2016年内审日程安排表

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XXXXXXXXX有限公司
2016年质量体系内部审核实施计划
编号:RQ-JSKB-8.2.2-02
审核目的 审核范围
确定公司的ISO9001质量管理体系与标准相符,以及公司质量管理体系实施 的持续性、正确性、有效性。 本公司生产的金属结构件和机械零部件的生产和服务全过程 1、ISO9001:2008标准; 2、公司质量管理体系文件; 3、公司程序文件、质量记录表格及相关文件、资料; 4、国家有关法律、法规 5、CCS组织公约、标准 组员:XXX 实施计划
审核组别 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX
2016/9/20 10:30-11:30 10:30-11:30 13:00-16:00 8:00-10:00 13:00-14:30 生产部
6.3/6.4/7.1/7.5.1/7.5.2
13:00-15:30 各车间(生产部) 6.4/7.5.1/7.5.3/7.5.5/8.2.4/8.3 2016/9/21 16:00-17:00 15:00-17:00 17:00-17:30
编制:
财务部(仓库) 技质部 全体中层 以上干 部
7.5.3/7.5.5 4.2.3/4.2.4/7.1/7.3/7.6/8.2.3/8 .2.4/8.3/8.4/8.5.1/8.5.2/8.5.3 末次会议
批准:
审核依据
审核组及分工 组长:XXX
日期
时 间 8:00-8:30 8:30-9:30 9:30-10:30
部门/人员 全体中层以上干部 Baidu Nhomakorabea经理 管代 营销部 采购部 综合部
标准对应条款 首次会议 4.1/5.1/5.2/5.3/5.4/5.5/5.6/6.1 /8.2.2/8.2.3/8.5 4.1/4.2/5.4/5.5/5.5/8.22/8.5 5.2/7.2.1/7.2.2/7.2.3/7.5.4/8.2 .1 7.4.1/7.4.2/7.4.3 4.2.1/4.2.2/4.2.3/4.2.4/6.2.1/6 .2.2/6.4 审核组内部会议
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