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IPQC过程质量控制word资料24页

IPQC过程质量控制word资料24页

IPQCIPQC(InPut Process Quality Control)中文意思为制程控制,是指产品从物料投入生产到产品最终包装过程的品质控制。

(属品质保证部)1.负责首检和部分过程检查、制程中不良品的确认,标识及统计;2.负责巡检,对整个生产过程物料使用、装配操作、机器运行、环境符合性等全方位的定时检查确认。

3.IPQC一般是首检、巡检和抽检;是制程中巡回流动检验;属品质保证部管理.生产过程检验(IPQC):一般是指对物料入仓后到成品入库前各阶段的生产活动的品质控制,即Input Process Quality Control。

而相对于该阶段的品质检验,则称为FQC(Final Quality Control)。

①过程检验的方式主要有:a. 首件自检、互检、专检相结合;b. 过程控制与抽检、巡检相结合;c. 多道工序集中检验;d. 逐道工序进行检验;e. 产品完成后检验;f. 抽样与全检相结合;②过程品质控制(IPQC):是对生产过程做巡回检验。

a. 首件检验;b. 材料核对;c. 巡检:保证合适的巡检时间和频率,严格按检验标准或作业指导书检验。

包括对产品质量、工艺规程、机器运行参数、物料摆放、标识、环境等的检验; d检验记录,应如实填写。

③过程产品品质检验(FQC):是针对产品完工后的品质验证以确定该批产品可否流入下道工序,属定点检验或验收检验。

a. 检验项目:外观、尺寸、理化特性等;b. 检验方式:一般采用抽样检验;c.不合格处理;d.记录;④依据的标准:《作业指导书》、《工序检验标准》、《过程检验和试验程序》等等。

品质检验方法1、全数检验:将送检批的产品或物料全部加以检验而不遗漏的检验方法。

适用于以下情形:①批量较小,检验简单且费用较低;②产品必须是合格;③产品中如有少量的不合格,可能导致该产品产生致命性影响。

2、抽样检验:从一批产品的所有个体中抽取部分个体进行检验,并根据样本的检验结果来判断整批产品是否合格的活动,是一种典型的统计推断工作。

9个单病种质量控制指标和表单

9个单病种质量控制指标和表单

(一)到达医院后即刻使用阿司匹林(有禁忌证者应赋予氯吡格雷) 。

(二)实施左心室功能评价。

(三)再灌注治疗(仅合用于 ST 段抬高型心肌梗死)。

1. 到院 30 分钟内实施溶栓治疗;2. 到院 90 分钟内实施PCI 治疗;3. 需要急诊 PCI 患者,但本院无条件实施时,须转院。

(四)到达医院后即刻使用β受体阻滞剂(有适应证,无禁忌证者)。

(五)有证据表明住院期间使用阿司匹林、β受体阻滞剂、血管紧张素转换酶抑制剂(ACEI)或者血管紧张素Ⅱ受体阻滞剂(ARB)、他汀类药物,有明确适应证,无禁忌证。

(六)有证据表明出院时继续使用阿司匹林、β受体阻滞剂、 ACEI/ARB、他汀类药物,有明确适应证,无禁忌证。

(七)血脂评价与管理。

(八)为患者提供急性心肌梗死的健康教育。

(九)患者住院天数与住院费用(十)患者的服务满意度评价结果。

ICD- 10 编码:I21.0-I21.3,I21.4,I21.9:急性前壁侧壁心肌梗死( I21.001)、急性前壁心肌梗死( I21.002)、急性前隔心肌梗死 (I21.003)、急性前间壁心肌梗死(I21.004)、心内膜下心肌梗塞综合征(I21.451)、非透壁性心肌梗死 (I21.452)、冠状动脉闭塞(I21.903)、冠状动脉破例(I21.904)、冠状动脉栓塞伴心肌梗塞(I21.905)、冠状动脉血栓形成伴心肌梗塞(I21.906)、急性多壁心肌梗塞(I21.907)、室间隔穿孔(I21.908)、心脏破裂(I21.909)、心脏卒中(I21.910)、亚急性心肌梗死(I21.911)、心肌梗塞(急性) NOS (I21.951)。

1.由外院诊疗后转入本院的病例,2.参预临床药物与器械试验的病例,3.18 岁以下的病例;4.同一疾病30 日内重复入院,5.急性小灶心肌梗死(I21.401),6.急性心内膜下心肌梗死(I21.402)、7. 非ST 抬高性心肌梗死(I21.403),8.非冠心病心肌梗死(I21.901)。

质量控制检查表模板

质量控制检查表模板

质量控制检查表模板【前言】质量控制是确保产品或服务达到一定标准的过程,而质量控制检查表则是在此过程中起到关键作用的工具。

本文将提供一个质量控制检查表的模板,以供参考和使用。

【质量控制检查表模板】以下是一个简化的质量控制检查表模板,可根据实际需求进行调整和补充:项目名称:检查日期:检查人员:检查项:质量标准:检查结果:备注:【使用说明】1. 项目名称:在此处填写被检查的项目名称,确保清晰明了。

2. 检查日期:记录每次检查的具体日期,便于追踪和对比。

3. 检查人员:填写执行检查任务的人员姓名,以确保责任落实。

4. 检查项:列出需要检查的每个指标或要素,确保涵盖全面。

5. 质量标准:定义每个检查项的合格标准或期望目标,为检查提供参照依据。

6. 检查结果:根据实际情况,填写每个检查项的检查结果,如“合格”、“不合格”或具体数值等。

7. 备注:在此处填写任何需要额外说明的信息或意见。

【示例】以建筑工程为例,以下是一个可能的质量控制检查表模板示例:项目名称:新办公楼施工检查日期:2022年5月10日检查人员:张三检查项:- 地基基础- 结构框架- 防水处理- 电气安装- 消防设施- 室内装饰- 系统调试质量标准:- 地基基础:符合国家建筑规范要求,无明显沉降或裂缝。

- 结构框架:钢筋布置符合设计图纸,无明显质量问题。

- 防水处理:无渗水现象,符合设计要求。

- 电气安装:线路接头牢固,无漏电等安全隐患。

- 消防设施:灭火器配置完备,消防通道畅通无阻。

- 室内装饰:墙面平整,地面铺设整齐美观。

- 系统调试:各项系统正常运行,无异常状况。

检查结果:- 地基基础:合格- 结构框架:合格- 防水处理:合格- 电气安装:合格- 消防设施:合格- 室内装饰:合格- 系统调试:合格备注:本次检查未发现任何质量问题,继续保持。

【总结】质量控制检查表是质量管理过程中的重要工具,能够帮助组织保证产品或服务的质量,并及时发现和解决问题。

施工现场质量管理检查记录表1

施工现场质量管理检查记录表1

施工现场质量管理检查记录表一、现场质量管理制度·质量例会制度·月评比及奖罚制度·三检及交接检制度·质量与经济挂钩制度·质量验收制度·标准管理制度质量例会制度1. 项目经理部每周召开一次质量例会。

2. 质量例会由项目经理主持,参加人员:项目副经理、项目工程师、施工员、技术员、安全员、质量员、资料员。

3. 有关人员汇报上一周的施工质量状况。

4. 检查上一周完成的检验批、分项工程、分部工程的实物质量状况和质量控制资料状况。

5. 对工程的现状进行分析、讲评、提出改进措施。

6. 学习新标准、新规范和强制性条文、学习公司的有关质量要求和规定。

7. 由项目经理提出本周的质量工作要求。

月评比及奖罚制度1. 项目部每旬组织一次对施工班组进行成本、质量、安全检查。

2. 项目部成立检查小组,由项目经理任组长。

3. 每月由项目经理组织一次评比,将一月内的三次检查情况汇总。

4. 每月评比时先评出专项优胜奖(成本、质量、安全),然后评出综合奖。

综合评比时评出最佳施工班组和最差施工班组。

5. 每月评比结束后,根据公司颁布的《质量奖罚制度》进行表彰和经济奖罚。

三检及交接检制度1. 自检当每一工程检验批完成后,施工班组首先自行进行全面检查,查出问题及时修补、整改,并填写班组质量自检互检表报交施工技术员。

2. 专业检(1)在施工过程中,施工员对施工操作班组跟踪检查、指导,质量员深入施工现场,检查督促施工方案的落实,发现问题及时提出整改意见,做好过程质量控制。

(2)施工技术员(专业工种负责人)对完成的工程检验批项目进行详细检查,对存在的质量缺陷及时进行整改,填写工程检验批质量验收记录表的相关内容。

(3)项目部专职质量员对工程的质量控制资料进行逐一检查(重点检查涉及结构安全、使用功能和环境质量的资料),与施工员共同对工程检验批项目的质量进行全面检查验收,项目部专业质量做好检查评定,在工程检验批质量验收记录表的相关栏目填写施工单位检查评定结果并签名。

医疗质量管理和持续改进记录文本表

医疗质量管理和持续改进记录文本表

医疗质量管理和持续改进记录文本表范文范例学习指导医疗质量管理与持续改进记录表科室:麻醉科年度:2013医疗质量持续改进记录表填写要求1、科室成立以科主任为组长的医疗质量管理小组,并设质控员。

质控员负责填写《医疗质量管理与持续改进记录表》。

word完美整理版范文范例学习指导2、科室制订每年度医疗质量持续改进计划、实施方案及医疗质量控制指标。

3、科室根据医院的医疗质量控制指标制订每月医疗质量控制重点内容。

4、《科室日常医疗质量持续改进记录表》要求每周检查并记录一次(特殊情况及时记录)。

根据存在问题制订整改措施,并对整改措施进行效果评价,由科主任审阅后签字。

5、每月底对科室质量控制情况进行认真总结,填写《月份医疗工作总结表》,科主任签字后交医务科审查。

6、每年底对本年度科室医疗质量控制情况进行总结,并完成《全年医疗工作总结表》的填写。

麻醉科医疗质量管理小组成员及职责分工一、科室医疗质量管理小组成员及职责:组长:方平(副主任医师):科主任副组长:陈霞(护士):代理护士长范文范例学习指导成员:黄祖容(麻醉医师)眭晓渊(麻醉医师)游帅(麻醉医师)唐秀利(护师)陈春蓉(护师)肖艳(护师)尹蕾(护师)职责:1、制定科室医疗、护理质量控制指标,完善相关管理制度、诊疗规范、操作常规、职责、预案、流程。

2、督促检查各项制度、职责的落实情况,发现问题及时报告及整改。

3、针对科室院内感染控制、投诉、纠纷、危急值报告的处理情况、不良事件进行讨论、分析,查找原因,持续改进。

4、定期进行自查、评估分析及整改措施的效果评价。

二、具体分工及职责:组长方平(副主任医师):全面负责本科医疗质量及安全。

督促各小组成员职责落实情况,每月定期组织召开质控会议,听取各质控小组的汇报,总结各小组质控存在的问题及效果评价,提出处理意见,确定整改措施,保证科室医疗质量得到持续改进。

副组长陈霞(护士):1、协助组长工作,负责护理质量与安全的管理工作。

检验科质量控制管理工作检查表word版本

检验科质量控制管理工作检查表word版本

检验科质量控制管理工作检查表
检验科医疗质量日常工作检查表
被检查人:检查日期:检查人:
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备注:1、月考核按100进行计算,列入绩效考核中医疗质量考核。

医疗质量月考核结果=历次检查得分的总和÷检查次数。

(各项检查依此类推)
2、月工作考核90分为合格,80-89分给予口头警告,批评教育。

80分以下者为不合格,交院办处理。

3、不定期检查处方,数量不得低于50张。

4、对评分在85-89分者,记医疗差错1次;80-84分者记医疗差错2次;如本月医疗差错超过30次者交院办处理;重大医疗过错不在此范围。

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(完整word版)医院科室质控记录模板

(完整word版)医院科室质控记录模板

******** 医院科室医疗质量管理活动记录手册科室 ______________年度 ______________******医疗质量管理科编印目录1.**********要点疾病和要点手术指标分解2.**********质量与安全指标系统3.科室质控小组职责与工作制度4.质量管理小组名单5.**********科室住院诊断分组管理制度及名单6. 年度科室质控工作计划7. 医疗质量自查记录病历自查记录(每个月一次)中心制度落实自查记录(每个月一个要点)诊断技术操作惯例及住院诊断等项目检查记录(每季度一次)8. 科室工作质量目标达成状况统计9. 科室质量与安全会议记录10. 科室季度医疗质量与安全教育记录11. 年度工作总结****要点疾病和要点手术指标分解科室检测的要点疾病要点手术肾脏内科重 13 肾衰竭重 1 急性心梗手 7 经皮冠状动脉介入治疗心血管重 2 充血性心衰重 15 高血压病(成人)消化内科重 5 消化道出血重 16 急性胰腺炎重糖尿病短期并发症内分泌科重糖尿病长久并发症为控制血糖的糖尿病无并重发症呼吸内科重 7 细菌性肺炎重 8 慢性堵塞性肺气肿神经内科重脑出血重脑梗死肿瘤内科重 18 恶性肿瘤保持性化疗神经外科重 4 颅脑外伤手 8 颅脑手术骨科重 6 累计身体多个部位的损害手 1 髋 . 膝关节置换重糖尿病下肢截肢术手术 3 胰腺切除手术重 10 结节性甲状腺肿手 5 腹腔镜下胆囊切除术重 11急性阑尾炎伴洋溢性腹膜手 12 乳腺手术炎及脓肿重 16 急性胰腺炎手 14 胃切除术重 17 恶性肿瘤术后化疗手 15 直肠切除术普外科手甲状腺癌联合根治术手胃远端、近端切除术,全胃切除术手肝叶、半肝、肝段、肝肿物切除术手结肠、直肠切除术、腹腔镜结直肠癌根治术手惠普尔氏术、胰体尾切除术重17恶性肿瘤术后化疗手18乳腺手术乳腺外科手乳腺癌改进根治术乳腺癌保存乳房术手 4 食管切除术胸腺外科手 13 肺切除术手全肺切除术,胸腔镜肺癌切除术手食管部份切除术、食管胃弓上、弓下符合术手 9 子宫切除术妇科手两侧输卵管 - 卵巢切除术手全子宫切除术手盆腔淋奉承消除术产科手 10 剖宫产手 11阴道临盆**********质量与安全指标系统序号质量与安全管理指标目标1 均匀住院日≤12天2 择期手术患者术前均匀住院日≤3天3 入出院诊断切合率≥95%4 手术前后诊断切合率≥95%5 病案首页主要诊断切合率100%6 急危重症急救成功率≥80%7 洁净手术切口甲级愈合率≥97%8 住院病历合格率≥90%(无丙级病历)9 不良事件报告率≥95%10 院内急会诊到位时间≤10分钟11 治愈好转率≥90%12 麻醉死亡率≤10%13 药品和医疗器材手术、麻醉、特别检查、特别治疗患者见告率100%14 术前议论、死亡病例议论、疑难病例议论率100%15 法定传得病报告率100%16 医嘱、处方合格率≥95%17 急救物件完满率100%18 急诊留观时间≤72小时20 门诊病历书写格式合格率≥90%21 抗菌药物治疗住院患者微生物样本送检率≥30%22 展开成分输血比率≥85%23 用血适应证合格率100%24 输血前检测率、输血治疗知情赞同书签订率100%25 术前准备制度落实,履行率100%26 手术标志履行率、手术核查、手术风险评估履行率100%27 不良事件报告制度的了解率100%28 职工对患者安全目标的了解率≥90%29 切合进入临床路径标准的患者达到入组率≥50%30 入组达成率≥70%31 上司医师对诊断方案批准率100%32 出院小结规范100%33 知情赞同书签订规范,内容完好,合格率100%34 手术离体组织送检率100%35 切合条件的自体输血率不停提升,术中合理用血率≥95%36 急诊人员设施操作与技术查核合格率100%37 术后患者诊治成效随访率≥90%38 病历在 2 个工作日内归档达≥ 95%, 7 工作日达100%39 职工对岗位有关的常用法律法例了解率100%科室质控小组职责1、科室质控小组由科室负责人、护士长以及质控医师、护士等有关人员 3-6 人构成;科主任是科室质量第一责任人;2、联合本专业特色及发展趋向,拟订及订正本科室疾病诊断惯例、药物使用规范并组织实行;拟订及订正本科室的质控工作制度、人员岗位职责;3、在医务部、质管科和护理部的指导下,负责本科室医、护质量控制检查工作,抓好科内诊断质量、护理质量、医疗文件书写质量;4、做好科室的质量自测自评,剖析科室医疗质量数据、病人投诉状况、质量缺点问题,自我查找医疗隐患,自评工作好坏。

质量控制记录范例

质量控制记录范例

质量控制记录范例
1. 背景
质量控制是保证产品或服务符合客户要求和标准的重要环节。

为了确保质量控制的有效执行,记录质量控制活动是至关重要的。

本文将提供一个质量控制记录的范例,以便更好地理解如何记录和跟踪质量控制活动。

2. 质量控制记录表
3. 质量控制记录范例解析
该质量控制记录范例展示了质量控制活动的执行情况。

表格的
每一行表示一次质量控制活动,包括日期、活动类型、结果和备注。

在示例中,第一次质量控制活动是原材料检验,结果显示为合格,没有其他备注。

第二次活动是生产过程抽样检验,结果为合格,并指出使用了在线检测仪器XYZ2000。

第三次活动是最终产品检验,结果显示为不合格,并附有备注说明缺陷是材料不符合标准。

最后一次活动是售后回访调查,结果是合格,且客户满意度评分为4.5/5。

通过记录质量控制活动及其结果,可以及时发现和解决可能影
响产品或服务质量的问题。

此外,记录还可以作为未来改进质量控
制流程的参考依据。

4. 总结
质量控制记录是实施质量控制过程中的重要工具,通过记录质
量控制活动及其结果,可以帮助我们更好地跟踪和管理质量控制工
作。

在文档中提供的质量控制记录范例,可以用作参考,以便更好地记录和分析质量控制活动。

超声科质量控制检查记录简洁范本

超声科质量控制检查记录简洁范本

超声科质量控制检查记录
超声科质量控制检查记录
一、引言
二、质量控制检查内容
1. 设备检查
定期检查超声设备的性能指标,包括分辨率、探头传感器信号质量以及显示屏的清晰度等。

检查超声设备的标定是否准确,校正未过期。

检查超声设备各项功能是否正常,如增益、动态范围、压缩、灰度控制等。

2. 操作规范检查
评估医务人员的超声操作技术是否规范,包括探头位置、角度、扫描速度等。

检查医务人员对异常表现的判断能力,如识别病变、病变边界的判定等。

规范操作过程中的标准化操作步骤,如记录患者年龄、性别、检查部位、探头类型等信息。

3. 影像质量评价
评估超声图像的清晰度和分辨率,确保影像中的结构显示准确。

检查超声图像的灰阶分布是否均匀,避免出现黑色或白色无法辨认的情况。

评估超声图像的空间分辨率,保证图像中小结构的识别能力。

4. 其他质控内容
定期进行系统的质量评审,及时发现存在的问题并制定改进措施。

超声科人员持续接受相关培训和教育,提升专业技术水平。

持续改进工作流程,提高工作效率和诊断准确性。

三、
超声科质量控制检查是确保超声诊断质量的重要手段,对于提升超声科的医疗水平具有重要作用。

通过定期的设备检查、操作规范检查、影像质量评价和其他相关内容的质控,能够保证超声科的诊断结果准确可靠,更好地为患者服务。

超声科质量控制检查应持续改进和完善,以应对医疗技术的不断发展和挑战。

施工质量验评记录表word文档完整版

施工质量验评记录表word文档完整版

Q/CSG 41 1002—2012附录B 单位工程质量验收与评定记录表Q/CSG表8-1。

0 架空线路工程单位工程质量验收与评定记录表Q/CSG表8-1。

0 (续)1。

检査意见栏填写要求:符合要求的检査项打"√”,不符合要求的检査项打”X ”,未检査项打”∕";2.验收结论栏填写"优良"或”合格”;3.单位工程质量验收是由业主项目部组织监理、设计、施工单位等单位参加的验收,验收合格后,移交给启委会验收组组织相关单位进行投产前的启动验收。

Q/CSG 411002—2012Q/CSG表8-5.0台架式变压器∕低压台区工程单位工程质量验收与评定记录表Q/CSG表8-5。

0〈续)1.检査意见栏填写要求:符合要求的检査项打”√",不符合要求的检査项打"X ",未检査项打”∕”; 2。

验收结论栏填写”优良”或”合格”;3。

单位工程质量验收是由业主项目部组织监理、设计、施工单位等单位参加的验收,验收合格后,移交给启委会验收组组织相关单位进行投产前的启动验收。

Q/CSG 411002-2012附录C 分部工程质量验收记录表Q/CSG表8—1.1架空线路土建分部工程质量验收记录表Q/CSG表8-1.2 架空线路安装分部工程质量验收记录表Q/CSG表8—1.3 户外电气设备安装分部工程质量验收记录表Q/CSG表8-1。

4 电气试验分部工程质量验收记录表工程编号:Q/CSG表8—1.4Q/CSG表8-2。

3 电气试验分部工程质量验收记录表工程缟号:Q/CSG表8—2.3Q/CSG表8—3。

1配电房土建分部工程质量验收记录表工程编号:Q/CSG表8—3。

1Q/CSG表8—3。

1〔续)Q/CSG表8-3。

3 户外电气设备安装分部工程质量验收记录表Q/CSG表8-3.4 电气试验分部工程质量验收记录表Q/CSG表8-5。

2 台架式变压器安装分部工程质量验收记录表Q/CSG表8-5.3 户外电气设备安装分部工程质量验收记录表Q/CSG表8-5.4 电气试验分部工程质量验收记录表Q/CSG表8—6.2 配网自动化安装分部工程质量验收记录表附录D 分项工程质量验收记录表【W156】Q/CSG表8—7.1 钢管杆、铁塔、混凝土电杆组立安装分项工程质量验收记录表工程编号: Q/CSG表8—7。

(完整word)医疗质量管理与安全持续改进记录本

(完整word)医疗质量管理与安全持续改进记录本

医疗质量管理与安全持续改进记录本科室:___________年度:___________医疗质量管理与持续改进记录本填写要求11、科室成立以科室主任为组长的医疗质量控制小组,并设有专职质控员。

2、本质量控制记录本由科室主任负责填写,由各质控小组负责各种数据汇报.3、年初根据医疗质量控制办公室下发的《医疗质量控制指标》制订年度医疗质量控制计划。

4、落实本科室医疗质量管理与持续改进实施方案。

5、利用PDCA循环、缺陷管理等工具持续改进,达到本科室医疗质量控制指标。

6、对各监管职能科室下发的医疗服务质量与安全整改通知,及时整改。

7、每月末根据存在的问题制订相关整改措施(含终末病历及运行病历),下次督察时,对上一次整改措施进行效果评价,由科室主任审阅后签字负责,交医务科审查。

8、每季度、每半年、每年进行一次工作总结,分析存在问题,制定整改计划及措施。

目录科工作人员基本情况医疗质量监督检查工作制度2牟定县人民医院2012医疗质量与安全控制工作计划牟定县人民医院医疗质量持续改进计划实施方案牟定县人民医院开展患者安全目标管理活动实施方案牟定县医院2012年度医疗质量与医疗安全目标管理责任书科室质量与安全管理组织构架图科医疗质量与安全管理小组结构及分工科医疗质量和安全管理小组职责科医疗质量和安全管理小组管理制度及持续改进制度2012 年度科室质量与安全管理工作计划2012 年度每月医疗质量控制重点科室日常医疗质量与安全管理持续改进记录2 月份质量与安全工作监测2 月医疗质量与安全结果评价、分析与改进活动医疗质量与安全管理小组活动记录一、科室主要业务指标分析与改进措施二、医疗质量管理分析与改进三、抗菌药物合理应用与改进四、院内感染管理与改进五、医疗安全管理与分析科室日常医疗质量与安全管理持续改进记录3 月份质量与安全工作监测3 月医疗质量与安全结果评价、分析与改进活动医疗质量与安全管理小组活动记录一、科室主要业务指标分析与改进措施二、医疗质量管理分析与改进三、抗菌药物合理应用与改进四、院内感染管理与改进五、医疗安全管理与分析2012 年第 1 季度质量与安全工作监测2012 年第 1 季度医疗质量与安全结果评价、分析与改进活动32012 年第 1 季度医疗质量管理与持续改进总结2012 年第 2 季度医疗质量管理与持续改进计划科室日常医疗质量与安全管理持续改进记录4 月份质量与安全工作监测4 月医疗质量与安全结果评价、分析与改进活动医疗质量与安全管理小组活动记录一、科室主要业务指标分析与改进措施二、医疗质量管理分析与改进三、抗菌药物合理应用与改进四、院内感染管理与改进五、医疗安全管理与分析科室日常医疗质量与安全管理持续改进记录5 月份质量与安全工作监测5 月医疗质量与安全结果评价、分析与改进活动医疗质量与安全管理小组活动记录一、科室主要业务指标分析与改进措施二、医疗质量管理分析与改进三、抗菌药物合理应用与改进四、院内感染管理与改进五、医疗安全管理与分析科室日常医疗质量与安全管理持续改进记录6 月份质量与安全工作监测6 月医疗质量与安全结果评价、分析与改进活动医疗质量与安全管理小组活动记录一、科室主要业务指标分析与改进措施二、医疗质量管理分析与改进三、抗菌药物合理应用与改进四、院内感染管理与改进五、医疗安全管理与分析2012 年上半年医疗质量与安全结果评价、分析与改进活动42012 年上半年医疗质量管理与持续改进总结2012 年下半年医疗质量管理与持续改进计划科室日常医疗质量与安全管理持续改进记录7 月份质量与安全工作监测7 月医疗质量与安全结果评价、分析与改进活动医疗质量与安全管理小组活动记录一、科室主要业务指标分析与改进措施二、医疗质量管理分析与改进三、抗菌药物合理应用与改进四、院内感染管理与改进五、医疗安全管理与分析科室日常医疗质量与安全管理持续改进记录8 月份质量与安全工作监测8 月医疗质量与安全结果评价、分析与改进活动医疗质量与安全管理小组活动记录一、科室主要业务指标分析与改进措施二、医疗质量管理分析与改进三、抗菌药物合理应用与改进四、院内感染管理与改进五、医疗安全管理与分析科室日常医疗质量与安全管理持续改进记录9 月份质量与安全工作监测9 月医疗质量与安全结果评价、分析与改进活动医疗质量与安全管理小组活动记录一、科室主要业务指标分析与改进措施二、医疗质量管理分析与改进三、抗菌药物合理应用与改进四、院内感染管理与改进五、医疗安全管理与分析2012 年第 3 季度质量与安全工作监测52012 年第 3 季度医疗质量与安全结果评价、分析与改进活动 2012 年第 3 季度医疗质量管理与持续改进总结2012 年第 4 季度医疗质量管理与持续改进计划科室日常医疗质量与安全管理持续改进记录10 月份质量与安全工作监测10 月医疗质量与安全结果评价、分析与改进活动医疗质量与安全管理小组活动记录一、科室主要业务指标分析与改进措施二、医疗质量管理分析与改进三、抗菌药物合理应用与改进四、院内感染管理与改进五、医疗安全管理与分析科室日常医疗质量与安全管理持续改进记录11 月份质量与安全工作监测11 月医疗质量与安全结果评价、分析与改进活动医疗质量与安全管理小组活动记录一、科室主要业务指标分析与改进措施二、医疗质量管理分析与改进三、抗菌药物合理应用与改进四、院内感染管理与改进五、医疗安全管理与分析科室日常医疗质量与安全管理持续改进记录12 月份质量与安全工作监测12 月医疗质量与安全结果评价、分析与改进活动医疗质量与安全管理小组活动记录一、科室主要业务指标分析与改进措施二、医疗质量管理分析与改进三、抗菌药物合理应用与改进四、院内感染管理与改进五、医疗安全管理与分析6。

事务所质量控制评分表共85页word资料

事务所质量控制评分表共85页word资料

会计师事务所执业质量整体评价表及评分指导意见(试行)1.会计师事务所执业质量整体评价表此表作为检查组对被检查事务所执业质量进行评级分析的基础工具,也可以作为工作底稿使用。

第 1 页第 2 页第 3 页第 4 页第 5 页第 6 页第 7 页第 8 页第 9 页第 10 页第 11 页第 12 页第 13 页第 14 页第 15 页第 16 页注:1.对于不适用的项目,有关评分栏目直接得分。

2.评分标准见《会计师事务所执业质量整体评价评分指导意见》。

第 17 页2.会计师事务所执业质量整体评价评分指导意见一、会计师事务所执业质量整体评价要素设置、权重和分值配置会计师事务所执业质量检查包括质量控制体系检查和业务项目的质量检查二个方面,对其整体执业质量评价也围绕质量控制体系和业务项目的质量二个方面展开,评价指标分为2类16个要素64个项目,评分时涉及322个具体指标。

各要素名称和权重设计及分值配置见下表:第 18 页第 19 页二、评分标准与说明(一)评分的总体原则及说明检查组在评分中要坚持评分标准与职业判断相结合、检查人员个人意见与小组集体讨论结果相结合的原则,即评价时既要考虑评分标准,也要利用自身专业判断;既要尊重检查人员针对其所检查领域的评价意见,也要考虑小组集体讨论的结果,评价时,针对事务所实际情况依据专业判断,参照评分标准酌情给分。

对《会计师事务所整体执业质量评价表》中设定的评价指标,事务所完全达到标准的给满分;有缺陷的适当扣分,扣分标准见《会计师事务所执业质量整体评价评分标准表》(以下简称评分标准表)。

评分标准表中的扣分值是固定数值的,如“5”,要求检查人员在评价时,直接按标准扣5分;评分标准中的扣分值是区间的,如“3-5”,要求检查人员在评价时,根据事项的严重程度在区间值中选择分数予以扣分,如前述情形可扣“3分”或“4分”或“5分”。

根据扣分情况,确定得分。

对于不适用的项目,有关评分栏目直接得分。

GJB-2017-C-版《质量手册》参考模板(WORD)

GJB-2017-C-版《质量手册》参考模板(WORD)

版本号:C0编号:XXXXX-XXXX状态:(受控印章)质量手册(模板)编辑:审核:批准:XXXXXXXXXXXX公司二〇XX年XX月更改控制页目录引言 1 ..................................具体按《质量手册》实际内容定。

前言本手册于XXXX年XX月按照GB/T19001-94的要求制定并首次发布,XXXX年XX月按照GB/T19001-2008和GJB9001B-2009的要求重新修订为B版,XXXX年XX月按照GB/T19001-2016和GJB9001C-2017的要求重新修订为C版。

本手册为公司质量管理体系的基础要求,为了便于识别各行业标准的特殊要求,针对GB/T19001-2008标准内容采用小四号宋体字表示;GJB9001C-2017标准内容采用小四号楷体字表述。

程序文件和三层次文件均按此执行。

本手册的附录A、B是资料性附录。

本手册由质量管理部提出并归口。

本手册由质量管理部负责起草。

本手册主要起草人:XXX、XXX、XXX、XXX、XXX。

引言0.1 总经理授权书授权书兹委任 XXX (先生/女士)担任XXXXXXXXX公司总经理,代表法人对公司进行管理,全权负责公司工作。

法人(签名):日期:年月日0.2 管理者代表任命书任命书兹任命 XXX 为管理者代表,负责确保XXXXXXXX公司质量管理体系的建立、实施和保持;领导质量管理体系的管理和内部审核工作,负责向总经理报告质量管理体系运行情况,需要改进的包括资源需求的情况;确保在全体员工中提高满足顾客要求的意识。

授权质量管理部为质量管理体系建立、实施和保持的主管部门,协助管理者代表完成质量管理体系运行的日常事务管理工作;负责质量管理体系的外部联络工作。

总经理(签名):日期:年月日0.3 质量手册颁布令质量手册颁布令产品质量是永恒的主题,是公司的生命。

关注顾客期望是公司的焦点,追求持续改进是公司永恒的目标。

子分部工程质量验收记录MicrosoftWord文档

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第 10 页
PL-11 系
洗脸盆
统 一层至 管道排水畅通,溢水口处排水畅通,未发现渗漏。 六层
座式大便 器
PL-11 系 统 一层至
六层
排水通畅,未发现渗漏。
出现问题
后修复情
/

结 试验结果符合规范 论 规定,合格。
质检
专业监理工程 师(建设单位项 目专业技术负
责人)
×××
施工
员 施工
单位
员 试验
0.01
严 试验压力
0.2
0.2
0.2

(MPa)
性 稳压时间
10
10
10
试 (min)
验 外观检查
无渗漏
无渗漏
无渗漏
试 压 设 备 名 称 、型
号、
试压泵,××××试压泵,×××××试压泵,××××
装置情况说明或图 ×××,…… ××,……
×××,……

第8页
试压日期
××年××月×× ××年××月×× ××年××月××
验收意见
同意验收

分包单位
项目经理:×××
×日

施工单位
项目经理:×××
×日

设计单位
项目负责人:×××
×日
××××年××月× ××××年××月× ××××年××月×
第1页

总监理工程师:×××
监理(建设)单位 (建设单位项目专业负责人)
××××年××月
××日
子分部工程质量验收记录
(室内排水系统)
子分部工程质量验收记录
(室内给水系统)
质控(水)表 4.2.9-1
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D-03见证点(W)质量控制记录表★
表号:D-03
施工负责人/检查人:
监理项目部见证人员:
其他单位(可选择)见证人员:
填写、使用说明:
1.编号:按专业代号加序号,如土建专业见证记录表编号BTW001;(从《基建工程质量控制作业标准WHS》第5.7.2中引用)
2.工程编号:按工程质量WHS控制点设置,土建专业五级或线路、电气专业三级工程编号;
3.控制标准编号:本项检查点采用工程质量控制标准编号,如绝缘油和SF6气体试验见证点检查,编号为SY14;(从《基建工程质量控制作业标准WHS》第5.7.2中引用)
4.检查部位:如试验报告检查或活动墙面检查等;
5.检查日期:同步检查日期;
6.检查项目及检查方式:采用工程质量控制标准设置的检查项目和相应的检查方式;
7.检查情况:被检查项目实体质量的,例如结构、工艺、观感、文件内容、试验项目等见证检查情况;
8.检查结论:检查合格、符合设计要求或符合验收规范等;
9.在同时进行多项同类项工程质量检查时,可合并使用1张W质量控制记录表记录,文件、现场见证中如果存在审批文件或签字确认文件,可以不再形成W记录。

D-04停工待检点(H)质量控制记录表★
表号:D-04
施工负责人/检查人:
监理项目部检查人员:
勘察、设计单位检查人员:
业主单位检查人员:
填写、使用说明:
1.编号:按专业代号加序号,如土建专业见证记录表编号BTH001;((从《基建工程质量控制作业标准WHS》第5.7.3中引用)
2.工程编号:按工程质量WHS控制点设置,土建专业五级或线路、电气专业三级工程编号;
3.控制标准编号:本项检查点采用工程质量控制标准编号,例如强夯地基停工待检点(H)点检查,编号为BT012;(从《基建工程质量控制作业标准WHS》第5.7.3中引用)
4.检查部位:例如110kV配电装置场地或220kV配电装置场地等;
5.检查日期:同步检查日期;
6.检查项目及检查方式:采用工程质量控制标准设置的检查项目和相应的检查方式;
7.检查情况:被检查项目实体质量,例如结构、工艺、前控文件检查检查情况等;
8.检查结论:检查合格,允许进行下一道工序或不合格,不允许进行下一道工序;
9.本表参加检查单位各自留存一份。

D-05旁站点(S)质量控制记录表★
表号:D-05
施工负责人/检查人:
监理项目部旁站人员:
其他单位(可选择)旁站人员:
填写、使用说明:
1.编号:按专业代号加序号,如土建专业见证记录表编号BTS001;(从《基建工程质量控制作业标准WHS》第5.7.4中引用)
2.工程编号:按工程质量WHS控制点设置,土建专业五级或线路、电气专业三级工程编号;
3.控制标准编号:本项检查点采用工程质量控制标准编号,例主变压器注油及密封性试验旁站(S)点检查,编号为BD004;(从《基建工程质量控制作业标准WHS》第5.7.4中引用)
4.旁站项目:例如 #1主变注油或 #2主变密封性试验等;
5.旁站日期:同步检查日期;
6.旁站时间:旁站开始时间至旁站结束时间;
7.天气:当天气候;
8.温度:当天最低、最高气温;
9.检查项目及检查方式:采用工程质量控制标准设置的检查项目和相应的检查方式;
10.旁站检查情况:例如混凝土施工(S)记录,检查混凝土浇筑前准备、机械状况、商品混凝土规格及塌落度检查、混凝土浇筑过程情况等;
11.检查结论:检查合格或符合设计要求、符合验收规范;
12.本表参加检查单位各自留存一份。

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14.
15.
16.
17.
18.。

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