呆滞物料管理及控制办法

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呆滞物料控制和处理管理办法

一.目的

1.为能减少呆滞料的产生,合理利用物料,严格控制呆滞料根源

2.为有效推动本厂呆滞物料处理,减少库存资金积压及管理压力

3.规范呆滞物料控制与处理过程,制定合理的评审,奖罚机制,促进呆滞料的处

理力度

二.适用范围

本办法规定了本厂呆滞物料的确认和处理;适用于由于技术更改、计划更改、合同等情况形成的呆滞物料的处理。本办法所指的呆滞物料包括外购的物料,半成品和成品。

三.呆滞物料定义

1.呆料的定义:凡品质(型号,规格,材质,性能)不合标准,存储过久(6个月

以上库龄)等现状巳不适用需专案处理,或因技术变更,根据新产品开发和销售计划等情况综合判断在后续不能按正常使用的库存物料。

2.滞料的定义:存放在仓库达到3个月以上,且期间异动率(异动率=期间出库/期

初库存*100%)小于20%的非呆料库存物料

3.呆滞物料除包含满足以上两个条件的物料外,还包括因技术变更,技术变更,生

产计划变更或其他原因有可能使物料变为呆滞料的在库和在途物料,即隐患呆滞料。

四.呆滞料处理原则:

1.以公司利益为本且对合作供应商负责的原则

2.不能因呆滞料处理造成新的呆滞物料,所有处理方案须经过评审以确定方案的可

行性;如在处理过程中发现生产计划变动会对呆滞料处理造成影响的,则立即变更原处理计划或停止实施。

3.所有呆滞物的消化必须是在保证品质的前提下使用

4.对于所有呆滞物料,各部门均可向消呆小组提出处理呆滞物料的提案;提案在进

行评审并且通过后,PMC部即可对物料进行处理。

五.呆滞物料管理工作机构:

(一).公司成立呆滞物料处理小组(以下简称为专项小组),由公司的五大部门组成,即PMC部,财务部,采购部,销售部,技术部,售后部;各部各派一名专员全程参与消呆工作,PMC为整个专项小组的指挥部门。

(二)专项小组主要职责:

1.负责呆滞物料清单的梳理以及呆滞原因,责任部门的认定工作。

2.负责拟定《呆滞物料处理方案评审及奖励审批单》及评审通过后的消呆方案的

处理与追踪

3.组织召开呆滞料处理周会及月度工作报告会议,讨论解决工作中存在的问题

4.呆滞料处理成果的发布

5.以上工作均由消呆小组指挥部门PMC牵头处理并落实到人。

(三)相关部门职责

1.研发部:负责给出因技术更改所造成的呆滞物料的处理方案以及呆滞料处理提

案的评审

2.技术部:负责给出因工艺更改不当所造成的呆滞物料的处理方案以及呆滞料处

理提案的评审以及负责呆滞料的替代使用方案验证及跟踪。

3.财务部:负责呆滞料处理提案的评审以及对各部门产生的呆滞金额进行考核

4.品保部:负责呆滞料检验工作并对所有呆滞料使用过程进行监控

5.PMC部:负责向销售部确认因订单变更及客户退货产生的呆滞品处理方式,负

责提供呆滞物料清单及库龄分析

6.PMC部仓库课:负责对原材料、成品超期物料的提报及跟进处理。

7.采购部:负责按评审后的处理方式,对物料进行变卖,退换货等具体实施过程

及价格议定以及呆滞料处理提案的评审

8.销售部:负责给出对订单变更造成的专用呆滞物料、成品的处理方案以及呆滞

料处理提案的评审

9.制造部:负责生产经营过程中呆滞物料产生的预防控制工作,负责定期对制造

部门的物料进行盘点,清理,退库工作,同时配合返工返修工作。

10.行政部:负责报废呆滞物料的变卖,遗弃等处理工作,接到通知起规定时间内

按环保体系的要求处理废品实物。

六.作业程序

(一)处理的基本流程:

呆滞物料清单--→提出处理意见→提交评审→出具处理报告→处理实施(二)处理的方式:

内部消耗(替代品利用,设计开发利用,二次加工利用);

外部消耗(客户承担变更损失,原料退回供应商,市场销售,变成品销售,

变卖)

(三)处理的内容:

呆滞料处理分为历史遗留呆滞料与每月新增呆滞料两个部分,分别按参照以

下流程作业:

1.历史遗留呆滞料的处理:

A.遵循金额大及库龄长的历史呆滞料优先处理原则

B.相关人员针对不同状态呆滞物料必须提供处理意见(V为强相关,O为弱

C.PMC按产品机型对呆滞料进行分类,每周一整理本周需进行评审的呆滞料

清单,并转发给相关部门,各部门于周三17:00前回复处理意见,PMC周

四前完成处理意见整理

D.每周四专项小组召开历史呆滞料评审会议,将确定的消呆方案更新至《呆

滞物料处理汇总表》并提交总经理审批。未通过审批的,专项小组自收到

审批意见于次周消呆会议上重新对该呆滞料进行评审或采用其他方法解

决。

E.依照历史呆滞料处理进度,后续可依实际情况取消每周历史消呆会议,

与每月新增呆滞料会议合并召开。

2.每月新增呆滞料的处理:

A. 专项小组PMC专员对因技术更改、合同变更等原因所造成的呆滞品进行

及时的记录,对于仓管员反馈的其他原因造成的呆滞物料进行确认与记录,

每月进行汇总和分析,并编制《呆滞物料清单确认表》

B.次月2日前PMC专员将本月新增的呆滞物料清单发给相关部门,各部门在

3个工作日之内回复处理意见,PMC专员于2个工作日之内完成处理意见整

C.次月10日专项小组召开上月新增呆滞料处理会议,将确定的消呆方案更

新至《呆滞物料处理汇总表》并提交总经理审批。未通过审批的,专项小组

自收到审批意见次日组织相关部门对呆滞料进行重新评审或采用其他方法

解决。

(三)各相关部门评审项目如下:

1) 技术部负责评审替代品利用,设计开发使用,二次加工利用,变成品销售

方案的技术可行性与现场装配使用情况

2) 采购部负责评审需退换物料和变卖物料的实施方案及费用等

3)财务部负责评审报废与折价部份的金额确认

4)销售部负责评审变成品销售,市场销售,客户承担变更损失的方案确认

5)PMC负责二次加工利用方案的确认。

七.呆滞物料管控流程

(一)呆滞物料产生的原因,大致分为以下几类:

1.订单变更或市场变化较大,导致物料呆滞

2.设计变更,导致物料呆滞

3.请购,采购失误,导致物料呆滞

4.实施安全库存管理的物料由于订单结构变化,导致物料呆滞

5.试产,生产剩余物料无处消耗,导致物料呆滞

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