具体审计计划工作底稿索引号

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3、应收票据 应收票据实质性程序表 应收票据审定表 应收票据明细表 应收票据函证情况汇总表 应收票据询证函 应收票据监盘表 应收票据检查表
4、应收账款 应收账款实质性程序表 应收账款审定表 应收账款明细表 应收账款函证结果汇总表 应收账款询证函(积极式) 应收账款函证结果调节表 应收账款替代测试表 应收账款坏账准备计算表
5、预付账款 预付账款实质性程序表 预付账款审定表 预付账款明细表 预付账款检查表 预付账款函证结果汇总表 预付账款询证函 预付账款替代测试表
6、应收利息 应收利息实质性程序表 应收利息审定表 应收利息明细表 应收利息检查表 应收利息期后收款情况检查表
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二、初步业务活动工作底稿 项目承接审批表(原风险评估报告) 初步业务活动程序表 业务承接评价表 业务保持评价表 审计业务约定书
三、风险评估工作底稿 (一)了解被审计单位及其环境(不包括内部控制) (二)了解被审计单位内部控制 1、在被审计单位整体层面了解和评价内部控制 (1)在被审计单位整体层面了解和评价内部控制 (2)了解和评价被审计单位整体层面价内部控制汇总表 (3)了解和评价被审计单位控制环境 (4)了解和评价被审计单位风险评估过程
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E05 E051 E052 E053 E054 E055 E056
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底稿内容 一、业务完成阶段审计工作底稿 报告书流程控制表 主任会计师(质量监管部)复核表(代签发单) 追加复核表 质量监管部技术复核表 部门负责人复核表 项目负责人复核表 项目基本情况表 审计报告、审定财务报表及附注 业务完成阶段审计工作 账项调整分录(AJE)汇总表 重分类分录(RJE)汇总表 列报调整汇总表 未更正错报汇总表 资产负债表试算平衡表 利润表试算平衡表 现金流量表底稿 股东权益变动表底稿 总结会会议纪要 与治理层的沟通函 专业意见分歧解决表 重大事项概要汇总表 管理层声明书 管理层签署的正式财务报表 审计总结 审定财务报表分析性复核 审计工Hale Waihona Puke Baidu完成情况核对表 与主审注册会计师的沟通记录和报告资料 与参审注册会计师的沟通记录和报告资料 与监管机构的沟通记录和报告资料
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10、可供出售金融资产 可供出售金融资产实质性程序表 可供出售金融资产审定表 可供出售金融资产明细表 可供出售金融资产检查表
11、持有到期投资 持有到期投资实质性程序表
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E08 E08 E081 E082 E083 E084 E085 E086
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15、固定资产及累计折旧 固定资产实质性程序表 固定资产、累计折旧及减值准备明细表 固定资产盘点检查情况表 固定资产增加检查表 固定资产减少检查表 租赁询证函 折旧计算检查表
16、在建工程 在建工程实质性程序表 在建工程审定表 在建工程明细表 在建工程增加检查表 在建工程减少检查表 借款利息资本化核查表
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(5)了解和评价被审计单位控制信息系统与沟通 (6)了解和评价被审计单位对控制的监督 2、在被审计单位业务流程层面了解和评价内部控制 (1)采购与付款循环 了解内部控制 了解内部控制汇总表 了解内部控制设计——控制流程 了解内部控制设计——控制目标及控制活动 确定控制是否得到执行——穿行测试 (2)工薪与人事循环 了解内部控制 了解内部控制汇总表 了解内部控制设计——控制流程 了解内部控制设计——控制目标及控制活动 确定控制是否得到执行——穿行测试 (3)生产与仓储循环 了解内部控制 了解内部控制汇总表 了解内部控制设计——控制流程 了解内部控制设计——控制目标及控制活动 确定控制是否得到执行——穿行测试 (4)销售与收款循环 了解内部控制 了解内部控制汇总表 了解内部控制设计——控制流程 了解内部控制设计——控制目标及控制活动 确定控制是否得到执行——穿行测试 (5)筹资与投资循环 了解内部控制 了解内部控制汇总表 了解内部控制设计——控制流程 了解内部控制设计——控制目标及控制活动 确定控制是否得到执行——穿行测试 (6)固定资产循环 了解内部控制 了解内部控制汇总表 了解内部控制设计——控制流程 了解内部控制设计——控制目标及控制活动 确定控制是否得到执行——穿行测试 (三)项目组讨论纪要——风险评估 (四)风险评估结果汇总表 (五)总体审计策略 重要性水平初步评估表 重要性水平分配表 横向趋势分析 资产负债表纵向趋势分析表 利润表纵向趋势分析表
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持有到期投资审定表 持有到期投资明细表 债券投资利息测算表
12、长期应收款 长期应收款实质性程序表 长期应收款审定表 长期应收款明细表 长期应收款函证结果汇总表 长期应收款询证函 长期应收款替代测试表
13、长期股权投资 长期股权投资实质性程序表 长期股权投资审定表 长期股权投资明细表 长期股权投资检查表
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比例趋势分析表 分析性测试程序汇总表 四、进一步审计程序工作底稿 (一)控制测试工作底稿 1、采购与付款循环 控制测试 控制测试汇总表 控制测试程序表 控制测试过程 2、工薪与人事循环 控制测试 控制测试汇总表 控制测试程序表 控制测试过程 3、生产与仓储循环 控制测试 控制测试汇总表 控制测试程序表 控制测试过程 4、销售与收款循环 控制测试 控制测试汇总表 控制测试程序表 控制测试过程 5、筹资与投资循环 控制测试 控制测试汇总表 控制测试程序表 控制测试过程 6、固定资产循环 控制测试 控制测试汇总表 控制测试程序表 控制测试过程 (二)实质性程序工作底稿
14、投资性房地产 投资性房地产实质性程序表 投资性房地产审定表 投资性房地产明细变动表(成本模式) 投资性房地产明细变动表(公允价值模式) 投资性房地产检查表 投资性房地产产权证明核对表 投资性房地产公允价值复核表 投资性房地产与自有房地产互转审核表(成本模式) 投资性房地产与自有房地产互转审核表(公允价值模式) 投资性房地产租金收入测算表
资产类 1、货币资金 货币资金实质性程序表 货币资金审定表 库存现金监盘表 银行存款(其他货币资金)明细表 银行存单检查表 对银行存款余额调节表的检查 银行存款函证结果汇总表 银行询证函 货币资金收支检查情况表 货币资金截止性测试
C524 C525 D-H D D1
D1 D11 D12 D13 D2 D2 D21 D22 D23 D3 D3 D31 D32 D33 D4 D4 D41 D42 D43 D5 D5 D51 D52 D53 D6 D6 D61 D62 D63 E-H E
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索引号 A
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备注
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2、交易性金融资产 交易性金融资产实质性程序表 交易性金融资产审定表 交易性金融资产明细表 交易性金融资产函证情况汇总表 证券投资询证函 交易性金融资产监盘表 第三方保管交易性金融资产询证函 证券经销商保管的交易性金融资产询证函 交易性金融资产公允价值复核表
7、应收股利 应收股利实质性程序表 应收股利审定表 应收股利明细表 应收股利检查表 应收股利期后收款情况检查表
8、其他应收款 其他应收款实质性程序表 其他应收款审定表 其他应收款明细表 其他应收款函证结果汇总表 其他应收款询证函 其他应收款替代测试表 其他应收款坏账准备计算表
9、存货 存货实质性程序表 存货审定表 存货类别明细表 存货明细表 存货入库截止测试 存货出库截止测试 存货监盘程序表 存货监盘报告 存货监盘结果汇总表 存货明细账与盘点报告(记录)核对表 存货抽盘核对表 存货盘点计划问卷 委托代管存货询证函 存货计价测试表 存货跌价准备测试表 委托加工物资检查表 生产成本检查表 直接材料成本检查情况表 直接人工成本检查情况表 制造费用明细表 制造费用检查情况表
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