采购控制流程图(DOC 5页)

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招标采购管理流程图

招标采购管理流程图

信和集团管理流程招标采购管理流程1、招标管理流程2、工程供应商采购管理流程3、材料设备供应商采购管理流程4、材料设备验收作业指引1. 目的确保招标选择合格的供应商(包括工程、材料设备、设计、营销类供应商),使公司各种招标活动在统一平台上进行。

2.3.4.4.1 适用围适用于公司通过招标方式采购的各种供应商。

定义无。

职责业务部门(工程部、设计部、营销部等)4.1.14.1.24.1.34.1.44.1.54.1.64.1.74.24.2.14.2.24.2.34.2.44.2.54.2.64.34.3.14.3.2负责编制招标计划;负责组织招标要点或招标文件的编制;负责推荐入围单位;参加投标人资格预审;参加现场踏勘或答疑,并进行相关记录;(必要时)安排相关人员配合工程部采购工程师组织招标活动,包括资格预审、踏勘答疑、发标、收标、评标;负责业务会签单的发起。

工程部采购工程师负责组织投标人资格预审;组织相关部门和投标方进行现场踏勘或答疑。

(必要时)负责组织招标过程活动,包括发标、收标、组织评标和汇总评标结果;负责评标结果的报批;负责发出《中标通知书》;工程、材料招标时,工程部负责工程、材料设备质量技术要求的提供和审核。

成本管理部工程类招标时,负责编制工程量清单和拦标价;参与审核招标文件。

设计部4.3.3 4.3.4 4.3.5 4.3.6 4.4 4.4.1 4.4.2 4.5 4.5.1 4.6 4.6.1 4.6.2 4.6.3 4.6.4 工程、材料设备招标时,负责招标图纸的提供;工程、材料设备招标时,负责提供材料设备的品牌要求;参与工程、材料设备招标文件的审核;参与工程、材料设备招标答疑。

项目部参与工程、材料设备、设计等招标文件的审核;参与工程、材料设备现场踏勘或答疑。

风险控制部参与招标文件的审核。

招投标小组(成员见下表)负责供应商资格的审核;负责审核招标文件;负责评标工作,对评标汇总结果进行确认;组织与投标方进行商务谈判。

(完整版)采购流程及采购流程图

(完整版)采购流程及采购流程图

采购流程及采购流程图1 采购过程 1.1 公司制订并实施《供应商评价与选择程序》、《采购过程控制程序》、《采购产品验证程序》对供方的评定、采购过程和采购产品的验证等进行控制,确保所采购的产品或服务符合规定的要求。

PMC部是采购过程的归口管理部门。

1.2 公司确保按如下要求预先评定供方:A、根据公司的需要,按提供产品或服务的能力评价和选择供方;B、明确各类供方的评定方式和评审程度;C、根据公司的需要,按规定的周期选定或重新选定或评价供方;D、评定合格的供方列表明确,以便公司采购时选定;E、形成并保留相关的记录或资料,包括可能要求采取的纠正措施要求。

2 采购信息2.1 公司采用统一的采购文件,在采购文件或其它文件中须清楚注明采购要求及有关的验证要求。

2.2 公司在相关文件中明确采购的审批要求和采购员资格。

2.3 在相关的采购文件中明确如下信息要求:A、产品或服务采购的程序、过程、设备及人员的认可或资格要求;B、质量/环境/职业健康安全管理体系的要求;C、采购的验证安排及产品或服务的放行方式。

2.4 按要求保存有关的记录和资料。

3 采购验证3.1 品质管理部IQC课实施《采购产品验证程序》,按照经批准的检验文件,对所有采购物料实施进货检验或验证,以验证采购物料是否符合采购文件的要求。

3.2 公司可以根据合同或协议,派代表到货源处进行复查或验收,或在本公司的顾客有要求时,由顾客或其代表在公司内或供方的货源处对物料进行验证,但以上验证并不能减少供方提供合格产品的责任,也不能排除其后的复验和拒收。

3.3 公司应做好进货检验或验证记录,以保证以后能利用这些资料来评价供方的质量状况和质量趋势。

还应保存各批物料的标识记录,以实现可追溯性。

一、采购流程图(略)二、采购流程说明各申购部门根据实际情况及公司的相关规定,提报材料申购计划,由所在部门主管同意后,到五金仓库核实所请购材料的实际库存是否超过公司的相关规定,由系统财传至务总监、总经理批准(根据权限),然后至采购部采购内勤,采购内勤进行整理建单,系统自动分流至各采购人员,除五金、小品种直接采购外,其余均须经相关资信确认后建立询价单并传真至供应商,要求客户进行报价,客户的报价经内勤整理后登记进入系统,采购人员负责进行议价,经过与供应商的几轮的洽谈,与每家商定的最终价格与几轮议价结果一并由采购内勤整理进入系统采购审批表,相关部门:申购部门主管确认、采购主管或总经理(根据权限)在系统里签字确认后,采购内勤按要求订立合同、订购单及相关技术或服务协议,合同及协议的原件送办公室存档,复印件采购内勤保管并扫描进入系统,并进行整理登记,价格审核人员进行核价,采购人员按合同要求通催促供应商送货,内勤在系统里进行订金、结帐、质保金管理,材料到公司后,由采购内勤开具收料单,由保管员通知申购人员按合同要求及相关标准进行验收,验收合格后入库,五金仓库保管员进行分类登记,开具入库单,并通知申购人员,采购内勤根据入库登记,进行消单。

QC080000:2017采购控制程序文件(含流程图)

QC080000:2017采购控制程序文件(含流程图)

1.目的本程序用以规范采购过程,确保采购物资能满足最终产品的质量(含HSF)要求。

2 适用范围本程序适用灯具产品原辅材料及相关服务提供过程的控制。

3.职责3.1采购部负责灯具产品用原材料、零部件的采购,生产部MC组负责灯具产品的内配件、外协和外发加工的管理。

3.2根据《采购申请单》和公司核价小组批准后的定价,采购人员打印《采购订单》,采购主管审核《采购订单》。

3.3开发部/工程部拟制“采购标准”(必要时)。

3.4 品管部负责拟制检验指引。

3.5公司主管领导批准并签署《采购订单》。

3.6采购部负责《采购订单》的实施;负责相关采购信息传达给供方。

负责协调和办理有关供方提供的转厂资料、发票等。

3.7业务部负责办理采购过程中进口报关、转厂业务。

4 工作程序4.1采购物资的分类:根据《合格供方控制程序》外部采购的物料分为A、B ,共两类。

A类为关键安全件,属于加强控制物料,需经加强评审合格方可采购,B类为一般物料,经过正常评审合格方可采购。

具体分类与控制详见《合格供方控制程序》。

对于公司各部门自制的零部件均称为内配件。

4.2《采购申请单》、《生产任务单》、《委外加工申请单》的制订4.2.1物料员根据批准的《生产通知书》,拟制《采购申请单》。

内配件由生产部MC制订《生产任务单》,需委外加工时由生产部MC制订《委外加工申请单》。

4.2.物控主管审核《采购申请单》、《委外加工申请单》、《生产任务单》,核实与该单号相对应的《生产通知书》及仓存物料情况后,在《采购申请单》、《委外加工申请单》、《生产任务单》上签字。

4.2.3生产部经理批准《采购申请单》、《委外加工申请单》、《委外加工申请单》。

4.3《采购订单》、《委外加工生产任务单》的制订4.3.1采购人员根据审核通过的《采购申请单》、《委外加工申请单》,从合格供方名单中选择采购的供方,打印《采购订单》、《委外加工生产任务单》,必要时与供方签订相关的正式合同或技术品质要求方面的协议,HSF物料采购部需在《采购订单》、《委外加工生产任务单》添加明显环保标志加以识别。

IATF16949采购控制程序(含乌龟图)

IATF16949采购控制程序(含乌龟图)

采购控制程序(IATF16949-2016)1目的规定采购控制以及选择、评价和重新选择供应商的内容和方法,并对供应商进行管理,以确保采购产品符合规定的要求。

2 范围适用于本公司生产所需原辅料的采购以及向本公司提供产品的供应商的选择、评价和管理。

3 定义无4 职责4.1采购课负责采购产品和外包供应商的评价和管理,并负责原辅料的采购控制。

4.2生产部负责外包过程的控制。

4.3技术部、品管部、生产部等相关部门负责参与供应商的评价和选择。

5 .程序内容5.1 供应商的开发和管理5.1.1 采购课会同相关的生产部门根据生产所需采购的原辅材料寻找和联络供应商,并收集供应商相关资料。

供应商的开发和管理按照TS16949的要求执行。

5.1.2 生产技术部和品管部根据对产品质量的影响程度,将采购产品划分为A 类(严重影响)、B类(一般影响)、C类(除A类、B类之外的物品),并规定各类采购产品的检验要求。

5.1.3 采购课应会同技术部、品管部以及相关的生产等部门选择以下一种或几种方式对供应商进行评价。

5.1.3.1书面评价a) 质量管理体系认证证书(附影印件)。

b)营业执照,生产许可证等必要的证件(附影印件)。

5.1.3.2 供货业绩评价,包括产品质量、供货信誉、服务等。

5.1.3.3 实地评价:实地拜访及参观供应商的厂房,规模及生产检测设备,将结果记录于《供应商评价表》。

5.1.4采购课将评价结果记录于《供应商评价表》经采购部主管审核总经理批准后,应在三个工作日内列入《合格供应商名册》,如未通过则放弃。

5.1.5采购必须在《合格供应商名册》范围内进行,若需在合格供应商范围以外采购,由采购课提出申请,经总经理审批后执行采购,日后若可能向该供应商采购物品,则需在两周内依5.1.3条款执行。

5.1.6如顾客有指定供方或相关规定,采购部应从顾客指定供方处采购物品,且《合格供应商名册》应经顾客的材料工程部门批准。

5.1.7采购课应按《供应商再评价表》的内容对供应商进行每年一次定期评价,将评价结果记录于该表。

采购管理系统操作手册操作手册

采购管理系统操作手册操作手册

采购管理系统操作手册文档控制文档更新记录目录1.整体流程图21。

1。

采购管理流程图22.功能23。

公共部分说明24。

采购管理44.1单位信息维护44。

2产地信息维护54。

3核算码信息维护64。

4制造商信息维护64。

5供应商类别维护74。

6供应商信息维护84。

7物资类别维护94。

8物资信息维护104。

9审批流程模板维护124。

10审批流程模板核准134。

11采购申请单维护144。

12采购申请单审批154。

13采购订单维护184。

14采购订单审批194.15采购物资到货信息194.16采购订单转入库201.整体流程图1.1.采购管理流程图2.功能采购管理:创建采购物资审批流程模板,模板审核通过后,可维护采购申请单,审批通过后,形成采购订单,订单经过审核通过后,可对物资做到货和转入库操作.3.公共部分说明公共说明:●本系统使用浏览器主要针对浏览器为IE8、IE9.●“邮件管理”、“文件管理”、“任务管理"三个模块选择的用户为“用户管理”中的用户信息,其他模块均为“组织人员分配"中的用户信息。

●查询时文本查询条件支持模糊查询.●必填项:在追加、修改页面中必填项,控件左上方用“”进行标注。

●失效:对失效的数据只能进行查看,不能进行其它操作。

●分页:分页在页面最下方进行显示,如下图:合计:显示检索数据的总共记录数、总共页数,每页总记录数,当前位于的页数.首页:点击,页面显示第一页信息.尾页:点击,页面显示最后一页信息.上一页:点击,页面显示当前页面的上一页信息。

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输入的数字为0或为空或数字大于尾页,页面不进行跳转。

按钮说明:4.采购管理1.1单位信息维护程序名称:单位信息维护功能概要:维护物资的单位信息关联程序:物资信息维护操作说明:●打开程序:点击左侧树状列表的“单位信息维护”,如下图。

政府采购基本方式和流程图

政府采购基本方式和流程图

政府采购基本方式和流程图政府采购基本方式和流程公开招标是指招标人在公开媒介上以招标公告的方式邀请不特定的法人或其他组织参与投标,并向符合条件的投标人中择优选择中标人的一种招标方式,相对于公开招标,称之为邀请招标。

邀请招标也称为有限竞争性招标,是指招标方根据供应商或承包商的资信和业绩,选择若干供应商或承包商(不能少于三家),向其发出投标邀请,由被邀请的供应商、承包商投标竞争,从中选定中标者的招标方式。

竞争性谈判是指谈判小组与符合资格条件的供应商就采购货物、工程和服务事宜进行谈判,供应商按照谈判文件的要求提交响应文件和最后报价,采购人从谈判小组提出的成交候选人中确定成交供应商的采购方式。

询价是指询价小组向符合资格条件的供应商发出采购货物询价通知书,要求供应商一次报出不得更改的价格,采购人从询价小组提出的成交候选人中确定成交供应商的采购方式。

达到公开招标数额尺度的货色、服务采购工程,拟采用非招标采页脚.购体式格局的,采购人该当在采购活动开始前,报经主管预算单元同意后,向设区的市、自治州以上人民政府财政部门申请批准。

一)依法制订的集中采购目录以,且未达到公开招标数额尺度的货色、服务;二)依法制定的集中采购目录以外、采购限额标准以上,且未达到公开招标数额标准的货物、服务;三)达到公开招标数额尺度、经批准采用非公开招标体式格局的货色、服务;四)按照招标投标法及其实施条例必须进行招标的工程建设项目以外的政府采购工程。

申请采用非招标采购方式采购的,采购人应当向财政部门提交以下材料并对材料的真实性负责:一)采购人名称、采购项目名称、项目概况等项目基本情况说明;三)拟申请采用的采购方式和理由。

符合下列情形之一的采购工程,可以采用竞争性谈判体式格局采购:一)招标后没有供应商投标或者没有合格标的,或者重新招标未能成立的;页脚.二)技术复杂或者性质特殊,不能确定详细规格或者具体要求的;三)非采购人所能预见的原因或者非采购人拖延造成采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的;四)因艺术品采购、专利、专有技术或者服务的时间、数量事先不能确定等原因不能事先计算出价格总额的。

采购过程控制程序(含流程图)

采购过程控制程序(含流程图)

文件制修订记录1.0目的:对采购作业过程进行控制,确保采购作业能做到适时、适量、适质以配合生产所需,降低库存,提高产品竞争能力。

2.0范围:2.1.本公司对外采购与产品生产有关的直接、非直接原材(物)料、零组件及包装材料等。

2.2.相关原材(物)料、零组件供方的确定。

3.0定义:3.1.采购方针3.1.1.选择优秀厂商,确保料源,积极开发新厂商。

3.1.2.确保物品质量,做好检验工作。

3.1.3.适时控制采购作业,做到适时、适量。

3.1.4.提高采购作业效率和人员的作业品质。

3.1.5.防止作业异常发生,针对异常与问题点能迅速妥善处理。

3.2.供方:提供本厂所需之直接原材(物)料、零组件、包装材料的供应厂家。

3.3.资料:包括图面、检验规范。

3.4.直接生产用材料:是指生产用、组成最终产品的材料、外构件、辅助材料。

3.5.非直接生产用材料:是指对最终产品生产有间接影响的材料、辅助材料、设备、工装及非生产用办公用品、劳保用品等。

4.0流程:4.1新开发件采购流程图:见附件。

4.2量产品采购流程:见附件。

5.0作业内容:5.1.供方选择:5.1.1.技术中心根据产品生产需要提出采购项目。

和依《供方控制办法》(WI-7.4-001)执行。

5.1.2.产品工程师根据采购项目提供图纸、材料标准、产品试验标准等技术要求。

5.1.3.财务依据材料成本、制造成本、管理成本等提出内部价格。

5.1.4.采购根据采购项目技术、生产要求,收集整理推荐潜在供方。

5.1.5.由采购、技术中心负责对潜在供方的质量体系,技术生产能力进行评审。

5.1.6.经评审,把符合要求的对象正式列入潜在合格供方名单。

5.2报价5.2.1.采购向已获得本公司评估为合格潜在供方发出报价单。

5.2.2.如果顾客已提供一份核准的潜在供方名单时,应从这份名单中所列的供方选择报价、采购各项相关的物料。

如需变更,则需经客户核准后才可变更。

5.2.3.凡采购品涉及特殊特性、危险性及有毒性的物料,须取得符合当地政府安全环保法规证明文件。

采购部流程图及职能职责划分

采购部流程图及职能职责划分

采购预付 是
款流程
预付款否?
否 核对发票
申购单、合同 填具报销单 验收入库单
付款申请单 付款申请
发票核销 结束
财务部
否 审核
是 付款
总经理
否 审批 是
采购预付款流程说明
目的 适用于公司的除费用外的所有付款,包括但不限于购买材料,低值易耗品,固定资产的所有采购与付款。 流程角色 主导部门:采购部 配合部门:财务部 参与部门: 采购部 财务部 流程说明 编制《预付款申请单》,先由部门部长审核然后交至财务部长审核无误后呈交总经理审批;未经审批
30
询、比、 议价 外协厂 商 确认
追踪交 货期 外协厂
商 交货
办理入 库
外协品采购流程
采购部
开始
采购计划 流程
比价单 询、比、议价
仓库
外协厂商 确认
采购合同表 采购合同
签订
品管部
追踪交货期
外协厂商 交货
入库 流程
否 合格否? 是
财务部 否
审 批 是
29
采购付款流程说明
目的 适用于公司的除费用外的所有付款,包括但不限于购买材料,低值易耗品,固定资产的所有采购与付款。 流程角色 主导部门:采购部 配合部门:财务部 参与部门: 采购部 财务部 总经理 流程说明 采购物资经检验合格入库,要求供应商开具发票(增值税专用发票或普通)与验收入库单核对无误后
目的 对公司出货进行控制,确保出货准确无误,防止成品品质在出货前发生变异。 流程角色 主导部门:商务部 配合部门:仓库 生产部 参与部门: 采购部 财务部 流程说明 仓库接到经审核的《发货通知单》后,应及时办理相关出库手续; 开具《出门证》经综合部审核后会同货物发给运输单位; 发货完毕,办理记账手续,同时登记ERP,月末将相关票据传递至财务。 附件 发货通知单 送货单 出门证

招采部部门职责及工作流程图

招采部部门职责及工作流程图

招采部部门职责及工作流程一、总则1.1 目的和意义(1)为了促进项目总体目标的实现、合理控制工程成本、优化资源配置,特制定本工作职责及流程。

(2)通过本流程明确采购部的部职责和围,以求提高工作效率。

1.2 适用围(1)本流程适用的项目管理阶段是:从“获得土地使用权益”起,到“工程竣工决算完成”止,项目的全过程管理。

(2)管理围:公司所有开发项目所涉及的工程招标、工程服务招标(工程监理、工程检测、工程咨询等)、工程物资(材料、设备、设施)的采购、工程造价管理与成本控制。

1.3 工作容1.3.1 计划管理工作按照需求部门要求,编制招标采购实施计划,并纳入“项目总控进度计划”畴。

1.3.2 招标、采购及合同管理工作(1)组织进行资格审查,负责组织本地区建筑材料设备价格信息的市场调研,建立、完善和维护资料信息库;(2)主持编制招标文件;(3)统一发布招标信息和招标文件发放;(4)主持答疑会议、组织现场踏勘;(5)组织对拟选入围单位的技术实力、管理水平、资信状况、价格、质量、历史工程(供应能力)等进行考察,依据项目公司提出招标要求,推荐选择入围投标单位;(6)组织和参与评标、评审和合同谈判;(7)组织商签合同;(8)编制合同台帐,建立采购部招标采购档案。

1.3.3 工程造价管理及成本控制工作(1)负责工程方案的造价对比分析;(2)负责设计变更、签证的造价管理;(3)负责工程项目的预算、结算工作;(4)编制付款台帐,并定期与财务核对。

二、工作职责2.1 招标、采购及合同管理(1)按照需求部门提供的工程实施进度计划和需求部门的招标要求,主持编制招标文件,组织招标、评标、定标工作;(2)发布招标信息和招标文件的发放;(3)主持发标、答疑会议,审核投标单位资质;(4)组织对拟选入围单位的技术实力、管理水平、资信状况、价格、质量、历史工程(供应能力)等进行考察,依据需求部门提出招标要求,推荐选择入围投标单位报总经理批准;(5)组织和参与评标、评审;(6)组织签署《评标报告审批表》报总经理批准,以最终确定中标人;(7)组织和参与合同谈判,进行合同分析和合同交底;(8)组织和参与样板封存;(9)组织商签合同和发中标通知书;(10)负责收集归档有效招标资料;(11)负责编制合同台帐;(12)组织收取和退回投标保证金;(13)在通用合同本的基础上规工程合同条款;(14)参与工程“甲供”物资的到货验收工作。

流程图全套

流程图全套

For personal use only in study and research; not for commercial use管理工作流程图1.文件控制流程图2.记录控制流程图3.人员和培训管理流程图4.采购管理流程图5.物业服务管理流程图6.顾客满意管理流程图7.不合格品(服务)管理流程图8.业主投诉处理流程图安保工作流程图1.安保管理流程图2.物业管理部工作流程图3.安保主管工作流程图4.班长日检查工作流程图5.样板房安保员岗位工作流程图6.侧门岗安保员工作流程图7.巡楼安保员操作流程图8.业主搬迁操作流程图9.外来人员出入管理流程图10.消防应急方案出来流程图11.突发事件处理流程图12.安保工作重大事项处置流程图13.电梯困人处理流程图意外停电处理流程图意外停水处理流程图意外停气处理流程图14.管理处火灾处理流程图15.车库(场)岗位工作流程图16.车库(场)收缴费管理流程图17.车库(场)异常情况处置流程图18.车辆冲卡处理流程图19.可疑车辆出场处置流程图清洁绿化工作流程图1.清洁管理流程图2.清洁不合格处理流程图3.绿化管理流程图4.绿化不合格处理流程图5.清洁绿化主管检查流程图工程工作管理流程图1.基础设施和工作环境管理流程图2.机电设备管理流程图3.业主报修接待处理流程图4.消防报警信号处理流程图5.电梯故障处理流程图6.恒压变频生活供水系统操作流程图7.低压变配电设备维修保养流程图8.新接楼宇入伙管理流程图9.业主入伙手续办理流程图10.房屋装修管理流程图11.物业接管验收流程图12.业主看房收楼流程图仅供个人参考目的:检查、监督岗位安保员工作情况;全面贯彻、落实公司各项规章制度;及时发现工作中出现的问题并采取整改措施;为量化考核提供依据。

意全不得用于商业用途注:展商不能排除承担整改质量缺陷的责任;2.在相关规定的保修期结束时,经过物业公司认可后才能向施工单位支付注:公司For personal use only in study and research; not for commercial use.Nur für den persönlichen für Studien, Forschung, zu kommerziellen Zwecken verwendet werden.Pour l 'étude et la recherche uniquement à des fins personnelles; pas à des fins commerciales.толькодля людей, которые используются для обучения, исследований и не должны использоваться в коммерческих целях.以下无正文For personal use only in study and research; not for commercial use.Nur für den persönlichen für Stud ien, Forschung, zu kommerziellen Zwecken verwendet werden.Pour l 'étude et la recherche uniquement à des fins personnelles; pas à des fins commerciales.толькодля людей, которые используются для обучения, исследований и не должны использоваться в коммерческих целях.以下无正文。

工程材料采购流程图

工程材料采购流程图

工程材料采购流程图 The manuscript was revised on the evening of 2021工程材料采购流程图工程材料采购监控关键环节控制措施一、权力关键环节①的控制措施:编制当月材料计划责任人:施工现场主要负责人1、施工现场主要负责人必须按工程指挥部下达的施工任务编制材料计划;2、施工现场当月材料计划必须由施工队技术员编制,施工现场主要负责人复核后开出书面请购单,书面请购单后须附计划工作量清单;3、请购材料从异地采购须提前十二个工作日,现购材料须提前四个工作日,以确保材料及时采购。

二、权力关键环节②的控制措施:采购考察材料责任人:采购1:请购单的内容要标注清晰。

请购员与采购员多沟通,保证采购员真切了解所需采购的物品。

2、采购流程:项目负责人填写请购单---预算员审核并签字确认---交予总经理审批签字确认---采购审核并签字确认--询价---制作采购合同(会签合同)---货款申请单---财务付款并保留付款凭证---送货单签字确认(需项目负责人先确认)---归档三、权力关键环节③的控制措施:施工现场主要负责人指定人员现场验收责任人:施工现场主要负责人1、材料到场时,施工主要负责人必须亲自到现场验收,卸车后方可签字确认;2、施工现场负责人随时抽查材料的质量,如发现不合格材料进场,及时告知采购,采购上报公司领导对责任人作相应处理。

四、权力关键环节④的控制措施:材料款结算责任人:施工现场主要负责人、采购、公司领导1、采购结算人员结算的材料数量须与施工主要负责人(或预算员)上报的材料数量一致,或少于上报的数量,方可结算;2、结算完单据须由各施工现场主要负责人、采购、项目总调度签字后方可上报公司总经理审核。

五、权力关键环节⑤的控制措施:公司责任人:总经理1、结算完单据由公司总经理签字核实后,方可到财务科进行报销。

采购流程与表格

采购流程与表格

采购流程与表格采购流程与表格5.直接材料采购预算表编号:填写日期:年月日6.年度原材料采购预算表编号:填写日期:年月日7.采购现金预算表审批:审核:填表:8.材料定期采购计划表填写日期:年月日页次:9.订单采购计划表填写日期:年月日编号:10.月度材料采购计划表填写日期:年月日编号:批准/日期:/ 年月日审核/日期:/ 年月日编制人:11.所有物品年度采购计划表编号:制表人:制表日期:年月日本表有效期:年月日至年月日12.物品申购表编号:申请人:填写日期:年月日13.材料请购单请购单编号:请购日期:年月日14.设备采购申请表15采购变更申请表16.采购变更审批表编号:申请日期:年月日制表人:电话:17.采购审核表日期:年月日18.材料采购记录表日期:年月日19.采购月报表月份:年月20.单件产品采购统计表产品品名:填写日期:年月日21.原材料采购数量排名表22.采购预算编制流程财务部采购部 相关部门23.采购预算编制流程说明表24.采购计划编制流程图制订公司经营计划汇总采购需求确定采购种类、数量、时间、方式等财务部采购经理采购部相关部门①提出采购需求上年度经营状况及年度经营目标相关信息的收集与分析24.采购计划编制流程说明表25月度采购计划编制流程图财务部采购经理采购部相关部门26.月度采购计划编制流程说明表27.采购计划审批流程图财务部 采购经理 采购部 相关部门28.采购计划审批流程说明表29.采购计划管理流程图否采购部财务部相关部门主管副总30.采购计划管理流程说明表31.采购调查主题项目表32.价值分析实施细则表33.物料调查的内容详解表31。

采购付款制度及流程图 (2)

采购付款制度及流程图 (2)

采购付款制度及流程图采购付款制度是组织内部针对采购流程中的付款事项所制定的一套规范和流程。

制度的目的是确保采购付款的合规性和高效性,以保障组织的资金安全和采购交易的顺利进行。

以下是采购付款制度的典型流程图:1. 采购申请:- 采购需求发起人向采购部门提交采购申请,包括物品或服务的详细信息、预算和交付要求等。

- 采购部门对采购申请进行审核,确认申请的合理性和必要性。

2. 采购审批:- 采购部门将采购申请提交给相关部门或主管领导进行审批。

- 审批人对采购申请进行审批,包括预算的合理性、采购内容的准确性等。

3. 供应商选择和合同签订:- 采购部门根据审批结果和需要选择合适的供应商,并与供应商协商和谈判,达成采购合同。

- 采购部门与供应商签订正式采购合同,并确认合同内容的准确性和合规性。

4. 采购执行:- 采购部门根据合同内容和交付要求与供应商进行采购执行。

- 采购部门将收货、验收等信息反馈给财务部门,以确认采购的完成和符合要求。

5. 付款申请:- 采购部门根据采购合同和实际采购执行情况向财务部门提交付款申请。

- 付款申请包括付款金额、供应商信息和付款原因等。

6. 付款审批:- 财务部门对付款申请进行审批,包括审核付款的合规性和合同执行情况等。

- 如果需要,财务部门将付款申请提交给相关部门或主管领导进行审批。

7. 付款执行:- 经过审批的付款申请会被财务部门执行付款,包括将款项转账给供应商或发放支票等。

- 财务部门记录付款的相关信息和流水,以备查证和记录。

8. 付款跟踪和归档:- 财务部门会对付款进行跟踪和确认,确保款项到达供应商账户并记录相应的付款凭证。

- 付款相关的文件和凭证会被归档,以备将来审计和查询。

以上是采购付款制度的典型流程图,实际的流程可能根据组织的具体情况和要求有所不同。

建议在制定和实施采购付款制度时,结合组织的实际情况和内部控制要求进行调整和完善。

采购和外协控制程序

采购和外协控制程序

5.3.4 电镀和热处理外协加工
电镀和热处理由采购部负责外发和回收。
首次加工时,需要提供图纸并与外协厂签订加工技术协议,明确技术要求及交付方式、
对帐、结算方式、产品责任包括赔偿责任等。后续加工,由采购部负责外发和回收,每次与
外协厂做好点数、在《外协加工委托单》上签字确认,回收时在《采购收货单》上签字,入
5.3.6 因客观原因导致不能在合格供应商采购的物资,根据生产需求,可从市场上应急采购,
但应由采购人员填写《应急物资采购单》,经采购部、技质部审核,总经理批准后采购。
5.4 采购或外协产品验证
采购品或外协产品到公司后,采购员开具《送检单》交技质部检验员检验,检验不合格
的,由采购部业务人员通知供应商、外协厂协商不合格品处理,按《不合格品控制程序》处
样品由技质部进行检测或委外检测并出具检测报告,样品应实施封样(双方在签样单上签
字),检测不合格的,允许可再送样一次。
5.2.3 采购部将上述资料报总经理审批,成为合格供应商。
5.2.4 油品指定品牌,选择有信誉的代理经销商,要求采购时提供材料质量保证书。
5.2.5 采购部负责核算采购和加工的成本,财务给予支持,总经理或采购部经理与供应商进
理, 检验合格的由仓库点数入库。
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程序文件
编号 SZ∕QP-09
商舟科技有限公司
供方采购控制程序
版本/修改状态 Rev2.0
页次
4/6
公司没有检验能力的产品,线材需要验证材料质量保证书,品牌、生产批次、各项质量 指标。油品入库时,由仓库验证规格、品牌。 5.5 供应商整改
采购部需将检验和生产过程中发现的质量问题,视严重性以电话或《供应商限期整改通 知单》形式及时通知供应商,并由技质部跟踪其改进,三次整改无效的,可取消其供货资格。 当供应商是原材料销售单位,不能整改的,采购部应及时在市场上重新寻找合适品牌的原材 料。 5.6 供应商年度复评 采购部记录每批供应商供货和质量等情况,填写《采购计划跟踪表》,每月对供应商的产品 交付合格率、供货及时率、整改要求实施情况进行统计,保留《供应商月度业绩评定表》。 每一年度要按供应商综合能力评定表要求,结合《供应商月度业绩评定表》反映的供应业绩, 对供方进行复评,保留《供应商综合能力评定表》,复评未通过应发放《供应商限期整改通 知单》,并及时跟踪整改情况,三个月后再次组织复评,连续两次不达标的,应对其进行业 务调整或取消供货资格。 5.7 档案管理 5.7.1 采购部每年更新《合格供应商台帐》。 5.7.2 采购部对每个供应商建立档案,档案资料主要包括:供应商营业执照;银行开户许可 证;供应商综合能力评定表;供应商月度质量业绩评定表;样品检测报告(必要时可保留样 品);供货协议;SGS 检测报告和 RoHS 指令相关协议以及供应商质量改进资料等,以上资料 应及时更新并长期保存。 5.7.3 供应商业务全部终止后,档案资料保存 3 年后方可作废。 6. 质量记录 6.1 SZ/QR-57-2019 供应商综合能力评定表 6.2 SZ/QR-58-2019 合格供应商台帐 6.3 SZ/QR-59-2019 月度采购计划 6.4 SZ/QR-60-2019 采购订单 6.5 SZ/QR-61-2019 采购计划跟踪表 6.6 SZ/QR-62-2019 委托加工单 6.7 SZ/QR-63-2019 采购收货单 6.8 SZ/QR-64-2019 应急物资采购单 6.9 SZ/QR-65-2019 送检单 6.10 SZ/QR-66-2019 供应商限期整改通知单 6.11 SZ/QR-67-2019 供应商月度业绩评定表 6.12 SZ/QR-68-2019 退货交接单

非生产性物料采购程序

非生产性物料采购程序

1.0 目的本程序旨在规定机动设备、物料及服务采购基本准则及作业流程。

2.0 适用范围本程序适用于长安福特马自达汽车有限公司采购部以及参与非生产性设备、物料及服务采购工作的各相关部门,这些部门包括:财务部、物流部、制造部、质量部、行政部、TDC、销售分公司、公关部、马自达事业部等。

3.0 参考资料福特全球采购条款4.0 定义非生产性采购:汽车及发动机制造与服务所需要的机动设备、物料及服务采购。

5.0 职责采购总监有责任确保本程序的贯彻和实施。

采购经理和采购工程师负责本程序的具体实施工作。

财务部、物流部、制造部、质量部、行政部、TDC、销售分公司、公关部、马自达事业部的相关人员有责任支持本程序的实施.6.0 程序6.1 非生产性物料采购流程图见附页的流程图(附件一)6.2采购总体策略6.2.1 建立非生产性采购的商品策略,包括选择潜在供应商,并按福特全球采购条款规范供应厂商,建立健全供应厂商管理体系,并以此系统去规范供应厂商。

6.2.2采购部评估各主要供货厂商是否达到ISO9000可以优先选择,化危产品的供应商必须达到ISO14001认证。

并依据使用单位对供货厂商评估成绩再参照供货厂商对长安福特马自达汽车有限公司销售依赖程度、年度销售金额、与国外企业合作关系等,而决定各供货厂商是长期合作或者逐步淘汰。

6.2.3合同形式分两种,一种是一次性采购合同,另一种持续性采购合同(开口合同)。

6.2.4 根据厂商在品质、服务、价格上的表现,决定是否建立长期合作关系。

6.2.5对主要供货商每年实行动态评估考核,由采购人员做商业往来行为评分,需求单位和采购对该厂商的服务进行评分,并将此评分列入到基础资料中,归类建档。

1)评价范围:A:年度合同金额超过人民币10万元,且有重复采购情况的单一供应商;B:年度合同金额超过人民币50万元的供应商。

2)评价要素:A:供应商自评;B:需求部门、财务部、采购部的评估意见(见供应商评价汇总表)。

政府采购内部控制操作规程

政府采购内部控制操作规程

政府采购内部控制操作规程模板第一条业务流程描述集中采购(一)申报需求部门提交请购报告,并附采购需求文件。

(二)采购部门就经费安排提出意见。

(三)预算金额XX万元(不含)以下的采购项目由采购部门提出意见后,报单位领导审批。

XX万元以上的采购项目由采购小组(采购小组由采购部门、监督检查管理部门及申报需求部门各派一人组成,以下同)提出意见后,报单位领导审批。

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(四)采购经办人申报采购计划。

(五)采购单位/代理机构制作采购文件,XX万元(不含)以下的采购项目经申报需求部门、采购部门提出意见并报单位领导审定后,确认采购文件。

XX万元以上的采购项目由采购小组提出意见并报单位领导审定后,确认采购文件。

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(六)按集中采购规定委托采购。

(七)采购单位/代理机构公布采购结果后,申报需求部门(XX万元(不含)以下的采购项目)或采购小组(XX万元以上的采购项目)将采购情况报采购部门并经单位领导审定后确定采购结果。

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(八)采购合同按合同管理办法相关规定组织签订。

(九)采购部门(XX万元(不含)以下的采购项目)或采购小组(XX万元以上的采购项目)牵头组织实施验收。

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(十)申报需求部门根据采购合同办理资金支付手续。

自行采购(一)申报需求部门提交请购报告,并附采购需求文件。

(二)采购部门就经费安排提出意见。

(三)XX万元(不含)以下的采购项目,采购部门提出意见后,报单位领导审批。

XX万元以上的采购项目由采购小组提出意见后,报单位领导审批。

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(四)XX万元(不含)以下的采购项目由采购部门牵头根据请购报告及采购需求文件组织采购,XX万元以上的采购项目由采购小组组织采购。

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(五)申报需求部门(XX万元(不含)以下的采购项目)或采购小组(XX万元以上的采购项目)将采购情况报采购部门并经单位领导审定。

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采购控制流程图(DOC 5页)
a)参加供应商评价、选择和控制;
b)负责进货检验、验证。

3.4厂长
负责供应商以及采购文件的批准。

4 程序
4.1 供应商评价、选择和控制
4.1.1 供应商评价方法及要求
4.1.1.1 根据满足本厂认证产品质量的需要,采用如下方法对供应商进行评价:
a)是否通过质量体系认证或产品质量认证、3C认证,国内或国际获得的奖项、突出业绩、知名产品;
b)对其生产能力、交货能力、产品信誉及质量体系情况进行调查评价;
c)对正在供货的供应商每年填写《供应商业绩评定表》对其已有的质量业绩进行调查评价;
d)对供应商进行产品质量验证;
e)对比类似产品的历史情况、试验结果和其它使用者经验。

4.1.1.2 对最终产品影响较大的主要元器件和原材料的供应商应采用本程序 4.1.1.1条款中两种及两种以上方法进行评价,有CCC认证要求的产品必须提供CCC证书复印件。

4.1.2 供应商的选择
a)质量负责人主持,供销科组织,生产技术科、检验科参
加,组织会议评定、选择合格供应商;
b)供销科填写《供应商能力调查评审表》,经有关部门签署意见后,报厂长审批;
c)供销科按进货产品类型编写《合格供应商名录》,送交厂长批准。

4.1.3 供应商控制
4.1.3.1 建立供应商质量档案
a)供销科负责建立并保存供应商质量档案;
b)供应商质量档案内容:《供应商能力调查表》、其它方法的评价结果及供应商的有关产品介绍、供货业绩记录及质量状态等材料,按不同供应商及其产品类别分档保存。

4.1.3.2 对供应商重新评价
a)每年四季度末由供销科组织对合格供应商进行重新评价,当供应商提供的产品连续三次不合格,且未能及时纠正或采取纠正预防措施的,质量下降又未能改进的,应采取停供,直至取消合格供应商资格等处置措施;
b)对新供应商按本程序4.1.1和4.1.2条款评价与选择;
c)当合格供应商名录有变动时,应按规定重新编制进行补充。

4.1.4对提供外包等服务的外协方,应作为供应商控制并签定协议。

4.2 采购资料和采购文件
4.2.1生产技术科编制生产所需各种进货产品的《关键元器件和材料清单》,包括:
a)产品类别、型式、等级或其它标识方法;
b)技术要求;
c)检验或验证方式。

4.2.2《关键元器件和材料清单》经质量负责人审核批准,按《文件控制程序》按受控文件对供销科和生产技术科发放使用,并由责任部门保管。

4.2.3供销科根据库存情况及销售合同市场信息依据《关键元器件和材料清单》编制《采购计划》,并由厂长批准。

4.3 采购
4.3.1 供销科根据采购计划对合格供应商进行采购。

4.3.2 对非合格供应商的例外采购应执行《产品变更控制程序》,对低于合格供应商的进货产品,上报CQC批准后执行。

4.4 关键元器件的检验/验证
4.4.1 对关键元器件按《关键元器件和材料清单》进行检验或验证。

4.4.2 对其检验应由技术科制定《进货检验规程》,并提供验证参数及方法,库管员负责验证供应商提供的检验报告,检验科负责检验,把验证的结果填入《进货产品验证报告单》。

4.4.3对元器件或材料的外观、或供应商的检验报告的验证,由库管员担任。

4.4.4供应商应按不同产品的要求定期提供型式检验报告,并对其检验能力进行确认。

其详细要求在“关键元器件和材料清单”上做出规定。

供应商提供的报告,应至少满足“关键元器件和材料清单”上提出的技术要求。

4.4.5检验科及库管员应分别保存关键元器件的检验、验证、确认检验记录及供应商提供的合格证明及有关检验数据等。

5 相关文件
a)C4.3-1 “关键元器件和材料清单”
b)C4.3-2 “进货检验规程”
6 记录
a)D4.3-1 “供应商能力调查评审表”
b)D4.3-2 “合格供应商名录”
c)D4.3-3 “采购计划”
d)D4.3-4 “进货产品验证报告单”。

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