进货检验记录
材料进料检验记录
材料进料检验记录日期:XXXX年XX月XX日检验员:XXX材料名称:________进货厂商:________采购批次:________规格型号:________批号:________检验项目:________检验结果:________不合格原因:________检验记录:xx年xx月xx日,收到进货厂商(xxxx)供应的(xx规格)的材料(批号:xxxxx)。
本次进货材料是由公司(xxx)采购,由本公司的检验员(xxx)进行检验。
检验项目主要包括(列出检验项目)。
检验项目包括材料外观、尺寸、重量、硬度、化学成分等方面。
根据公司的质量标准和产品要求,进行逐项检验。
首先对材料的外观进行检验。
材料外观应无明显的表面缺陷,如裂纹、变形、氧化等。
经过目测,本批材料表面光滑,无明显缺陷。
其次对材料的尺寸进行检验。
采用测量仪器对材料长度、宽度、厚度等进行测量。
根据产品要求,尺寸应符合特定的要求范围。
经过测量,本批材料尺寸符合要求。
接下来对材料的重量进行检验。
根据采购合同,材料的重量应符合特定的要求范围。
采用天平进行重量的测量。
经过称重,本批材料重量符合要求。
再对材料的硬度进行检验。
根据产品要求,材料的硬度应达到特定的标准。
采用硬度计对材料进行硬度测试。
经过测试,本批材料硬度符合要求。
最后对材料的化学成分进行检验。
将材料样品送至实验室进行化学成分分析。
根据产品要求,材料的化学成分应符合特定的要求范围。
经过分析,本批材料的化学成分符合要求。
综上所述,本次检验结果为合格。
该批材料符合公司的质量标准和产品要求,可以正常投入使用。
检验员签字:________日期:________质量部经理签字:________。
食品进货查验记录制度
食品进货查验记录制度一、目的与范围1.目的:确保食品进货环节的合规性和质量安全,规范供应商的选择和评估。
2.范围:适用于所有与食品相关的进货和验收环节。
二、责任和权限1.采购部门负责拟定和实施此制度,并监督落实。
2.库存负责人负责对食品进货查验记录进行审核。
3.各部门和人员要积极配合和执行相关规定。
三、进货查验记录内容2.食品名称、规格、生产日期、保质期、生产许可证编号等基本信息。
3.抽样检验情况:包括样品数量、样品编号、抽样地点、抽样时间等。
4.检验实验室信息:包括检验机构名称、检验方法、检验结果等。
5.质量问题反馈:如有质量问题,需要记录整改意见和整改措施,并保留相应文件。
四、进货查验流程1.食品进货前:采购部门根据需求和供应商的信誉度、生产许可证、检验报告等信息,选择合格的供应商。
3.食品抽样检验:采购人员根据抽样计划,按规定数量、方法进行食品抽样,并封存样品。
4.检验结果记录:库存负责人对进货查验记录进行审核,并将审核结果记录在相关文件中。
5.质量问题反馈:如有质量问题,采购部门将整改意见和措施反馈给供应商,并监督整改情况。
五、食品进货查验记录保存1.进货查验记录应妥善保存,期限为合同约定期限加3个月。
2.进货查验记录应存档并索引,以便随时查阅和追溯。
3.进货查验记录的保存方式可以采用纸质档案和电子存储的形式,保证信息的真实性和完整性。
六、违规处理与风险防控1.如发现进货食品不符合法律法规的要求,需要立即停止使用,并与供应商协商处理。
2.食品供应商存在重大违规行为的,应立即终止与其的合作,并将其列入不合格供应商名录。
3.库存负责人应定期进行风险评估和食品质量抽检,确保食品质量安全。
七、培训与沟通1.新员工入职时,应进行食品安全相关培训,包括食品进货查验记录制度的内容。
2.公司定期开展食品安全培训和专项研讨,提高员工的食品安全意识和能力。
3.通过电子邮件、内部通知等形式,及时将食品进货查验记录制度的相关要求传达给员工。
进货查验和查验记录制度范本(5篇)
进货查验和查验记录制度范本一、与初次交易的供货者交易时,本店负责按照法律法规的规定分别索取、查验以下证明供货者和生产加工者主体资格合法的证明文件,并复印留存,每年核对一次是否有效:(一)营业执照;(二)生产许可证;(三)卫生许可证;(四)有关质量认证标志、商标注册证、专利、绿色或无公害食品的证明;(五)强制认证证书(国家强制认证的食品如qs);(六)生猪定点机械化屠宰厂证书;(七)法律法规规定的其它证明文件。
二、每次进货时,接验员要详细检验食品外包装是否符合国家《预包装食品标签通则》的规定,并按批次向供货者或生产加工者分别索取、查验以下证明食品符合质量标准或上市规定,以及证明食品来源的票证,并复印留存:(一)食品质量合格证明;(二)检疫(检验)证明;(三)进货票据;(四)农产品产地来源证明。
对不能提供相关质量证明或包装不规范、破包、透气等的食品拒绝进货。
三、接验员对所进商品的种类、规格、数量应与供货方出具的____及清单逐一核对。
四、对获得驰名商标、著名商标、绿色食品等称号的优质食品,凭以上称号相应标识和凭证,只在初次交易时索取票证直接进入超市销售,不再按批次索取其他票证。
五、食品经营者发现有毒有害、污染、变质、不合格食品,要详细造册登记,立即报告工商行政管理或者质检验检疫、卫生行政等执法机关,并按照规定予以销毁或者退回供货商处理。
商品质量管理员对进货人员索取的票证进行检查验收并做好记录,分管质量管理的负责人在食品入库或上架前查验记录,并自行____食品抽查。
并对索证索票情况在食品安全信息公示栏向消费者公示。
六、食品批发商将加盖公章的进货票据直接装订成册建立进货台账,供货商营业执照、食品经营许可证(生产许可证)、本品种本批次检验合格证或质量检验合格报告单和进口食品的商检证明查验备案。
将加盖公章的销货票据装订成册建立销售台账。
七、食品零售商将加盖公章的进货票据直接装订成册建立进货台账,非本市供货商的营业执照、食品经营许可证(生产许可证)、本品种本批次检验合格证或质量检验合格报告单和进口食品的商检证明查验备案。
进货检验记录
进货检验记录2.1检验——为确定产品的各特性是否合格。
2.2进货检验——又称来料检验,是指对供应商提供产品是否合格,是制止不良产品进入生产环节的首要控制点2.3批——汇集在一起的一定数量的某一种产品,这里指同一供应商一次提供的同一状态的一种产品。
2.4批量——批中的数量。
2.5样本——取自一个批并提供有关该批的信息的一个或一组产品。
2.6样本量——样本中产品的数量。
2.7正常检验——当过程平均优于接收质量限时抽样方案的一种使用法。
2.8加严检验——具有比相应正常检验抽样方案接收准则更严厉的接收准则的抽样方案的一种使用方法2.9 Ac——接收数。
2.10 Re——拒收数。
2.11 AQL——接收质量限,当一个连续系列批背提交验收抽样时,可允许的最差过程平均质量水平,以不合格品百分数或每百单位产品不合格数表示。
3.0 适用范围:适用于公司供应商提供的主要原材料、半成品等,公司购进的辅助用料、刀具等不在此范围内。
4.0 职责:4.1 技术部负责外协、外购零部件技术文件、检验基准书等文件的制定;4.2 质量部负责对外购、外协产品的检验、记录,并报告不良情况;5.0 管理规定:5.1 检查项目与检验方法。
5.1.1 外观检测。
主要通过目测、手感、样板对比等方式进行检查;5.1.2 几何尺寸。
主要使用游标卡尺、百分尺、千分尺、高度尺、百分表、千分表、塞规、环规、卡板、气动量仪、投影仪、三坐标等通用或专用检测器具进行检查;5.1.3物理性能。
根据技术要求对相应的物理性能使用相应的设备进行检测,如硬度计、金相分析仪、碳硫分析仪、拉力实验机。
公司内部不能检测的项目可委外进行检测。
5.2检查方式的选择5.2.1全检方式。
适用于来货数量少、价值高、不允许有不合格品物料或公司指定进行全检的物料或因特殊原因要求全检的产品。
5.2.2免检方式。
适用于低值、辅助性材料或经认定的免检厂来料以及生产急用而特批免检的产品,对于后者质量部应跟进生产时的品质状况。
进货查验记录管理制度(7篇)
进货查验记录管理制度为加强我公司产品质量管理,保证产品质量符合要求,严把材料质量进货关,促进我公司产品质量更上一个台阶,特制定本制度。
一、职责1、险部是产品质量检验的归口部门,负责公司材料进货的检验、试验的委托工作。
二、工作程序1、质检员对公司产品所需材料按标准或合同的规定进行进货查验,经查验合格后,方可办理入库手续。
2、当某些检验或试验项目本公司不能进行时,由质检部委托有资质的单位进行检验或试验,对委托单位能力、资质进行评价,填写供方评价记录。
3、检验结束后,质检员及时做好状态表标识,经检验不符合要求的原材料作好记录,原则上按退货处理,在不影响质量情况下,经公司经理和分管经理批准,也可做让步接受处理,具体执行《不合格品控制制度》4、对无标准、又无明确指导性文件,也无生产厂合格证的,或采购商品不在合格厂评估范围内的,质检员有权拒绝验收。
5、质检员应做好验收记录,做到记录完整、及时、准确。
并有质检人员签名.6、质检员有质检部门负责人授权,并在授权范围内实施质检工作。
三、检验规程1、原材料进场应按合同要求验收相关质量证明文件。
2、进货材料按进货____%进行抽样,检查技术参数的准确性。
生产过程控制管理制度目的:确保产品质量,提高工作效率,特制定本制度范围:适用于生产部所有部门、车间和个人。
1、生产经理负责该项工作的制定及研究2、车间主任对生产过程控制负责并推广执行,对车间员工进行监督。
制度:1、人员管理2、生产车间是生产任务的具体完成部门。
3、生产经理负责检查监督车间整体工作情况,统一一进行班组间的协调和出现问题的解决.4、生产经理负责工人进行技术培训,确保培训合格上岗。
5、生产负责人员,每天生产结束填写生产工作日记,并于当天上报生产经理。
管理方法:1、生产经理和生产负责人在生产前工艺条件,技术文件进行确认,确认无误后方可生产.2、车间主任应指导工人按工艺文件操作,并进行监督管理3、车间主任检查车间生产工艺流程情况,发现问题及时制止并及时反馈给生产经理进行处理.中间产品的检验:1、各二序工作人员按频率、项目工作方法进行自主检查,检查合格后方可转入下一流程。
外购蔬菜类进货查验记录表
豆腐
斤
8
好
吊/皿
2.22
西红柿
斤
15
好
当旧mZinI
蓟州区学校外购蔬菜类进货查验记录表
序号
进货日期
产品名称
规格
数量
产号日史生批或期
生产者
址联方弋电舌›地及系忒I、1等
供货者
地址及联系方式(电话等)
随货证明文件查验
入库检查
检委情兄自或松折
记录人
备注
可如
许证<初
营业执照(如有)
购货凭证
该批产品检验报告
好
当旧mZinI
2.21
大葱
斤
25
好
吊ZnII
2.21
菠菜
斤
10
好
当旧mZinI
2.21
甘兰
斤
70
好
当旧mZinI
2.21
胡萝卜
斤
40
好
吊/皿
2.22
娃娃菜
斤
43
好
当旧m∕nn
2.22
蒜黄
斤
45
好
吊/皿
2.22
南瓜
斤
15
好
当旧mZinI
2.22
白萝卜
斤
10
好
吊ZinI
2.22
西蓝花
斤
50
好
当旧m∕nn
外购蔬菜类进货查验记录表
序号
进货日期
产品名称
规格
数量
产号日史生批或期
生产者
址联方弋电舌›地及系忒I、1等
供货者
地址及联系方式(电话等)
随货证明文件查验
进货检验记录表(4)
进货检验记录表序号记录名称记录编号1进货报检单FD-IQC-001 2钢板进货检验记录表FD-IQC-002 3钢筋进货检验记录表FD-IQC-003 4角钢进货检验记录表FD-IQC-004 5槽钢进货检验记录表FD-IQC-005 6工字钢进货检验记录表FD-IQC-006 7钢通进货检验记录表FD-IQC-007 8玻璃进货检验记录表FD-IQC-008 9热弯玻璃进货检验记录表FD-IQC-009 10 铝型材进货检验记录表FD-IQC-010 11胶条进货检验记录表FD-IQC-011 12五金件进货检验记录表FD-IQC-012 13结构胶.耐候胶进货检验记录表FD-IQC-013 14预埋件进货检验记录表FD-IQC-014 15铝板进货检验记录表FD-IQC-015 16背栓类石材进货检验记录表FD-IQC-016 17开槽类石材进货检验记录表FD-IQC-017预埋件进货检验记录表FD-IQC-014到货日期:编号:工程名称规格编号工艺图号数 量供应商检验内容技术要求主控项目 一般项目检验方法(工抽样方法实测数据单项判定结果123456789101质保资料齐 全一般项目2尺寸钢板厚度主控项目卡尺 卷尺 角度尺GB2828.1 IL=1 AQL=1.0钢筋直径钢板尺寸(a×b)±3mm钢筋长度L+10mm 钢筋中心线间距±2mm3塞孔焊孔位加工尺寸孔径(顶)孔径(底)锥形孔角度+5°04锚筋垂直度不大于2°主控项目5防腐处理主控项目目视全检6外观无气孔、无咬边、无裂纹、无夹渣、无焊瘤。
一般项目目视全检结 论检验员/日期审核/日期深圳市方大建科集团有限公司铝板进货检验记录表FD-IQC-015到货日期:编号:检验员/日期审核/日期深圳市方大建科集团有限公司背栓类石材进货检验记录表FD-IQC-016到货日期:编号:工程名称石材种类牌号厚度表面处理工艺图号数 量供应商检验内容技术要求主控项目一般项目检验方法(工具)抽样方法实测数据单项判定结果123456789101色 差主控项目目视/色板全检2尺寸长度尺寸主控项目卡尺卷尺GB2828.1IL=1AQL=1.0宽度尺寸主控项目对角线差主控项目平面度主控项目厚度主控项目3背栓尺寸直孔孔径主控项目卡尺 中心线位置主控项目孔深主控项目扩孔孔径主控项目中心线位置主控项目孔深主控项目4外观缺棱、缺角、色斑、色线、裂纹主控项目目视全检结 论检验员/日期审核/日期深圳市方大建科集团有限公司开槽类石材进货检验记录表FD-IQC-017到货日期:编号:工程名称石材种类牌号厚度表面处理工艺图号数 量供应商检验内容技术要求主控项目一般项目检验方法(工具)抽样方法实测数据单项判定结果123456789101色 差主控项目目视/色板全检2尺寸长度尺寸主控项目卡尺卷尺GB2828.1IL=1AQL=1.0宽度尺寸主控项目对角线差主控项目平面度主控项目厚度主控项目3通槽短槽碟形背卡槽尺寸槽宽主控项目卡尺 槽有效长度主控项目槽深主控项目槽的位置尺寸主控项目槽边至板表面距离主控项目4外观缺棱、缺角、色斑、色线、裂纹主控项目目视全检结 论检验员/日期审核/日期深圳市方大建科集团有限公司钢板进货检验记录表FD-IQC-002到货日期:编号:工程名称钢材种类(牌号)材料规格数 量供应商检验内容技术要求主控项目一般项目检验方法(工具)抽样方法实测数据单项判定结果123456789101质保资料齐 全一般项目2外 观锈蚀程度、变形一般项目目视全检3尺 寸厚度d主控项目千分尺卷尺GB2828.1IL=1AQL=1.0宽度b一般项目长度L一般项目结 论检验员/日期审核/日期深圳市方大建科集团有限公司钢筋进货检验记录表FD-IQC-003到货日期:编号:工程名称钢材种类(牌号)材料规格数 量供应商检验内容技术要求主控项目一般项目检验方法(工具)抽样方法实测数据单项判定结果123456789101质保资料齐 全一般项目2外 观锈蚀程度、变形一般项目目视全检3尺 寸直径D主控项目千分尺卷尺GB2828.1IL=1AQL=1.0长度L一般项目结 论检验员/日期审核/日期深圳市方大建科集团有限公司角钢进货检验记录表FD-IQC-004到货日期:编号:检验员/日期审核/日期深圳市方大建科集团有限公司槽钢进货检验记录表FD-IQC-005到货日期:编号:检验员/日期审核/日期深圳市方大建科集团有限公司工字钢进货检验记录表FD-IQC-006到货日期:编号:检验员/日期审核/日期深圳市方大建科集团有限公司钢通进货检验记录表FD-IQC-007到货日期:编号:检验员/日期审核/日期深圳市方大建科集团有限公司玻璃进货检验记录表FD-IQC-008到货日期:编号:工程名称玻璃品种规格/图号数 量供应商检验内容技术要求主控项目一般项目检验方法(工具)抽样方法实测数据单项判定结果123456789101质保资料齐 全一般项目2外 观崩边缺角主控项目目视全检划伤擦伤主控项目镀膜质量主控项目磨边质量主控项目3颜色样板主控项目目视全检4尺 寸玻璃厚度t主控项目卡尺 卷尺GB2828.1 IL=1 AQL=1.0玻璃对角线L主控项目主控项目玻璃长度尺寸L主控项目玻璃宽度尺寸b主控项目5夹胶玻璃叠差主控项目6点式玻璃孔的位置主控项目叠差主控项目结 论检验员/日期审核/日期深圳市方大建科集团有限公司热弯玻璃进货检验记录表FD-IQC-009到货日期:编号:工程名称玻璃品种规格/图号数 量供应商检验内容技术要求主控项目一般项目检验方法(工具)抽样方法实测数据单项判定结果123456789101质保资料齐 全一般项目2外 观崩边缺角主控项目目视全检划伤擦伤主控项目镀膜质量主控项目磨边质量主控项目3颜色样板主控项目目视全检4尺 寸玻璃厚度t主控项目卡尺卷尺GB2828.1IL=1AQL=1.0弦高 H主控项目弦长L1主控项目弧长L2主控项目玻璃对角线L3主控项目主控项目玻璃宽度尺寸b主控项目结 论检验员/日期审核/日期深圳市方大建科集团有限公司铝型材进货检验记录表FD-IQC-010到货日期:编号:检验员/日期审核/日期深圳市方大建科集团有限公司胶条进货检验记录表FD-IQC-011到货日期:编号:工程名称材 质图 号数 量供应商检验内容技术要求主控项目一般项目检验方法(工具)抽样方法实测数据单项判定结果123456789101质保资料齐 全一般项目2外 观一般项目目 视全 检3硬 度一般项目橡胶硬度计GB2828.1IL=1AQL=1.04尺 寸主控项目卡尺5试 穿主控项目目视/手感结 论检验员/日期审核/日期深圳市方大建科集团有限公司五金件进货检验记录表FD-IQC-012到货日期:编号:工程名称材料规格数 量供应商检验内容技术要求主控项目一般项目检验方法(工具)抽样方法实测数据单项判定结果123456789101质保资料齐 全一般项目2外 观划伤、变形一般项目目视全检3主要尺寸主控项目卷尺千分尺游标卡尺GB2828.1IL=1AQL=1.0主控项目主控项目主控项目主控项目4试 装主控项目结 论检验员/日期审核/日期深圳市方大建科集团有限公司结构胶.耐候胶进货检验记录表FD-IQC-013到货日期:编号:工程名称材料牌号供应商数 量检验内容技术要求主控项目一般项目检验方法(工具)抽样方法实测数据单项判定结果123456789101质保资料齐 全一般项目2胶的有效期/生产批号保证有效期3个月主控项目 目视全检3外观/颗粒夹渣杂质无明显颗粒主控项目 目视支装抽3箱、每箱抽2-3支、共计6-9支5力学性能试验σ≥0.6MPa主控项目 电子拉力机6重 量一般项目电子秤GB2828.1 IL=1 AQL=1.07包 装无破损一般项目目视结 论检验员/日期审核/日期深圳市方大建科集团有限公司进货报检单FD-IQC-001到货日期:编号:工程名称材料名称规格型号数量供应商质量证明文件 (仓管员验)供货清单/装箱单产品合格证质量保证书检测/型式检验报告(同一项目首次供应)其他报验人签收人日期备 注报验人/日期深圳市方大建科集团有限公司。
(整理)原材料进货检验记录(5份).
进货检验记录
保存期:1年年月日归档部门:生产部
进货检验记录
保存期:1年检验时间:年月日归档部门:生产部
进货检验记录
保存期:1年年月日归档部门:生产部
进货检验记录
保存期:1年年月日归档部门:生产部
进货检验记录
保存期:1年年月日归档部门:生产部
进货检验记录
保存期:1年年月日归档部门:生产部
进货检验记录
保存期:1年年月日归档部门:生产部
进货检验记录
保存期:1年年月日归档部门:生产部
进货检验记录
保存期:1年年1 月22日归档部门:生产部
进货检验记录
保存期:1年年月日归档部门:生产部
进货检验记录
保存期:1年年月日归档部门:生产部
进货检验记录
保存期:1年年1月17日归档部门:生产部
进货检验记录
保存期:1年年1月17日归档部门:生产部
进货检验记录
保存期:1年检验时间:2014年1月18日归档部门:生产部。
原辅材料进货查验记录制度范文(三篇)
原辅材料进货查验记录制度范文一、目的和适用范围本制度的目的是明确原辅材料进货查验的程序和要求,确保原辅材料的数量、质量和规格符合要求,适用于公司的所有进货原辅材料。
二、定义1. 原辅材料:指用于生产或加工产品的物料和材料,包括但不限于原材料、辅助材料、包装材料等。
2. 进货查验:指对原辅材料进货前的数量、质量和规格进行检查和确认。
三、查验程序1. 供应商选择:在进货前,公司将根据产品的特性和要求,选择合适的供应商,并与供应商签署供货协议。
2. 进货前检查:进货前,采购人员应当按照产品的规格和要求,仔细查看原辅材料的相关证书、报告、样品等,并与供应商确认。
3. 进货前抽检:根据公司的抽检标准和比例,对原辅材料进行抽检,确保其质量和规格符合要求。
抽检结果应当进行记录,并与供应商共同确认。
4. 进货验收:在收到原辅材料后,仓库人员应当按照进货单上的数量和规格进行验收,并与供应商共同确认。
5. 检验记录:进货人员应当对每一批原辅材料的进货查验进行记录,包括但不限于进货时间、供应商信息、进货数量、抽检结果等。
记录应当完整、准确。
6. 异常处理:如果发现原辅材料有质量问题或规格不符合要求,应当立即与供应商联系并协商解决方案。
所有的处理结果应当记录并进行归档。
四、查验要求1. 数量查验:进货人员应当按照进货单上的数量进行验收,并与供应商确认。
2. 质量查验:根据产品的特性和要求,进货人员应当对原辅材料的质量进行检查,确保其没有明显的质量问题。
3. 规格查验:进货人员应当按照产品的规格和要求,对原辅材料的尺寸、外观等进行检查,确保其符合要求。
4. 抽检标准和比例:公司应当制定相应的抽检标准和比例,对原辅材料进行抽检。
五、责任和权利1. 采购人员:负责选择合适的供应商,并与供应商确认原辅材料的相关证书和样品。
2. 仓库人员:负责按照进货单上的数量和规格进行验收,并对进货查验进行记录。
3. 质量管理部门:负责制定进货查验的标准和要求,对抽检结果进行分析和评估,并参与解决质量问题的处理。
进货查验记录管理制度LH范文(3篇)
进货查验记录管理制度LH范文lh/ll-02一、目的为了加强食品质量安全管理,对公司进货查验记录进行规范,确保所采购原物料符合食品安全标准要求。
二、适用范围适用于本公司内所有生产原物料的采购、进货管理。
三、职责1、采购负责合格供应商的评估、供应商档案的建立、更新。
2、仓库负责采购进货产品的数量、品种核对、记录填写;3、质量部负责供应档案、《合格供应商____》的审核,进货产品票证的查验、原物料的验收。
四、作业内容4.1所有公司采购的原物料均严格按照《采购及供应商控制程序》《采、购索证管理制度》选择、建立供应档案和合格供应商____,审验供应商的经营资格(如营业执照、税务登记证、____机构代码证、食品生产许可证、流通许可证、产品____检验报告等);4.2指定经培训合格的人员负责食品、食品添加剂及食品相关产品采购索证索票、进货查验和采购记录。
4.3大宗原物料、食品添加剂的采购应从《合格供应商____》的供应商中采购,并与供应商签订包括保证食品安全内容的采购供应合同或采购订单;每批原物料来货时,应由供应商提供送货单(必须包括但不限于供货方名称、产品名称、数量、送货日期等信息)和出厂检验报告或合格证文件;4.4零星物料的采购应到从事流通经营单位(如超市、经销商、定点批发市场等)采购,应当查验并留存加盖有公章的营业执照和食品流通许可证等复印件;留存盖有供方公章(或签字)的每笔送货单或每笔购物凭证。
4.5如含有畜禽肉类采购时,还应提供生产企业屠宰许可证明,经年审动物防疫合格证明,每批次来货时应提供当批次产品检验验疫合格证明原件;4.6原物料、食品添加剂及食品相关产品采购入库前,应当查验所购产品外包装、包装标识(内容包括产品名称、生产厂家、厂址、生产许可证编号、生产日期或批号、产品标准号、净含量、保质期等信息)是否符合规定,与购物凭证是否相符,并记录于《原材料检验报告》和《入库单》中。
《入库单》应当如实记录产品的名称、规格、数量、生产批号、保质期、进货日期等。
食品进货查验记录制度范本(4篇)
食品进货查验记录制度范本一、目的为了保障食品安全,确保进货的食品质量符合相关法规和标准,制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司进货过程中对食品的查验和记录。
三、职责1. 采购部门负责与供应商联系并购买食品;2. 仓储部门负责存放和保管食品;3. 质量管理部门负责对进货的食品进行查验和记录。
四、操作流程1. 采购部门从供应商处购买食品,在签订合同前要求供应商提供食品的质量证明文件,并进行合格评估。
2. 采购部门收到食品后,将食品送至仓储部门,并将供应商提供的质量证明文件一同交给仓储部门。
3. 仓储部门负责对食品进行查验,包括食品的外观、包装完整性、标签齐全等。
4. 质量管理部门负责对食品的质量进行抽样检验,确保食品符合相关法规和标准。
5. 质量管理部门根据抽样检验结果,对食品进行合格或不合格评定,并将评定结果记录在进货查验记录中。
6. 如果食品不合格,采购部门将立即与供应商联系,要求其退换货或采取其他补救措施。
7. 质量管理部门负责保留进货查验记录,供后续追溯和审计使用。
五、记录要求1. 进货查验记录应包括以下信息:- 食品名称;- 购买日期;- 供应商信息;- 质量证明文件;- 外观检验结果;- 抽样检验结果;- 评定结果;- 处理措施;- 签字确认。
2. 进货查验记录应以表格形式保存,并按时间顺序进行编号归档。
六、培训和提升公司应定期组织培训,提升相关员工对食品质量查验的认识和技能,以确保查验的准确性和规范性。
七、监督和整改公司领导和质量管理部门应定期对食品进货查验记录进行检查和审核,发现问题应及时整改,并采取预防措施,以避免类似问题再次发生。
以上是食品进货查验记录制度的范本,具体制度应根据企业的实际情况进行调整。
食品进货查验记录制度范本(2)一、制度目的本制度旨在规范食品进货查验记录工作,确保食品质量安全,保障员工和消费者的身体健康,促进企业的可持续发展。
二、适用范围本制度适用于所有进货查验人员及相关部门。
进货查验和查验记录制度(5篇)
进货查验和查验记录制度一、与初次交易的供货者交易时,本店负责按照法律法规的规定分别索取、查验以下证明供货者和生产加工者主体资格合法的证明文件,并复印留存,每年核对一次是否有效:(一)营业执照;(二)生产许可证;(三)卫生许可证;(四)有关质量认证标志、商标注册证、专利、绿色或无公害食品的证明;(五)强制认证证书(国家强制认证的食品如qs);(六)生猪定点机械化屠宰厂证书;(七)法律法规规定的其它证明文件。
二、每次进货时,接验员要详细检验食品外包装是否符合国家《预包装食品标签通则》的规定,并按批次向供货者或生产加工者分别索取、查验以下证明食品符合质量标准或上市规定,以及证明食品来源的票证,并复印留存:(一)食品质量合格证明;(二)检疫(检验)证明;(三)进货票据;(四)农产品产地来源证明。
对不能提供相关质量证明或包装不规范、破包、透气等的食品拒绝进货。
三、接验员对所进商品的种类、规格、数量应与供货方出具的____及清单逐一核对。
四、对获得驰名商标、著名商标、绿色食品等称号的优质食品,凭以上称号相应标识和凭证,只在初次交易时索取票证直接进入超市销售,不再按批次索取其他票证。
五、食品经营者发现有毒有害、污染、变质、不合格食品,要详细造册登记,立即报告工商行政管理或者质检验检疫、卫生行政等执法机关,并按照规定予以销毁或者退回供货商处理。
商品质量管理员对进货人员索取的票证进行检查验收并做好记录,分管质量管理的负责人在食品入库或上架前查验记录,并自行____食品抽查。
并对索证索票情况在食品安全信息公示栏向消费者公示。
六、食品批发商将加盖公章的进货票据直接装订成册建立进货台账,供货商营业执照、食品经营许可证(生产许可证)、本品种本批次检验合格证或质量检验合格报告单和进口食品的商检证明查验备案。
将加盖公章的销货票据装订成册建立销售台账。
七、食品零售商将加盖公章的进货票据直接装订成册建立进货台账,非本市供货商的营业执照、食品经营许可证(生产许可证)、本品种本批次检验合格证或质量检验合格报告单和进口食品的商检证明查验备案。
进货查验记录管理制度范文(5篇)
进货查验记录管理制度范文1、目的:确保产品合格,维护公司利益和消费者权益。
2、适用范围适用于对终产品检验。
3、职责:1)质量技术部负责产品最终检验。
2)其他部门辅助质检对产品进行最终检验。
3)化验员对产品进行最终检验做好详细记录。
4)产品检验完,由技术部门人员判断产品是否合格,若合格,开具《出厂检验报告单》,由主管领导签字,方可出库。
若不合格,按不合格产品规定,进行处理。
5)每批产品有留样,留样产品应放在专属留样区,按品种、批次分类放置。
并留有标识。
6)质检员应得到质检部门领导授权,在授权范围内实施检验工作。
从业人员健康管理制度为加强从业人员健康检查管理,保障消费者消费安全,根据《食品安全法》、《食品安全法实施条例》等法律、法规规定,我单位就从业人员健康检查管理工作,制定本制度:1、本单位建立并执行从业人员健康检查管理制度,从业人员,每年必须参加一次健康检查,取得健康证明后方可从事食品经营,新参加工作和临时参加工作的食堂从业人员生必须先进行健康检查取得健康证明后方可参加工作上岗。
2、在每年的健康检查中、凡发现本单位从业人员中患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染病(包括病原携带者),活动性肺结核、化脓性和渗出性皮肤病及其他有碍食品安全的疾病,不得再从事接触直接入口食品的工作。
3、从业人员健康证明应随身携带,以备检查。
从业人员健康裣查合格证不得涂改,过期、笔迹不清无效。
4、从业人员出现咳嗽、腹泻、发热、等有碍食品卫生的病症时,应立即脱离工作岗位,待查明病因、排除病症或治愈后,方可重新上岗。
5、从业人员必须具有良好的卫生习惯,并做到。
(1)接触直接入口的食品前应用肥皂及流动清水洗手消毒;穿戴整洁的工作衣、帽,并把头发置于帽内;(3)不得留长指甲、涂指甲油、戴戒指销售食品。
(4)不得在食品经营场所内吸烟。
食品安全自查管理制度1、目的:为了保证食品的质量以及食品的安全,特制定食品安全自查管理制度,保证落实质量安全企业主体责任。
原材料进货查验记录5份
进货查验记录
保留期:1年年月日归档部门:生产部
进货查验记录
保留期:1年年月日归档部门:生产部
保留期:1年年月日归档部门:生产部
进货查验记录
保留期:1年年月日归档部门:生产部
进货查验记录
保留期:1年年月日归档部门:生产部
保留期:1年年月日归档部门:生产部
进货查验记录
保留期:1年年月日归档部门:生产部
保留期:1年年1 月22日归档部门:生产部
进货查验记录
保留期:1年年月日归档部门:生产部
保留期:1年年月日归档部门:生产部
进货查验记录
保留期:1年年1月17日归档部门:生产部
进货查验记录
保留期:1年年1月17日归档部门:生产部
进货查验记录
保留期:1年年1月18日归档部门:生产部。
原料进货查验记录制度范文(3篇)
原料进货查验记录制度范文一、为了使采购的原辅料(食品原料、食品添加剂和食品相关产品)能够满足生产合格产品的要求,特制定本制度。
二、本单位购进的原辅材料一律应当进行实地查验,经过验证后方可入库。
三、在进货查验原辅材料供货者的许可证和产品合格证明文件时,应查验供货方主体资格的合法有效证件,按批次向供货方索取证明产品质量符合标准或规定的相关文件,保存原件或者复印件,记录生产许可证编号、复印产品合格证明文件,以备日后检查。
四、进货查验记录包括以下内容。
产品名称、规格、数量、供货者名称及____、进货日期以及生产许可证编号、生产日期及批号、产品质量合格证明。
对本企业自行检验食品原料的,要记录检验结果集保存检验记录。
其中,____中应当注明供货者联系电话和联系地址。
五、对原辅材料包装标识进行查验核对,主要查验内容包括:(一)查验包装标识是否有中文标注的产品名称、生产厂厂名、厂址,是否在包装上显著位置清晰标注净含量、规格、型号等项目。
(二)(三)是否标明生产日期、保质期、贮存说明、产品执行标准、质量等级。
经感官鉴别是否存在霉变、生虫、____不洁,混有异物或者有其他感官性状异常。
(四)(五)是否符合产品说明书的质量情况。
是否存在应当检验、检疫而末检验、检验,是否伪造检验、检疫结果,或者检验、检疫不合格情况。
(六)进口产品是否有中文标注的原产国国名或者地区名已经在中国依法登1记注册的代理商、进口商或者经销商名称和地址。
(七)国家相关法律、法规规定必须经过检验检疫的,必须查验其有效检验检疫证明,未经检验检疫的,不得采购。
法律、法规没有明确规定的,应由供货者提供产品质量合格证明方可采购进货。
六、应加强原辅材料的外观质量检查,对包装不严、破损或不符合卫生要求的,应及时予以处理;对过期、变质的,不得入库,并立即停止进货和使用,进行返厂或无害化处理。
七、在进货查验时,发现产品不合格和无合法来源的,应拒绝验收。
发现有假冒伪劣时,应及时报告。
进货查验记录范文
进货查验记录范文
日期:2024年1月1日
供应商:ABC公司
1.进货明细:
商品编号商品名称数量单价进货金额备注
001餐巾纸10010元1000元
002洗发水5020元1000元
2.查验情况:
-外包装查验:外包装完好无损,无明显破损或污渍。
-商品数量查验:根据进货单上的数量与实际商品数量核对一致。
-商品质量查验:通过抽检样品进行质量检验,无异常情况。
-商品单价查验:根据进货单上的单价与实际商品单价核对一致。
-进货金额查验:根据进货单上的进货金额与实际商品价格核对一致。
3.售后保障:
-商品质量保证:ABC公司提供商品质量保证,如有质量问题可在7
天内申请退货。
4.备注:
-本次进货商品质量良好,价格合理,供应商信誉良好。
-进货单、发票等相关单据已妥善保管。
5.查验人员:
-进货员:张三
-查验员:李四
以上为进货查验记录,供参考使用。
进货查验和查验记录制度范本(2篇)
进货查验和查验记录制度范本一、与初次交易的供货者交易时,本店负责按照法律法规的规定分别索取、查验以下证明供货者和生产加工者主体资格合法的证明文件,并复印留存,每年核对一次是否有效:(一)营业执照;(二)生产许可证;(三)卫生许可证;(四)有关质量认证标志、商标注册证、专利、绿色或无公害食品的证明;(五)强制认证证书(国家强制认证的食品如qs);(六)生猪定点机械化屠宰厂证书;(七)法律法规规定的其它证明文件。
二、每次进货时,接验员要详细检验食品外包装是否符合国家《预包装食品标签通则》的规定,并按批次向供货者或生产加工者分别索取、查验以下证明食品符合质量标准或上市规定,以及证明食品来源的票证,并复印留存:(一)食品质量合格证明;(二)检疫(检验)证明;(三)进货票据;(四)农产品产地来源证明。
对不能提供相关质量证明或包装不规范、破包、透气等的食品拒绝进货。
三、接验员对所进商品的种类、规格、数量应与供货方出具的____及清单逐一核对。
四、对获得驰名商标、著名商标、绿色食品等称号的优质食品,凭以上称号相应标识和凭证,只在初次交易时索取票证直接进入超市销售,不再按批次索取其他票证。
五、食品经营者发现有毒有害、污染、变质、不合格食品,要详细造册登记,立即报告工商行政管理或者质检验检疫、卫生行政等执法机关,并按照规定予以销毁或者退回供货商处理。
商品质量管理员对进货人员索取的票证进行检查验收并做好记录,分管质量管理的负责人在食品入库或上架前查验记录,并自行____食品抽查。
并对索证索票情况在食品安全信息公示栏向消费者公示。
六、食品批发商将加盖公章的进货票据直接装订成册建立进货台账,供货商营业执照、食品经营许可证(生产许可证)、本品种本批次检验合格证或质量检验合格报告单和进口食品的商检证明查验备案。
将加盖公章的销货票据装订成册建立销售台账。
七、食品零售商将加盖公章的进货票据直接装订成册建立进货台账,非本市供货商的营业执照、食品经营许可证(生产许可证)、本品种本批次检验合格证或质量检验合格报告单和进口食品的商检证明查验备案。
进货检验记录(大全)
进货检验记录(铸件)
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进货检验记录(锻件毛坯)
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进货检验记录
(标准件)
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进货检验记录
(标准件)
进货检验记录(非关键紧固件及油杯)
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进货检验记录(非关键紧固件及油杯)
(非金属密封元件)
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(非金属密封元件)
(闸板、阀座等)
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进货检验记录
(闸板、阀座等)
(球)
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进货检验记录
(球)
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(标牌(铭牌))
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进货检验记录
(标牌(铭牌))。
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供应商
型号/规格
送检数量
检验数量
送检日期
检验日期
报告日期
材料等级
检验依据
《进货检验规程》、材料封样
检验项目
技术要求
检验结果
单项判定
合格
不合格
检验结论
本批材料经检验, 现判定本批材料为: □合格 □不合格
检验员/日期:
进货检验报告单
DF-QR-17-01A
材料名称
供应商
型号/规格
送检数量
检验数量
送检日期
检验日期
报告日期
材料等级
检验依据
单项判定
合格
不合格
检验结论
本批材料经检验, 现判定本批材料为: □合格 □不合格
检验员/日期:
进货检验报告单
DF-QR-17-01A