仓库退料(货)程序

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结料、退料标准操作规程

结料、退料标准操作规程

目的:建立结料、退料的标准操作规程,保证结退料及时准确。

范围:车间生产过程中的一切剩余物料职责:车间主任、班长、物料员、仓管员、QA规程:1.车间每个产品的每个批次的每工序生产结束后都必须进行物料平衡,将所用物料结算清楚,使用物料之和加剩余物料及损耗量要与领用物料相符。

2.每个产品生产结束进行物料平衡和结算后,应将物料包扎好,贴上物料标签,及时将剩余物料退回仓库。

3.物料结算发生偏差时,要按规定调查分析并及时处理。

4.退料程序:4.1由车间领料员填写退料单,注明所退物料的品名、代号、批号、检验单号和物料的退料量,以及有效期、退库日期等项。

由退料人签字,一式三份。

4.2退料单交QA,核实退料单上各项是否与实际相符,并重点检查物料的质量,在退料单上签署物料使用意见(继续使用、在限定时间内使用、检验后使用等)并签名。

4.2.1尚未开包的物料包装是否完整,封口是否严密,数量与批记录上所示领、用、余量是否相符。

确认所余物料无污染、数量准确,即在退料回单上签署意见并签名。

4.2.2已经开封原辅料经核实,其开封、取料、结余料是否均在与生产洁净级别要求相适应的洁净区内操作,数量与批记录上所示领、用、余量是否相符。

确认所余物料无污染、无混杂、数量准确,即在退库单上签署意见并签名。

4.2.3已经开启、拆包的零散包装材料,应认真清点数量,确认后在退库单上签署意见并签名。

4.2.4如QA对剩余物料质量有怀疑,则填写请检单,请质量部取样员到车间取样检验,并将检验结果报质量管理部经理。

如暂没检验结果,物料暂贮存于车间暂存间。

4.2.5当QA认为剩余物料的数量不符时,则查对批生产记录批包装记录,查找差错原因,填写偏差记录。

4.3由QA将退料单送回车间,并与车间物料员一起将退料单贴在退料外容器上。

4.4上述工作完成后,由仓管员收回退料,按退料单各项进行核对,确定无误后,由车间领料员和仓管员在退料单上签字,各留一份,并分别填写退料台帐。

材料退厂商作业流程与注意事项

材料退厂商作业流程与注意事项

材料退厂商作业流程与注意事项
材料退厂商作业流程主要包括以下几个步骤:
1、退料申请:在生产过程中,如果发现不合格或多余的物料、半成品或成品,操作员需要通过MES系统或其他方式提交退料申请。

2、填写退料单:生产部根据实际情况填写《退料单》,并注明订单号、物料名称、数量等信息。

对于不良物料,还需填写品名、规格、数量、不良原因(来料或者制程)、生产日期等详细信息。

3、仓库收货:仓库根据生产部的退料需求进行收货,并在退料单中填列实收数量。

仓库收货时应先由仓库进行收货,以确保退料流程的正确执行。

4、退料单处理:《退料单》需要联车间存档、仓库存档以及采购存档,以便于管理和跟踪。

5、不良品处理:对于不良物料,生产部物料员将《退料单》和物料送至仓库,仓管员清点物料无误后签名确认。

每月27日,仓库编制不良品统计表提交采购,采购签名确认并通知供应商取回物料。

注意事项包括:
1、生产部不得私自将未办理退料手续的材料转入原材料仓库。

2、退料单上必须填写详细的退货信息,包括但不限于品名、规格、数量、不良原因等。

3、对于已印有生产批号、有效期等信息的包装材料,不允许退库。

4、如果是换料,则退库时必须附有不良品分析报告;如果是退了不用再领,则还要另打印退料单等书面材料。

(公司)仓库领料退料管理制度汇编

(公司)仓库领料退料管理制度汇编

仓库领料管理规定第1条目的为规范工厂的领料工作,避免因领料不当而造成工厂的损失,特制定本规定。

第2条范围本规定适用于工厂所有物料的领用。

第3条责任1.仓储部根据领料单负责物料的发放工作。

2.生产使用部门设置专人负责领料工作。

第4条解释料是由生产部门人员在产品生产之前填写领料单向仓储部门领取物料的过程。

第5条领料时间生产使用部门的领料员根据生产计划和生产的实际进度,提前1至2天向仓储部门领取物料。

领料员需把握时间,过早领料造成生产现场堆积,过晚领料则影响生产进度。

第6条确定领料限额生产部门根据产品用料明细表和生产经验会同仓储部编制领料限额及损耗标准,每次领料时应认真审核。

第7条填写领料单1.清楚填写领用部门、使用项目、名称、规格、型号、数量等。

2.领料表必须依据审批权限经过部门主管、主管副总签字审批。

3.领料表中所填写的领用物料应该在仓储部的仓储计划中。

4.进口物料与国产物料分开填写。

第8条领料流程1.生产部门物料缺乏时由专门的领料人员,填写领料单。

2.领料单需经部门主管核定并签字,特殊物料需有主管副总签字审批。

3.领料人员持已经审批的领料单到仓库领取物料。

4.仓储部人员核对领料单的签章和内容,备好物料,审核领料数量与物料计划一致并由仓储部主管审核后,将领料单与物料交予领料人员。

5.仓储人员凭领料单将领用情况记入出库台账。

第9条领料超限额控制当使用部门申请超限额领料时,需说明原因,同时仓储部进行调查,将调查结果依审批权限上报仓储主管与主管副总,按其决策办理。

第10条补退料控制生产现场发现物料不合格、物料超发、物料少发等情况时,需及时办理补退料,满足生产的需求。

第11条本规定由仓储部制定,解释权归仓储部所有。

第12条本规定自颁布之日起执行。

仓库退料管理规定第1条目的为规范退料工作,保证生产部门顺利运行,降低不必要的损失,根据工厂的相关规章制度,特制定本规定。

第2条范围本规定适用于工厂各物料的补料、退料工作。

物料退料作业流程

物料退料作业流程
《退/补料单》/
《进/退料检验报告》
仓管员按实际退料品种规格、退料量于当天内办理卡帐、台帐的记录工作;并于第二天上午8:30前将《退/补料单》分送各相关部门,将《进/退料检验报告》交财务会计。
《退料作业流程》管理办法
1.0目的
为了规范退料行为,确保退料得到快速有效处理。
2.0范围
适用于所有生产物料的退仓工作。
4.7生产部门物料员将《退/补料单》及经检验的物料送至仓库,仓管员接收退料并于12小时内将退料按品质、品种规格等分类入仓;
4.8因退料而需补料者,依《补料作业流程》处理;
4.9仓管员按实际退料品种规格、退料量于当天内办理卡帐、台帐的记录工作;
4.10仓管员于第二天上午8:30前将《退/补料单》分送各相关部门,将《进/退料检验报告》交财务会计。
品管部经理
《进/退料检验报告》
品管员按物料员交来的《退(补)料单》检验退料,并于《退/补料单》上记录品质状态;不合格品需开出《进/退料检验报告》,并报品管部经理审核、签字。
4
物料员/
仓管员
物料员负责将退料退回相应仓库,仓管员核数签收,并于12小时内将退料按品质、品种、规格等分类入仓。
5
仓管员/ 品管员
退料作业流程
序号
流程
责任人
表单
作业内容
1
物料员
《退/补料单》
车间物料员负责将退料按品种、规格进行分类、统计,做好标识,开具《退/补料单》,注明退料原因交车间主管审核。
2
车间主管
《退/补料单》,
车间主管负责审核《退/补料单》上内容与退料是否正确属实,若无误,则签字、确认,否则要求物料员进行纠正。
3
品管员/
5.5 IQC发现不合格而未开出《进/退料检验报告》报品管部经理审核的,处罚5元/单;

仓库备料、领料、发料、补料、退料、退货作业办法A1

仓库备料、领料、发料、补料、退料、退货作业办法A1

一、目的为了进一步规范和完善仓库备料、领料、发料、补料、退料作业程序,有效的控制物料,降低生产成本,确保生产顺利进行。

二、范围适用于本公司备料、领料、发料、补料、退料作业。

三、职责3.1 仓库:负责物料的接收、清点、入库与账务工作。

3.2 生产部:负责物料物流,生产工作。

3.3 PMC:负责物料的控制以及急料的协调。

四、作业程序4.1、备料4.1.1、生产部于上午9时将前日生产日报表报PMC部4.1.2、PMC根据主计划和库存物料情况制定次日《生产工单》4.1.3、仓管员跟据生产工单当天完成备料并将备好的物料放置在备料区4.2、领料4.2.1生产部正常领料:4.2.1.1、由生产部物料员在备料区与仓管员当面交接清楚。

物料员将物料拖离仓库后,如物料数量有差异,由物料员负责;如发错料、混料、有不良品,由仓管员负责4.2.2生产部非正常领料:生产部在生产中因计划改变或者发现领错料、混料、不良品或短缺料时,应及时由物料员开具手工补领料单,注明补料的原因,手工补领料单需经生产主管、经理、PMC、资材经理签批,方可到仓库领料。

4.3、发料4.3.1、仓管员在接到手工补料单时,应立即发料,以保障生产的顺利进行。

如欠料告知领料员,并及时通知PMC.4.4、退料4.4.1生产过程中有不良产生时,由生产部填写“不良品退料单”给到品质部和工程部判定责任归属,判定不良后由品质部在物料包装上面贴红色标签并在“不良品退料单”签字并注明不良原因,并经相关单位和职权人员签字后将物料和单据转移至仓库,仓管员与物料员核对数量和单据,如单据注明是供应商来料不良,由仓库依据品质注明不良填写“退料单”并通知采购处理,如注明是报废的由仓库把“不良品退库单”白联给制造部,红联交账务员做账,同时将物料入到相应库位。

4.4.2当因不良等原因造成欠料需超领物料时,由PMC填写“重工单”经相关职权人员签核后至仓库领料;须在“重工单”写明超领原因。

4.4.3当生产任务单完成结单时,生产部整理相应未投线物料,经品质和工程判定,良品填写“退料单”,退料必须统一包装整数,外箱标签标识品名、料号、规格和数量,如判定不良品按照4.4.1条款执行4.4.4上述单据必须写明生产工单号、品名、料号、规格、数量,且“退料单”必须有品质部人员签字。

原材料仓库进料、贮存、领料、退料及搬运管理控制程序

原材料仓库进料、贮存、领料、退料及搬运管理控制程序

原材料仓库进料、贮存、领料、退料及搬运管理控制程序摘要原材料仓库是一个重要的贮存和管理物资的场所,对于生产企业而言,原材料仓库的管理不仅影响着生产效率,更关系着生产成本和质量。

因此,建立一个完善的原材料仓库进料、贮存、领料、退料及搬运管理控制程序,对于企业生产的全面推进具有重要的意义。

简介原材料仓库进料、贮存、领料、退料及搬运管理控制程序是指从原材料采购、运输到入库、贮存、领料、退料和搬运的全过程中的管理和控制流程。

进料管理采购流程采购流程包括采购计划、采购计划审核、采购决策、采购合同签订、到货登记等环节。

在采购计划阶段,应根据生产计划和库存情况,精细化地制定采购计划,以保证物资供应充足,不造成过多物资囤积和库存积压。

在采购合同签订后,应对原材料进行质量检查,以保证原材料品质符合要求。

### 入库管理入库时应该根据采购单、交货单、发票等核对物料数量,确认无误后派人到原材料仓库送货,同时填写入库单据,并将信息录入到原材料仓库管理系统中,以便进一步跟踪原材料流向。

## 贮存管理 ### 合理布局合理的原材料仓库布局是确保成品质量和操作效率的关键。

在原材料仓库布局规划时,应考虑到原材料种类、数量、质量以及库房的尺寸和结构。

不同的原材料需要不同的存储方式和场地,为此,必须采取合理的布局策略,保证原材料的安全、防潮、防火、防虫等。

###温湿度控制温湿度的控制是原材料贮存中的重要问题。

在原材料贮存的过程中,如吸潮、氧化、沉淀、霉变等容易引起变质、变形、变色,严重会影响物料拆解和生产。

因此,应采取温湿度控制措施,确保原材料质量达标,以符合生产需求。

### 冷藏、冷冻管理一些商品类原材料需要冷藏或冷冻保鲜,以便保证其质量。

因此,在原材料仓库管理中,应采取冷藏、冷冻的措施。

在冷载和冷冻贮存过程中,应采用温度计和湿度计等仪器,对温湿度进行实时监测。

### 储存方式管理根据物料特性、质量标准和数量等因素考虑,选用不同的储存方式以达到最佳的效果。

仓库原料退货流程

仓库原料退货流程

仓库原料退货流程仓库原料的退货流程有哪些,原料退货的管理程序又有哪些。

以下是店铺为大家整理的关于仓库原料退货流程,给大家作为参考,欢迎阅读!仓库原料退货流程一.采购请购流程1.1所有原材料申请一律有请购单,仓库管理员根据请购单进行核实,根据月度物料需求总计划进行系统申请。

1.2系统申请完毕后应该按照采购给出的采购周期进行跟催,以免生产断料。

二.物料进出仓流程1.原材料进仓1.1.所有原材料进厂须一律附有送货清单(并注明生产单号),无清单仓管员有权拒绝物料进仓,清单的完善能减少仓管工作失误,同时避免出现虚报数量的现象。

1.2.仓管员根据采购合同及送货清单进行清点、核实,物料放置待验区,并及时做好物料标识,贴上待检证。

然后仓管员按实际数量输入电脑ERP系统打印出收料单签字后将回执联交送货人或采购员,同时将报检联给检验员进行物料进厂检验。

1.3.进厂检验员接到报检单,应及时对该批物料进行检验,检验工作必须当天完成,若遇特殊情况,检验时间可延期至次日上午,若遇生产急料,检验员要积极配合,优先安排,在1个小时内完成检验。

物料验收合格,检验员在收料单上签字确认;物料验收全部不合格,检验员从ERP系统开出验退单,并在收料单上签字同时注明该批物料全部验退;物料验收部份不合格,检验员要将该批物料不合格品与合格品分开放置,并从EPR系统开出验退单,并在收料单上签字同时注明物料不合格品的数量,收料单与验退单除检验联外,其他交还仓管员。

特别要规范的是,检验员验退的物料必须由检验员开具验退单,不允许仓管员自行开具退货单。

1.4.检验员要将合格品与不合格品分别贴上标签,明显区分1.5.仓管员根据收料单与验退单清点核对物料合格品数量,并核实不合格品是否已处理后将合格品入仓,物料放置到指定位置,同时做好物料标识,附上物料卡。

2.原材料出仓2.1.定额领料原则:根据物料需求计划定额备料。

2.2.生产部统计员根据每单生产任务单的要求,及技术部下达的材料定额,将每单的材料限额输入电脑。

仓库退料管理流程

仓库退料管理流程

仓库退料管理流程仓库退料的流程是什么,办理退料有哪些相关的手续。

小编给大家整理了关于仓库退料流程,希望你们喜欢!产线退货流程1. 找到要退料的原限额领料单,点击领料;2. 在本次出库数量那一栏对应的子件(原材料)填上要退回仓库的数量(由于是退料,这里一定要填负数);3. 然后点击保存4.点击分单,就会生成一张红字的材料出库单温馨提示:红字的材料出库单相当于一张入库单5.参照订单生成一张红字到货单,然后保存6. 参照红字到货单生成红字采购入库单,保存,审核7.查询采购订单执行统计表,可查看对应的数量8.做采购发票时,要参照蓝字采购入库单和红字采购入库单生成同一张发票仓库退料管理规定1、目的为规范公司物品的退料工作,有效的对物料进行控管,降低不必要的损耗节约成本,特编制本规定2、适用范围本规定适用于公司指令性、号令性、技术、质量、生产、工程、销售、采购、综合等仓库领用物品的退库3、职责3.1《物料退库单》是物资退库的唯一凭证3.2 仓库保管根据审批后《物料退库单》内容做物料的退库3.3 无《物料退库单》,仓库保管拒绝物资退回仓库。

3.4退库工作由各职能部门配合仓库完成3.5企管部对退库过程进行管控4、过程4.1对于领用的物料在使用时遇有物料异常、用料变更、节余或因其它情况需要退回仓库时,相关部门安排人员进行退库。

4.2退库时退库单位填写《物料退库单》,物料退库凭单的填写要字迹清晰、页面整洁、项目齐全。

4.3退库方式4.3.1公司指令性退库公司指令性退库是指由公司层面发起的物料召回退库活动。

4.3.2技术性退库技术性退库是指因设计变更或设计错误来不及修正导致的领用物料退库。

4.3.3告知错误退库告知错误退库是指由销售、服务、生产任务、工程任务、研发认购指令下达错误导致的领用物料退库。

4.3.4质量问题退库质量问题退库是指由销售、生产、研发、工程过程中所用物料发现自身存在的外观、性能等质量问题而提出的物料退库。

车间原辅料退料标准操作规程

车间原辅料退料标准操作规程

车间原辅料退料标准操作规程
1 目的
建立原辅料退料的工作程序,以使退料行为规范化标准化。

2 范围
车间需退仓的原辅料。

3 责任
中药饮片车间、生产技术部、质量管理部。

4 内容
4.1 剩余生产原辅料的处理
4.1.1 车间材料员根据批生产记录核对剩余原辅料品名、数量、规格、批号等无误。

4.1.2 填写退料单一式三份,注明品名、批号、退料量及退料原因。

4.1.3 QA人员到车间检查,内容如下:
4.1.3.1 尚未拆开包装的原辅料包装是否完整,封口是否严密,数量与批记录上所示领、用、余量是否相符,确认所余原辅料无污染、数量准确。

4.1.3.2 已经开封的零散包装的原辅料,数量与批记录上所示领、用、余量是否相符。

确认所余原辅料无污染、无混杂、数量准确,即在退料单上签署意见并签字。

4.1.3.3 如QA人员对剩余生产原辅料的质量产生怀疑,则填写请检单,QA取样交于化验室QC人员检验;并将检验的结果报质量管理部。

4.1.4 仓库收到批准的退料单,仔细核对退回的原辅料品名、数量、批号等无误后,清点退料,复原包装,封平封口,状态标志上注明品名、批号,退料量及退料日期。

4.2 退料入库
4.2.1 仓库仓管员凭退料单核对退料的品名、退料数量、批号及退料日期,并给这些原辅料贴上退料标记。

4.2.2 放置于相应物料前部,保证原辅料下次出库时先出退料。

编码:SW09-01-002 车间原辅料退料标准操作规程第2页共2页4.2.3 退料入库完毕后,仓库仓管员及时做好退料记录,并建立台帐和货位卡,做到帐物卡相符。

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生产退料流程图

生产退料流程图

确认数量、型号与实物是否吻合并签名。
PMC确认退料原因及数量,并签名。
仓库物料员 仓库物料员
仓库主管 采购部主管 采购部主管
仓库收料 入库、标识
待退料 退料 供应商
仓库物料员接收退回的不良材料数量,并与退料员一起核对清楚 (型号、数量)。 交接:退料员与仓库物料员均须签名。
仓库物料员对退回的物料进行退料标识、隔离区分,并放到指定 待退料区。
管理 生产线
生产退料流程图
流程 产线不良材料
线长、IPQC
产线主管 IPQC主管
生管经理
不良确认 管理签名 生管确认
受控
核准
作成
管控 对产线不良材料进行实物统计、区分、标识清楚后填写退料单, 写明原因. A:操作不良;B:来料不良 要求:当天不良要当天完成,批量大时可分批.
确认统计数量、型号与实物是否吻合并签名,由IPQC贴上不 合格标签(需要签名和注明时间)。由仓库中通知采购部处理。 要 Nhomakorabea:2H内完成
采购部联络供应商进行不良材料退回,并要求供应商在指定时间 内安排补料。 退料要求:2H内完成
供应商补料。 采购部确认补料时间及数量后回复PMC。

物料的退库管理规程及退料单

物料的退库管理规程及退料单

物料的退库管理规程及退料单一、物料的退库管理规程为了规范物料的退库管理、保障仓库物料的正常运转、提高库存的利用率和降低物料的浪费,本公司制定了以下物料的退库管理规程。

1. 退库管理的范围和目的本规程适用于所有库存物资的退库管理,目的是正确处理因生产计划调整、工程变更、采购质量问题等原因退回库存物资,保证库存物资的及时、准确出库和回收,减少不必要的物料损失和浪费。

2. 退库管理的流程(1) 内部退库①需要退库的物料确定:由仓库人员接受相关部门的退库申请,仔细核对申请表并认真审核,确认所需退库的物料品名、型号、规格、数量、质量等。

②整理物料:待审核通过后,将物料分类整理、标明批次、编号等,存储条件检查完毕后入库。

关于需要退库的物料,如果具备可打包、可装运条件,则应按规定标准进行打包、装运。

③制作退库单:退库单应体现物料品名、型号、规格、数量、批号、制单日期等。

(2) 外部退库外部退库是指发货单位向我方配送物资中出现问题,需行外退货的情况。

①申请确认:相关负责人认真核实退货申请,确保退货申请的物料品名、型号、规格、数量、质量等信息的准确无误。

②审核确认:经过核实,符合退货要求的,应加盖审核机构的印章并由签字确认审核结果,将审核结果填入退货单内。

③整理物料:确认需要退货的物料之后,应对退货物品分类整理,然后按规定标准打包和装运。

④制作退库单:退货单应体现物料品名、型号、规格、数量、批号、制单日期及有关的评估结论并加盖确认机构的印章。

3. 技术文件的保存在制定完退库申请及审核结束后,申请、审核、退库等记录资料应予以保存,备查。

库管人员应按要求将原始记录妥善保存,确保审查的过程可追溯。

4. 注意事项①严格遵守相关的退库规定,并按规定及时进行退库操作。

②审核时要求凭证齐全,严防伪造、过失、盗窃情况的出现。

③严格执行物品标识标注规定,确保物品信息的准确无误。

5. 退库管理的责任部门质量部门负责管理公司内部退库和外部退货。

退料管理规章制度

退料管理规章制度

退料管理规程目的:建立一个退料管理规程,使退料工作规范化进行,保证退料质量。

范围:剩余生产物料。

责任:仓库保管员制定;仓储部部长审核;主管生产副经理批准;生产车间、质保部、仓储部执行。

内容:1.车间每个产品的每个批次生产结束后车间核算员都必须进行物料结算,将所用物料结算清楚,并将结算结果及时上报生产部。

使用物料与剩余物料之和要与领用物料相等或在限定范围之内。

若不符则在上报生产部时注明原因。

2.物料结算结果与“物料消耗定额”核对,超出消耗定额时,按《生产过程偏差处理规程》进行调查分析并及时处理。

3.每批产品生产结束要及时进行物料平衡和结算,若不连续生产同一品种,则要在三日内将剩余物料退回仓库。

4.退料程序4.1一个批次的产品生产或包装操作结束后,生产工序负责人及时将剩余物料计数整理包装好,贴上《物料标签》,不允许有遗漏,转至中间站,与核算员办理交接手续。

4.2质保部质监员对退库物料进行审核。

4.2.1尚未开包的物料包装是否完整,封口是否严密;已经开封的零散包件的物料,其开封、取样、接料是否均在生产洁净级别要求相适应的洁净区操作。

4.2.2确认剩余物料无污染、无混淆、数(重)量准确。

4.2.3质量不确定则由车间质检员填写《请验单》,取样员取样送检,由化验室检验判定物料是否存在质量问题。

若检验不合格则按《不合格物资管理规程》处理。

确认无质量问题后按以下程序进行。

4.3核算员填写《退料通知单》(一式二份,车间自留一份、仓库留存一份),标明所退物料的名称、批号、数量、退料原因、退料单位等交仓库保管员。

4.4仓库保管员通知搬运班组将所退物料搬至外清室(区),包上外包装,核算员贴上由质监员签字的《退料标签》。

4.5由搬运员组负责将外清室中已包好外包装的退料送至仓库。

4.6生产剩余物料应在清场结束后即进行退料处理,正常情况三日内完成,出现差错或不合格问题的处置不超过一周。

4.7退料入库4.7.1仓库保管员凭《退料通知单》核对退料的品名、退料数量、批号及封条上退料日期。

仓库退料流程

仓库退料流程

仓库退料流程仓库由贮存物品的库房、运输传送设施(如吊车、电梯、滑梯等)、出入库房的输送管道和设备以及消防设施、管理用房等组成。

以下是店铺为大家整理的关于仓库退料流程,给大家作为参考,欢迎阅读! 仓库退料流程一、范围:适用于全公司全体员工。

二、目的为了使仓库管理更完善规范化,为了能使成本核算更准确,物料能得到更好的控制与管理,特作出此管理流程。

三、管理流程1、收料供应商送货到仓库,仓管员必须拿供应商的送货单与货物相对照清点是否单物相符。

同时通知验货人员到场第一时间验货,验货及清点完毕后,看对方送货单是否签名齐全后办理进仓手续(开具四联收料单,由检验人员、供应商复合以及仓管员签字为准,开单要求清晰明了)。

办完进仓手续后仓管员将进仓单附于送货单后面送由财务或结现金或月结同时交送一联成本核算。

如图:2、发料发料原则“先进先出”;生产车间用料领料按物料清单开具生产单生产所需物料的三联领料单,领料单开具必须注明生产单号。

领料单由所需物料所属组别的组长开具(开单要求清晰明了不得乱涂乱画否则仓管员有权拒发),给车间主管核准一式三联。

拿至仓库,仓管员凭领料单(按先进先出的原则)对照生产单物料清单给予首次发放。

物料发完后仓管员必须在发料人上签字双方确认各自拿回所属联领料单。

发完物料按单入台帐以及分好单据红色联及时上交财务,本程序也适用于打印备料单的领料发料。

如图:3、成品生产车间完成成品生产,由包装组组长开具四联成品进仓单,交由质检检验合格后进仓,仓管员清点清楚。

发货由业务发出发货通知单,仓管开具成品出仓单以及经手人签字后装车发货。

最后入台帐。

如图:4、管理(1)仓库现场管理以5S为标准(整理、整顿、清扫、清除、素养)。

仓库可分为五金仓库(原材料、辅料、以及工具的管理);半成品仓(自造、外购以及外发加工的半成品)。

对仓库进行定时盘点清理,物料摆放按分类进行,务必做到相对集中(如。

螺丝类可摆放于一排货架上)。

(2)仓库帐、单据管理无论是进仓单还是出仓单都必须签名齐全三合一。

退料管理办法

退料管理办法

退料管理办法
第一章:前言
本标准规定了合格品与不合格品(含自制件、外协外购件)的退料程序,明确职责及检查考核办法。

本标准适用于公司内所有退料程序。

第二章:职责
第一条:退料单位:负责按要求将需退物料分类、包装,建立和打印相关退料单据,并对单据信息的准确性、规范性负责。

第二条:质量部:负责对各单位的退料或报废物料作最终审核评定并判定责任单位及处理意见;负责复核不合格品的性能故障。

第三条:技术部:负责复核因技术更改、实验等原因造成的报废。

第四条:物流部:负责核对接收各单位的合格物料、不合格物料及报废退料;负责反馈和监督供应商在规定期限内及时办理退货手续。

第五条:采购部:负责通知并协调供应商及时退出其所属呆滞合格品或不合格品。

负责对供应商提出审核判定质疑的,组织相关单位协商,最终给出处理决定。

第六条:财务部:负责对供应商不合格品及附带损失的扣款、结算事宜。

第三章:合格品退料
第一条:单据准备:因生产计划变更或技术更改而暂不使用的合格外购物料,由车间退料员根据物料信息在建立并打印《合格品退料单》,交质量部当班巡检员对退料单和实物信息进行审核并填写处理意见。

第二条:实物准备:所退合格外购物料需按物料编码按类别区分放置在规定容器里,必须粘贴填有完整准确信息的合格品退料标识以便质量部和物流部审核验收,之后放置在车间。

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物料部:负责对生产部门退料的物料,按照品质部的《检验报告》进行处理,开具《供应商退货单》,并退供应商。
采购部:负责需退货的物料同供应商联络退货事宜。
人资部:负责核对放行条、实物,经检查后给与车辆放行。
4、程序:
4.1生产车间退料
4.1.1生产车间生产完成后,剩余物料退料
生产车间生产完成后,因为物料本身的特性(不可分割的物料:如皮料、布料等物料)和物料使用量等原因的限制(单位用量小、包装数量大:如五金的螺丝类),需要退仓库保管的,由生产部门包装好,做好标示,品质部做好品质检验并做好品质标示。生产部门开具《退料单》,连同要退仓的物料、《退料单》、《检验报告》,一起交仓库。仓库点数签收。
4.3.2来料时品质不良物料补料
由仓库协商采购部,确认送货的日期,按照正常的送货程序送货、收货。仓库
需将供应商确定的补料日期告知生产退料车间。
5、相关程序
《收料控制程序》
6、相关单据
《供应商退货单》
《退料单》
《检验报告》
《放行条》
审批:拟制:
供应商送货,经IQC检验不合格,需要退货的,由收料人员直接开具《放行条》,直接退回供应商。保安检查合格后给予放行。
4.3退料后补送
物料退料后,需经生产、仓库确认,是否需要补料,如需补料,操作如下:
4.3.1库存物料补料
由仓库协商采购部,确认补料的日期、补料的采购单号等内容。(此采购单号已在《供应商退货单》上体现)
4.1.2已领用但不能满足产品品质要求或无法使用需退供应商的物料
生产车间在生产过程中,发现从仓库领用的物料、工装夹具等,有品质问题或不能使用的情况,第一时间通知品质部,由品质部对物料等进行检验。品质部对此物料需做出《检验报告》,《检验报告》上需明确注明该物料的处理意见,并将《检验报告》分发给生产车间、仓库、采购部。根据《检验报告》的处理意见,生产车间安排退料到仓库,退料程序同4.1.1.仓库接收物料并准备退供应商。采购部负责联络供应商,安排退货时间等事情。
1、目的:
规范退料(货)的流程、单据,便于物料顺畅流通,保证生产顺利进行。
2、适用范围:
适用于五金、包材、皮、布及辅料、化工、玻璃、木材、板料、海绵等生产性直接物料。工具类、维修类等间接物料。
3、职责:
品质部:负责对在库物料进行检验、对已领未用物料进行检验并出具《检验报告》。
生产部:负责按品质部的《检验报告》,开《退料单》并将物
4.2仓库退货
4.2.1库存物料退货
仓库收到品质部开具的《检验报告》后,根据《检验报告》的处理意见,对需要退货的物料,开具《供应商退货单》,并将退货的物料连同《供应商退货单》交至收货区。当供应商来送货或来取料时,在收货区找收料人员,开具《放行条》给予退货。
4.2.2收料时发现品质问题退货
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