永修县民政局年部门预算草案编制说明
民政局年工作总结和下半年工作计划
工作重点和措施
强化民政业务管理
加强对民政业务的规范化管理,完善各项规章制度,确保民政工作 的有序开展。
加强信息化建设
加大信息化建设投入,完善信息化基础设施,提高信息化应用水平 ,为民政工作提供更加便捷、高效的服务。
加强干部队伍建设
加强干部培训和交流,提高干部素质和能力,为民政工作提供有力的 人才保障。
工作亮点
民政局在工作中注重创新,推出了一系列新的政策和措施 ,如推进“互联网+民政服务”、加强社会组织管理等, 提高了工作效率和服务质量。
工作不足
在工作中也存在一些不足,如部分地区社会救助工作存在 漏洞,一些政策落实不够到位等,需要进一步加强和改进 。
对下半年工作的展望和期待
工作目标
工作重点
工作措施
民政工作的未来挑战和机遇
挑战
随着社会的发展和变化,民政工 作面临着越来越多的挑战,如人 口老龄化、城乡差距、自然灾害 等。
机遇
随着国家对民政工作的重视和支 持,民政工作面临着越来越多的 机遇,如政策支持、资金投入、 人才引进等。
05
总结与展望
对年工作的总结和评价
工作成果
民政局在过去一年中取得了显著的工作成果,包括推进社 会救助、社会福利、社区建设、社会组织管理等方面的工 作,为人民群众提供了更好的服务。
民政局将继续推进各项工作的开展, 为人民群众提供更加优质的服务,促 进社会和谐稳定。
在下半年,民政局将重点推进以下工 作:一是加强社会救助工作,完善社 会救助体系;二是加强社区建设,提 高社区治理水平;三是加强社会组织 管理,推动社会组织健康发展;四是 加强民政队伍建设标的实现,民政局将采 取以下措施:一是加强政策研究和制 定,不断完善政策和措施;二是加强 监督和检查,确保政策落实到位;三 是加强宣传和培训,提高工作人员的 服务意识和能力;四是加强与相关部 门的协作和配合,形成工作合力。
2023年婚姻登记处整体项目支出绩效评价报告
2023年婚姻登记处整体项目支出绩效评价报告下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成,希望大家下载以后,能够帮助大家解决实际的问题。
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局机关2023年度预算执行及2024年预算安排情况汇报材料
局机关2023年度预算执行及2024年预算安排情况汇报材料目录局2023年度颈算执行及2024年预算安排情况汇报材料 (1)一、2023年预算执况 (1)(一)人员经费、公用经费预算执行情况 (2)(二)项目经费预算执行情况 (2)(三)专项资金分配情况 (2)二、四季度工作计划 (2)(一)剖析剩余资金情况(二)强化绩效自评自纠(三)优化预算支出执行三、2024年预算安排情况 (3)四、健全评价机制,执行“透明”监督 (4)受局党委委托,向各位领导汇报**局2023年度预算执行及2024年预算安排情况。
一、2023年预算执行情况在局党委的正确领导下,在市财政局的监督支持下,全局各处室、各部门单位坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,充分发挥财政职能作用,着力做好重点领域资金保障,严格按照〃三重一大〃制度,推动我局预算执行情况良好运行。
(一)人员经费、公用经费预算执行情况全年人员经费预算**万元,截至目前,已支出**万元,预算执行率**%,超预算列支进度**%,原因为**;公用经费预算**万元,截至目前,已支出**万元,预算执行率**%。
(二)项目经费预算执行情况全年项目经费预算**万元,截至目前,已支出**万元,预算执行率**%。
其中:**建设预算**万元,支出**万元,预算执行率**%;**工作经费预算**万元,支出**万元,预算执行率**%;**费用目前暂未发生支出。
另需退还预算资金**万元。
(三)专项资金分配情况根据省**《关于加强**项目资金执行的通知》的文件要求,结合我局工作实际情况,分配用于**项目**万、**项目**万。
二、四季度工作计划下一步,我局将结合年度预算目标,紧紧围绕履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范等方面设定全面支出绩效目标。
重点做好以下工作:(一)剖析剩余资金情况。
分析资金使用过程中存在的问题及其原因,对部分预算安排金额未使用或未全额使用情况进行剖析,是前期预算编制不够完善、资金超出实际支出需要,是转移支付安排不够合理,上级安排的部分工作或转移支付下达时间较晚,还是部分工作进行了调整优化等等,及时做好对接和总结,编制好资金使用情况表。
2025年民政年中工作计划及下半年工作安排
7.加强儿童福利工作。完善儿童福利制度,加强对困境儿童的关爱保护,提高儿童福利水平。
8.推进慈善事业发展。加强对慈善事业的扶持和引导,激发慈善活力,促进社会公平正义。
二、下半年工作安排
1.总结上半年工作经验,分析存在问题,明确下半年工作重点。
6.推进地名管理工作,加强地名命名更名工作,提升地名服务水平,传承和保护地名文化。
7.提升婚姻登记服务水平,优化婚姻登记流程,提高婚姻登记质量,倡导文明婚俗,促进家庭和谐。
8.加强儿童福利工作,完善儿童福利制度,加强对困境儿童的关爱保护,提高儿童福利水平。
9.推进慈善事业发展,加强对慈善事业的扶持和引导,激发慈善活力,促进社会公平正义。
6.审视婚姻登记流程,简化不必要的步骤,提高工作效率,在线咨询服务,减少群众办事的时间成本。
7.根据实际情况调整儿童福利政策,确保政策的时效性和有效性,加强对困境儿童的关爱保护。
8.举办慈善活动,提高公众的慈善意识,激发更多人的慈善热情,共同构建和谐社会。
中期工作计划是为了确保全年工作目标的实现,针对中期可能出现的问题和需求,制定相应的应对措施。通过巩固上半年的工作成果,调整和优化工作方向,我们相信能够顺利完成全年工作任务,为民众更好的服务,共同构建和谐社会。
2.对社区服务人员进行专业培训,提高其服务质量和解决问题的能力,根据居民需求引入新的服务项目。
3.加强对养老服务设施的检查和维护,确保其正常运作,根据老年人反馈调整服务内容,提升养老服务质量。
4.开展社会组织评估,奖励优秀社会组织,对不符合规定的行为进行指导和纠正,引导其健康发展。
5.对新出现的地名问题进行及时梳理和更新,确保地名的准确性和文化传承。
民政局预算管理制度范文
民政局预算管理制度范文民政局预算管理制度范文第一章总则第一条为加强对民政局财务预算的管理,保障资金使用的合理性和效益性,制定本制度。
第二条民政局财务预算应坚持经济合理、科学规范、透明公开的原则,确保资金使用合法、公正、公开,促进民政事业的健康发展。
第三条本制度适用于民政局所有经费预算管理,包括财政拨款、社会捐赠、国家补助、专项资金等。
第四条民政局预算应当按照“管理优先、人民至上、科学发展、法治建设”的原则,合理配置财政资源,优化支出结构,提高预算资金使用的效益。
第二章预算编制第五条民政局应当根据上级财政预算编制方针和要求,结合自身民政工作需要,制定年度财务预算。
预算编制应当属实、合理、准确,为民政工作的实际需要提供充足的资金保障。
第六条民政局应当按照年度财务预算编制要求,明确各项目标、任务和经费支出的科目,并附上详细的说明、依据和事项,提供充分的信息和依据。
第七条预算编制应当科学合理,确保预算收支平衡,避免财务赤字和滚雪球式的债务增加。
第八条预算编制应当注重绩效管理,将经费用于产生最大的社会和经济效益,实现民政工作的科学规范和高效运行。
第九条预算编制应当有严格的审核程序,确保预算的合规性和合法性。
财务预算编制主管部门应当认真审核预算编制材料,提出意见和建议。
第三章预算执行第十条民政局预算的执行应当按照预算编制的要求进行。
预算执行应当遵循“预算权限、安全第一、严格执行、规范操作”的原则。
第十一条民政局应当建立健全财务预算管理制度和内控制度,确保预算资金使用的合规性和高效性。
财务预算管理制度应当包括经费管理、拨付管理、审批管理、监督管理、报表管理等环节。
第十二条民政局在执行预算时,应当充分考虑实际工作需求和预算的覆盖范围,合理使用经费,确保经费的利用效益。
第十三条民政局预算执行过程中不得挪用、截留、私分预算资金。
如确有特殊需要,应当经过预算管理部门的批准和监督。
第十四条民政局应当定期进行财务预算的执行情况评估和审计,及时发现和解决问题,确保资金使用的合法、规范和有效。
民政局财务工作总结及财务工作计划PPT
通过优化支出结构,提高 资金使用效率,确保民政 工作的顺利推进。
内部控制
完善内部控制体系,加强 内部审计,确保财务信息 的真实性和准确性。
信息化建设
推进财务信息化建设,提 高财务管理效率,降低人 工成本。
对未来工作的展望与期待
01
深化预算管理改革
进一步完善预算管理制度,提高 预算的科学性和准确性,确保资
金的合理使用。
03
推进财务数字化转型
利用大数据、人工智能等先进技 术,推动财务数字化转型,提高
财务管理效率和决策水平。
02
强化资金监管
加强对民政资金
04
加强人才队伍建设
加大对财务人员的培训力度,提 高财务团队的专业素质和综合能 力,为民政工作提供有力保障。
收入预测及来源安排
收入预测
根据民政部门职责和业务范围,预测各项收入来源,包括政 府拨款、社会捐赠、服务收费等。
来源安排
合理安排各项收入来源,确保收入的稳定性和可持续性。
支出安排及重点投向
支出安排
根据民政部门职责和业务范围,合理安 排各项支出,包括人员经费、公用经费 、项目经费等。
VS
重点投向
优先保障困难群众基本生活救助、社会福 利设施建设、优抚安置等重点领域和项目 的资金需求。
内部控制执行情况
检查内部控制措施执行情况,分析执行效果。
内部控制问题及改进
针对内部控制存在的问题,提出改进措施和建议。
03
财务工作亮点与不足
工作亮点
预算管理得当
严格按照预算执行,确保资金合理使用, 有效避免了资金浪费。
成本控制有力
实施严格的成本控制措施,降低行政成本 ,提高资金使用效率。
民政局工作预算管理
民政局工作预算管理在现代社会中,政府机构承担着为社会民众提供各种公共服务的重要责任。
作为一个关键的公共管理机构,民政局在社会保障、社会救助、慈善事业等方面发挥着重要的作用。
然而,随着经济的快速发展和社会需求的增加,民政局工作的需求也日益增加。
为了高效地管理和利用财政资源,民政局需要进行工作预算管理。
一、工作预算的概念和重要性工作预算是指民政局根据预定的工作目标和计划,对所需的经费进行合理编制、分配和管理的过程。
它是对机构的财政资源进行有效管理的有力工具。
工作预算的编制和管理对于提高财政资源使用效率、推动民政工作的科学发展和转型升级具有非常重要的意义。
二、工作预算的编制原则1.合理性原则:工作预算的编制要符合民政局工作的实际需要,确保资源的合理配置,并维护财政资金的安全性。
2.可行性原则:工作预算的编制应基于可行性研究,确保最终预算的可操作性和可实施性。
3.透明度原则:工作预算的编制应具备透明度,使相关利益方能够充分了解预算的内容和分配原则。
4.预算动态性原则:工作预算的编制要具备动态性,能够随着工作计划的调整进行相应的变动。
三、工作预算的编制步骤1.确定目标和计划:民政局应明确工作的目标和计划,包括各项具体任务和所需资源。
2.数据收集和分析:民政局需要收集相关的数据,并对其进行仔细的分析和研究,以了解各项工作所需资源的具体情况。
3.编制预算方案:根据目标和计划,结合数据分析结果,制定合理的预算方案,明确各项工作的预算数额及其分配原则。
4.内部审核和审批:制定的预算方案需要经过内部审核,并按照相关程序进行审批。
5.执行和监控:预算方案一旦获得批准,民政局需要积极执行,并不断进行监控和评估,及时调整预算以适应实际情况。
四、工作预算管理的意义和挑战1.提高工作效率:良好的预算管理可以明确工作目标和资源需求,从而提高工作效率,确保财政资源的合理利用。
2.加强绩效管理:工作预算与绩效管理相结合,有利于对工作成果进行评估和监控,进一步激发工作动力,促进工作质量的提升。
民政预算方案
民政预算方案民政预算方案是指政府部门所提出的涉及民政事务相关的财政预算方案。
在政府各部门的年度财政预算中,民政预算通常是占据一定比例的,而其所涉及的内容也十分广泛,其中包括社会福利、社区服务、家庭救助、殡葬服务等方面。
本文将详细介绍民政预算方案的基本情况、编制过程及其意义。
基本情况民政预算方案是各级民政部门就民政事务相关财务管理的预算方案。
在财政预算中,民政预算占据一定比例,主要用于社会福利、社区服务、家庭救助、殡葬服务等方面的支出。
据国家统计局发布的数据,2019年全国民政预算总支出为1.2万亿元。
其中,社会福利、社区服务、家庭救助和殡葬服务等方面的支出分别占据了23.6%、21.2%、10.1%和8.1%。
可以看出,民政预算方案在保障基本民生和提升民生福祉方面起着非常重要的作用。
编制过程民政预算方案的编制是围绕政府的年度财政预算展开的,其中需要遵循一定的规范和流程。
往往是各级民政部门按照一定程序进行草拟,提出申请,并由财政部门审批通过,最终由民政部门执行。
具体步骤如下:1.确定工作重点:民政部门需要根据上一年度民政工作情况及社会发展形势和趋势,确定本年度的主要工作重点及方向。
2.起草民政预算方案:民政部门需根据工作重点及相关政策法规,起草民政预算方案,包括预算收入、支出与项目安排等,并报财政部门审批。
3.财政部门审批:民政部门起草的预算方案需经过财政部门的审批,审批通过后方能进行实施。
4.民政部门执行:经过审批后的预算方案需由民政部门执行,确保预算经费能够投入到相关事务上。
5.监督检查:财政部门及相关部门需对民政预算方案的执行进行监督和检查,确保预算使用符合规定和要求。
意义制定民政预算方案对于保障基本民生,提升民生福祉和维持社会稳定起着至关重要的作用。
下面我们详细介绍民政预算方案的一些具体意义。
提高社会福利水平民政预算方案中重要的支出项目之一就是社会福利。
通过合理安排预算,能够提高社会福利的投入,改善人民群众生活状况和提升生活品质,进而提高社会福利水平。
永修县民政局2017年部门预算草案编制说明
永修县民政局2017年部门预算草案编制说明一、部门主要职责永修县民政局是县政府管理社会行政事务的职能部门,主要履行社会救助、社会福利、基层民主政治建设、服务军队和国防建设以及管理专项社会事务四个方面的基本职责,具体承担着27个大项100多个小项的工作任务,其主要职责为:负责全县救灾、农村五保供养、支援贫困地区募捐和经常性捐赠等工作;负责全县城市居民生活最低保障、农村困难群众最低生活保障、农村和城市大病医疗救助以及城乡社会救助体系建设等工作;负责全县优抚对象的抚恤、补助,义务兵家属优待及双拥等工作;负责全县基层政权、基层群众性自治组织、社区建设和服务及全县婚姻登记工作;负责全县“两老”人员的管理工作;负责全县社会福利事业的管理工作;负责全县退役士兵、军队离退休人员的接收安置和服务、管理、教育等工作;负责全县殡葬管理、流浪乞讨人员救助管理和收养登记等工作;负责全县社会团体和民办非企业的登记管理等工作;负责全县福利彩票销售和募集福利资金工作以及县政府交办的其他事业。
二、部门2017年主要工作任务永修县民政局2017年主要工作任务是:(一)编制全县民政事业发展规划,制订年度工作计划并组织实施和监督检查。
(二)全面落实民生工程各项政策。
着力抓好省市民政主管部门重点民生工程任务的推进和实施;提高城乡低保保障标准和月人均补差水平,提高农村特困人员供养标准; 全面开展“救急难”工作,进一步规范实施临时救助和特别救助制度。
(三)组织、指导拥军优属活动;负责全县拥军优属、烈士褒扬和优抚对象的抚恤、优待、补助的伤亡抚恤工作;审核申报烈士称号和国家机关工作人员的伤残等级。
负责全县退伍义务兵、转业志愿兵、复员干部和军队离退休干部、无军籍职工的接收安置工作;指导研究拟定县“两用人才”开发使用工作。
及时发放自主就业退役士兵一次性经济补助。
(四)着力提高防灾减灾救灾能力。
不断强化县减灾委的统筹指导和综合协调职能,加强县防灾减灾救灾指挥平台建设。
永修县计生服务站年部门预算编制说明
永修县计生服务站年部门预算编制说明根据工作要求和具体安排,我局编制了年部门预算草案。
现将有关情况说明如下:一、部门主要职责为了你贯彻落实(人口与计划生育法)(计划生育技术服务管理条例)推动以技术服务重点的度生服务站各工项工作向前发展进一步强服务意识,提高服务质量确定个人工作职则完善各项规章制度.二、年的主要工作任务围绕一个中心,突出三个重点,做好计划生育具体工作。
即围绕积极培植人力,做大做优优生优育这个中心,进一步提升政府采购的效能;加大推进计划工作建设力度;加大向上争取工作的力度。
三、部门基本情况计生服务站现有事业编制数人.实有在职人,,退休人员人,临工人。
四、部门预算收支情况说明(一)预算收入情况年收入预算总额为万元,当年财政拨款收入万元,占收入预算总额的。
(二)支出预算情况按支出项目类别划分:对个人和家庭的补助支出万元,占支出预算总额的;商品服务支出万元,占支出预算总额的其他资本性支出万元,占支出预算总额的。
按支出经济分类划分:办公费万元,占支出预算总额,差旅费万元,占支出预算总额,电费万元, 占支出预算总额,公务接待费支出万元,占支出预算总额,会议费万元,占支出预算总额;其他商品和服务支出万元,占支出预算总额;水费万元,占支出预算总额维修(护)费万元,占支出预算总额;邮电费万元,占支出预算总额;咨询费支出万元。
占支出预算总额;专用材料费支出万元,占支出预算总额工会经费支出万元,占支出预算总额(三)财政拨款支出情况年财政拨款支出预算总额为万元,占支出预算总额,具体支出情况是:个人部分支出万元,占财政拨款支出的,公用经费支出万元,占财政拨款支出的。
永修县计生服务站年月日。
关于永修县财政决算情况的报告(草案)
关于永修县年财政决算情况的报告(草案)(在年月日永修县第十六届人大常委会第次会议上)县财政局局长王珊玖主任、各位副主任、各位委员:我县年财政决算已经省财政审核批复,我受县人民政府委托,向本次会议报告年财政决算情况,请予审议。
一、综合财政预算收支情况(一)收入情况、我县综合财政预算总收入实际完成万元,其中:公共财政预算收入万元、基金预算收入万元、社会保险基金收入万元、财政专户收入万元。
、地方财政收入实际完成万元,其中:地方公共财政预算收入万元、基金预算收入万元、社会保险基金收入万元、财政专户收入万元。
、地方综合可用财力实际完成万元,其中:()公共预算财力完成万元,包括地方公共财政预算收入万元,各项转移支付补助收入共万元,基金预算调入资金万元,上解支出万元;()基金预算财力万元,包括基金预算收入万元,上级补助基金收入万元,上解支出万元,基金调出资金万元;()社会保险基金收入万元;()财政专户财力万元。
(二)支出情况年我县地方综合财政预算总支出万元,其中:公共财政预算支出万元、基金支出万元、社会保险基金支出万元、财政专户支出万元。
二、公共财政预算收支情况(一)收入情况年我县公共财政预算收入总计万元,为调整预算万元的,同比增加万元,增长。
其中:公共预算财力万元,同比增加万元,增长;省转贷财政部代理发行地方政府债券收入万元,同比减少万元,减幅;上年结余收入万元,再加上解支出冲减的收入万元。
在公共预算财力中包括了各项转移支付补助收入共计万元,具体明细如下:、增值税和消费税税收返还收入万元。
、所得税基数返还收入万元。
、成品油价格和税费改革税收返还收入万元。
、增值税“五五分享”税收返还万元。
、专项拨款补助万元。
、各项一般性转移支付补助万元,其中:⑴均衡性转移支付补助万元;⑵老少边穷转移支付收入万元;⑶县级基本财力保障机制奖补资金万元;⑷结算补助收入万元;⑸成品油价格和税费改革转移支付补助收入万元;⑹基层公检法司转移支付收入万元;⑺义务教育等转移支付收入万元;⑻基本养老保险和低保等转移支付收入万元;⑼农村综合改革转移支付收入万元;⑽产粮(油)大县奖励资金收入万元;⑾重点生态功能区转移支付收入万元;⑿固定数额补助收入万元;⒀其他一般性转移支付万元。
民政预算方案简短
民政预算方案简短简介本文介绍的是中国民政部门未来一年(2022年)的预算方案,涵盖资金的分配和使用计划等内容。
民政部门负责社会救助、优抚安置、慈善事业、儿童福利、老年人福利、残疾人事务等方面的工作,预算方案的公布对于这些领域的发展和实现民政目标具有重要意义。
预算总体情况2022年民政部门的预算总额为530.32亿元,其中中央财政支出345.72亿元,地方财政支出184.60亿元。
与上一年度相比,总预算额增加了9.26%,其中中央财政支出增加了12.97%,地方财政支出增加了0.18%。
主要开支项目社会救助社会救助是民政部门的主要职责之一,2022年预算中将有218.22亿元用于社会救助项目。
其中,低保将得到最多的资助,占用预算的46%,其次是特困人员补助和临时救助,分别占用预算的20%和17%。
其他项目包括救助孤儿、五保供养等。
优抚安置工作是对军人和军属、武警及其家属以及烈士遗属的救助和抚恤。
2022年预算中,优抚安置项目将得到123.15亿元的资金支持,该项支出占整个预算的23%。
主要支持退役军人的照顾和抚恤,保障各项福利待遇,如优先购房、遗属抚恤、子女教育等。
慈善事业慈善事业是社会救助的重要补充,也是民政部门的一项重要职责。
2022年预算中,慈善事业项目将得到35.63亿元的支持,占预算的6.7%。
资金主要用于慈善组织和基金会的设立和资助。
儿童福利儿童福利事业是保障未成年人权益的一项重要工作,2022年预算中将有27.73亿元用于儿童福利,占用预算的5.2%。
资金主要用于儿童福利机构的建设和运营支持,保障儿童的基本生活需求和发展权利。
老年人福利随着中国人口老龄化程度的不断加深,老年人福利工作日益重要。
2022年预算中将有77.77亿元用于老年人福利,占用预算的14.6%。
主要支持为老服务项目的开展和老年人福利机构的建设和运营,帮助老年人解决生活、医疗、就业等方面的问题。
残疾人事务是民政部门的重要职责之一,旨在保障残疾人的基本权益和福利。
民政预算方案
民政预算方案概述民政预算方案是指国家针对民政事务所进行的经济拨款和支出计划。
民政预算方案主要包含以下方面:社会保障、救济救助、慈善事业等。
这些方面都是国家发展的重要组成部分,要充分发挥它们的作用,就必须注重投入支出方面的要求和财政的保障。
本文将详细介绍民政预算方案的基本情况,以及对于民政预算方案的财务管理要求。
基本情况预算规模根据国家统计局的数据,2019年民政预算规模为2607.22亿元,占全国财政预算的2.0%。
其中,社会保障预算为718.53亿元,占比27.56%;救助救济预算为184.24亿元,占比7.06%;慈善事业预算为27.15亿元,占比1.04%。
民政预算方案在国家财政预算中占有重要的地位。
基本内容社会保障社会保障是指国家为保障老年人、妇女、儿童、残疾人等弱势群体的基本生活需要而实施的政策和措施。
社会保障预算主要用于以下方面:•老年人基础养老保险•基本医疗保险•失业保险•工伤保险•生育保险•机关事业单位退休人员养老保险救济救助救济救助是指公共财政对经济困难群体的援助政策和措施。
救济救助预算主要用于以下方面:•低保救助•特困人员救助•失独家庭救助•异地就医救助•救灾救助慈善事业慈善事业是指民政部门组织和引导各界力量,依法开展慈善活动、公益事业,推进中华优秀传统文化、社会主义核心价值观的传承创新,促进社会和谐发展。
慈善事业预算主要用于以下方面:•资助学生•扶困助学•救助重大疾病患者•精准扶贫•公益慈善项目财务管理要求对于民政预算方案的财务管理,需要遵循以下要求:预算编制预算编制是财务管理的重要环节。
针对民政预算方案,需要在制定预算时,统筹全局,选择科学的预算方法,确定科学合理的经费配置方案。
在确保财政收支平衡的基础上,根据实际情况和任务要求,进行详细分项预算。
预算执行预算执行是财务管理的关键环节。
对于民政预算方案,需要按照计划进行开支,确保资金使用的科学性和合理性,同时也要做好预算调整和决算工作,及时对预算执行情况进行评估和追踪,确保整个预算执行过程中的质量。
民政慈善工作预算方案
民政慈善工作预算方案背景慈善事业是社会文明进步的重要标志之一,是发展公益事业、促进全民共享社会发展成果的关键所在。
我国慈善事业自改革开放以来得到了快速发展,但也暴露出许多问题,如慈善组织数量不足、资金管理不规范等。
因此,制定一份科学、合理的慈善工作预算方案,对于正常开展慈善工作、优化公共财政资源配置、加强慈善组织管理具有重要意义。
目的本文旨在制定一份民政慈善工作预算方案,确保慈善工作的合理开展,加强慈善组织管理,提高慈善事业的质量和效益。
预算内容收入预算收入预算主要是根据历史数据和预算年度情况制定,主要包括以下几个方面:1.拨款预算:财政拨款是当年保障慈善事业开展的重要保证。
预计当年民政部门将从中央财政拨付一定的慈善资金,金额为X 万元。
其中,本级政府财政拨款X 万元,中央财政拨款X 万元。
2.捐赠预算:捐赠是慈善事业发展的重要来源之一。
预计当年将有一定数量的社会捐赠资金,主要分为合法捐赠和非法捐赠两种,按照过去年度情况预计收入信任捐赠X 万元,非法捐赠X 万元。
3.利息预算:利息收入是由资金存款所获得的利息收入,预计当年利率为X%,存款金额为X 万元,利息收入为X 万元。
支出预算支出预算是根据历史数据和预算年度的情况制定,主要包括以下几个方面:1.管理费用支出:包括人员工资、培训费、社保和公积金支出等,预计支出为X 万元。
2.项目拨付支出:根据项目需求,预计对符合条件的慈善项目进行所需基础建设费用的拨付,预计支出为X 万元。
3.日常运行支出:日常运行支出包括工具、通信、差旅等支出,预计总支出为X 万元。
4.公共宣传支出:公共宣传支出包括网络推广、宣传手册、广告等支出,预计总支出为X 万元。
5.其他支出:如买办公用品等,预计支出为X 万元。
预算分析通过对以上数据的分析,我们得到了以下结论:1.拨款预算是最主要的收入来源,财政补助占总收入的比重达到了X%,说明慈善事业仍需要政府的支持。
2.由于我们无法完全控制捐赠资金的收入,未来我们需要进一步拓展捐赠渠道,尤其需要建立高效的在线募捐渠道。
民政慈善工作预算方案
民政慈善工作预算方案介绍民政慈善工作是一项很重要的社会工作,目的在于提升社会的公益程度,实现社会的可持续发展。
本文将会描述民政慈善工作预算方案,包括预算的来源、具体支出以及支出的目的。
预算来源民政慈善工作的经费主要来源包括政府拨款、社会捐赠以及相关企业赞助等多种方式。
政府将会提供一部分资金用于民政慈善工作的开展,并会通过相关政策鼓励企业和个人积极捐赠资金。
具体支出基础设施支出民政慈善工作需要有较为完善的基础设施来支撑工作的开展,具体开支包括建设和运营支出。
建设支出主要包括土地、建筑、室内装修等方面;运营支出主要包括水电费、租金、员工工资等方面。
项目支出民政慈善工作的核心在于项目的开展,具体的支出包括项目组织活动的费用、物资采购费用、志愿者培训费用、宣传推广费用等。
其中物资采购费用主要是针对需要直接面向受益人群提供物资或服务的项目,例如残疾人康复等;志愿者培训费用主要是为了提高志愿者的素养,确保志愿者的素质和服务的质量。
管理费用为了保证民政慈善工作顺利开展,该领域需要一定的管理费用来保证工作的顺利开展。
管理费用包括人员工资、管理信息化建设费用、财务费用等方面。
其中,人员工资主要是指民政慈善工作的管理人员工资;管理信息化建设费用主要是指利用信息技术对民政慈善工作进行管理;财务费用主要是指为了保证民政慈善工作的正常开展而派出的会计师和税务师。
支出目的民政慈善工作的支出主要是为了实现以下目标:1.加强社会公益事业的开展,提高社会公益意识。
2.促进社会的可持续发展,推进社会的共同富裕。
3.为弱势群体提供帮助和支持,推进社会进步。
结论本文简要描述了民政慈善工作预算方案,包括预算来源、具体支出以及支出的目的。
该方案旨在加强社会公益事业的开展,促进社会的可持续发展,为弱势群体提供帮助和支持,最终推进社会进步。
民政慈善工作预算方案
民政慈善工作预算方案引言慈善事业是社会发展的重要组成部分,也是民政工作的重中之重。
本预算方案旨在为民政部门的慈善工作提供资金支持和经费保障,以确保慈善事业的顺利开展,并为社会公益事业做出更大贡献。
预算分配本预算方案的总额为1000万元,预算主要分配如下:•慈善组织资助:500万元•孤寡老人关爱项目:150万元•特殊困难群体救助项目:200万元•社区公益项目:100万元•其他支出:50万元慈善组织资助本预算方案将拨出500万元资金,用于对民政部门认证的慈善组织进行资助。
主要资助内容包括:•资助组织的日常运营费用;•支持组织开展各类慈善项目,如助学、救助贫困家庭、救助儿童等;•支持组织开展公益活动,在社区、学校、公园等地传播爱心和正能量。
孤寡老人关爱项目本预算方案将拨出150万元资金,用于开展对孤寡老人的关爱项目。
主要资助内容包括:•派遣工作人员走访孤寡老人,了解他们的生活状况,并给予必要的生活帮助;•购买生活用品、医药用品等物资,为孤寡老人提供帮助;•组织活动,如老年文化节、送温暖等,让孤寡老人感受到社会的关爱与温暖。
特殊困难群体救助项目本预算方案将拨出200万元资金,用于开展对特殊困难群体的救助项目。
主要资助内容包括:•资助特殊困难群体的基本生活费用;•为特殊困难群体购买医药用品等物资;•开展救助车间,让特殊困难群体有机会通过劳动获得收入,减轻其经济负担。
社区公益项目本预算方案将拨出100万元资金,用于开展社区公益项目。
主要资助内容包括:•改善社区环境,如绿化、美化等;•组织社区志愿者活动,如文化讲座、垃圾清理等;•支持社区组织开展公益项目,如儿童托管、职业培训等。
其他支出本预算方案将拨出50万元资金,用于其他支出。
主要包括:•慈善工作专业培训;•会议费用;•物资采购等。
运作方式为确保本预算方案能够顺利运作,我们将采取以下方式进行管理:•设立慈善基金,由民政部门负责管理;•与民政部门认证的慈善组织签订合作协议,规定资助方案和项目实施细则;•定期对项目进行跟踪和评估,确保资金使用效果最大化;•公开预算方案和项目执行情况,接受社会监督。
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永修县民政局年部门预算草案编制说明一、部门主要职责永修县民政局是县政府管理社会行政事务的职能部门,主要履行社会救助、社会福利、基层民主政治建设、服务军队和国防建设以及管理专项社会事务四个方面的基本职责,具体承担着个大项多个小项的工作任务,其主要职责为:负责全县救灾、农村五保供养、支援贫困地区募捐和经常性捐赠等工作;负责全县城市居民生活最低保障、农村困难群众最低生活保障、农村和城市大病医疗救助以及城乡社会救助体系建设等工作;负责全县优抚对象的抚恤、补助,义务兵家属优待及双拥等工作;负责全县基层政权、基层群众性自治组织、社区建设和服务及全县婚姻登记工作;负责全县“两老”人员的管理工作;负责全县社会福利事业的管理工作;负责全县退役士兵、军队离退休人员的接收安置和服务、管理、教育等工作;负责全县殡葬管理、流浪乞讨人员救助管理和收养登记等工作;负责全县社会团体和民办非企业的登记管理等工作;负责全县福利彩票销售和募集福利资金工作以及县政府交办的其他事业。
二、部门年主要工作任务永修县民政局年主要工作任务是:(一)编制全县民政事业发展规划,制订年度工作计划并组织实施和监督检查。
(二)全面落实民生工程各项政策。
着力抓好省市民政主管部门重点民生工程任务的推进和实施;提高城乡低保保障标准和月人均补差水平,提高农村特困人员供养标准; 全面开展“救急难”工作,进一步规范实施临时救助和特别救助制度。
(三)组织、指导拥军优属活动;负责全县拥军优属、烈士褒扬和优抚对象的抚恤、优待、补助的伤亡抚恤工作;审核申报烈士称号和国家机关工作人员的伤残等级。
负责全县退伍义务兵、转业志愿兵、复员干部和军队离退休干部、无军籍职工的接收安置工作;指导研究拟定县“两用人才”开发使用工作。
及时发放自主就业退役士兵一次性经济补助。
(四)着力提高防灾减灾救灾能力。
不断强化县减灾委的统筹指导和综合协调职能,加强县防灾减灾救灾指挥平台建设。
全面提高灾害应急救助能力,加强“纵向到底、横向到边”的灾害应急体系建设;抓好灾害应急响应、灾害信息管理、救灾款物保障、社会动员、救灾综合协调等机制的完善与建设;完善政社协同参与救灾模式,支持引导社会力量参与抗洪救灾;积极创建综合减灾示范县、乡(镇);广泛开展防灾减灾知识宣传教育活动;推动政策性农房保险工作。
(五)强化专项社会事务管理。
进一步巩固殡葬改革成果。
切实改善殡仪服务环境和条件,确保在月底完成殡仪馆搬迁;进一步规范丧葬用品市场,打击非法经营活动;继续抓好殡葬系统“红包”治理和行风建设;积极稳妥推进农村骨灰安放设施(骨灰堂、公墓)建设,倡导文明节俭、低碳环保的办丧新风;以县城为重点,推进“禁烧祭品、禁燃鞭炮、禁塑料祭品”,创建全省祭奠生态示范区。
加强婚姻登记信息化建设,争创国家级婚姻登记机关;依法开展收养登记工作,做好未办理收养手续的事实收养政策的衔接工作。
(六)加强基层政权建设。
研究拟定城镇社区服务业的发展规划;指导村(居)民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作;推进全县村务公开和基层民主政治建设。
深化城乡基层群众自治实践,加强村级组织监督机制建设,与县委组织部共同指导村“两委”换届和村务监督委员会选举工作,完善基层民主协商机制,推进村部规范化建设。
(七)加强区划地名和边界管理。
做好云山、恒丰、永丰、八角岭等非行政区域界线归并工作,稳妥推进农垦单位变乡镇申报工作;全面完成地名普查工作任务,加强地名普查成果转化和运用;加快推进地名标准化建设,清理不规范地名;做好道路命名审核及申报工作;组织边界联检,深化平安边界建设,确保边界态势平稳。
(八)研究拟定全县社会福利事业发展规划,指导全县社会福利事业管理工作;大力发展养老服务事业,全面放开养老服务市场,积极引导社会力量参与,加快县养老服务中心项目筹建工作;加强留守儿童关爱保护工作,加强与相关部门联系,共同开展“合力监护,相伴成长”行动,为农村留守儿童等特殊儿童群体健康成长提供关爱救助;坚持孤儿认定标准,落实孤儿保障政策;进一步抓好福利院建设和管理,扩大自费和社会收养的规模。
(九)负责全县社团的登记和年度检查,监督社团活动,查处社团组织的违法行为和未经登记而以社团名义开展活动的非法组织。
实施社会组织管理制度改革。
进一步完善各项管理,强化对社会组织培育力度,建立社会组织激励机制;加强社会组织管理和社会组织党建相结合,探索社会组织评估办法,建立社会组织诚信档案,进一步提高社会组织的诚信度和社会公信力,为社会团体的发展创造良好的社会氛围。
(十)不断发展社会福利和慈善事业。
做好取消福利企业资格认定事项有关后续工作;牵头落实残疾人两项补贴政策。
坚持“安全运行、健康发展”的工作方针,加大宣传,加强管理,努力扩大福利彩票发行量,为我县筹集更多福彩公益金;完善慈善事业体系建设,积极搭建富裕阶层助弱扶困回报社会的平台,进一步营造人人关心、支持、参与慈善、奉献爱心的良好氛围;深入实施《志愿服务记录办法》,推进志愿服务记录制度试点,发展壮大志愿服务组织和志愿者队伍。
(十一)负责全县民政事业财务工作;指导、监督民政事业费的使用和管理;负责编制汇总统计年报和民政事业费决算。
三、部门基本情况行政编制人,全额补助事业单位人,部分补助事业单位人,机关工勤人员人。
年初实有人数人,其中:在职人员人,包括行政人员人,机关工勤人员人,全额补助事业单位人,部分补助事业单位人,自收自支事业单位人。
退休人员人,遗属人。
四、本级部门预算收支情况说明(一)民政局本级收入预算情况年民政局部门收入预算总额为万元,较年增加万元,增长,主要原因是:业务项目与范围增加,补助资金增加。
其中:财政拨款收入万元,较年增加万元,占收入预算的;纳入预算管理所政府性基金万元,较年不变,占预算总额的,其他收入万元,较年减少万元,占收入预算总额,上年结转万元,占收入预算总额的。
(二)民政局本级支出预算情况年民政局支出预算总额为万元,较年增加万元,增长,主要原因是:业务项目与范围增加,补助资金增加。
其中;基本支出万元,占支出预算总额,包括工资福利支出万元,较年增加万元,增长,主要原因是:新增加工作人员,工资调高标准;日常公用支出万元,较年增加万元,增长,主要原因是:新增加工作人员,办公经费增加;对个人和家庭的补助支出万元,较年增加万元,增长,主要原因是:正常增加;其他资本性支出万元,较年增加万元,增长,主要原因是:办公大楼搬迁,采购增加;项目支出万元,占支出预算总额的;结转下年,占去出预算总额的.(三)财政拨款支出安排情况年民政局本级预算支出中财政拨款支出预算万元,占预算支出总额的。
财政拨款支出安排情况是:、社会保障和就业——民政管理事务财政拨款年县财政下达县民政局的财政拨款为万元,占财政支出。
、社会保障和就业——抚恤财政拨款年县财政下达县民政局的财政拨款为万元,占财政支出。
、社会保障和就业——退役安置财政拨款年县财政下达县民政局的财政拨款为万元,占财政支出。
、社会保障和就业——儿童福利财政拨款年县财政下达县民政局的财政拨款为万元,占财政支出。
、自然灾害救济——自然灾害救济财政拨款年县财政下达县民政局的财政拨款为万元,占财政支出。
、社会保障和就业——城市居民最低生活保障财政拨款年县财政下达县民政局的财政拨款为万元,占财政支出。
、社会保障和就业——农村最低生活保障财政拨款年县财政下达县民政局的财政拨款为万元,占财政支出。
、社会保障和就业——其他城镇社会救济财政拨款年县财政下达县民政局的财政拨款为万元,占财政支出。
、五保供养——五保供养财政拨款年县财政下达县民政局的财政拨款为万元,占财政支出。
、医疗卫生——医疗保障财政拨款年县财政下达县民政局的财政拨款为万元,占财政支出。
、其他社会保障和就业支出——其他社会保障和就业财政拨款年县财政下达县民政局的财政拨款为万元,占财政支出。
、社会保障和就业——社会福利财政拨款年县财政下达县民政局的财政拨款为万元,占财政支出。
(四)政府性基金情况我局纳入预算管理的政府性基金支出总额为万元,为用于社会福利彩票公益金项目支出。
(五)机关运行经费等重要事项的说明机关行政公用经费支出总额万元,其中商品和服务支出万元,其他资本性支出万元。
商品和服务支出中“三公”经费支出万元,其他资本性支出为政府采购支出。
(六)政府采购情况年机关政府采购总额万元,其中采购计算机万元,家具万元。
五、民政局所属单位预算草案的具体说明(一)社会福利院、基本情况社会福利院编制人数人,实有人数人、退休人员人。
、年收支预算情况年收入预算总额万元,其中:财政拨款万元,其他收入万元,上年结转收入万元。
年支出预算总额万元,其中基本支出万元。
年商品和服务支出总额万元,其中公用经费支出万元,其中维修改造大楼万元。
其他资本性支出万元属政府采购支出,其中采购内容为计算机、空调、电视、家俱、体育设备等。
(二)光荣敬老院、基本情况光荣敬老院编制人数人,实有人数人、退休人员人。
、年收支预算情况年收入预算总额万元,其中:财政拨款万元,其他收入万元,上年结转收入万元。
年支出预算总额万元,其中基本支出万元。
年商品和服务支出总额万元,其中公用经费支出万元,其中维修改造大楼万元。
其他资本性支出万元属政府采购支出,其中采购内容为计算机、空调、电视、家俱等。
(三)殡葬管理所、基本情况殡葬管理所编制人数人,实有人数人、退休人员人。
、年收支预算情况年收入预算总额万元,其中:财政拨款万元,上年结转收入万元。
年支出预算总额万元,其中基本支出万元。
年商品和服务支出总额万元,其中公用经费支出万元,其他资本性支出万元属政府采购支出,其中采购内容为新殡仪馆办公设备、专用设备等。
六、民政局年“三公”经费预算情况说明(一)民政局机关行政年民政局机关行政“三公”经费年初预算安排万元。
公务接待费万元,公务用车运行维护费万元。
比上年减少万元,主要原因是公车改革减少公车数量。
(二)社会福利院年社会福利院“三公”经费年初预算安排万元。
公务接待费万元,公务用车运行维护费万元。
(三)光荣敬老院年光荣敬老院“三公”经费年初预算安排万元。
公务接待费万元。
(四)殡葬管理所年殡葬管理所“三公”经费年初预算安排万元。
公务接待费万元,公务用车运行维护费万元。
(五)民政系统没有安排因公出国预算,出国人数为。
七、名词解释没有名词解释。