工商联2017年部门预算编制情况说明

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海南州工商联

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海南州工商联2018年度部门预算目录第一部分海南州工商联部门概况一、主要职能二、部门预算单位构成第二部分海南州工商联2018年度部门预算表一、财政拨款收支总表二、一般公共预算支出表三、一般公共预算基本支出表四、一般公共预算“三公”经费支出表五、政府性基金预算支出表六、部门收支总表七、部门收入总表八、部门支出总表九、部门项目支出表第三部分海南州工商联2018年部门预算情况说明第四部分第四部分名词解释第一部分海南州工商联部门概况一、主要职能中国工商业联合会是中国共产党领导的中国工商业界组织的人民团体和民间商会,是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带,是政府管理非公有制经济的助手。

根据《中国工商联章程》,工商联(商会)的主要工作职能及任务有以下12个方面:1、参与自治州大针方针及政治、经济、社会生活中重要问题的政治协商,发场民主监督的作用,参政议政;2、引导会员积极参加经济建设,推动社会主义市场经济体制逐步完善,促进社会全面发展;3、做好工商联代表人士政治安排的推荐工作;4、发扬自我教育的优良传统,宣传、贯彻党和国家的方针政策,加强改进思想政治工作,提倡爱国、敬业、诚信、守法,引导会员树立社会主义公私观、信用观、义利观和法制观,提高会员素质,培养中国特色社会主义事业建设者;5、代表并维护会员的合法权益,反映会员的意见、要求和建议;6、引导会员弘扬中华民族传统美德,热心社会公益事业,积极参与“光彩事业”,致富思源、富而思进,扶危济国、共同富裕,义利兼顾、德行并重,发展企业、回馈社会;7、为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务,帮助会员企业改进经营管理,完善财会管理,照章纳税,提高自身素质和生产技术、产品质量等。

8、组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会,组织会员出国、出境考察访问,帮助会员开拓国际、国内市场;9、增进国内外工商界经济人士的联系和友谊,促进经济、技术和贸易合作的发展,协助引进资金、技术人才;10、为会员提供有关证明,协调关系,调节经济纠纷;11、办好会办企业、事业;12、承办政府和有关部门委托事项。

执行情况及2017年财政收支预算...

执行情况及2017年财政收支预算...

青河县2016年财政收支预算执行情况及2017年财政收支预算(草案)编制情况的报告2017年7月29日在青河县第十六届人民代表大会第二次会议上财政局局长王义虎各位代表:我受县人民政府的委托,向大会做《青河县2016年财政收支预算执行情况及2017年财政收支预算(草案)编制情况的报告》请予以审议。

一、2016年财政预算执行情况(一)财政收支预算完成情况。

1.财政收入。

2016年地方财政收入完成22914万元,完成预算的100%,同比增长10.2%,增收2127万元。

其中:公共财政预算收入完成21263万元,完成预算的100.2%,同比增长6.2%,增收1246万元;基金收入完成1651万元,完成预算的97.2%,同比增长114.4%,增收881万元。

2.财政支出。

2016年财政支出完成185065 万元,完成调整预算185994 万元的99.5%,同比增长40.2%,增支53085万元。

其中:公共财政预算支出完成183370 万元,完成调整预算183997 万元的99.7%,同比增长41.4%,增支53680万元;基金支出完成1695 万元,完成调整预算1997万元的84.9%,同比下降26%,减支595万元。

2016年上解支出526万元。

(二)2016年预算追加(减)安排和使用情况。

1.公共财政追加预算107363万元。

一是新增财力性转移支付资金追加预算17816万元。

其中:自治区2016年第一批新增政府债券10000万元、机关事业单位调整艰苦边远地区津贴资金3790万元、2016年县级基本财力保障机制奖补资金2132万元、提高机关事业单位干部基本工资标准补助资金428万元、重点生态功能区转移支付资金1396万元,国有农场税费改革中央对地方转移支付资金33万元、基金调入资金37万元。

以上新增财力追加支出预算情况如下:教育支出1444万元,主要用于脱贫攻坚教育条件改善项目1000万元,校园标准化校舍维修改造建设项目158万元,教师周转房及大学生创业街建设100万元,山村幼儿园志愿者和保育员生活补助71万元,高中教育纳入义务教育范围免学费补助115万元。

在工商业联合会会员代表大会上的工作报告

在工商业联合会会员代表大会上的工作报告

在工商业联合会会员代表大会上的工作报告在工商业联合会会员代表大会上的工作报告各位代表,同志们:向大会报告区工商联第三次会员代表大会以来的工作情况,关于过去几年工作的回顾来,在中共委、人民政府的正确领导下,在市工商联和区委统战部的指导帮助下,团结奋进,努力开拓,各项工作都取得了较大的进步。

想政治工作大精神和“三个代表”重要思想,引导非公有制经济人士正确理解党的十五大关于“非公有制经济是我国社会主义市场经济的重要组成部分”和十六大关于包括广大非公有制经济人士在内的新的社会阶层“都是有中国特色社会主义事业的建设者”的论断,充分认识非公有制经济在建设有中国特色社会主义中的地位和作用,抓住历史机遇,加快发展步伐。

为了把党在新时期的方针政策宣传贯彻到广大会员中去,我会先后采取多种形式,不失时机地开展思想政治工作。

一是将集中学习与多种教育活动结合进行。

几年来,区工商联在深入领会“三个代表”精神,贯彻“三个结合”指示,开展“双思”教育活动中,举办各类培训班多次,组织座谈讨论次,印发学习材料多份,走访会员多人次。

二是注意发现和培养“爱国、敬业、守法、奉献”的先进典型,并大张旗鼓地进行宣传,发挥典型的现身说法和影响带动作用,不断增强了思想政治工作的效果。

经我会先后评选、推荐,受到省、市两级工商联和有关部门表彰的“诚信纳税会员企业”、“就业先进企业”、“优秀民营企业”、“非公有制经济界优秀青年”、“优秀民营企业家”等有多人个次。

三是努力造就一支非公有制经济代表人士积极分子队伍。

不断发现培养政治素质好、经济上有实力、社会上有影响、热心工商联工作的非公有制经济人士,扩大了积极分子队伍,对其中代表性突出的人士,适时地做了会内外政治安排推荐工作,有的在省、市、区人大、政协中得到了安排,有的在省、市工商联中得到了安排。

另外,我们还积极举荐在民营经济发展中成绩突出的会员,参加各级党委和政府组织的各类评先创优活动。

有的被评为民营经济明星企业,有的在合法经营、依法纳税等方面被评为先进,有的被评为各级劳动模范、专业技术拔尖人才,还有的在抗洪赈灾、拥军助教、扶危济困、捐助社会公益事业等方面被评为先进单位或先进个人,成为精神文明建设的典型。

沧县职业技术教育中心(沧州海事学校)

沧县职业技术教育中心(沧州海事学校)

沧县职业技术教育中心(沧州海事学校)2017年部门预算信息公开按照《中华人民共和国预算法》、《中共河北省委办公厅河北省人民政府办公厅印发<关于进一步推进预算公开工作的实施意见>的通知》和《河北省预决算公开操作规程实施细则》规定,现将沧县职业技术教育中心(沧州海事学校)2017年部门预算公开如下:一、部门职责及机构设置情况部门职责:沧县职业技术教育中心(沧州海事学校)是国家级重点职业学校,承担县域及周边农村劳动力职业培训、就业的职能,隶属于沧县教育局。

,依据沧机编字【2006】29号规定,沧县职业技术教育中心(沧州海事学校)为公益性事业单位,经费形式为财政性资金保证经费。

纳入部门预算管理的直属单位0个。

主要职责:1、培养(高中、初中)学历技术应用人才,提高社会职业素质。

2、专业(高中、初中)学历教育相关职业培训。

3、承办市、县教育局交办的其他事项。

机构设置:部门机构设置情况沧县职业技术教育中心(沧州海事学校)单位名称单位性质单位规格经费保障形式沧县职业技术教育中心(沧州海事学校)事业单位副科级财政拨款二、部门预算安排的总体情况按照预算管理有关规定,目前我县部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

沧县职业技术教育中心(沧州海事学校)的收支均包含在部门预算中。

1、收入说明。

反映本部门当年全部收入。

2017 年预算收入1327.06万元,其中:一般公共预算收入1263.06万元,基金拨款预算0万元,财政专户核拨预算64万元,其他来源收入预算0万元。

2、支出说明。

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制,反映沧县职业技术教育中心(沧州海事学校)年度部门预算中支出预算的总体情况。

2017年支出预算1327.06万元,其中基本支出1327.06万元,包括人员经费和日常公用经费;项目支出0万元;其他支出0万元,。

比上年增减情况。

2017年预算收支安排1327.06万元,较2016年预算增加137.32万元,其中:基本支出增加203.87万元,主要为增加人员经费支出273.74万元;项目支出比2016年少66.55万元,主要是减少了“公用经费支出补充项目”。

最新度(2016决算-2017预算)人工成本指标解释说明-修订-经典原创文档

最新度(2016决算-2017预算)人工成本指标解释说明-修订-经典原创文档

人工成本表指标解释编制说明2016年修订2016年8月28日(一)基本内容。

为指导委管企业提高人工成本管理水平,逐步建立健全体现市场化导向的人工成本和工资水平决定机制,更加科学地把握职工收入分配与企业发展、经济效益的关系,将人工成本预、决算纳入财务预、决算一并编制。

本表按照权责发生制原则,反映企业提取并计入当年成本费用的人工成本费用情况、员工人数以及人工成本投入产出效益等情况。

(二)编制方法。

1、本表涉及员工人数、人工成本等情况,应按照人员与工资相匹配、“人随工资走”的原则填列,保持填报口径与人力资源部门衔接一致。

2、表内“上年数”有关指标根据企业上年度经审计的财务决算报表数据填列。

3、表内“本年数”有关指标反映企业按权责发生制原则,计入本年成本费用的人工成本费用情况,根据“职工薪酬”等相应财务科目本年提取数填列。

4、人工成本预、决算中各项费用按照财务科目全部分摊到企业成本费用表的相应指标中,使得人工成本费用总额纳入企业成本费用总额之中,确保人工成本费用与企业成本费用之间的关联性和匹配性。

5、表内“增减率”由计算机自动生成,反映本年与上年之间的差异情况。

(三)表内有关指标解释。

1、从业人员:指在企业取得工资或其他形式的劳动报酬的全部人员,包括:“在岗职工”、“劳务派遣人员”和“其他从业人员”三类。

不包括:离岗职工、协保人员、利用课余时间打工的学生及在本单位实习的各类在校学生、本单位的参军人员、以及本单位因劳务外包而使用的人员。

2、从业人员人工成本:包括:在岗职工、劳务派遣人员、其他从业人员的工资总额、保险费用、住房费用、福利费用、教育经费、劳动保护费用、中长期激励费用和其他人工成本。

3、工资总额:根据《关于工资总额组成的规定》(1990年国家统计局1号令),包括:计时工资、计件工资、奖金、津贴和补贴、加班加点工资、特殊情况下支付的工资,相当于《企业会计准则第9号——职工薪酬》中的“职工工资、奖金、津补贴”的口径。

河北省工商业联合会部门预算信息公开情况说明

河北省工商业联合会部门预算信息公开情况说明

河北省工商业联合会2023年部门预算信息公开状况阐明按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开措施》规定,现将河北省工商业联合会2023年部门预算公开如下:一、部门职责及机构设置状况部门职责:(一)参政议政。

深入基层调研,反应社情民意,积极向省政协提交大会发言、提案,为本省经济社会发展建言献策。

提交省政协大会发言、提案8件,提交调研汇报4篇,报送社情民意信息5篇。

(二)组织建设。

指导县级工商联、商会组织做好领导班子、思想政治、服务会员、教育培训等工作,加强县级工商联和商会组织建设。

举行系列培训班,提高民营企业家综合素质。

组织培训6-8期(次),培训企业家4000人次。

(三)工商联综合事务管理。

做好机关机要、保密、档案、会议、信息、安全保卫、固定资产管理、公务用车管理和后勤保障等工作,保障机关平常工作正常运转。

机构设置:我单位为正厅级单位,内设机构包括办公室,人事处(省非公经济商协会党委),经济联络处,会员处,宣传教育处,机关党委;下设河北省民营经济发展增进中心(为相称正处级事业单位)。

省工商联机关行政编制控制数为43名,2023年12月在职人员44人,离退休19人;事业单位编制15人,实有在职5人。

部门机构设置状况二、部门预算安排旳总体状况按照预算管理有关规定,目前本省部门预算旳编制实行综合预算管理,即所有收入和支出都反应在预算中。

河北省工商业联合会机关及所属事业单位旳收支包括在部门预算中。

1、收入阐明反应本部门当年所有收入。

2023年预算收入1587.55万元,其中:一般公共预算收入1587.55万元,基金预算收入0万元,财政专户核拨收入0万元,其他来源收入0万元。

2、支出阐明收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制,反应河北省工商业联合会年度部门预算中支出预算旳总体状况。

2023年支出预算1587.55万元,其中基本支出1300.55万元,包括人员经费965.35万元和平常公用经费335.2万元;项目支出287万元,分别是服务民营经济发展经费222万元,民营经济发展工作经费65万元。

基本职能及主要工作基本职能

基本职能及主要工作基本职能

一、基本职能及主要工作(一)基本职能金牛区委编办(区事登局)是行政单位,基本职能为:1.贯彻执行中央、省、市关于行政管理体制改革、机构改革、事业单位改革以及机构编制管理的方针政策和法律、法规、规章,拟订相关方案并监督实施。

2.负责区级部门“三定”规定审核工作;指导、协调街道、部门机构改革工作;负责机构改革和职能运行效果评估工作;参与推进行政审批制度改革,会同相关部门清理区政府工作部门行政审批和非行政审批事项;参与行政区划调整工作;依法规范政府部门职能,促进政府职能和工作方式转变。

3.负责全区统筹城乡行政管理体制机制研究,拟订全区行政管理体制改革总体方案、中长期规划、年度工作计划并组织实施;指导全区行政管理体制改革工作,推进政府管理体制机制创新和组织结构优化,监督检查行政管理体制改革的执行情况;负责综合性调查研究和重点工作文稿起草工作;负责全市行政管理体制改革、机构改革、机构编制管理的信息收集、综合分析和研究,提出改革对策和建议;参与全区行政区划调整工作。

4.负责区委、区政府各部门,区人大、区政协机关,区法院、区检察院机关,区工商联机关、区群团机关的机构编制管理;负责区政府派出机构的机构编制管理;牵头协调区级各部门之间以及区级各部门与街道之间的职责分工。

5.拟订全区行政编制、政法专项编制分配方案,报批跨层级调整行政编制事项;负责全区行政、事业编制总量控制和动态管理;负责区级机关和事业单位补充人员的核批工作。

6.审核、报批副局(县)级及以上机构和按照副局(县)级及以上规格管理机构、领导职数的设置、调整;审核科级机构和按照科级规格管理机构、领导职数的设置、调整;指导、监督全区机构编制管理工作。

7.负责区属事业单位机构编制管理工作;负责参照公务员法管理事业单位职责的审核、报批工作;审核事业单位改革方案,指导、监督全区事业单位改革和机构编制管理工作。

8.监督检查全区行政管理体制改革、机构改革、事业单位改革以及机构编制管理有关规定的执行情况;会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

财政预决算全国各省市区统计数据:中国2017年政府性基金预算.决算收支统计(一)

财政预决算全国各省市区统计数据:中国2017年政府性基金预算.决算收支统计(一)

决算数为预算
109.5 113.2 98.3 102.0 103.4 200.7 97.4 93.5 190.2 134.5 145.2 171.5 97.7 100.1 104.6 127.5 80.3 102.3 106.5 93.9 106.9 98.0 84.9 94.1 112.9 107.2 130.3 100.0 100.0

收入 预算数
167.66 420.00 373.98 21.81 212.50 26.00 13.20 29.28 70.60 37169.84 1219.90 178.88 281.13 670.85 1103.47 1404.09 66.25 375.90 1461.44 19.94 660.00 1.50 33.00 235.49 419.55 538.40 47174.66 8000.00 298.50
决算数
183.55 475.34 367.61 22.25 219.80 52.18 12.86 27.37 134.31 49997.07 1770.71 306.70 274.72 671.53 1154.11 1789.69 53.22 384.46 1555.91 18.73 705.50 1.47 28.01 221.60 473.64 577.32 61479.66 8000.00 298.50
摘编自《中国财政年鉴2018》
1决14算.8数为上年
120.6 106.9 108.1 108.5 50.1 104.4 107.7 49.8 140.3 148.9 172.5 97.7 98.4 107.8 134.3 92.7 105.8 108.2 119.8 108.9 105.0 107.3 99.3 128.0 109.2 134.9 200.0

中共XX市委统一战线工作部关于部门预算的说明

中共XX市委统一战线工作部关于部门预算的说明

中共XX市委统一战线工作部关于部门预算的说明按照预算管理有关规定,目前我市部门预算编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

一、收入项目(一)经费拨款:指财政部门当年安排给单位,且不与单位征收任务挂钩的资金。

2015年预算安排498.44万元。

(二)单位自由资金:指单位历年结余资金35万元。

二、支出项目(一)支出功能科目类1.一般公共服务(类),2015年预算安排409.98万元,其中:民主党派及工商联事务(款)其他民主党派及工商联事务支出(项):指用于我市民主党派和工商联的事务性支出。

2015年预算安排76.62万元。

统战事务(款)行政运行(项):指用于部门本级的基本支出。

2015年预算安排210.36万元。

统战事务(款)一般行政管理事务(项):指用于部门未单独设置项级科目的其他项目支出。

2015年预算安排123万元。

2.社会保障和就业(类)2015年预算安排93.22万元。

其中:行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离休(项):指用于部门本级的离退休经费。

2015年预算安排93.22万元。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)2015年预算安排6.57万元。

其中:医疗保障(款)行政单位医疗(项):指用于部门本级的基本医疗保险缴费经费。

2015年预算安排6.57万元。

4.住房保障支出(类)2015年预算安排23.67万元。

其中:住房改革支出(款)住房公积金(项):指用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2015年预算安排23.67万元。

(二)支出类别类1.基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务等方面的支出。

2015年预算安排396.44万元。

其中:工资福利支出:指用于在职职工的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

2015年预算安排227.38万元。

商品和服务支出:指单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

2017年企业财务会计决算报表编制说明财政部依据中华

2017年企业财务会计决算报表编制说明财政部依据中华

附件2:2017年度企业财务会计决算报表编制说明财政部依据《中华人民共和国会计法》《企业财务会计报告条例》《企业财务通则》《企业会计准则》及相关财务会计制度规定制订本套企业财务会计决算报表。

一、填报范围本套报表适用于境内、境外具有法人资格、独立核算,并能够编制完整会计报表的所有国有及国有控股的企业和实行企业化管理的事业单位、城镇集体企业填报。

具体指各类国有企业(单位),以及供销合作社、二轻集体企业、劳动就业服务企业、民政福利企业、街道企业、校办企业等城镇集体企业、厂办大集体。

(一)国有控股企业是指国家或国有企业(单位)作为出资人之一,国有投资份额(包括国家资本和国有法人资本)占被投资企业实收资本50%以上(含50%),或者虽未拥有多数股权,但对被投资企业拥有实际控制力的企业。

具体包括:1.国有间接控制的企业,指通过子公司间接拥有其过半数以上国有权益性资本的企业。

2.国有直接与间接控制的企业,指母公司虽然只拥有其半数以下的权益性资本,但通过与子公司合计拥有其过半数以上国有权益性资本。

3.多方国有单位投资的、具有实际控制权的企业,控制权指能够决定一个企业的财务和经营政策,并能据以从企业的经营活动中获取利益的权利。

(二)境外企业是指以下三类企业(单位):1.在中华人民共和国境外和香港、澳门特别行政区设立的国有境外企业集团(以下简称境外企业集团)及所属子公司。

2.在中华人民共和国境外和香港、澳门特别行政区投资设立企业或办事机构的境内国有及国有控股的投资单位(以下简称境内投资单位)。

3.境内投资单位直接投资控股的境外企业。

(三)企业化管理的事业单位是指执行《企业财务通则》和相关企业会计制度,实行企业化管理的报社、出版社等国有事业单位。

(四)厂办大集体是指二十世纪七八十年代,为安置回城知识青年和国有企业职工子女就业,一些国有企业批准并资助兴办的劳动服务公司或其他形式工商登记注册的集体所有制企业。

二、报表组成本套报表包括:(一)报表封面(二)主表:资产负债表(财企01表)、利润表(财企02表)、现金流量表(财企03表)和所有者权益变动表(财企04表)、国有资本变动情况表(财企05表)、资产减值准备情况表(财企06表)、应上交应弥补款项表(财企07表)、基本情况表(财企08表)。

(社会组织名称)

(社会组织名称)

(社会组织名称)2017年度检查报告书本社会团体承诺:根据《社会团体登记管理条例》、《民间非营利组织会计制度》等相关规定,编制的2017年度工作报告书,内容真实、准确、完整,并承担由此引起的一切法律责任。

法定代表人签字:社会团体印章:报告日期:年月日年检事宜联系人:电话:移动电话:电子邮箱:传真:微信公众号:(说明:电话、移动电话、电子邮箱、传真等联系方式,应确保可联可通,否则将在有关制度建立后列入社会组织异常名录。

)目录一、基本信息二、内部建设情况(一)登记、备案事项变更情况(二)会议及换届情况(三)内部管理情况内部制度建设(四)机构设置情况(五)党组织建设情况三、财务会计报告(一)资产负债表(二)业务活动表(三)现金流量表四、现职国家机关工作人员兼任社会团体职务情况(一)担任本社会团体名誉职务人员情况(二)担任本社会团体会长、副会长、秘书长、监事、专职人员情况五、党政机关、国有企事业单位离退休领导干部兼任社会团体职务情况(一)担任本社会团体名誉职务人员情况(二)担任本社会团体会长、副会长、秘书长、监事、专职人员情况六、业务活动情况(一)本年度业务活动总体情况和下年度工作计划(二)相关收支、职能和本年度举办重大业务活动情况(三)品牌性服务经济发展项目或扶贫开发项目情况七、《2017年度工作信息采集表》八、其他需要说明的情况九、接受监督检查情况十、年检审查意见十一、社会团体收费情况自查自纠表一、基本信息名称业务主管单位/党建领导机关业务范围统一社会信用代码法定代表人姓名性别出生日期政治面貌学历社团职务成立时间注册资金万元住所邮政编码是否合署办公□是□否合署办公的单位名称办公电话传真网站地址电子邮件会员单位会员数量个人会员数量监事会情况监事人数监事中女性人数理事会及负责人理事数常务理事数负责人数70岁以上负责人数理事长(会长)姓名性别出生日期政治面貌学历任职日期(原)工作单位(原)工作单位职务秘书长姓名性别出生日期政治面貌学历产生方式是否专职任职日期现职公务员兼任负责人总数( )人;其中厅局级( )人;县处级( )人;退休领导干部担任负责人总数( )人;其中厅局级( )人;县处级( )人;退休领导干部担任理事数总数( )人;其中厅局级( )人;县处级( )人;工作人员(含分支机构、代表机构))全体工作人员总人数平均年龄女性人数社会工作师数助理社会工作师数党员人数事业编制数专科学历人数大学本科学历人数硕士生人数博士生人数35岁及以下人数36岁至45岁人数46岁至55岁人数56岁及以上人数退休国家机关工作人数总数()人,其中厅局级()人;县处级()人专职工作人员总人数平均年龄女性人数社会工作师数助理社会工作师数党员人数事业编制数专科学历人数大学本科学历人数硕士生人数博士生人数35岁及以下人数36岁至45岁人数46岁至55岁人数56岁及以上人数退休国家机关工作人数总数()人,其中厅局级()人;县处级()人社会组织新闻发言人姓名固定电话移动电话电子邮箱党建工作情况是否建立党组织党员数人志愿者情况人累计志愿时间小时群团工作情况是否建立工会是否建立团组织是否建立妇联群团组织活动次数机构设置分支机构数其中专项基金管理机构数代表机构数办事机构数实体机构数相关收支、职能和本年度重大业务活动情况会费收入举办公益活动和扶贫济困项公益活动支出法律法规规章中明确规定的职能()项行政机关委托授权的事项()项举办展览会、博览会、交易会活动()项举办研讨会、论坛活动()项举办赛事、文艺评奖活动()项承接政府购买服务情况()项按照国评组发〔2012〕2号文规定,经批准举办评比达标表彰活动()项举办培训、职称评审、认证、鉴定等活动()项举办刊物情况公开发行的刊物数刊物名称内部资料性刊物数刊物名称二、内部建设情况(一)本年度登记、备案事项变更情况*有/无此情况:()事项(选择项)办理情况(选择项)批准时间□变更名称□已办理□正办理□未办理□变更活动地域□已办理□正办理□未办理□变更业务范围□已办理□正办理□未办理□变更住所□已办理□正办理□未办理□变更注册资金□已办理□正办理□未办理□变更法定代表人□已办理□正办理□未办理□变更业务主管单位□已办理□正办理□未办理□负责人变更备案□已办理□正办理□未办理□修改章程□已办理□正办理□未办理(二)本年度会议及换届情况(未按章程规定换届、开会的,请在“六、其他需要说明的情况”中说明)章程规定换届或会议情况会议召开方式会员(代表)大会()年一届最近一次换届(含第一次成立)大会时间(含第一次)为()会员(代表)大会()年一次最近一次会员(代表)大会时间(含第一次)为()理事会()年()次本年度召开理事会()次监事会()年()次本年度召开监事会()次常务理事会()年()次本年度召开常务理事会()次(三)内部制度建设机构管理分支(代表)机构管理制度□有;□无证书印章法人证书保管、使用制度□有;□无保管在印章保管、使用制度□有;□无保管在档案管理档案管理制度□有;□无保管在人力资源管理签订劳动合同人专职工作人员参加“五险一金”人数失业保险养老保险医疗保险工伤保险生育保险公积金财务管理银行账户人民币开户银行人民币银行开户名称人民币银行账号外币开户银行外币银行开户名称外币银行账号财务核算是否独立□是□否专职财会人员数其中具有从业资格人数财务管理制度□有;□无固定资产管理制度□有□无执行会计制度□《民间非营利组织会计制度》;□其他会计制度使用票据票据类型发放机关□会费票据□捐赠票据□税务发票□行政事业性收费票据□中央单位内部往来结算票据□其他(四)机构设置情况1、分支机构、代表机构情况表名称机构类型业务范围设立方式设立时间负责人姓名性别出生年月政治面貌学历任职程序联系电话住所邮编财务管理财务核算专项基金原始数额()元,2017年末余额()元〔专项基金管理机构填写本栏〕业务活动2017年度主要业务活动概述:序号名称设立时间职能联系电话9序号名称注册资金(万元)设立时间持股比例经营范围%%%10(五)党组织建设情况是否建立党组织:是□;否□说明:已经成立党组织的社会组织,“党员总人数”应填写组织关系在本单位的党员数。

2017年部门决算编制的说明

2017年部门决算编制的说明

成都市武侯区楼宇经济发展服务办公室2017年部门决算编制的说明一、基本职能及主要工作(一)区楼宇办主要职责1.尉害旒徲、旒怚寰斝忻经尯寎怚宨寂旴,忞究旕旒斝忻经尯寣怏寎怑斣、怚宨、寂旴。

2.接容忍寕察旕旒旧徽、旧忤斝忻寎寭徽尀作,寵怍察旕旒斝忻经尯寣怏旍况寎收尫、怘理、接尰、寪徾尀作,尬时寣忄怪忢忉斱忑徿尓怪密徶掞。

3.寵怍旒斝忻经尯寣怏斜寋忊组宏封室尀作,做少斜寋忊组家怀寉徴寎忍寕寭徽尀作。

4.寵怍无怱旕旒斝忻旃忤寎斤寑怰宩尀作。

5.完家旒徲、旒怚寰忀寄寎旂掘寽忉尀作。

宊怖旒徲尧射宗急徲怀尟宏封室《将忸旭立旒斝忻经尯寣怏寭徽宏封室寎掣怜》(家徺尧宗宏〔2013〕75尒)精旰,旒斝忻宏旘怀尋斮控急掌15断,斴旭旣导科室:怺尔科、宭忤寣怏科、專理寭徽科。

2017斷寐怋怟旘怀13旘,旂怨:怙宼尭1旘,寲宼尭4旘(小尳尹组宰1旘,宗急実怋宕寉徴),怙科尭3旘,科怀2旘,怲忤尮掋旘怀3旘(事忤宗急)。

(二)2017年重点工作完成情况2017斷德旒忄忷忨尽家旧徽旧忤斫尨5000㎡忩旨寎怪寓旧徽旧忤斝忻(小尀忤总审斝忻)103寙,旧徽旧忤斫尨533.36万㎡,旀均无怱斡寄85.36%。

无怱旃忤5916尴,掊寑怰宩斡65.66%。

旕斷忏怎旧徽旧忤斫尨55万旀實斩,完家忏怎旧徽旧忤斫尨50万旀實斩寎尀作斱宙,完家斡寄110%。

斻忼專理类忪忾斝忻26寙、掊寑掐收忪忾斝忻10寙(斷斴忏怎3寙,宱寠完家市尭忏怎1寙忪忾斝忻导忕斱宙)。

徯旗怭寋宭忤,旄寘寬尛斻忼金旝寭徽怲忤斝忻4寙、徵宾怲忤斝忻4寙,旕旒怲忤掜旤斝忻累尰寄富14寙,忏尽斝忻寭徽怒2导,斝忻寭徽寓5 导,居怣2017斷德旒尃尽家斝忻寭徽怒22导,斝忻寭徽寓75导。

旕斷旕斫完家斝忻经尯寽忉斱宙旙徽。

(1)楼宇经济改革创新工作不断拓展。

急寗《徺尕旒斝忻经尯掝性怎忌旣斷忔寘實宋(2017斷-2020斷)》,经旒徲旕斫旯尛寷寻斜寋忊组寒11宿尟忬旱忬实旴;寃尽徺尕斝忻旕族推屉旀掙,斿旎12徴徺尕斝忻旕族推屉密使。

全市工商联基本情况、主要存在问题及意见和建议

全市工商联基本情况、主要存在问题及意见和建议

全市⼯商联基本情况、主要存在问题及意见和建议关于对全市⼯商联基本情况及建议的汇报近年来,特别是2010年中共中央、国务院《关于加强和改进新形势下⼯商联⼯作的意见》(中发[2010]16号)和2011年省委省政府《关于加强和改进新形势下我省⼯商联⼯作的意见》(粤发[2011]15号⽂件)下发后,市委市政府⾼度重视⼯商联的⼯作,对⼯商联⼯作的⽀持⼒度不断加⼤,使⼯商联⼯作发⽣明显的变化。

现将全市⼯商联基本情况及建议汇报如下:⼀、市本级⼯商联的基本情况和建议2011年我市民营经济总量已占据我市经济总量的半壁江⼭,由⽣⼒军变为主⼒军。

⼯商联是⼀个以统战性为主,兼有经济性和民间性的⼈民团体,是党委和政府联系⾮公有制经济⼈⼠的桥梁和纽带,是政府管理⾮公有制经济的助⼿。

市⼯商联内设办公室、会员联络科、经济信息科等三个科室,以及市民营企业投诉中⼼(挂靠在经济信息科)。

市⼯商联现有编制⼈数9名,领导职数2名,其中⾏政编制7名,⼯勤编制2名。

市⼯商联现有执委以上会员216⼈。

(⼀)中央16号和省委15号⽂件的落实情况中央16号和省委15号⽂件下发后,市委市政府⾼度重视,认真抓好落实,不断加强和改进⼯商联⼯作。

市委市政府安排市委常委张丽萍同志担任市委统战部部长,直接分管⼯商联⼯作,安排谢春森副市长联系⼯商联⼯作。

同时按照两个⽂件的要求,安排民营企业家张国权同志担任市政协副主席和市⼯商联主席,改变了以前由公务员担任⼯商联主席的做法,安排市⼯商联党组书记阮伟标同志担任市委候补委员,这充分体现了市委市政府对⼯商联⼯作的⾼度重视和⼤⼒⽀持,使市⼯商联的社会地位和影响⼒不断提升。

(⼆)关于市⼯商联⼈员编制、经费情况和建议1、经费情况:市财政年初部门预算已基本保证了市⼯商联⼯作正常运转的经费。

市⼯商联的办公经费,以及办公租赁费、受理民营企业投诉专项经费、对外联络经费等7项专项经费纳⼊了财政预算。

此外,近年来,每年通过追加,由市财政拨出20万元作为举办民营企业⾼级管理⼈员MBA 培训班经费。

广西壮族自治区各民主党派机关事务联合办公室

广西壮族自治区各民主党派机关事务联合办公室

广西壮族自治区各民主党派机关事务联合办公室2017年部门预算及“三公”经费预算编制说明第一部分:广西壮族自治区各民主党派机关事务联合办公室概况一、主要职能1.基本职能民主党派是中国共产党领导的共同致力于建设中国特色社会主义现代化事业的参政党,其基本职能是“政治协商、民主监督、参政议政、围绕中心、服务大局”。

各民主党派现阶段的任务是:高举中国特色社会主义伟大旗帜,以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导,弘扬爱国主义精神,坚定不移地贯彻执行“以经济建设为中心、坚持四项基本原则、坚持改革开放”的基本路线,坚定不移地走中国特色社会主义道路,切实履行参政党职能,为全面建成小康社会,构建社会主义和谐社会,推进现代化建设,完成祖国统一,维护世界和平与促进共同发展,把我国建设成为富强民主文明和谐的社会主义现代化国家而奋斗。

2.主要工作目标(1)深入学习贯彻中共十八大和十八届三中、四中、五中全会精神,继续深入开展政治交接教育实践活动,开展树立和践行社会主义核心价值体系活动,切实加强思想建设,不断提高成员的政治素质。

(2)落实科学发展观,坚持把发展作为参政议政的第一要务,围绕自治区党委、自治区人民政府各项决策部署,解放思想,创新工作,针对社会、经济发展中的重点、热点、难点问题深入调查研究,积极建言献策。

(3)加大智力支边扶贫的力度,各民主党派区委对原有的扶贫对象,要继续做好工作,重点从智力、科教方面给予扶持,为广西“两个建成”的目标服务。

(4)加强机关建设,完善规章制度,进一步改进工作作风,创建“和谐”机关,实现机关办公自动化、规范化、信息化和科学管理。

二、机构设置情况自治区各民主党派机关事务联合办公室下设行政单位7个,分别是中国国民党革命委员会广西壮族自治区委员会、中国民主同盟广西壮族自治区委员会、中国民主建国会广西壮族自治区委员会、中国民主促进会广西壮族自治区委员会、中国农工民主党广西壮族自治区委员会、中国致公党广西壮族自治区委员会、九三学社广西壮族自治区委员会,另设自治区各民主党派联合办公室本级,共8个预算单位。

部门基本情况

部门基本情况

邓州市2017年 物价管理办公室 部门预算基本情况说明一、部门基本情况1、部门机构设置情况:机关内设办公室、收费管理科、价格管理科三个科室,下设二级单位物价检查所、价格成本调查队、价格认证中心。

物价检查所、价格成本调查队与机关合并办公。

2、单位职责:(1)贯彻执行中央和省的价格方针、政策和法律法规;研究拟订和组织实施本市价格、收费管理的制度、办法和政策措施;会同有关部门编制和执行价格改革中长期规划、年度计划。

(2)负责价格预测、预警和监控,调查分析市内外及省内外和国际市场价格变动情况,提出价格总水平控制目标及价格调控措施,并组织实施。

(3)管理国家、省、市列名管理的商品、服务价格及中介服务收费;组织和协调行政事业性收费管理工作。

(4)规范经营者价格行为,制止低价倾销、牟取暴利、价格欺诈等不正当价格行为;指导行业价格自律,维护公平竞争的价格秩序。

(5)组织指导价格、收费社会监督,受理和处理价格投诉举报;依法对商品和服务价格、行政事业性收费、经营者和中介组织价格行为进行监督检查,对价格、收费违法违规行为实施行政处罚和行政强制措施;监督商品和服务明码标价制度的执行;组织开展价格诚信活动。

(6)负责国家、省、市赋予的工业品、农产品和服务价格成本调查的组织实施;负责政府定价、政府指导价、商品和服务价格及行政事业性收费成本的监审工作;对价格决定执行情况进行跟踪调查和监测;为生产经营者活动提供价格成本依据等。

负责全市动态价格监测工作,统计、汇总价格监测数据,进行价格水平及趋势分析;在重要商品及服务价格发生显著变化时,向有关领导机关提出价格政策建议;发布价格总水平波动预警,预报信息。

(7)负责全市涉案、涉纪、涉税、价格认证及交通事故车损评估。

(8)承办市人民政府和省、市价格主管部门交办的其他事项。

3、人员构成情况:本单位共有编制 73人,其中:行政编制 10人,机关工勤 人、全供事业编制 32人、差额供给编制 人、自收自支编制人员 31人。

省工商联财务制度

省工商联财务制度

省工商联财务制度第一章总则第一条为规范省工商联财务管理,保障财务安全,提高财务管理效率,根据国家有关法律、法规和规章制度,制定本制度。

第二条省工商联财务管理应当遵循“合法、规范、透明、效益”的原则,建立健全财务管理制度,加强内部控制,规范财务活动。

第三条省工商联财务管理应当根据实际情况,科学制定预算,做好会计核算和财务报告,有效管理资金、减少费用,保障资金安全。

第四条省工商联财务管理应当注重财务信息的保密性和真实性,提高财务管理的科学性和公信度,确保财务报表真实可靠。

第五条省工商联财务管理应当加强内部监督,建立健全预防和纠正财务违规行为的机制,保障财务管理的规范性和稳定性。

第六条省工商联各部门和单位应当按照本制度的规定,严格执行财务管理规定,做好相关工作,确保财务管理的有序进行。

第二章预算管理第七条省工商联财务管理部门应当根据年度工作计划和发展规划,结合预算编制指导意见,制定财务预算。

第八条财务预算应当根据财务管理的需要,包括收入预算、支出预算、资金预算等内容,确保各项费用合理、有效。

第九条财务预算应当按照审批权限层级逐级报批,经全体会议审议通过后方可执行,不得擅自修改或逾越预算限额。

第十条财务预算执行过程中,财务专责部门应当及时核对、监督和汇总资金收支情况,确保预算计划的有效实施。

第十一条财务预算执行结束后,应当及时进行汇总,形成年度财务报告,并按照规定程序进行审计、报送上级主管部门。

第十二条财务预算执行过程中,如遇到资金紧张、支出逾期等情况,应当及时向上级主管部门汇报,请求协助解决。

第三章会计核算第十三条省工商联财务管理部门应当建立健全会计核算制度,规范会计核算程序,确保会计数据完整、准确。

第十四条财务会计核算应当按照国家会计准则和有关规定进行,确保资产负债表、损益表等财务报表真实可靠。

第十五条财务会计核算应当按照账务处理、凭证管理、账簿填制等程序进行,确保会计账册的完整和清晰。

第十六条财务会计核算应当按照年度会计周期进行,确保会计数据的及时性和完整性,准确反映财务活动的情况。

2015年潍城区工商联

2015年潍城区工商联

2015年潍城区工商联部门决算(文本格式仅供参考)目录第一部分部门概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分 2015年部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表第三部分 2015年部门决算情况和重要事项说明第四部分名词解释第一部分部门概况一、主要职能(一)参与全市政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商,发挥民主监督的作用,参政议政。

(二)负责工商界代表人士政治安排的推荐工作。

(三)引导会员积极参加国家经济建设,推动社会主义市场经济体制逐步完善,促进社会全面发展。

(四)做好非公有制经济代表人士的思想政治工作,团结、帮助、引导、教育会员遵守国家的法律、法规和政策,提高会员素质,培养积极分子队伍。

(五)代表并维护会员的合法权益,反映会员的意见、要求和建议。

(六)引导会员弘扬中华民族传统美德,先富帮后富,走共同富裕的道路,热心社会公益事业。

(七)为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务。

(八)开展工商专业培训,帮助会员改善经营管理,提高生产技术和产品质量。

(九)开展与国内外工商社团及经济界人士的友好往来,促进经济技术和贸易合作的发展,开拓国内外市场;协助引进资金、技术、人才。

(十)为会员提供有关证明,协调关系,调解纠纷。

(十一)负责指导工商联商会工作。

(十二)完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成潍城区工商联决算包括:单位本级决算。

纳入潍城区工商联2015年部门决算编制范围的预算单位共1个。

第二部分2015年部门决算表收入支出决算总表公开01表单位:万元注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表公开02表单位:万元注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

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工商联2017年部门预算编制情况说明
一、部门主要职能
1、参与县委、县政府政治、经济、社会生活中重点问题的政治协商,发挥民主监督和参政议政作用。

2、加强和改进非公有制经济代表人士的思想政治工作。

做好工商界代表人士政治安排的推荐工作,促进两个健康发展。

3、负责在我县非公经济领域组建基层商会、行业商会组织,引导其规范发展;负责异地商会建设。

4、依法维护会员的合法权益,畅通会员反映意见、建议的渠道。

5、办好县工商联商会信息刊物,加强与新闻媒体合作,宣传党的路线、方针、政策,开展非公有制经济人士的宣传教育工作和经济领域的调查、研究工作。

6、为会员提供培训、融资、科技、科技、法律、信息咨询等服务。

7、组织会员举办或参加对内、对外商品展销、经贸活动,组织会员开展商务考察,帮助会员开拓国内、国际市场。

8、增进与发达地区和国外工商社团及工商经济界人士的联系和友谊,引进资金、技术、人才,促进经济、技术和贸易合作的发展。

9、承办县委、县政府和有关部门交办、委托的其他事项。

二、部门预算单位构成
从预算单位构成看,石台县工商联2017年度部门预算只含本级工商联(商会)预算。

三、部门收支预算情况说明
1.部门收支预算安排情况:
2017年度本部门可支配收入59.79万元,其中预算拨款安排59.79万元;支出预算 59.79万元,收支平衡。

全年预算支出按功能科目分类为:一般公共服务支出47万元,占78.61%;社会保障支出9.49万元,占15.87%;住房保障支出3.3万元,占5.52%。

2.较上年增减变化及原因:
2017年基本支出比2016年增加10万元,主要是人员工资标准提高。

3.机关运行经费情况:
机关运行经费59.79万元。

其中包括:人员支出48.79万元,商品服务支出4.5万元,项目出支6.5万元。

4.政府采购、国有资产占有情况等事项说明:
截止2016年底,工商联固定资产总额为6.22万元。

附件:工商联2017年部门预算公开表.xls。

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