合同评审控制程序格式
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1.目的:
为了确保供需双方对合同规定的内容理解一致,保证公司有足够能力满足合同条款的要求,以确保本公司合同的执行及提高顾客的满意度,特制定本程序。
2.范围:
适应于本公司与顾客签定的销售合同和/或订单。
3.职责:
3.1 市场管理部是合同评审的归口管理部门,主要负责购销合同的评审;3.2 物流部负责产品订单的评审;
3.3 需要时,品管部、生产部、采供部分别负责对以下内容进行评审;
3.3.1.品管部负责对满足原有及新提质量要求的评审;
3.3.2.生产部、采供部负责对产品规格、生产能力、满足交货日期的评审。
4. 程序内容
5.参考文件:
《质量手册》
6.引用表格:
《合同管理台帐》SHY4-01-01
《合同评审记录表》SHY4-01-02
《特殊合同/订单评审表》SHY4-01-03