业务招待费审计表

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945.00
审核结论:
编制说 1、营 2、本表业务招待费实际列支数应与相关费用审核表中的列支数相一致。
铭太科技
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业务招待费审核表
会计期间或截止日:取项目信息审计区间起至取项目
信委息托审单计 位区 名间 称至 :取被审计单位信 息被审单位名称
编制人: 复核人:
日期: 日期:
业务招待费科目 索引号 月份
营业费用中列支 管理费用中列支 在其他成本、费用列支
小计
金额单位:元 备注
1月
0.00
2月
0.00
3月
0.00
4月
0.00
5月
0.00
6月
0.00
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7月
0.00
8月
0.00
9月 10月 11月 12月 本期实际列支 额
0.00
0.00
调整列支后
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
970.00
本期审核后营业收入
业务招待费总额60%,营业收入总额0.5%
超标准列支额
5000.00 审核标识及说明:
25.00
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