仓库物料出入库制度

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物料出入库制度仓库

.目的1

本标准规定了仓库物料出入库的制度。

.适用范围2

部各仓库。仓储本标准适用于公司

3.管理内容

物料入库验收程序:1.3

外购或委外加工物料的入库:1.1.3

1.1.3采购部根据采购计划完成采购任务后,或根据委外加工送货通知,待货物1.

并认真清点所包装及凭证认真检查,对货物、到厂时应由仓库保管员根据供应商的发货单,

,”待验区“收物资的品种、规格、数量、合格证等,当检查完全符合后,暂不验收,存放在

通知品保部检验员到应入仓库办理入库检验手续。

仓库应专门设立数量查点员,负责入库前和出库前物料数量的查点。2.1.1.3

品保部应确定外购和外协物料检验专职人员,负责购进物料和委外加工物3.1.1.3

,注明检验结果、检验数量和对不料的质量检验,并在检验合格后填写《进货检验记录单》

经检验不合格或有问题的物料,由员。仓库管理良品的处置方式,并由检验员签字后,交给

仓储部通知采购部按《采购控制程序》处理。

仓库管理员根据《进货检验记录单》办理该批物料的入库手续,填写《入4.1.1.3

,并由仓库主管签字。(xx)库单》

,一联留仓库、二联交财务、三联交企管、四联交入库(四联)《入库单》5.1.1.3

台帐。库房单位。仓库根据仓库联登记

.1.3生产车间物料的入库:2

生产车间加工完成的半成品、产成品等物料,首先查点全部数量,然后通1.2.1.3

知品保部检验员对入库产品进行检验,检验合格后贴上合格证。

(四联)生产车间根据《合格证》填写《入库单》

2.2.1.3,车间主任签字后,一同

随产品交给仓库。

仓库管理员根据《合格证》和《入库单》同查点员一起清点交库数量,清3.2.1.3

点无误后在《入库单》上签字,将相关联分发各相关部门。

物料出库程序:2.3

生产车间的领料:1.2.3

2.3计划部根据销售定单下达《生产计划单》给生产部、仓储部、企管部、品1.1.

保部等相关部门。生产部根据《生产计划单》下达给各生产车间。生产车间根据《生产计划》和生产指令安排生产领料和配料。

2.1.2.3

.3生产车间设置指定领料员,领用原材料、辅料、零配件、半成品、成品、3.1.2

,并经车间主管签字后将《领料单》交仓库领料。包装物等,填写《领料单》

仓库管理员根据《生产计划单》和车间《领料单》按领用物料规格、数量4.1.2.3

发料。车间核对领料规格、数量后请仓库搬运工运回车间投入生产。

仓库管理员在《领料单》上签字,并由仓库主管审查签字。然后自留一联5.1.2.3

入帐,其余三联分交财务部、企管部、领料车间。

委外加工发料2.2.3

计划部根据销售定单以及生产情况,下达《委外加工计划单》给采购部和1.1.2.3

毛坯库。采购部根据《委外加工计划单》和毛坯库库存情况安排委外加工发货,并填写《发

货通知单》注明发往单位、货名、规格、数量、装箱等交给毛坯库。

毛坯库管理员根据《委外加工计划单》和《发货通知单》清点发货规格、2.2.2.3

数量,并按规定的每件标准数量的包装物(或周转箱)包装发货。

,(加注包装物的规格数量)《出库单》毛坯库管理员必须在货物出库之前填写3.2.2.3

仓库管理员在《出库单》上签字,并由仓库主管审查签字。然后自留一联入帐,其余三联分

交财务部、企管部、采购部。

.2.3产品销售发货3

销售部根据销售定单和生产完成入库情况下达《送货单》注明发往单位、1.3.2.3

货名、规格、数量等交给成品库。

3.2.3成品库管理员根据《送货单》清点货物规格、数量、包装等,准备按时发2.

货。

《出库单》仓库管理员在,《出库单》成品库管理员必须在货物出库之前填写3.3.2.3

上签字,并由仓库主管审查签字。然后自留一联入帐,其余三联分交财务部、企管部、销售

部。

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