2014年上半年工作总结与下半年工作计划完成版
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凯凯商业吴忠超市2014年 1-6 月份工作总结
一、1-6月份销售和分析
(一)总结
1、根据公司下达的销售指标任务,本店全年的销售预算总指标为2640万元,其中上半年预算指标为1349万元,实际销售为1291万元,达成率为96%,未完成销售额为58万元,与去年同期销售额比,下降1.3%
2、上半年预算毛利额为180万,实际完成155万,达成率86%,上半年未完成毛利额25万,与去年同期相比,下降14%
3、上半年预算毛率14%,实际毛率为12%,达成率86%,与去年同期相比,持平
销售额分析表
毛利额分析表
毛利率分析表
(二)分析
牛羊肉和新引进的蔬果价格惊爆,吸引了很多顾客购买,因夏天天气炎热,又赶上
回民分斋,散称白糖、冰糖、鸡蛋、牛奶、牛羊肉等提高了部门的销售。
冷柜,制冰机今年坏的频率相比往年次数多,商品保鲜度还是打不到,商品
不够丰满
促销活动力度不够;顾客烟酒销售下降,是今年整体市场行情导致。奶粉整体销售下滑,厂家不支持导购
三月份倍舒特卫生巾和维达系列纸分别做过一期厂商周活动,带动了销售
由于今年天气不稳定,导致季节性商品处于滞销状态比如:凉席,夏凉
被,蚊香杀虫剂等
3、改进措施和行动计划:
淘汰滞销酒降低库存,引进本地中低档酒
二、上月库存总结和分析
(一)总结
库存金额分析表
客流量分析表
客单价分析表
全店44.6861.06-26.82%
围绕周计划,每周一全天候的卫生大扫除,周二下订单日,周三商品三期跟进,周四全员市调,周五整理库房,架高层等,周六周日紧抓销售来开展工作。部分设施陈旧老化,以现有资源做起人员紧缺,招聘难
来客数提升的因素:1、价格。 2、服务与店内的气氛。 3、缺货。 4、商品不吸引顾客等。
客单价提升的因素:1、商品结构老化、导致不动销商品过多。2、价格带不合理。3、商品结构表重组。4、新品。销售额=来客数×客单价
引进新品勤市调,多了解顾客的需求,以最惊爆的商品来吸引顾客品项空缺较大,滞销品占比较大,淘汰滞销品
四、本店存在的问题 1、资产问题: 2、人力问题: 3、商品问题:
第二部分:下半年工作计划
一、 销售额提升计划三、日常管理总结
二、毛利额提升计划三、毛利率提升计划
毛利额与毛利率的提升:暂时不做任何计划,(一切围绕来客数的提升、牺牲毛利率、提高销售额、增加营运现金流的天数)。四、店中店促销计划
每月2-3档(会员卡大量派发、每日拿会员独享商品激活沉睡的会员卡。每周做厂商周要求厂家提供特价保证我们原有的毛利,提升来客数。)五、团购(大宗)销售计划
1:收银台遇到大宗购物及时登记、通过电话回访。2:招聘一个美女负责企事业单位的购物卡的团购业务。六、经营费用控制计划
经营费用控制: 1、人为耗损-偷吃、偷窃、临期、过期、破损、管理疏忽。 2、自然耗损-商品的自然减重、变质、胀袋、漏气、腐烂。 3、意外耗损-设备故障、天气原因。七、缺、断货控制计划每周二提交缺货报表
八、库存控制计划
库存的合理化管理:1、收货控制2、订货控制3、储存控制 4、商品周转天数。
九、商品结构优化计划
2014年7月15-7月31日把2013年7月-8月销售金额前80%的商品因员工淘汰掉的商品再次补回来。
2014年8月-9月主要集中在不动销商品的淘汰及品类结构的重组。
十、商品管理计划
1、临期商品
2、过期商品
3、过季商品
4、破损商品
5、变质商品
6、虫咬商品
7、滞销商品
8、孤儿商品
9、缺货商品等(每周统计一次)
十一、员工培训计划
培训内容:商品知识、陈列、耗损控制、服务、收银服务用语、防盗知识和团队凝聚力等。(2014年8月31日完成)
十二、顾客管理计划
1、放一定折扣给企业的忠实顾客
2、经常进行积分换购活动,刺激顾客消费
3、通过举行各类活动吸引顾客,培养顾客消费习惯
4、通过手机短信给顾客发送生日贺词
5、通过手机短信不定期给顾客发送海报惊爆活动内容信息
十三、月工作重点
1、无节造节,每月完成2-3档海报促销工作,一切以提升销售为前提;
2、积极学习,落实公司下达的各项工作任务和文件精神并组织员工学习;
3、在执行周工作的同时完成月工作;
4、加强商品管理、员工管理等
十四、其他
指售
去年