生产退料 补料 报废流程

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补料管理流程[模板]

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补料管理流程
1.目的
规范公司的物料的补料过程,防止出现呆滞料,浪费公司的成本。

2.概述
当公司发生客户退货、品质事故、制程不良情形时,首先进行问题点分析,确定责任单位及物料处理方式,处理完毕后根据产品库存情况确定是否补料。

需要补料时,通过ERP与0A系统完成审批流程,然后执行补料运作。

本文还规范了公司生产备用料、委外工单补料以及工单完结后的物料处理方式。

3.术语
4.角色与职责
5.流程图
5.1、客户退货补料管理流程5.2、正常生产补料管理流程
可插入附件
6.流程说明
6.1、客户退货补料管理流程
6.2、正常生产补料管理流程
7.裁剪指南

8.流程范围
9.流程绩效指标
10.支持文件
11.流程接口描述
1)对应的上层流程:
流程名称2)输入的流程接口描述:
3)输出的流程接口描述
12.记录的保存
13.补充说明

14.文件拟制/修订记录。

生产车间退补料管理制度

生产车间退补料管理制度

一、目的为了规范生产车间退补料管理,提高物料利用率,确保生产顺利进行,特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司生产车间内所有退补料活动。

三、退补料管理原则1. 退补料活动应遵循“及时、准确、节约、合理”的原则。

2. 退补料活动应确保产品质量,不得影响生产进度。

3. 退补料活动应严格控制成本,降低损耗。

四、退补料流程1. 退料申请(1)生产过程中,如因原材料、辅料、半成品等原因造成不合格,需退料的,由操作员填写《退料申请单》。

(2)《退料申请单》经组长审核后,报生产主管审批。

(3)生产主管审批通过后,将《退料申请单》及退料物品送至仓库进行退料。

2. 补料申请(1)生产过程中,如因原材料、辅料、半成品等原因造成短缺,需补料的,由操作员填写《补料申请单》。

(2)操作员将《补料申请单》报组长审核,组长审核通过后,报生产主管审批。

(3)生产主管审批通过后,将《补料申请单》及所需补料物品送至仓库进行补料。

3. 退补料审核(1)仓库管理人员对退补料申请单进行审核,确认退补料物品与申请单相符。

(2)仓库管理人员对退补料物品进行验收,确保质量合格。

4. 退补料入库(1)仓库管理人员将退补料物品进行入库,并做好记录。

(2)入库后,仓库管理人员将《退料申请单》及《补料申请单》返回给操作员。

五、退补料责任1. 操作员负责填写退补料申请单,确保信息准确。

2. 组长负责审核退补料申请单,确保退补料活动合理。

3. 生产主管负责审批退补料申请单,确保退补料活动符合公司规定。

4. 仓库管理人员负责退补料物品的验收和入库,确保质量合格。

六、附则1. 本制度由生产部负责解释。

2. 本制度自发布之日起实施。

3. 如有未尽事宜,由公司另行规定。

工料废退料与补料的管理规定

工料废退料与补料的管理规定

工料废退料与补料的管理规定1、目的保证过程不合格品得到识别和控制以及对过程不合格品原因分析,确保和提升产品质量2、范围本规定适用于生产过程中的不合格品。

3、职责3.1品质部负责本规定的制定、修改和解释,以及执行稽核。

3.2本公司所有员工负责本规定的执行。

4、术语和定义4.1工废:生产过程中,由于工人操作而导致的不合格品,我们称之为工废。

4.2料废:自制车间产出的不合格品,供应商的来料不合格品。

生产领料后在制造过程中发现自制车间生产和外协来料的不合格品,我们称之为料废。

4.3返工:为不合格品符合要求所对其采取的措施。

4.4返修:为使不合格品满足预期用处对其采取的措施.5、工作流程5.1针对生产过程中不合格物料处理方式:5.1.1生产过程中工废退料流程A)操作员装配时,将不合格物料进行初步工废、料废区分,分别放置于工废物料筐和料废物料筐。

B)班组长(或物料员)要对已产生的不合格物料进行区分、包装、醒目标识,并进行再次工废、料废判定,物料员每天无特殊情况外,分别于上午10:00、下午16:00两次退料,报品质检验员确认。

C)品质检验员对不合格物料进行判定,检验项目包括:是否为工废物料、数量、型号等,检验时间集中进行,检验员在进行检验时与班组长(或物料员)一同核实工废物料的数量、型号,并做好记录。

如检验员发现不良品中混有其它物料比例超过2%时,要求物料员重新区分再检验,检验后进行状态标识,对于大件的不合格物料检验员应进行全检。

D)工废物料需退换时,有车间物料员填写《工废单》(一式四联:一联开单车间、二联品质部、三联接收部门、四联生产部),经品质检验员确认后,有品质部主管或以上级别人员在《工废单》备注栏对该批工废物料出具处理意见,并签署;然后将《工废单》交车间主管或生产部主管确认签名;单品50个以下由品质主管签字即可;当责任车间与品质部主管判定意见不一致时,由品质部部长作最终裁决。

E)自制件车间产生的工废物料转移到废品区(五金件转移到仓库废品区,注塑件转移到碎料房);装配车间产生的工废物料转移到前方车间,前方车间按返工、返修流程对工废物料进行返工、返修或做它用;采购件发生工废物料时,转移到对应物料仓库废品区。

生产退补料作业流程

生产退补料作业流程

为规范和完善生产退、补料作业程序,确保生产车间退、补料作业有效进行,特制定此办法。

2、适用范围:适用于本公司所有生产退、补料作业。

4、职责:4.1生产车间4.1.1 负责须退仓物料的送检、搬运处理。

4.1. 2 负责办理物料退、补手续。

4. 2 品质部所有退仓物料的品质判定及不良原因分析。

4. 3 PMC部依据物料异常,审核退补料作业。

4. 4技术部负责协助制程不良原因的分析。

4. 5 仓库办理退/补料手续,执行退/补料控制原则。

4 . 6 售后部5、作业流程5. 1 在生产过程中出现的不良物料或须退仓之物料,由车间指定人员清点后填写《退/补料单》并经车间主管审批后送品质部,IPQC检验确认后在物料上贴品质标签。

对判定结果分三种情况处理:A.属供应商来料不良:品质部对不良料件进行确认,属实后按【来料检验作业流程】中对来料不合格品的处理规定进行作业。

B. 属生产损坏的不良物料:品质部IPQC主管与车间主管在《退/补料单》上共同签名确认、经PMC物控审核后与实物一并送入仓库。

(入仓时无须品质检验报告,但《退/补料单》上须有品管员注明生产不良及处理意见。

)如判定物料报废则依【不合格品处理程序】作业。

C.属合格品退仓时,只须品质部IPQC在《退/补料单》上签名确认属合格品并在物料上贴绿色合格标签即可直接办理入库手续。

5.2 物控员接到《退/补料单》后依情况分别作以下两种方式处理。

A.供应商来料不良:物控员将来料不良批量用联络单的方式通知采购员,采购员联系供应商及时退换货。

B.制程不良退补料,物控员查询物料库存数,如库存不足即刻填写物料请购单,给采购部。

5.3 属生产不良退补料时,须经物控员签名PMC经理核准,若超损耗补料需注明责任人并经生产经理签名确认,方可执行物料的退补作业。

5.4 若生产单位无须补料时,物料员或班组长须在《退/补料单》上之补料栏内注明“无须补料”。

5.5 仓管对照《退/补料单》执行收发料作业,对生产不良料、供应商来料不良及合格品分别按不合格、待退货和入库处理。

生产报废及补料、客退品处理流程

生产报废及补料、客退品处理流程

生产报废及补料、客退品处理流程1、生产过程中的报废和补料作业流程:因生产报废的不良品在ERP系统“工单/委外管理子系统”的“录入生产入库单”中选择到有报废品的工单以“生产报废单”的形式在“报废数量”中录入报废品数量,生产报废品入库时请注意选择“生产报废仓”,由仓库审核过账以方便财务部门计算制造经费。

注塑部产生的报废品(经品管判定后批量性报废品)如可及时回收使用则由注塑部在“录入库存交易单”中以“其他出库”的方式从“生产报废仓”中“领到”注塑部粉碎回收使用。

装配部产生的报废品(经品管判定后批量性报废品)如可以及时回收使用的则通过仓库审核其“生产报废单”后选择录入“生产报废仓”,在装配部与注塑部协调后可作“假退库”动作即报废品直接由注塑部在“录入库存交易单”中以“其他出库”的方式从“生产报废仓”中“领到”注塑部粉碎回收使用。

粉碎后的材料无法一次性全部被注塑回收使用的则在ERP系统“存货管理子系统”的“录入库存交易单”中以“其他入库”方式退回仓库储存。

因原材料或半成品报废无法完成“生产计划”即工单计划的产品,由于生产部门在“工单/委外管理子系统”的“录入领料单”中以“补料单”的方式向计划部及生产副总申请“生产补料”。

注:补料时应核对有报废产品的生产工单进行补料,且必须有计划主管和生产副总的审批意见才能执行补料动作!装配部如因报废而无法完成“工单计划”的需补料而“半成品仓”无库仓时,由计划部向注塑部下发新工单执行生产补货过程。

部分报废品不可以及时回收使用的作“真退库”,然后由计划部定期通知注塑部到仓库领取这些报废品,碎料后将相应的水口在ERP 系统“存货管理子系统”的“录入库存交易单”中以“其他入库”方式退回仓库储存。

2、客户退货品的处理流程:A、针对三美客户的退货分两种处理方式:1、因三美公司使用后报废的退货产品,总数量折成两半,一半因不用无偿补货给三美由仓库在“录入库存交易单”中以“其他入库”性质将“退货产品”录入到“客户退货不良品仓”或“报废品仓”(根据品管部检验后的处理结果来定录入仓库)。

生产退料、补料、报废流程 ()

生产退料、补料、报废流程 ()
5.3.3对于生产过程的异常报废或超领,生产主管应找出责任人,并予以处罚.
六.记录与表单
《补料申请单》
《品质异常单》
七.流程图
4.2生技品管部:负责不合格品物料的品质判定与分析;
4.3财务部:负责物料损耗费用结算;
4.4 PMC:负责退、补料、超领料等在ERP内的表单维护,ECN变更物料管理.
4.5仓库:负责通知并督导完成供应商退、换、补料工作。
五.管理内容
5.1生产退料(含良品、不良品、报废品)
5.1.1生产部门因3.1中的原因而需要办理退料的,由生产部物料员填写《退料申请单》,《退料申请单》上须注明生产订单号、产品名称、订单数量、退料数量及退料原因,经部门主管复核后,报生技品管部判定。
5.2.4如库存材料不足,仓管员应及时通知PMC,反应欠料情况,PMC及பைடு நூலகம்下达补料采购计划,由采购部负责补料采购。
5.3监察管理
5.3.1有物料报废的情况由PMC将单据在ERP系统录入完毕后,传递到财务部。财务部每月根据系统中录入的物料损耗进行汇总分析,编制统计表报(副)总经理审批。
5.3.2生技品管部根据财务部统计报表对各生产部门的退、补料进行稽查,进行分析,对大额的补料行为应重点检查,分析原因。
5.2生产补料
5.2.1生产管理部因3.2中的原因而需要办理补料的,由生产管理部物料员填写《补料申请单》,《补料申请单》上须注明生产订单号、产品名称、订单数量、补料数量及补料原因,经部门主管审核后,再交由生技品管部办理相关审批手续。
5.2.2未按权限办理审批手续的仓库一律不得发料。
审批权限见下表:
审批人
5.1.2《退料申请单》必须按工单号、退料类别分开填写,不允许一张单据办理不同工单的材料。退料应做到日清日结,每单必清。

生产退料补料流程

生产退料补料流程

生产退料补料流程生产退料补料呀,这事儿可有点门道呢。

咱先说说退料吧。

在生产过程中,有时候会有材料多出来的情况。

比如说,计划要用到100个零件,但实际操作下来只需要90个,那剩下的10个就得退回去。

这时候呢,操作的工人得把这些多出来的零件整理好。

可不能随便一堆就完事啦,要按照原来的包装方式或者按照仓库的要求整理好。

然后呢,得找专门负责这事儿的人,比如说线长或者物料管理员。

要告诉人家,“咱这有多余的零件要退料呢。

”而且得把相关的信息都交代清楚,像是什么零件呀,数量是多少呀,为啥会多出来呀。

这样人家才能清楚地知道情况,把这些退料处理好。

那这个退料的流程里呀,记录是很重要的。

要是没有记录,仓库那边都不知道这些料是从哪来的,也不知道是不是真的多出来的。

所以呢,工人或者线长就得填写退料单。

这退料单上要写得明明白白的,就像写自己的日记一样清楚。

日期得写上吧,哪天退的料;还有零件的名称和规格,可不能写错字,不然仓库的人找都找不到对应的料;数量更是重中之重,多一个少一个都不行。

填写好了之后呢,要找相关的人签字。

这个签字就像是给退料这件事盖个章,证明这事儿是真的。

比如说,工人找线长签字,线长就得认真核对一下,确认无误了再签。

这就像是一种信任的传递,从工人到线长,再到仓库那边。

补料的流程也和退料有点像,要填写补料单。

这个补料单上要写清楚为啥要补料。

是因为零件损坏了呢,还是因为之前的计算失误少订了呢?这些原因都得写得清清楚楚。

然后同样要写清楚零件的名称、规格和数量。

这就像是给仓库那边的人一个任务清单,人家按照这个清单才能准确地把料补过来。

而且补料的时候也可能会涉及到不同的部门之间的协调。

比如说,生产部门发现需要补料,但是仓库里没有现成的,那可能就得联系采购部门,让他们赶紧去采购。

这就像是一个接力赛,每个部门都要做好自己的那一段赛程。

在整个生产退料补料的过程中呀,大家的沟通是超级重要的。

每个环节的人都要像朋友一样互相交流。

物料报废流程及规范

物料报废流程及规范

物料报废流程及规范一、概述物料报废是指企业或组织在生产、运营过程中发现有一些无法继续使用或销售的物料,需要将其进行报废处理。

物料报废管理的目的是确保企业的资产有效利用,同时合规地处理废弃物,以减少对环境的负面影响。

本文将介绍物料报废的流程和规范,以帮助企业建立科学有效的报废管理体系。

二、物料报废的流程1. 报废申请当某个部门或个人发现有可疑的物料需要报废时,应向报废管理部门提交报废申请。

报废申请应包括物料的名称、规格、数量、报废原因等基本信息,并附上必要的证明材料,如检验报告、损坏照片等。

2. 报废审核报废管理部门收到报废申请后,需进行审核。

审核内容包括报废物料是否符合报废标准、是否存在其他处理方式等。

若审核通过,则进入下一步骤;若未通过,则需返工修订或废止申请。

3. 报废执行一旦报废申请通过审核,即可进行报废执行。

执行时,需注意对报废物料进行标识,以便与正常物料进行区分,防止误用。

同时,需要制定相应的报废处理方案,如销毁、处理、回收等,根据具体情况选择合适的处理方式。

4. 报废记录在报废过程完成后,应及时记录相关信息。

记录内容包括报废物料的基本信息、报废申请、审核结果、执行方案、执行过程等。

这些记录将作为后续追责和反馈改进的重要依据。

三、物料报废的规范1. 报废标准物料报废标准需根据企业实际情况和行业要求制定。

一般来说,物料报废的标准包括但不限于以下几种情况:质量不合格、损坏无法修复、过期失效、超过库存周期、停产停用、技术更新等。

2. 报废处理方式报废处理方式应根据报废物料的性质和环境要求来选择。

常见的处理方式包括:销毁、回收、处理与利用。

选择合适的处理方式可减少资源浪费和环境污染。

3. 环境保护要求物料报废时,企业需遵守相关的环境保护法律法规和规范要求,确保报废物料的处理不对环境造成负面影响。

例如,某些特殊物料需要按照特定的法规进行处理,如危险废物的处置需符合危废管理要求等。

4. 内部控制与追责机制为了确保报废流程的规范与执行,企业应建立相应的内部控制机制,并明确责任人和追责机制。

描述生产类物资报废的流程

描述生产类物资报废的流程

描述生产类物资报废的流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成,希望大家下载以后,能够帮助大家解决实际的问题。

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生产领料、补料、退料作业流程

生产领料、补料、退料作业流程

仓库
1、退仓物料质检判定退供应商时,仓库开具《出库单》,《 出库单》一联仓管员存底,做为出库的依据,一联交由仓库 统计员做为打印《退货单》的依据,一联交采购。 2、《退货单》需经质管员确认,采购经理核准。 3、《退货单》一联交由供应商、一联交由财务,做为对账的 依据、一联仓管员存底。
仓库
1、因生产制程造成的不良或人为损坏的物料质检判定报废的
生产中心
《周生产计划》 《产品生产单》
原材料仓库接到厂长开出的《产品生产单》时,依研发制定 的《材料(BOM)清单》,制作出各工序的材料清单并备好 料,物料有异常时需及时反馈给生产中心、生管科、采购部 。
仓库
《产品生产单》 《材料(BOM)清单》
1、生产车间组长依厂长开出的《产品生产单》到仓库领料。 2、领料时依据《产品生产单》的品名、规格、数量核对仓库 生产中心 打印的《材料清单》物料是否齐套。
依报废流程处理。
2
、合格入库的由仓管员办理入库手续入库。
仓库
《退仓单》 《退仓单》 《退仓单》
《出库单》 《退货单》 《退仓单》
仓管员办理相应的入库手续后根据《退仓单》/《退料单》进 行更新手工账本,仓库统计员需更新电脑系统数据。
仓库
《退仓单》 《退料单》
《产品生产单》 《材料清单》
1、生产组长依核对后的《材料清单》对物料进行点收,点收 时需核对物料的品名、规格、数量。在核对过程中发现少数 的需知会仓管员确认并补数,核对无误后同仓库仓管员进行 签收《材料清单》,离开仓库后发现数量短少,应由领料人 员自行负责。 2、实际领料数不可超出《材料清单》上的应发数量。 3、仓库碰到所发物料为整捆或其它原因不可拆包时,应遵循 整捆或整包发料,多出的数量需记录在所发的材料清单上, 生产中心工单完结后需退回仓库或仓库在下一工单上进行扣 除。

物料退料及报废处理流程

物料退料及报废处理流程

物料退料及报废处理流程编制/日期:审核/日期:批准/日期:为规范公司内部生产、加工、使用后的剩余料、闲置料及各部门退回物料的判定归集工作,对物料合格品、不良品、报废品判定过程、处置过程进行控制,使其运作过程有依可循,特制定本规定。

2.范围本制度适用于总集团工厂组装项目及非工厂组装项目,各工序生产、加工过程中产生的剩余料、闲置料及各部门退料。

3.定义3.1.合格品:经判定为合格,其使用功能健全且无坏损,满足全部质量要求的物料。

3.2.不良品:指生产制造中不符合相关品质要求的原料、半成品、成品。

3.3.维修品:经判定为不合格,其外观、功能、标识等存在缺陷或者瑕疵,但还未影响到主要功能,经过修理可以达到技术标准的不合格品。

3.4.废品:经判定为不合格,并被判定为丧失相应功能,且不可修复或无修复价值的不合格品。

3.5.退料来源分类:3.5.1.生产退料:项目设备组装完毕,出货之后,多出的物料退仓。

3.5.2.客户现场退料:客户现场调试完毕后多出来的物料,或者变更替换物料 ,退料回仓库。

3.5.3.设变退料:工程师设计变更后,原先物料无法使用了,退仓库。

3.5.4.借用退料:从仓库借出去的物料,使用一段时间后退回仓库。

3.5.5.其他退料:客户退回工厂的机器设备进行拆解,零件分类后退回仓库。

4.职责4.1 生产部各车间:负责对本车间生产加工过程中产生的剩余料、闲置料的申请判定工作,判定后合格品、再利用品的申请入库工作,维修品实施返修、申请返修工作及报废品申请报废工作。

4.2 品质部:负责生产加工过程中产生的剩余料、闲置料及其他部门退料组织判定工作、记录判定实施过程。

视情况需要如不能独立判定时应及时邀请技术、工艺等其它相关部门参与判定工作,相关部门及人员应积极配合,判定工作不得无故推诿。

品质部对判定结果负责。

4.3 采购部:负责对判定为维修物料退供应商维修工作。

维修OK到货后,采购部应及时通知申请部门领取返修物料工作;负责对判定为不合格品物料退供应商处理。

生产退料流程图

生产退料流程图

确认数量、型号与实物是否吻合并签名。
PMC确认退料原因及数量,并签名。
仓库物料员 仓库物料员
仓库主管 采购部主管 采购部主管
仓库收料 入库、标识
待退料 退料 供应商
仓库物料员接收退回的不良材料数量,并与退料员一起核对清楚 (型号、数量)。 交接:退料员与仓库物料员均须签名。
仓库物料员对退回的物料进行退料标识、隔离区分,并放到指定 待退料区。
管理 生产线
生产退料流程图
流程 产线不良材料
线长、IPQC
产线主管 IPQC主管
生管经理
不良确认 管理签名 生管确认
受控
核准
作成
管控 对产线不良材料进行实物统计、区分、标识清楚后填写退料单, 写明原因. A:操作不良;B:来料不良 要求:当天不良要当天完成,批量大时可分批.
确认统计数量、型号与实物是否吻合并签名,由IPQC贴上不 合格标签(需要签名和注明时间)。由仓库中通知采购部处理。 要 Nhomakorabea:2H内完成
采购部联络供应商进行不良材料退回,并要求供应商在指定时间 内安排补料。 退料要求:2H内完成
供应商补料。 采购部确认补料时间及数量后回复PMC。

生产退补料作业流程doc资料

生产退补料作业流程doc资料

为规范和完善生产退、补料作业程序,确保生产车间退、补料作业有效进行, 特制定此办法。

1、目 的:3、定义:无4、职责:4.1 生产车间4.1.1 负责须退仓物料的送检、搬运处理。

4.1. 2 负责办理物料退、补手续。

4.2 品质部所有退仓物料的品质判定及不良原因分析。

4.3 PMC 部依据物料异常,审核退补料作业。

4. 4 技术部负责协助制程不良原因的分析。

4.5 仓库办理退/ 补料手续,执行退/ 补料控制原则。

4 . 6 售后部5、作业流程5.1 在生产过程中出现的不良物料或须退仓之物料,由车间指定人员清点后填写《退/ 补料单》并经车间主管审批后送品质部,IPQC检验确认后在物料上贴品质标签。

对判定结果分三种情况处理:A. 属供应商来料不良:品质部对不良料件进行确认,属实后按【来料检验作业流程】中对来料不合格品的处理规定进行作业。

B. 属生产损坏的不良物料:品质部IPQC主管与车间主管在《退/补料单》上共同签名确认、经PMC物控审核后与实物一并送入仓库。

(入仓时无须品质检验报告,但《退/补料单》上须有品管员注明生产不良及处理意见。

)如判定物料报废则依【不合格品处理程序】作业。

C . 属合格品退仓时,只须品质部IPQC在《退/补料单》上签名确认属合格品并在物料上贴绿色合格标签即可直接办理入库手续。

5.2 物控员接到《退/补料单》后依情况分别作以下两种方式处理。

A.供应商来料不良:物控员将来料不良批量用联络单的方式通知采购员,采购员联系供应商及时退换货。

B.制程不良退补料,物控员查询物料库存数,如库存不足即刻填写物料请购单,给采购部5. 3 属生产不良退补料时,须经物控员签名PMC经理核准,若超损耗补料需注明责任人并经生产经理签名确认,方可执行物料的退补作业。

5. 4 若生产单位无须补料时,物料员或班组长须在《退/ 补料单》上之补料栏内注明“无须补料”。

5. 5 仓管对照《退/ 补料单》执行收发料作业,对生产不良料、供应商来料不良及合格品分别按不合格、待退货和入库处理。

生产退料、补料、报废流程 (1)

生产退料、补料、报废流程 (1)

文件名称生产过程退、补、报废物料管理程序发行部门生技品管部发行日期2016年4月28日受控状态受控文件ISO9001:2008质量管理体系程序文件文件页码第1页OF共3 页一、目的为了使公司生产过程的退料、换料、补料等作业有所遵循,特制定本管理规定,确保不合格品及时退货及手续齐全,明确责任,控制产品制造成本。

二、适用范围适用于仓库对生产过程的退换料、计划外领退料等作业。

三、引用标准/术语解释3.1生产退料是指生产部门在生产过程中因材料质量问题,规格型号不符、数量超领、BOM资料变更、生产完成后的余料、不需用材料、工单数量变更、材料盘盈等原因需退回仓库的业务行为。

3.2生产补料是指生产部门在生产过程中因员工操作不当造成材料工废、材料因质量问题以料换料、超定额损耗、生产部门窜单挪料、订单数量增加、供应商送料短缺、BOM资料错误等原因而造成生产部门需要增加额外补料的行为。

四、部门职责:4.1生产管理部:负责生产过程中出现的不合格品及时退回相应仓库和换料、补料的提请、领用;对生产工单及时结单及剩余物料清退;人为物料损耗控制.4.2生技品管部:负责不合格品物料的品质判定与分析;4.3财务部:负责物料损耗费用结算;4.4 PMC:负责退、补料、超领料等在ERP内的表单维护,ECN变更物料管理.4.5仓库:负责通知并督导完成供应商退、换、补料工作。

五.管理内容5.1生产退料(含良品、不良品、报废品)5.1.1生产部门因3.1中的原因而需要办理退料的,由生产部物料员填写《退料申请单》,《退料申请单》上须注明生产订单号、产品名称、订单数量、退料数量及退料原因,经部门主管复核后,报生技品管部判定。

5.1.2《退料申请单》必须按工单号、退料类别分开填写,不允许一张单据办理不同工单的材料。

退料应做到日清日结,每单必清。

5.1.3品质工程师收到生产管理部报送的《退料申请单》后应及时对需退库材料进行质量检验,对因BOM资料变更而退库的材料需IE工程师签字确认再由品质工程师质量检验入库。

生产退料补料报废流程

生产退料补料报废流程

生产退料补料报废流程生产过程中退料、补料和报废是常见的操作,有着相应的流程。

下面将详细介绍生产退料补料报废流程。

1.退料流程:1.1生产工序检验合格、符合要求的材料或产品进入下一工序。

1.2当出现需要退料的情况时,操作人员需要填写《退料单》,包括退料数量、退料原因等必要信息,并交由相关部门审核。

1.3审核通过后,操作人员将退料单提交给仓库管理员,并将退料物料交给仓库验收,并根据实际质量情况进行验收操作。

1.4仓库验收人员将退料物料进行质量检查,判断是否可以退回库存。

1.5如果退料物料符合质量要求,仓库管理员将物料入库并进行系统操作,退料流程结束。

1.6如果退料物料不符合质量要求,仓库管理员将退料物料进行报废处理,并记录相关信息。

2.补料流程:2.1在生产过程中,如果发现原材料不足或需要额外补充材料时,操作人员需要填写《补料单》,包括补料数量、补料原因等必要信息,并交由相关部门审核。

2.2审核通过后,操作人员将补料单提交给仓库管理员,并将补料物料交给仓库进行验收,并根据实际质量情况进行验收操作。

2.3仓库验收人员将补料物料进行质量检查,判断是否可以投入使用。

2.4如果补料物料符合质量要求,仓库管理员将物料出库并进行系统操作,补料流程结束。

2.5如果补料物料不符合质量要求,仓库管理员将补料物料进行退回或报废处理,并记录相关信息。

3.报废流程:3.1在生产过程中,如果发现一些材料或产品无法再次使用或不能修复,则需要进行报废处理。

3.2操作人员需要填写《报废单》,包括报废数量、报废原因等必要信息,并交由相关部门审核。

3.3审核通过后,操作人员将报废单提交给仓库管理员,并将需要报废的物料或产品交给仓库进行报废处理,并记录相关信息。

3.4仓库管理员将报废物料或产品进行质量检查,并进行相应的系统操作,将其标记为报废状态,并记录相应的报废信息。

退料、补料和报废流程的控制和管理有助于保证生产过程的质量和效率。

对于退料和补料来说,通过合理的流程能够避免因为材料的质量问题或供应链的紊乱带来的生产延误和浪费;而对于报废,合理的流程能够帮助企业准确记录和分析报废原因,进一步改善生产过程,降低报废率,提高企业的经济效益和竞争力。

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5.2生产补料
5.2.1生产管理部因3.2中的原因而需要办理补料的,由生产管理部物料员填写《补料申请单》,《补料申请单》上须注明生产订单号、产品名称、订单数量、补料数量及补料原因,经部门主管审核后,再交由生技品管部办理相关审批手续。
5.2.2未按权限办理审批手续的仓库一律不得发料。
审批权限见下表:
审批人
★合格品退料:品管确认后,交仓库办理,PMC录入ERP系统.
★报废品退料:品管确认该物料报废后,交仓库办理入库手续,PCB板、显示屏报废或大件物料(即影响成品组装的物料)报废需由生技品管部主管签字,财务审核并计入生产损
耗。
5.1.4仓管员在收到生产部门的《退料申请单》后,应检查申请单是否有生技品管部的判定意见,单据是否填写规范、信息是否准确进行核查,对材料进行检查、点数、称重等,确认无误后方可办理材料入库。
材料类别
生产主管
IE工程师
生技部主管
(副)总经理
常规电阻、电容、二级管、三极管、普通五金件,包材类
≤3%

3%-10%
>10%
工程变更单更改或工艺更改

≤100%
≤100%
≤100%
IC类
பைடு நூலகம்≤2%

2%-10%
>10%
模块类、PCB板类,显示屏类,外壳类


≤5%
>5%
说明:表中审批权限比例是按需补料数量占该批次订单所需
、目的
为了使公司生产过程的退料、换料、补料等作业有所遵循,特制定本管理规定,确保不合格品及时退货及手续齐全,明确责任,控制产品制造成本。
二、适用范围
适用于仓库对生产过程的退换料、计划外领退料等作业。
三、引用标准/术语解释
3.1生产退料是指生产部门在生产过程中因材料质量问题,规格型号不符、数量超领、BOM资料变更、生产完成后的余料、不需用材料、工单数量变更、材料盘盈等原因需退回仓库的业务行为。
5.3.3对于生产过程的异常报废或超领,生产主管应找出责任人,并予以处罚.
六.记录与表单
《补料申请单》
《品质异常单》
七.流程图
5.1.2《退料申请单》必须按工单号、退料类别分开填写,不允许一张单据办理不同工单的材料。退料应做到日清日结,每单必清。
5.1.3品质工程师收到生产管理部报送的《退料申请单》后应及时对需退库材料进行质量检验,对因BOM资料变更而退库的材料需IE工程师签字确认再由品质工程师质量检验入库。
说明:
★不合格品退料:供应商可以维修或更换的物料由品管备注入到供应商暂存仓。不合格料的比例超过3%时需另外开《品质异常单》。
4.2生技品管部:负责不合格品物料的品质判定与分析;
4.3财务部:负责物料损耗费用结算;
4.4 PMC:负责退、补料、超领料等在ERP内的表单维护,ECN变更物料管理.
4.5仓库:负责通知并督导完成供应商退、换、补料工作。
五.管理内容
5.1生产退料(含良品、不良品、报废品)
5.1.1生产部门因3.1中的原因而需要办理退料的,由生产部物料员填写《退料申请单》,《退料申请单》上须注明生产订单号、产品名称、订单数量、退料数量及退料原因,经部门主管复核后,报生技品管部判定。
3.2生产补料是指生产部门在生产过程中因员工操作不当造成材料工废、材料因质量问题以料换料、超定额损耗、生产部门窜单挪料、订单数量增加、供应商送料短缺、BOM资料错误等原因而造成生产部门需要增加额外补料的行为。
四、部门职责:
4.1生产管理部:负责生产过程中出现的不合格品及时退回相应仓库和换料、补料的提请、领用;对生产工单及时结单及剩余物料清退;人为物料损耗控制.
5.2.2《补料申请单》经主管审核、相关领导审批后,由车间物料员到对应仓库办理领料手续,对生产过程中因料废而进行的以料换料必须做到以一换一,即原退料多少就发料多少。
5.2.3仓管员应核实《补料申请单》是否有相关领导审批,以料换料是否数量准确,核实无误后根据库存进行发料,《补料申请单》同时由PMC录入ERP系统后交财务部。
5.2.4如库存材料不足,仓管员应及时通知PMC,反应欠料情况,PMC及时下达补料采购计划,由采购部负责补料采购。
5.3监察管理
5.3.1有物料报废的情况由PMC将单据在ERP系统录入完毕后,传递到财务部。财务部每月根据系统中录入的物料损耗进行汇总分析,编制统计表报(副)总经理审批。
5.3.2生技品管部根据财务部统计报表对各生产部门的退、补料进行稽查,进行分析,对大额的补料行为应重点检查,分析原因。
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