监督:建立质量管理制度,对供应商提供的产品进行质量监督和检验,确保采购品质合格。
7.采购绩效评价:对采购活动进行绩效评价,包括采购价格、供货及时性、供货质量等维度,制定改进措施。
三、流程操作1.制定采购管理制度:依据组织的实际情况,制定适合的采购管理制度,明确各项管理要求和流程。
公司采购管理制度及流程(精选10篇)
公司采购管理制度及流程公司采购管理制度及流程什么是管理制度?企业管理制度是对企业管理活动的制度安排,包括公司经营目的和观念,公司目标与战略,公司的管理组织以及各业务职能领域活动的规定。
公司采购管理制度及流程(精选10篇)在充满活力,日益开放的今天,制度起到的作用越来越大,好的制度可使各项工作按计划按要求达到预计目标。
拟定制度的注意事项有许多,你确定会写吗?以下是小编精心整理的公司采购管理制度及流程(精选10篇),仅供参考,希望能够帮助到大家。
公司采购管理制度及流程1一、目的为加强公司物资(生产物资或生产设备)的采购管理,规范采购操作规程,建立合格供应商网络,适时采购物美价廉的物资,以满足公司正常的运营,特制订本制度。
二、适用范围适用于公司各类生产物资(设备)或大宗的采购。
三、采购及物流审批权限1、采购申请单采购申请单由需求部门提出,审批权限如下:(1)估算金额在元以内,由部门经理审批。
(2)估算金额在元至元之间,先由部门经理审核,再由分管副总审批。
(3)估算金额在元至元之间,先由部门经理和分管副总审核后,再由总经理审批。
(4)估算金额在元以上(大宗采购),由董事长加批。
2、采购订单(或采购合同)采购员根据已审批的采购申请单和市场询价结果制作采购订单,审批权限如下;(1)采购金额在元以内,由采购经理直接审批。
(2)采购金额在元至元之间,先由部门经理审核,再由分管副总审批。
(3)采购金额在元至元之间,先由部门经理和分管副总审核后,再由总经理审批。
(4)采购金额在元以上(大宗采购),由董事长加批。
(5)采购金额在元以上,财务经理附核。
3、验收入库审批权限1、入库金额在元以内的单据由部门经理审批。
2、入库金额在元至元之间的单据由部门经理审核,分管副总审批。
3、入库金额在元以上的单据由部门经理和分管副总审核,总经理审批。
4、领用发货审批权限1、出库金额在元以内的单据,由储运部经理及领用部门经理共同审批。
2、出库金额在元至元的单据,需分管副总加批。
采购部管理制度及流程(通用12篇)
采购部管理制度及流程(通用12篇)篇1:公司采购部管理制度与工作流程公司采购部管理制度与工作流程一总则为加强采购工作的管理,提高采购工作的效率,制定本制度。
所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
二采购部人员职责及管理制度1. 热爱本职工作,勤于学习新技术,了解新产品,注意市场信息的积累。
2. 廉洁奉公,不徇私舞弊,不违法乱纪,勤俭节约,讲究职业道德。
3. 负责公司生产所需材料的采购工作。
4. 负责供应商的开发、管理及维护工作。
5. 坚决执行各项采购工作制度及公司各项规章制度。
6. 大项材料必须做招标工作,其他材料询价必须三家供应商以上参与。
7. 积极了解材料的短缺、发货、验收等实际情况,早知道,早处理。
8. 及时协助财务部对照欠款数额或者合同要求安排对供应商进行付款。
9. 做到每周一小结,每月一总结,每年一审核。
10. 完成领导交办的其他工作。
三采购工作流程采购部作为一个职能部门,在项目的具体实施中担负了不可推卸的重要责任,采购工作的好坏,直接影响了工程的质量、工期、成本。
建立高效、实用、完善的采购工作流程是提高采购效率,较低成本最有效的方法。
在项目实施的`过程中,采购部需要生产、财务、质检等各个部门的大力支持才能顺利的完成采购工作,每个部门之间的联系需要一个标准来规划,来提升工作效率,减少工作失误,为项目的顺利实施做出各自的贡献。
1. 在项目的初始运作阶段,采购部根据项目部、投标部的具体要求,配合进行投标的材料报价,以更好的达到在以后的生产中控制成本的目的,更要避免发生投标价低于实际采购价的情况出现。
2. 项目正式运作后,采购部应该在第一时间开始进行所需材料的采购准备工作。
生产计划部门依据工程合同和对比库存后的实际需求,对采购部下达《材料申购单》(附表1 )此单由申请人填写,生产或者项目负责人签字后生效,一试三份,一份申请人留存,一份发往采购部,一份发往工厂或者生产基地。
3. 采购部接到《材料申购单》后,根据所需材料的规格,质量要求,数量,生产地址等实际情况,向公司已经确定的合格供应商中的3 家― 5 家发出《材料询价单》(附表2 )。
采购管理制度及操作流程
采购管理制度及操作流程第一章总则第一条为规范公司的采购活动,保证采购工作的公开、公平、公正,提高采购效率和物资利用率,特制定本管理制度。
第二条本制度适用于公司所有采购活动,包括但不限于原材料、设备、办公用品等的采购。
第三条采购工作应遵循以下原则:合法性原则:遵守国家法律法规,确保采购活动的合法性。
经济性原则:以合理的价格采购物资,降低成本。
效率性原则:提高采购效率,缩短采购周期。
质量性原则:确保采购物资的质量,满足公司生产和经营的需要。
第二章组织机构与职责第四条公司设立采购部门,负责日常的采购工作。
第五条采购部门的主要职责包括:制定采购计划和预算。
组织实施市场调研,确定供应商。
审核采购需求,组织实施采购活动。
对采购物资进行验收和质量控制。
维护供应商关系,定期评估供应商的供货能力。
第六条采购部门应设立以下岗位:采购经理:负责采购部门的全面工作。
采购专员:负责具体的采购业务执行。
质量检验员:负责采购物资的质量检验。
第三章采购计划与预算第七条采购计划应根据公司的生产和经营计划制定,确保采购物资的及时性和合理性。
第八条采购预算应根据市场行情和公司财务状况合理确定,避免超预算采购。
第九条采购计划和预算应经过公司相关部门的审核和批准。
第四章供应商管理第十条供应商的选择应通过公开招标、询价、竞争性谈判等方式进行。
第十一条供应商应具备以下条件:合法经营,具备相应的资质和许可。
具有良好的商业信誉和供货能力。
能够提供符合公司要求的物资。
第十二条采购部门应建立供应商档案,记录供应商的基本信息、合作历史和评估结果。
第十三条定期对供应商进行评估,根据评估结果调整供应商名单。
第五章采购流程第十四条采购流程包括以下步骤:需求确认:由需求部门提出采购需求,并填写采购申请表。
需求审核:由采购部门对采购需求进行审核,确保需求的合理性。
市场调研:对市场进行调研,了解物资的价格、质量等信息。
选择供应商:根据市场调研结果,选择合适的供应商。
采购管理制度及操作流程
采购管理制度及操作流程一、引言。
采购管理是企业运营中至关重要的一环,它直接关系到企业的成本控制、供应链稳定和产品质量保障。
因此,建立科学、规范的采购管理制度及操作流程对于企业的可持续发展至关重要。
二、采购管理制度。
1. 采购管理目标。
采购管理的目标是在保证产品质量的前提下,降低采购成本,提高采购效率,确保供应链的稳定性。
2. 采购管理原则。
1)公平竞争原则,采购活动应当遵循公开、公平、公正的原则,保障供应商的合法权益。
2)诚实信用原则,企业应当与供应商建立诚实信用的合作关系,维护双方的合法权益。
3)风险控制原则,企业应当建立健全的风险管理机制,及时应对采购风险,确保采购活动的顺利进行。
3. 采购管理流程。
1)需求确认,各部门提出采购需求,经过审核确认后形成采购计划。
2)供应商筛选,根据采购计划,对供应商进行评估和筛选,确定合作对象。
3)合同签订,与供应商进行谈判,明确双方的权利义务,签订合同。
4)采购执行,按照合同约定进行采购活动,确保产品质量和交货期。
5)验收入库,对采购的产品进行验收,合格后入库,不合格产品进行退货处理。
6)支付结算,按照合同约定进行支付结算,及时结清采购款项。
三、采购管理操作流程。
1. 采购需求确认。
1)各部门提出采购需求,填写采购申请单,包括产品名称、规格、数量、要求到货时间等信息。
2)采购部门审核采购申请单,确认采购需求的合理性和紧急程度。
2. 供应商筛选。
1)采购部门根据采购需求,制定供应商筛选标准,包括供应商资质、信誉、价格、交货期等。
2)采购部门通过询价、招标等方式,对符合条件的供应商进行筛选。
3. 合同签订。
1)采购部门与供应商进行谈判,明确产品价格、质量标准、交货期等内容。
2)双方签订采购合同,约定双方的权利义务和违约责任。
4. 采购执行。
1)采购部门按照合同约定进行采购活动,确保产品质量和交货期。
2)对于重要物资采购,采购部门应当派专人跟踪供应商的生产和交货情况。
公司采购部管理制度与工作流程
公司采购部管理制度与工作流程
公司采购部的管理制度和工作流程通常包括以下几个方面:
1. 采购计划编制:采购部根据公司的需求和战略规划,制定年度、季度或月度的采购计划,包括采购目标、预算、采购品类等内容。
2. 供应商选择与评估:采购部负责建立供应商数据库,收集供应商信息,根据采购需求和公司的采购策略,选择合适的供应商。
同时,采购部需要定期对供应商进行评估,评估标准包括供货质量、供货能力、价格、服务等。
3. 采购流程管理:采购部根据公司的采购管理制度,制定一套规范的采购流程,包括需求确认、采购申请、报价比较、谈判、合同签订、付款等环节。
采购部还需要监督和管理整个采购流程,确保采购活动按照规定程序进行。
4. 供应商管理:采购部需要与供应商建立稳定的合作关系,加强沟通和合作,及时解决问题和纠纷。
采购部还需要跟踪供应商的供货情况,确保供应商按照合同要求履行义务。
5. 采购成本管理:采购部需要对采购成本进行有效管理,包括精细预算、谈判降价、寻找替代品等措施,以降低采购成本,提高采购效益。
6. 采购数据分析与报告:采购部需要定期对采购数据进行分析和报告,包括采购额、采购品类、供应商评估等指标,以帮助公司制定决策和改进采购策略。
总之,公司采购部的管理制度与工作流程需要确保采购活动的规范性、透明性和效率,同时注重供应商管理和成本控制,以提高公司的竞争力和业务发展。
采购管理制度及操作流程
采购管理制度及操作流程一、采购管理制度概述为有效管理企业的采购活动,规范采购流程,提高采购效率,降低采购成本,确保采购品质,本制度依据企业的实际情况,包括采购管理的组织架构、职责分工、工作流程、风险管控等内容。
本制度适用于企业内部所有的采购活动。
二、采购管理组织架构1. 采购部门:负责企业内所有采购工作的组织和管理。
2. 采购经理:负责采购部门的日常管理工作,包括采购计划的制定、采购合同的谈判、供应商的管理等。
3. 采购员:负责具体的采购工作,包括采购需求的确认、供应商的评估、采购谈判、合同签署等。
4. 供应商管理人员:负责与供应商的沟通协调,评估供应商的绩效,维护企业与供应商之间的合作关系。
三、采购管理流程1. 采购需求确认:各部门提出采购需求,经过内部审批后,向采购部门提交采购申请。
2. 供应商选择:采购员根据采购需求和供应商的绩效记录,选择合适的供应商,并向其发出邀请函。
3. 供应商评估:采购员对供应商进行评估,包括其资质、信誉、价格、交货期等方面的综合考量。
4. 采购谈判:采购员与供应商进行价格、交货期、质量标准等方面的谈判,达成最终的采购合同。
5. 合同签署:采购员与供应商签署合同,并将合同档案存档。
6. 采购执行:采购员对合同进行执行监督,确保供应商按时交货,并对产品质量进行检验。
7. 供应商绩效评估:采购部门对供应商的绩效进行评估,根据评估结果,决定是否继续合作。
8. 采购结算:经过部门验收后,由财务部门对供应商进行付款。
四、采购管理风险管控1. 供应商风险:采购员需对供应商进行充分的尽职调查和评估,避免与不良供应商合作,避免采购风险。
2. 市场风险:采购员需要密切关注市场动态,把握价格波动趋势,制定合理的采购计划,规避市场风险。
3. 合同风险:采购员需要审慎处理合同条款,避免因合同内容不明确而产生的纠纷风险。
五、采购管理绩效考核1. 采购成本:评估采购成本的控制情况,包括采购价格、采购运输成本等。
采购制度及采购流程管理
采购制度及采购流程管理下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成,希望大家下载以后,能够帮助大家解决实际的问题。
文档下载后可定制随意修改,请根据实际需要进行相应的调整和使用,谢谢!并且,本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料,如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等,如想了解不同资料格式和写法,敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor. I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!一、采购制度的概念和重要性采购制度是指企业或组织为实现采购目标,对采购活动进行规范、管理和控制的一系列规章制度。
采购管理制度及采购流程
采购管理制度及采购流程一、目的为了规范公司的采购流程,提高采购工作效率,确保生产的顺利进行,并最大限度地降低企业成本,提高企业的资金支持能力,特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于本公司范围内的采购管理。
三、总则1. 为加强采购工作的管理,提高采购工作效率,制定本制度。
2. 所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
四、采购流程1. 采购需求的提出采购需求是指某部门根据生产经营需要确定一种或几种物品,并按照规定的格式填写,按照既定流程申请获得这些物品的过程。
2. 寻找供应商采购部门应根据采购需求,通过各种渠道寻找合适的供应商。
3. 询价、比价、议价采购部门应向供应商发出询价通知,收集各供应商的报价,并进行比价和议价,以获取最优的采购价格。
4. 采购洽谈采购部门应与供应商进行采购洽谈,就采购价格、交货时间、质量要求等内容进行协商,并达成一致意见。
5. 合同的签订采购部门应与供应商签订采购合同,明确双方的权利和义务。
6. 交货验收采购部门应按照合同约定的时间、地点和质量要求进行交货验收。
7. 质检采购部门应对验收合格的货物进行质量检验,确保货物的质量符合要求。
8. 入库采购部门应将验收合格并经过质检的货物办理入库手续。
9. 计划对账采购部门应按照财务要求,对采购合同的执行情况进行对账。
10. 财务结算采购部门应按照财务规定,与供应商进行货款结算。
五、制度细则1. 采购需求的提出(1)请购的部门应根据生产经营需要确定采购物品的名称、数量、规格等,并填写请购单。
(2)请购单应经部门负责人审核批准后,报采购部门。
2. 寻找供应商(1)采购部门应根据采购需求,通过市场调查、网络查询等方式,收集供应商信息。
(2)采购部门应对供应商进行筛选,选择具有良好信誉、质量稳定、价格合理的供应商。
3. 询价、比价、议价(1)采购部门应向供应商发出询价通知,要求供应商在规定时间内提交报价。
(2)采购部门应收集各供应商的报价,并进行比价和议价,选择最优的采购价格。
采购流程管理制度采购流程管理制度(精彩7篇)
采购流程管理制度采购流程管理制度(精彩7篇)在日新月异的现代社会中,需要使用制度的场合越来越多,制度是指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。
那么相关的制度到底是怎么制定的呢?本页是勤劳的小编帮家人们分享的采购流程管理制度(精彩7篇),欢迎参考阅读,希望对大家有一些参考价值。
采购流程管理制度篇一为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本,满足公司对优质资源的需求,进一步规范物资采购流程,加强与各部门间的配合,特制定本制度。
一、请购及其规定1、请购的定义请购是指某人或者某部门根据生产需要确定一种或几种物料,并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。
2、请购单的要素完整的请购单应包括以下要素:⑴请购的部门;⑴请购物品所属项目;⑴请购的用途;⑴请购的物品名;⑴请购的物品数量;⑴请购的物品规格;⑴请购物品的样品、图纸或技术资料等;⑴请购的物品的要求时间;⑴请购如有特殊需要请备注;⑴请购单填写人;⑴请购部门主管;⑴请购单审核人;⑴采购副总审核;⑴财务审核人;⑴公司总经理。
3、请购单及其提报规定⑴请购单应按照要素填写完整、清晰,由公司领导审核批准后报采购部门;⑴固定资产申购按照附表一(固定资产购置申请表)的格式进行填写提报;⑴其他材料设备及工程项目申购按照附表二(物资采购申请表)的格式填写提报;⑴日常零星采购按照公司印制的按照附表三(物资采购审批单)的格式填写提报;⑴请购部门在提报请购单是应要求采购部签字接收人请购部门备份;⑴涉及到请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交,为提高效率该清单的单子文档也需一并提交;⑴遇公司生产、生活急需的物资,公司领导不在的情况,可以电子话或其他形式请示,征得同意后提报采购部门,签字确认手续后补。
⑴如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品,请购部门须作出书面说明。
⑴请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部。
4、公司物资请购单的提报部门⑴公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他项目由生产部门提报;⑴公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其他生活及办公项目由办公室提报;⑴公司各部门专用的物资由各部门自行提报。
日常采购流程及管理制度
日常采购流程及管理制度一、日常采购流程:1.采购需求提出:各部门根据实际需要提出采购需求。
2.编制采购计划:采购部门综合各部门需求,制定采购计划,包括项目名称、采购物品、数量、预计费用等信息。
3.寻找供应商:采购部门根据采购计划,在市场上寻找合适的供应商,并邀请供应商参与竞标。
4.核对供应商资质:采购部门核对供应商的资质和信誉,选择合适的供应商进行询价、比较报价。
5.竞标/议价:采购部门与供应商就采购物品的价格、交货期等进行竞标或议价。
6.合同签订:确定供应商后,采购部门与供应商签订合同,并约定交货时间、付款方式等细节。
7.采购物品验收和入库:供应商按合同要求交货后,采购部门负责对物品进行验收,并将合格的物品入库。
8.付款:采购部门按照合同约定的付款方式和时间付款给供应商。
二、采购管理制度:1.采购申请制度:明确各部门提出采购需求的程序和要求,规范采购需求提出的内容和格式。
2.采购计划制度:制定采购计划的程序和要求,明确采购计划的编制周期和内容。
3.供应商管理制度:确立供应商的准入标准和评估程序,建立供应商的信用档案,并定期评估供应商的绩效。
4.竞标/议价制度:规定竞标和议价的程序和要求,确保采购过程的公平、公正和合理。
5.合同管理制度:制定合同管理的程序和要求,明确合同签订、履行和管理的职责和流程。
6.采购物品验收制度:建立采购物品验收的标准和流程,明确验收人员的职责和权限。
7.付款管理制度:规定付款的程序和要求,明确付款的条件和时限。
对于企业来说,日常采购流程和管理制度具有重要意义:1.规范采购行为:采购流程和管理制度能够明确各个环节的职责和流程,规范采购行为,防止违规操作和操纵。
2.提高采购效率:流程和制度的规范性能够提高采购效率,减少采购时间和成本。
3.保证采购质量:采购流程和管理制度可以确保采购物品的质量,通过验收和合同管理能够保证供应商履行合同义务。
4.降低采购风险:采购流程和管理制度可以识别和应对采购风险,减少因采购环节出现问题而带来的风险。
采购管理制度及操作流程
一、目的为规范公司采购流程,提高采购工作效率,确保生产顺利进行,降低企业成本,特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有采购活动。
三、基本原则1. 依法采购,遵循公开、公平、公正的原则。
2. 质量第一,价格合理,确保采购物资的质量。
3. 严格执行采购审批制度,规范采购流程。
4. 加强采购管理,降低采购成本。
四、采购流程1. 采购需求(1)各部门根据生产经营需要,提出采购需求,填写《采购需求申请表》。
(2)采购需求经部门负责人审核后,报采购部门。
2. 供应商选择(1)采购部门根据采购需求,筛选合适的供应商。
(2)采购部门对供应商进行询价、比价、议价,确定最佳供应商。
3. 采购合同签订(1)采购部门与供应商签订采购合同,明确采购物资、数量、质量、价格、交货时间、付款方式等条款。
(2)合同签订后,报相关部门负责人审核。
4. 采购实施(1)供应商按照合同约定,按时、按质、按量提供采购物资。
(2)采购部门负责验收、入库、对账等工作。
5. 采购结算(1)采购部门与供应商进行结算,索要发票。
(2)财务部门核对发票,办理报销手续。
五、制度细则1. 采购需求(1)采购需求申请表应包括以下内容:采购部门、采购物品、采购数量、采购规格、需求时间、用途、预算等。
(2)采购需求申请表需经部门负责人审核,报采购部门。
2. 供应商选择(1)采购部门应根据采购需求,选择具备相应资质的供应商。
(2)采购部门应对供应商进行询价、比价、议价,确保采购价格合理。
3. 采购合同签订(1)采购合同应明确采购物品、数量、质量、价格、交货时间、付款方式等条款。
(2)合同签订后,报相关部门负责人审核。
4. 采购实施(1)采购部门负责验收、入库、对账等工作。
(2)验收合格后,办理入库手续。
5. 采购结算(1)采购部门与供应商进行结算,索要发票。
(2)财务部门核对发票,办理报销手续。
六、监督与考核1. 公司对采购工作进行定期检查,确保采购流程规范、合规。
采购制度 最新采购管理制度及采购流程(通用10篇)
采购制度最新采购管理制度及采购流程(通用10篇)采购工作制度篇一1、制定年度、季度、月度采购计划;安排品种结构、库存结构,按药品属性,做好季节性用药、突发性用药、储备药品的采购;2、制定季度、月度应付账款还款计划;3、负责退回、退厂品种,报损报溢品种的'业务审核、报批手续;4、采购合同的签订、执行;5、临时补货计划的指导,并每年或月筛选补货品种,降低采购成本;6、监控供应商促销政策和让利的落实;7、参与每季、年度的盘存工作应有市场状况分析,组织审核处理滞销货物,尽力避免不应有的损失。
采购管理制度篇二安全和健康的重要工作,是企业安全生产管理工作的重要组成部分,防护用品是在生产劳动过程中保护劳动者的安全和健康。
劳动保护用品采购、保管、使用管理工作是保护企业职工人身安全。
一、项目部必须为从业人员提供符合国家标准或行业标准的劳动防护用品,并监督教育从业人员按照使用规则正确佩戴使用。
二、特种防护用品在采购过程中,必须从取得省级以上监管检验颁发的特种劳动防护用品安全生产许可证企业或有经营资格的`单位采购。
三、采购劳动保护用品必须有马鞍山市建管处安全站颁发的劳动防护用品备案表,《特种劳动保护用品安全生产许可证》、《工业产品生产许可证》、《产品检验合格证》。
对采用的劳动防护用品进行验收后方可发放使用。
四、采购的安全帽必须符合gb2811—98标准要求、安全带必须符合gb6095—85标准,密目网或安全网必须符合gb16909—1997标准,每件产品必须有《安全鉴定证》。
五、特种防护用品要有专人保管,定期进行校验,超期保管的劳保防护用品要进行检验,不合格的应作报废处理,严禁使用。
六、作业人员在使用劳动防护用品之前,应认真仔细的检查,应进行安全确认。
发现有破损、磨损等其他异常现象,禁止使用。
七、作业人员进入工地,必须正确佩戴好劳保用品,在作业过程中发现防护用品不符合安全要求的应及时向项目部汇报采取有效措施。
采购流程及管理制度
采购流程及管理制度采购是企业日常运营的重要环节之一,采购流程及管理制度的健全与否直接关系到企业的运作效率和成本控制。
下面将详细介绍采购流程及管理制度。
一、采购流程1.采购需求确认:由部门提出采购需求,明确所需的物品、数量、质量要求和预算限额等信息。
2.供应商选择:采购部门通过市场调研和竞争性谈判等手段,选择具备合适能力和资质的供应商,并签订供货协议。
3.采购申请:采购部门向财务部门提交采购申请,并注明所需的物品及数量等详细信息,同时提供所选供应商的相关资料。
4.采购审批:财务部门进行采购申请的审核,确认申请是否符合预算限额和采购政策。
若申请获得批准,则进入下一步流程。
5.采购订单生成:财务部门根据采购申请的内容,生成采购订单,并将订单发送给供应商确认。
6.供应商确认:供应商收到采购订单后,进行确认并回复确认函,确认交付时间、价格等细节。
7.采购合同签订:财务部门与供应商签订采购合同,明确双方的权利和义务以及交货期限、质量标准、付款方式等内容。
8.物品交付与验收:供应商按照合同约定的时间和地点进行物品的交付,并由采购部门进行验收,确认物品的质量和数量是否符合要求。
9.付款结算:财务部门根据合同约定的付款方式和期限,按时付款给供应商。
10.采购管理及记录:采购部门和财务部门对采购流程进行记录和管理,包括采购申请、采购订单、交付及验收记录、付款记录等,确保采购流程的可追溯性和完整性。
二、采购管理制度1.采购政策:明确采购的原则和标准,包括选择供应商的准则、采购程序和流程、采购预算的制定和审批等。
2.供应商管理:建立供应商库,及时更新供应商信息,并根据供应商的绩效、信誉等指标进行评估和分类管理,确保选择到具备优质供货能力的供应商。
3.采购合同管理:建立精细化的合同管理制度,明确合同的签订流程和审核权限,同时注重合同履行的监督和评估,确保供应商按照合同的约定交付物品,并保障质量和交货期限。
4.采购预算管理:设立预算管理制度,明确各部门的采购预算和限额,并进行预算执行和监控,及时跟踪采购费用,确保预算的合理利用和控制。
采购管理制度及操作流程
采购管理制度及操作流程一、引言在企业运营过程中,采购管理起到至关重要的作用。
一个完善的采购管理制度和高效的操作流程能够确保企业采购过程的合规性和效率,降低采购风险,提高采购质量,并最大限度地节约成本。
本文将重点介绍采购管理制度及其操作流程。
二、采购管理制度2.1 采购管理制度概述采购管理制度是企业内部对采购过程的管理和约束规定,旨在确保采购活动的顺利进行和合规性。
采购管理制度应涵盖采购政策、采购流程、供应商管理、合同管理、风险控制等方面。
2.2 采购政策采购政策是制定采购行为准则的基础,包括明确采购目标、责任、权限和义务。
主要内容包括: - 确定企业的采购目标和战略方向; - 确定采购人员的职责和权限; - 确定采购过程中的保密要求; - 确定供应商的选择和评估标准。
2.3 采购流程良好的采购流程能够提高采购效率、降低采购风险。
常用的采购流程包括: - 采购需求确认:明确内部对产品或服务的具体需求; - 供应商选择:根据供应商的稳定性、价格、质量等因素进行选择; - 询价与比较:与供应商进行询价,并进行综合评估与比较; - 合同签订:与供应商签订合同,并明确合同条款; - 交付与验收:跟踪交付进度,并进行货物或服务的验收; - 付款与结算:进行付款并及时结算。
2.4 供应商管理供应商的选择和管理对采购流程至关重要。
有效的供应商管理要求: - 建立供应商评估体系:制定供应商评估指标,对供应商进行综合评估; - 签署供应商合作协议:明确供应商的合作条件、期限和合同条款; - 供应商绩效评估:定期对供应商的绩效进行评估,并采取相应的激励或处罚措施; - 供应商风险管理:及时跟踪供应商的风险,确保供应链的稳定性。
2.5 合同管理合同是采购活动的重要文件,合同管理的有效性直接影响采购结果。
合同管理包括: - 确定合同的基本要素:明确合同的双方、货物和服务的规格、数量、价格、交付方式和期限等; - 合同的签订和变更:确保合同的签订程序合法合规,并及时处理合同变更事项; - 合同履行监督:跟踪合同的履行情况,确保双方按照约定履行合同义务; - 合同风险管理:及时发现并解决合同履行中的风险问题,保护企业的利益。
采购管理制度及操作流程
采购管理制度及操作流程一、采购管理制度1.采购管理目标和原则-采购管理目标是为了确保采购活动的公正、透明和高效。
-采购管理原则包括公开竞争、公正评选、诚信合作和优质服务。
2.采购流程-采购需求确认:采购部门根据需求提出采购申请,明确采购目标和要求。
-编制采购计划:采购部门根据采购需求、市场状况和供应商评估等因素,制定采购计划。
-采购准备:采购部门进行供应商调研、询价、评估等工作,制定采购条件和技术规范。
-发布采购公告:采购部门根据采购金额和性质发布合适的采购公告,引起供应商的关注。
-供应商资格预审:采购部门对供应商进行资格预审,筛选出符合要求的供应商参与投标。
-投标评审:采购部门根据评审标准对供应商的投标文件进行评审,并确定中标供应商。
-合同签订:采购部门与中标供应商签订采购合同,明确双方权益和责任。
-采购执行:采购部门监督和跟踪采购合同的执行情况,确保按时、按量交付。
-结算支付:采购部门审核供应商的收款申请,并按照合同约定支付采购款项。
-采购评估:采购部门评估供应商的服务质量、产品质量和交付效果等,为日后的采购提供参考。
3.采购文件管理-采购文件保存:采购部门将采购相关文件如采购申请、采购计划、采购公告等保存在指定的档案室,并进行编号和归档。
-采购文件检索:采购部门确保采购文件的整理和管理,便于日后的审计和查询。
-采购文件保密:采购部门对涉及商业机密或个人隐私的采购文件进行保密处理。
二、采购操作流程1.采购需求确认流程-采购部门接收采购需求申请并进行需求确认。
-确认采购需求的合理性和紧急程度。
-根据采购需求制定采购计划。
2.采购计划制定流程-采购部门根据采购需求和市场调研情况,制定采购计划。
-分析市场供应和需求情况,制定采购数量和时间计划。
3.采购准备流程-采购部门进行供应商调研和评估,并建立供应商库。
-制定采购条件和技术规范。
-进行询价和谈判,确定供应商名单和报价。
4.采购公告发布流程-采购部门根据采购金额和性质,选择合适的媒体和平台发布采购公告。
采购部工作规章制度及工作流程制度【6篇】
采购部工作规章制度及工作流程制度【6篇】(实用版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用,谢谢!并且,本店铺为大家提供各种类型的教育资料,如演讲稿、协议书、承诺书、保证书、检讨书、作文大全、名言名句、教案大全、教学设计、其他范文等等,想了解不同资料格式和写法,敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor.I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!And, this store provides various types of educational materials for everyone, such as speeches, agreements, promises, guarantees, review letters, complete essays, famous quotes and sentences, lesson plans, teaching designs, other sample essays, etc. If you want to learn about different data formats and writing methods, please pay attention!采购部工作规章制度及工作流程制度【6篇】采购部工作规章制度及工作流程制度7篇采购部工作规章制度及工作流程制度是怎样的呢。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
采购管理制度及操作流程
采购管理制度及操作流程
一、目的
为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本,满足工公司对优质资源的需求,进一步规范物资采购流程,加强与各
部门间的配合,特制订本制度。
二、适用范围
适用于本公司所有采购的物料及耗材品。
三、基本原则
采购是一项重要、严肃的工作,各级管理人员和采购经办人必须高度重视。
采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则,并
综合考虑“质量、价格”的竞争,择优选取。
四、工作程序
(一)采购基本事项
1.日常采购(包括但不限于日常办公用品及其它消耗用品)采用现需现采购的原则,一般由总务后勤人员负责采购,也可由需方直接
采购。
2.非日常用品采购(包括但不限于较大型办公器材及物料)应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽谈。
3.对价值超过200元以上的办公用品及500元以上的配件、设备、仪器、劳务等需要由申请人写出比价申请报告经分管领导签署意见
报总经理审批后实
施。
采购人在采购前须将采购计划或申请,交财务部进行比价;
在提交采购
计划或申请的同时,采购人呢应对新采购物品提供至少3家以上的供应商报
价和联系资料,有财务部对提供的供应商(但不仅限于)进行询价或实地调
查。
4.采购应索要发票,金额小的索要收据,网络采购应保留聊天记录及付款证明。
(二)采购申请
1.采购之前,采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量,需求日期及注意
事项填写“物品申请单或采购定单”。
2.紧急采购时,由采购部门在“物品申请单”上注明“紧急采购”字样,以便
及时处理。
3.若撤销采购,应立即通知总务后勤人员或采购部人员,以免造成不必要的损
失。
(三)采购流程
1.采购经办人在“物品申请单或采购定单”内需填写所购物品的估算价格、数
量和总金额。
2.各采购经办人在采购之前必须把“物品申请单或采购定单”交到财务部进行
审核,报总经理审批后,方能进行采购。
3.采购物料定单必须写上公司统一规定单号报总经理审批后复印一份交与财
务。
(四)采购经办人职责
1.建立供应商资料与价格记录。
2.做好采内参市场行情的经常性调查。
3.询价、比价、议价及定购作业。
4.所购物品的品质、数量异常的处理及交期进度的控制。
5.做好平时的采购记录及对帐工作。
(五)采购方式
1.集中计划采购:凡属日常办公用品尽量集中计划购买。
2.长期报价采购:凡生产用物料须选定供应商议定长期供货价格。
3.每年第一个月重新审定上年度供应商,与供应商洽谈需两人以上进行,并对
供应商评审,且作出相关评审记录。
(六)采购实施
1.“物品申请表”批准签字且到财务部备案后,办理借支采购金额或通知财务办
进汇款手续。
2.采购人员按核准的“采购定单或物料申请表”向供应商下单并以电话或传真确
定交货日期或到市场采购。
3.所有采购物品必需由仓库或使用部门验收合格签字后,才能办理入仓手续。
(七)采购付款方式
1.物品采购无论金额多少,一律由经办人签字,财务经理审核,总经理核准签字
后方可报销。
2.物料采购付款必须见供应商提供送货单及我司开出的入库单、采购定单、收款
收据等单据方可结款或开支票。
(八)采购经办人行为规范
1.采购人员应本着质优价廉的基本原则,经过多方询价、议价、比价后填写定
“采购定单或物品采购申请单”。
2.采购经办人应尽职尽责,不能接受供应商任何形式的馈赠、回扣或贿赂;若
因严重失职或违反原则作出不适当行为者,给予辞退,情节严重者提交公安机关
处理。
五、附则
1.各部门需要采购时,凡是没有按上述审批手续审批和流程采购的,财务部将拒
绝付款。
六、本制度经总经理核准后实施。
采购管理规定及流程。
七、附采购流程图。
公司生产物料采购流程
采购定单审批流程。