物业公司采购管理制度
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
金碧物业有限公司兰州分公司
采购管理制度
第一章总则
第一条为加强公司内部采购管理,规范采购申报程序,统一验收
标准,严格控制成本,合理调配、利用物质资源、严明采购纪律,特
制订本制度。
第二条采购部为材料物资采购管理的主要责任部门。采购部具体负责公司设备物资的采购、定价、配送以及公司日常办公物资、营销物料的询
价、定价、选定单位等工作。
第三条本制度严格遵守“谁使用、谁申购、谁保管”的原则,严
格遵守“谁立项、谁定板、谁验收”的原则、严格遵守“三个三”原
则。
1、选购三原则:
(1)一种物品购置部门找三家;
(2)一种物品报三家;
(3)一种物品最后定一~三家。
2、定购三原则:
(1)同类物品质量最优;
(2)同类物品价格最低;
(3)同类物品的供应商服务最好。
3、验收三原则:
(1)由购置部门、使用部门、资产管理部门等部门共同参与验收;
(2)经参与验收的各方代表签字方能视为有效;
( 3)发现假冒伪劣产品,一票否决,坚决退掉。
第四条收到经审批的立项申请、呈批报告、资产购置审批表后,采购部严格按照“三个三”原则寻找单位,各采购分部或采购员采取背靠背询价、谈判并制定竞价表(见附件1);同时提交询价资料,推荐最佳单位入围,采购部负责人牵头组织编写竞价审批表(见附件2)。
第五条预决算金额1000 元(一次购买总价)以下的低值易耗品及物料(固定资产除外),由立项部门参照本制度自行采购;预决算金额10 万元以下的材料物资,由采购部按照本制度规定的原则进行采购;预决算金额10 万元以上(含十万)的材料物资采购,由采购部参照工程招投标程序,招投标部配合进行招标。
第二章立项、采购流程
第六条立项、采购流程。
一、工程主体材料或设备物资的采购程序(非和同类):
1、立项程序:由施工单位提交并经地区地产公司工程部审核/地区地产公司工程部自行提出材料购买计划申请T地区地产公司工程部填
写《材料申报表》T地区地产公司工程技术部审核T主管领导审核T 公司负责人审核。
(1)地区地产公司工程部根据图纸或现场需求明确工程范围、工程量、型号、规格、技术参数等指导采购;、
(2)临时使用,且非永久安装使用的材料,须经过资产管理部门签署意见。
2、定板定价程序:地区地产公司工程部将经审批的“材料申报表“提
交地区地产公司采购部T采购部询价、定价T总工室审核技术条件、样板—招投标部审核价格—主管采购领导审批—公司负责人审批(2
万元以下)。
3、采购程序:地区地产公司采购部办理合同、实施采购及材料款支付等相关手续。
二、日常办公及后勤类物资立项采购程序:
1、固定资产:申购部门/单位填写《资产购置审批表》(见附表3)—部门资产管理员意见—部门负责人审批—主管领导审批—公司资产管理部门意见—公司董事长审批(权限内“五万” )—公司采购部询价定标—实施采购【2万元(含2万)以上的】,由采购部根据《竞价(标)审核表》、《供货通知》(见附表8)或定价资料签订供货合同并负责办理结算等相关手续;2万元以下的,由申购单位自行采购结算。
2、低值易耗品/物料用品(1000 元以上)
(1)申购部门/单位填写‘资产购置审批表(低值/物料)”—部门资产管理员意见—部门负责人审批—主管领导审批—公司资产管理部门意见—公司董事长审批—公司采购部询价定价—立项部门实施采购、办理合同及结算等相关手续。
(2)低值易耗品/物料用品申购总价在1000 元以下的,由使用部门自行购买,购买程序如下:
申购部门/单位填写资产购置审批表(低值/物料)—部门资产管理
采购并办理结算等相关手续。(资料立项部门自行存档备查)3、办公文具、耗材类:
(1)办公文具类申购流程:公司采购人员按集团公司相关规定,确定年度供应商:
③计划内;:申购部门/单位每月28号前填写下个月“金碧物业有限公司兰州分公司月份文具用品/申购表”(办公文具限额10元/人*月)- 部门负责人审核T由行政人事部汇总审核后实施采购、办理相关结算
手续。
②计划外:申购部门/单位填写呈批报告-公司主管领导审核-公司采购部询价核价T采购部根据竞价资料办理结算等相关手续(适用于总价在1 000元以上的耗材采购)。
1、非工程类绿化、印刷制品、广告制品等共享物资:
(1)公司采购人员按集团相关规定,确定年度供应商;
(2)申购部门/单位填写呈批报告/请示-部门负责人审核-行政人事
部审核-主管领导审批-公司董事长审批-由申购部门/单位实施采购、办理结算等相关手续。
第七条上述申购、采购流程,监察分室有权对价格进行抽查,对不合理价格提出终止申购或交由集团监察室进行查处。
第八条如须经过招投标(20 万含20 万)以上程序,则开标过程由监察室参与监督。
第九条采购流程中涉及的所有资料元件,采购部负责存档,并在制度规定时间节点内移交监察分室归档。
第三章材料物资验收管理
第十条涉及工程安装类材料由工程部组织相关单位验收并在《工地收货单》(见附表4)上签字确认;其他物料由行政人事部组织验收并在《直拨单》(见附表5)上签字确认。
第十一条其他材料物资采购需由申购部门、采购员、资产管理员共同参与验收。
第四章单据管理
第十二条单据类别:
1、《直拨单》一式四联:存根(采购部)、财务部、记账(行政人事部)、领料(申购部门)。
第十三条单据印制:《地区公司工地收货单》由集团材料设备公司统一印刷并发放各地区公司使用,《直拨单》由行政人事部负责印制。第十四条单据使用:
1、一般的材料物资,行政人事部开具《直拨单.》,作为财务结算依据。
第六章采购纪律
第十五条采购系统以外的任何人员不得干预采购工作。
第十六条所有参与采购工作的人员独立运作,禁止相互串通、干第十七条