审计专员岗位说明书模板.DOC审计----副本
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经直管领导批准,有权对正在严重违反规章制度和造成严重损失的行为进行制止
根据工作的需要,有查阅或要求被审计单位报送预算、报表和相关文件等资料权力
有权参加与审计工作相关的会议
经直管领导批准,有权向内部、外部专业机构或人员进行咨询,必要时可指定内部机构或内部人员参与其审计项目
有权在取证时复印、录音、拍照、录像等
5、发现问题能力,良好的文字书写能力;
工作条件及其它
所需工具设备
一般办公自动化设备、影像设备、录音设备
工作环境
封闭式、隔音效果较好,可集中办公
工作时间特征
正常工作时间,偶尔加班、经常出差
备注:
撰写人:
审核人:
审批人:
组织编写:
编制日期: 年 月 日
协助直管领导完善和优化部门各项流程
协助直管领导定期组织部门人员对审计程序进行梳理
职
责
二
职责表述:负责公司内部控制审计和评价
工作
任务
对公司财务计划、财务预算、融资计划的执行进行审计和评价
对公司财务收支相关的经济活动及经济效益进行审计和评价
对公司内控制度执行情况进行审计和评价
并形成审计结果上报直管领导
职
附件2:岗位说明书模板
审计
岗位名称
审计专员
岗位编号
RS
所属部门
财务审计部
岗位定员
9
所在单位
荣盛房地产发展股份有限公司
职系
专业
直接上级
审计督察
职等
职员
直接下级
所辖人员
本职概述:负责财务审计部的相关工作
职责与工作任务
职
责
一
职责表述:协助直管领导完善部门制度、流程及审计程序
工作
任务
协助直管领导完善和优化部门制度,并不断维护和更新
职
责
六
职责表述:负责董事会相关事项
工作
任务
审计监督委员会资料整理、上报、归档
整理日常需对外报送的资料
职
责
七
职责表述:参与部门内部的组织管理
工作任务
参与制定阶段工作计划
参与部门员工选拔、培训、评价
职责八
完成领导交办的其他工作
权 力
对本部门预算内的费用有使用权
对审计涉及的相关事项或人员进行调查取证权
对阻挠、妨碍审计工作以及拖延、拒绝提供有关资料的,可以根据有关审计单位全程配合
根据公司相关制度规定,经直管领导批准,有要求被审计单位进行整改的权力
对被审计单位负责人提出处理、处罚或任免建议
对严重违反公司规章制度,给公司造成重大财产损失的人员提出处理、处罚建议
内部协作关系
公司全体员工、下属各地公司、各部门、控股人力资本部
外部协作关系
外部审计、政府机构、同行业企业有关部门
任 职 资 格
教育水平
本科及以上
参考专业
会计学、审计学等专业
工作经验
1年以上房地产行业或相近行业管理经验,2年以上大型企业相关工作经验
相关知识
审计学知识、会计基础知识
技能技巧
1、了解国家相关法律法规
2、了解公司经营业务,熟悉公司各项规章制度、流程
3、掌握并能运用各种审计手段
4、较好的沟通能力,敏锐的观察力和判断能力;
责
三
职责表述:负责开展专项审计
工作
任务
负责各种专项审计
并形成审计结果上报直管领导
职
责
四
职责表述:负责相关人员的离任审计
工作
任务
对离任人员任职期间岗位职责履行、目标完成进行评价、鉴证
明确交接双方的责任
并形成审计结果上报直管领导
职
责
五
职责表述:负责年度绩效考核审计
工作
任务
参与年度考核办法的制订
负责审核财务部门上报的年薪人员绩效考核资料
根据工作的需要,有查阅或要求被审计单位报送预算、报表和相关文件等资料权力
有权参加与审计工作相关的会议
经直管领导批准,有权向内部、外部专业机构或人员进行咨询,必要时可指定内部机构或内部人员参与其审计项目
有权在取证时复印、录音、拍照、录像等
5、发现问题能力,良好的文字书写能力;
工作条件及其它
所需工具设备
一般办公自动化设备、影像设备、录音设备
工作环境
封闭式、隔音效果较好,可集中办公
工作时间特征
正常工作时间,偶尔加班、经常出差
备注:
撰写人:
审核人:
审批人:
组织编写:
编制日期: 年 月 日
协助直管领导完善和优化部门各项流程
协助直管领导定期组织部门人员对审计程序进行梳理
职
责
二
职责表述:负责公司内部控制审计和评价
工作
任务
对公司财务计划、财务预算、融资计划的执行进行审计和评价
对公司财务收支相关的经济活动及经济效益进行审计和评价
对公司内控制度执行情况进行审计和评价
并形成审计结果上报直管领导
职
附件2:岗位说明书模板
审计
岗位名称
审计专员
岗位编号
RS
所属部门
财务审计部
岗位定员
9
所在单位
荣盛房地产发展股份有限公司
职系
专业
直接上级
审计督察
职等
职员
直接下级
所辖人员
本职概述:负责财务审计部的相关工作
职责与工作任务
职
责
一
职责表述:协助直管领导完善部门制度、流程及审计程序
工作
任务
协助直管领导完善和优化部门制度,并不断维护和更新
职
责
六
职责表述:负责董事会相关事项
工作
任务
审计监督委员会资料整理、上报、归档
整理日常需对外报送的资料
职
责
七
职责表述:参与部门内部的组织管理
工作任务
参与制定阶段工作计划
参与部门员工选拔、培训、评价
职责八
完成领导交办的其他工作
权 力
对本部门预算内的费用有使用权
对审计涉及的相关事项或人员进行调查取证权
对阻挠、妨碍审计工作以及拖延、拒绝提供有关资料的,可以根据有关审计单位全程配合
根据公司相关制度规定,经直管领导批准,有要求被审计单位进行整改的权力
对被审计单位负责人提出处理、处罚或任免建议
对严重违反公司规章制度,给公司造成重大财产损失的人员提出处理、处罚建议
内部协作关系
公司全体员工、下属各地公司、各部门、控股人力资本部
外部协作关系
外部审计、政府机构、同行业企业有关部门
任 职 资 格
教育水平
本科及以上
参考专业
会计学、审计学等专业
工作经验
1年以上房地产行业或相近行业管理经验,2年以上大型企业相关工作经验
相关知识
审计学知识、会计基础知识
技能技巧
1、了解国家相关法律法规
2、了解公司经营业务,熟悉公司各项规章制度、流程
3、掌握并能运用各种审计手段
4、较好的沟通能力,敏锐的观察力和判断能力;
责
三
职责表述:负责开展专项审计
工作
任务
负责各种专项审计
并形成审计结果上报直管领导
职
责
四
职责表述:负责相关人员的离任审计
工作
任务
对离任人员任职期间岗位职责履行、目标完成进行评价、鉴证
明确交接双方的责任
并形成审计结果上报直管领导
职
责
五
职责表述:负责年度绩效考核审计
工作
任务
参与年度考核办法的制订
负责审核财务部门上报的年薪人员绩效考核资料