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日常费用报销清单
报销人: 费用发生日期 2014.10.13 2014.10.15 2014.10.15 2014.10.16 2014.10.17 2014.10.17 2014.10.17 2014.10.17 2014.10.18 2014.10.31 2014.10.31 合计: 部门经理 审核: 财务负责人: xxx 金额(元) 339 240 30 200 200 68 79.5 339 200 200 404 出差广州长途火车票,出差去广州与德祥照明签约 出差广州住宿伙食补贴 广州到古镇火车票,出差去古镇与德祥照明签约 出差广东古镇住宿伙食补贴 出差广东古镇住宿伙食补贴 中山小榄到深圳宝安长途车票,出差去深圳与森克拉贸易有限公司签约 深圳到广州东火车票,准备返程郑州 广州东到郑州火车票,出差广州后返回公司总部 广州返回郑州住宿生活补贴 通讯补贴 市内交通补贴 大写: xxx 费用会计审核: 小写:2299.5 部门总监: 费用所属部门: 国内营销中心 报销期间: 说明 2014.10.31 凭证号:
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