货币资金ID1
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编制索引号ID1-2
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开户银行:银行账号:币种:
提示:阴影部分由被审计单位编制,注册会计师对差异调节项目进行检查。检查内容说明:(1)账务处理是否正确;(2)是否记录于恰当的会计期间;(3)企业(银行)期后是否收款(付款)。
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编制索引号ID1-3
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核查说明:
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ID1-4
号
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次提示:执业人员在进行检查时应特别关注资金进出与被审计单位业务的相关性,如果不相关,应查明原因,以确定是否存在关联方资金占用、转移资金、出借账户、利用员工账户或其他个人账户进行货款收支等情况。
银行账户:
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ID1-5
号
复核页
次提示:执业人员在进行检查时应特别关注资金进出与被审计单位业务的相关性,如果不相关,应查明原因,以确定是否存在关联方资金占用、转移资金、出借账户、利用员工账户或其他个人账户进行货款收支等情况。
银行账号:对账单月份:201 年度月