收入成本预算表

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金额单位:元 毛利
增减
率 (%
备注

17 18
%;12栏=(11-10) =(8-12)栏;17栏=
分产品(业务)收入成本预算表
编制单 位:
项 目
栏 次 合 计
销量(业务量)
年度 主营业务收入
主营业务成本
金额单位:元 毛利
增减
增减
增减
计量 上年 本年 增减 率 上年 本年 增减 率 上年 本年 增减 率 上年 本年 增减
单位 实际 预算 额 (% 实际 预算 额 (% 实际 预算 额 (% 实际 预算 额

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表内公式:4栏=(3-2)栏;5栏=(4÷2)栏×100%;8栏=(7-6)栏;9栏=(8÷6)栏×100%;12栏=(11-10) 栏;13栏=(12÷10)栏×100%;14栏=(6-10)栏;15栏=(7-11)栏;16栏=(15-14)栏=(8-12)栏;17栏= (16÷14)栏×100%;合计行=浮动行之和。
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