2019年区直部门预算和三公经费预算

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国家税务总局河北唐山南堡经济开发区税务局2019年部门预算信息公开说明【模板】

国家税务总局河北唐山南堡经济开发区税务局2019年部门预算信息公开说明【模板】

国家税务总局河北唐山南堡经济开发区税务局2019年部门预算信息公开说明根据《中华人民共和国预算法》、《河北省财政厅关于深入推进预决算公开工作的通知》(冀财预〔2014〕38号)精神,现将唐山市**区南堡税务局2019年度部门预算及“三公”经费信息有关情况说明如下:一、部门概况(一)主要职责1、贯彻执行国家有关税收法律、法规、规章及上级有关规定。

2、负责全市地方税收收入组织工作,制定年度税收计划并组织实施。

3、负责全市地方税收和所管基金(费、附加)的政策解释、税收分析和纳税评估工作。

4、负责全市社会保险费和对缴费人的监督检查、行政处罚工作。

5、组织实施税收征收管理和信息化建设。

6、负责实施对纳税人进行分类管理和专业化服务,组织指导企业的纳税服务和税源管理。

7、负责税务稽查,行使税务稽查处罚权,组织查处偷、骗、逃、抗税等税务违法案件。

8、负责监督检查税收执法活动、内部部门行政管理活动和税务行政处罚、行政复议和行政应诉工作。

9、组织税收理论、政策和税收宣传。

10、运用税收手段对全市经济提出宏观调控意见。

11、承办市政府和省市局交办的其他事项。

(二)部门决算单位构成南堡区局是独立编制预算机构。

下设办公室、收入核算股、税政股、社会保险费和非税收入股、征收管理股、纳税服务股、税源管理一股、税源管理二股、人事教育股、党建工作股、纪检组、第一税务分局、第二税务分局、信息中心。

(三)人员构成情况我单位共有正式人员64人,其中在职人员53人,退休人员11人。

劳务派遣人员33人,购买劳务人员15人。

二、部门预算安排的总体情况(一)收入说明本部门当年全部收入,2019年预算收入1145万元。

(二)支出说明1、专项经费1145万元。

三、机关运行经费安排情况按照国家税务总局唐山市税务局下发的有关规定我局用于发放劳务派遣人员及购买劳务人员工资200万元、用于办理相关征管业务事项经费200万元、购置办公设备20万元(采购计算机、打印机、复印机、扫描仪等设备),网络维修维护费25万元、工资及公费补助500万元、税法知识宣传(印制税法宣传手册、大字报等)10万元、代扣代收代征税款手续费160万元、为了提高服质量更好的方便纳税人信息化建设费用30万元。

桂林电子科技大学2019年部门预算、三公经费预算信息公

桂林电子科技大学2019年部门预算、三公经费预算信息公

桂林电子科技大学2019年部门预算、“三公”经费预算信息公开桂林电子科技大学2019年部门预算、“三公”经费预算信息公开说明为了便于社会公众了解学校2019年部门预算收入支出情况,学校按照教育厅文件桂教财务〔2019〕3号关于批复2019年部门预算的通知,现公开我校2019年自治区部门预算、“三公经费”预算信息如下:第一部分:单位概况一、机构设置情况、基本职能及主要工作目标根据自治区编制委员会办公室《关于印发桂林电子科技大学机构设置和人员编制方案的通知》(桂编办发〔2008〕106号)、《关于调整桂林电子科技大学机构编制的通知》(桂编办发〔2010〕61号)、《关于增加桂林电子科技大学人员编制的通知》(桂编办发〔2011〕49号)、《关于桂林电子科技大学增加内设机构有关问题的批复》(桂编办发〔2011〕258号)、《广西壮族自治区机构编制委员会关于增加桂林电子科技大学人员编制的批复》(桂编[2013]50号)、《广西壮族自治区机构编制委员会关于调整桂林电子科技大学有关机构编制事项的批复》(桂编[2016]3号)等文件精神,桂林电子科技大学共设置正处级党务和学校事务管理机构20个,相当于正处级教学教辅科研机构24个,为相当正厅级财政全额拨款事业单位。

按照《中华人民共和国高等教育法》的有关规定,学校开展以本科教育和研究生教育为主的高等教育活动,培养服务经济建设与社会发展的各类人才。

二、人员构成情况根据桂编发〔2008〕106号、桂编发〔2010〕61号、桂编发〔2011〕49号、桂编发〔2011〕258号、桂编发〔2013〕50号等文件规定,桂林电子科技大学事业编制1516名,后勤控制数70名,实有在职人员1444人,后勤服务聘用人员控制数在职人员69人,离退休人员551名。

第二部分:预算收支情况“部门收支总表”、“部门收入总表”、“部门支出总表”、“财政拨款收支总表”、“一般公共预算支出表”、“一般公共预算基本支出表”、“部门预算安排的“三公经费”预算情况表”、“政府性基金预算拨款支出预算表”(见附件)。

怀化市住房保障服务中心

怀化市住房保障服务中心

怀化市住房保障服务中心部门整体支出绩效评价报告一、部门概况(一)基本情况。

1.机构改革及职能调整的说明怀化市住房保障服务中心是依据2019年2月4日市编办下发的《关于怀化市机构改革涉改处级事业单位调整的通知》(怀编【2019】1号将市房产管理局更名为市住房保障服务中心,为市住房和城乡建设局所属正处级事业单位。

4月10日市住房保障服务中心正式挂牌。

12月5日市编办印发了《怀化市住房保障服务中心职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》(怀编【2019】92号),正式明确将原房产管理局受委托行使的行政职能收回的住房和城乡建设局。

市住房保障服务中心只有物业专项维修资金和公租房管理服务两项职能。

但时至今日新机构职能职责关系尚未理顺。

主要原因是住保中心应当移交出去的行政职能接交单位接交不了,更有白蚁防治灭治职能没有明确接交单位。

2.主要职能。

a、负责全市物业专项维修资金业务指导工作;负责市本级物业专项维修资金缴存和拨付使用等服务工作。

b、承担全市公租房后续服务保障的指导工作;负责市本级公租房后续服务保障工作。

c、承担市住房和城乡建设局交办的其他工作。

2019年住建局交办工作有:房屋预售许可和房地产市场监管、廉租住房货币补贴和实务配租给付、对房地产经纪机构和房地产经纪人员的监督检查、房屋安全鉴定、房地产经纪机构及其他分支机构登记备案、商品房租赁备案、房屋专项维修资金支付审批、住宅物业建设单位采用协议3.机构情况,包括当年变动情况及原因。

怀化市房产管理局为正处级事业单位,依照“三定方案”局机关属于全额拨款事业单位。

局机关8个内设科室(办公室、计划财务科、人事科、住宅发展科、物业管理科、法制科、市场监管科、房屋安全鉴定办公室),下含三个自收自支正科级二级机构,二级单位不再独立核算。

包括:怀化市物业专项维修资金管理中心、怀化市房屋租赁事务所、怀化市白蚁防治所。

怀化市房地产交易所、城东房管所、湖天房管所、经开区房管所根据编委文件2019年注销。

2019年度安顺市科技局(安顺市知识产权局)部门汇总预算及“三公”经费预算公开说明

2019年度安顺市科技局(安顺市知识产权局)部门汇总预算及“三公”经费预算公开说明

2019年度安顺市科技局(安顺市知识产权局)部门汇总预算及“三公”经费预算公开说明一、目录一、--------------―部门概况二、-----------部门预算公开报表三、----------―部门预算安排说明四、----------―其他重要事项说明一、部门概况(一)部门主要职能:1.安顺市科学技术局主要职责:2.安顺市科学技术情报研究所主要工作职责:从事科技情报的收集、储存、加工、分析工作,为全市各级政府、企业、科研院所、高等院校等社会各界提供多功能、社会化、综合性的科技情报及公共技术服务。

科技发展战略研究、科技情报咨询及科技评估、科技查新、科技信息提供、科技宣传及培训服务等。

3.安顺市地震局主要工作职责:宣传贯彻防震减灾法律法规、方针政策;组织编制防震减灾中长期发展规划、计划和地震应急预案;组织开展地震应急、震后救灾与重建工作;负责法律法规规定的工程建设场地的地震安全性评价和抗震设防要求管理;建立地震监测预报工作体系;防震减灾信息系统建设、管理;制定地震监测预报方案并组织实施;会同有关部门依法保护地震监测设施和地震观测环境、建立震灾预防工作体系、地震紧急救援工作体系、培训地震紧急救援队伍;指导、管理地震监测站工作;组织地震项目的申报、实施;承担市人民政府抗震救灾指挥机构的相关工作。

4.安顺市地震监测站主要工作职责:负责地震台站的管理和维护工作;负责震情日常工作、震前前兆监测资料和测震资料的系统收集、处理及分析工作;负责地震灾情速报、震情值班、地震灾害损失评估工作;协助开展地震应急、震后救灾与重建工作;负责市科学技术局交办的其它工作任务。

5.安顺市农科院主要工作职责:开展作物学、园艺学、农业资源利用等研究,促进科技发展。

作物学研究、农作物遗传选育、栽培技术和生物技术应用研究、园艺学研究和农业技术开发。

6.安顺市林业科学研究所主要工作职责:开展林学研究,促进科技发展。

林木遗传育种研究、森林培育研究、森林保护学研究、园林植物与观赏园艺研究、野生动植物保护与利用研究、水土保持与防治荒漠化研究。

上海市2019年市级部门预算

上海市2019年市级部门预算

上海市2019年市级部门预算预算主管部门:上海市地方金融监督管理局目 录一、部门主要职能二、部门机构设置三、名词解释四、部门预算编制说明五、部门预算表1. 2019年部门财务收支预算总表2. 2019年部门收入预算总表3. 2019年部门支出预算总表4.2019年部门财政拨款收支预算总表5.2019年部门一般公共预算支出功能分类预算表6.2019年部门政府性基金预算支出功能分类预算表7.2019年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表8. 2019年部门“三公”经费和机关运行经费预算表六、其他相关情况说明七、上海市中小企业信贷风险补偿综合管理系统(2019升级改造)项目经费情况说明上海市地方金融监督管理局主要职能上海市地方金融监督管理局是市政府组成部门。

主要职能包括:1、贯彻执行有关地方金融监督管理和推进上海国际金融中心建设的法律、法规、规章以及方针、政策,研究起草地方金融监督管理和推进上海国际金融中心建设的地方性法规、规章草案,拟订相关政策,并组织实施。

2、拟订推进上海国际金融中心建设规划、金融业发展的中长期规划和年度工作计划,并组织实施。

3、根据中央金融监管部门制定的规则,按照规定对小额贷款公司、融资担保公司、区域性股权市场、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司等七类机构实施监管并做好相应的风险处置工作。

强化对辖区内投资公司、社会众筹机构、地方各类交易场所等的监管。

4、按照规定对所监管的机构及其业务范围实行准入管理,实施日常监管,开展检查与风险合规评估,查处违法违规行为。

负责对所监管的机构开展统计工作,建立风险监控、评价和预警体系,跟踪分析、监测、预测地方金融运行状况。

5、依法依规防范和打击金融欺诈、非法集资、非法证券期货活动、非法交易场所、非法互联网金融活动等各类违法违规行为。

建立金融稳定协调机制,完善金融突发事件应急预案和应急处置机制,协调处理金融风险防范和化解工作,维护金融稳定与安全。

三公经费定义

三公经费定义

1、因公出国(境)费。

包括单位工作人员公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

要求各单位在编制2012年预算时,按照《关于转发〈山东省党政干部因公出国(境)经费管理暂行办法〉的通知》(济财行〔2009〕2号)要求,在财政核定的外事经费预算和日常公用经费包干预算内,按照中央、省和市厉行节约的要求,适应预算公开形势和实际工作需要,单列因公出国(境)经费预算,接受社会监督。

不得超预算或无预算安排出国(境)团组,不得接受或变相接受企事业单位资助,或向同级机关、下级机关和下属单位摊派、转嫁费用。

2、公务接待费。

包括单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

要求各单位在编制2012年预算时,在财政核定的日常公用经费包干预算内,按照厉行节约的要求,适应预算公开形势和实际公务接待工作需要,单列公务接待费预算,接受社会监督。

3、公务用车购置及运行费。

包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,公务用车包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

一是按照中央要求,在公车清理工作未结束和新的车编未确定前,暂停市直机关公车购置。

二是要求各单位在编制2012年预算时,在财政核定的日常公用经费包干预算内,按照厉行节约的要求,适应预算公开形势和实际工作需要,原则上按照
每车不高于2.5万元(公检法司及农口主管部门和120救护车每车3.5万元)的标准,单列公务用车运行维护费预算,接受社会监督。

2019年部门预算有关情况的说明.doc

2019年部门预算有关情况的说明.doc

2019年部门预算有关情况的说明一、部门主要职责及机构设置情况(一)、主要职责为政府机关办公与干部生活提供后勤服务。

机关办公服务,机关办公区域环境卫生管理、机关会议室服务、机关办公用房管理服务、机关设备服务、机关后勤生活服务、职工餐饮服务、承办机关委托事项。

(二)、内设机构我单位为全额拨款事业单位,编制70人。

现有在职在编人员64人,退休18人,合同制工人56人。

局长1人,副局长2人,纪委书记1人,内设科室14个。

其中:1个局长室、2个副局长室、1个纪委书记室、11个科室:办公室、财务科、综合科、餐饮科、节能科、市民中心、网球馆、保卫科、设备科、服务管理科、1110热线。

二、本级预算和所属单位预算内容李沧区本级单位数量1个三、预算收支增减变化总体情况说明(一)2019年收支预算总体情况说明2019年收入预算为8047.88万元,其中,财政拨款8047.88万元,占100%。

2019年支出预算为8047.88万元,其中,人员经费支出1091.93万元,占13.57%;日常公用经费支出70.01万元,占0.87%;专项经费支出6885.94万元,占85.56%。

(二)2019年财政拨款收入支出预算总体情况说明2019年财政拨款收支预算8047.88万元,与2018年相比,财政拨款收、支总计各减少1043.45万元,减少12.97%。

主要原因:一是根据国家政策规定调整工资增加的工资支出及增人增加支出;二是减少了李沧区图书馆档案馆建设项目资金支出。

(三)2019年政府性基金预算收支情况2019年政府性基金预算拨款既无收入也无支出。

四、机关运行经费安排情况说明机关运行经费支出700052元。

比2018年减少77784元,减少11.11%。

主要原因:节约开支。

办公费64人(三类部门)192000元;差旅费1+63人239400+19000元;培训费64人64000元;公务招待费10408元;单位电话通讯费14部70000元,其中:1个局长室、1个副局长室、1个纪委书记室、11个科室(办公室、财务科、综合科、餐饮科、节能科、市民中心、网球馆、保卫科、设备科、服务管理科、1110热线、);办公费设备购置费64人32000元;维修维护费64人6400元;交通费,3辆车(局长用车、办公用车、食堂购海鲜购菜皮卡车)109800元;其他费用82人90200元。

2019年青岛市市北区历史文化记忆示范片区管理委员会部门预

2019年青岛市市北区历史文化记忆示范片区管理委员会部门预

2019年青岛市市北区历史文化记忆示范片区管理委员会部门预算有关情况的说明第一部分部门概况一、主要职能1.主要职能。

青岛市市北区历史文化记忆示范片区管理委员会,为区政府直属临时性常设机构。

主要职责:贯彻落实区委、区政府关于示范片区引领、创新载体驱动的决策部署、方针政策、总体方案和重大措施;研究拟定片区重点项目发展的目标规划、重要政策和重大措施;统筹部署片区内重点项目总体进程,督促、检查、推动各推进中心工作,研究处理各推进中心提出的问题和建议,协调处理项目推进过程中的跨部门协作事宜;负责所辖各功能区重大事项的议事和决策;完成区委区政府交办的其他事项。

二、机构设置管理委员会下设综合部、建设推进部、招商部。

综合部:负责制定管委会各项管理制度并组织实施;负责管委会的值班联络、会议组织、资料管理、督查督办和接待等日常事务工作;负责管委会有关决定的贯彻执行;负责项目运作的监督及相关问题的协调指导。

建设推进部:负责统筹协调、调度、督促、推动片区内重点项目的开发建设进程;协助有关部门做好开发建设项目的土地整理、手续报批等工作;指导开发管理,负责做好开发项目和基础设施配套项目的服务、安全生产和信访工作;负责收集整理基础资料,建立项目档案。

招商部:负责制定片区内招商引资工作中长期规划和年度计划;负责投资环境、投资政策、投资项目的宣传推介工作;进行片区内招商项目的洽谈、签约及跟踪服务等工作。

2.机构人员情况。

小港街道办事处2019年人员编制数行政15人;年末实有人员21人,啤酒商务区开发办编制人数25人;财政供养人员16人。

三、预算单位构成青岛市市北区历史文化记忆示范片区管理委员会2019年部门预算所含人员及部门包括华阳路街道办事处、小港街道办事处及青岛啤酒文化休闲商务区开发建设办公室组成人员,为两个正处级机关单位及一个正处级事业单位组成。

第二部分2019年部门预算情况和重要事项说明一、2019年部门预算情况说明(一)2019年收支预算总体情况说明2019年收入预算为340万元,其中,财政拨款340万元,占100%。

伊春市中心医院2019年部门预算和三公经费公开

伊春市中心医院2019年部门预算和三公经费公开

伊春市中心医院2019年部门预算和“三公”经费公开伊春市中心医院预算信息公开情况预算公开目录一、单位职责二、机构设置三、人员构成四、报表文字说明五、机关运行经费情况六、政府采购情况七、国有资产占有使用情况八、预算对比情况说明九、预算绩效情况十、名词解释十一、2019年部门预算公开附表一、单位职责伊春市中心医院是一所集医疗、教学、预防、保健、康复为一体的综合性三级甲等医院,承担全市人口的医疗保健任务。

二、机构设置我院内设机构92个,分别是政治处、纪检监察科、院长办公室、工会、团委、人事科、医务科、科教科、护理部、财务科、审计科、经管办、信息科、医保办、院内感染监控科、综合档案室心血管内科、内分泌科、呼吸内科、神经内科、老年病科消化内科、血液内科、肾内科、重症医学科、心脏监护科血液透析室、皮肤科、临床心理门诊、骨科、普外科、肿瘤外科、神经外科、泌尿外科、心胸外科、小儿外科、烧伤整形外科、肛肠外科、妇科、产科、儿科、新生儿科、眼科、口腔科、耳鼻喉科、感染性疾病科、中医科(中西医科)、麻醉科、肿瘤内科、康复医学科、急诊科、高压氧治疗科、碎石中心、手术室、药学部、预防保健科、物理诊断科、医学检验科、病理科、放射线科、CT 诊断科、内窥镜室、核医学科、磁共振成像诊断科、输血科、消毒供应室、器材科、介入治疗科;营养科、体检中心、门诊部、健康管理中心、住院处、保卫科、总务科、伙食科、放疗科、全科医疗科、疼痛科、风湿免疫科、计划生育门诊、医疗美容科、变态反应科、静配中心、职业病科、医疗纠纷调解办公室、信息中心、绩效办、物资采购办、质控办、老干部室、护理支持中心。

其中重点专科六个。

编制床位数1000张。

三、人员构成我院在编人员696人,离、退休人员567人,其中离休人员6人,退休人员561人。

四、报表文字说明1、部门预算收支总表:按照综合预算的原则,我单位2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括:一般公共预算收入;支出包括:医疗卫生支出与计划生育支出、社会保障和就业支出。

三公经费 政策

三公经费 政策

三公经费政策
摘要:
1.三公经费政策的背景和意义
2.三公经费的具体内容
3.三公经费政策的实施效果
4.存在的问题与挑战
5.对未来三公经费政策的展望
正文:
三公经费政策是我国政府为了加强公共财政管理,提高财政资金使用效益,规范公务接待、公务用车和因公出国(境)等方面支出的一项重要政策。

自政策实施以来,对于推进我国党风廉政建设,降低行政成本,提高政府形象具有重要意义。

首先,我们来了解一下三公经费的具体内容。

三公经费包括公务接待费、公务用车购置及运行费、因公出国(境)费。

公务接待费是指政府部门为了开展公务活动而发生的接待支出;公务用车购置及运行费包括公务用车的购买、维修、燃油等费用;因公出国(境)费则是指政府部门工作人员因公出国(境)所发生的差旅费用。

三公经费政策的实施效果显著。

政策的实施降低了行政成本,提高了财政资金使用效益。

同时,三公经费政策的推进也有助于遏制腐败现象,加强党风廉政建设。

政府部门对于三公经费的管理越来越严格,有效遏制了铺张浪费等不良风气。

然而,三公经费政策在实施过程中也面临一些问题和挑战。

例如,在执行过程中,部分政府部门可能存在执行不力、报账不规范等问题。

此外,由于政策涉及多个部门,协调管理难度较大。

这些问题需要我们进一步关注和改进。

对于未来三公经费政策的发展,我们应继续完善政策体系,加强对三公经费的监管,提高政策执行力度。

同时,政府部门应积极采用信息化手段,提高三公经费管理的透明度,确保财政资金的合理使用。

总之,三公经费政策是我国政府加强公共财政管理、推进党风廉政建设的重要举措。

2019年西城区档案局

2019年西城区档案局

2019年西城区档案局预算编制说明一、部门机构情况(一)西城区档案局机构设置、职责西城区档案局是区政府直属事业单位。

主要职责是依法对本区档案工作实行监督指导和管理。

收集和永久保管分管范围内的档案并提供利用,开展档案教育培训、编研展览,提供档案事务和技术服务。

(二)人员构成情况我局单位参公事业编制65人;截至2018年12月31日实际在职人员59人。

离退休人员51人,其中:离休2人,退休49人。

二、2019年收入与支出总体情况及预算收支增减变化情况说明(一)收入预算说明2019年收入预算2172.64万元。

其中:财政拨款2172.64万元,财政专户资金安排0万元,其他资金安排0万元,市级提前下达专项转移支付项目资金安排0万元。

项目预算收入283.66万元,基本支出预算收入1888.98万元,与2018年年初预算2140.33万元相比,增加32.31万元,增长1.51%,主要是由于人员经费增加。

(二)支出预算说明2019年基本支出预算1888.98万元,占总支出预算86.94%,比2018年年初预算1809.04万元增加79.94万元,主要由于人员经费增加;项目支出预算283.66万元,比2018年年初预算331.29万元减少了47.63万元,根据全年工作安排,项目经费有所减少。

三、主要支出情况部门预算项目主要为“西城区口述档案采集经费”、“编印《西城追忆》及《记忆丛书》经费”、“爱国主义教育基地建设经费”等。

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明本局“三公”经费包括“因公出国(境)费”、“接待费”、“公务用车购置及运行维护费”。

(二)“三公”经费预算财政拨款情况说明2019年“三公”经费预算共计0.88万元,其中公务用车购置费0元,因公出国(境)费0元,公务接待费0.88万元,公务用车运行维护费0万元。

与2018年“三公经费”年初预算5.45万元相比,减少4.57万元。

公务用车运行维护费由2018年的预算4.6万元减少至0万元,主要由于根据公务用车改革的相关要求我单位将全部公务用车转移给区机关服务中心统一管理,实际公车数量由原有2辆减少为0辆。

百色沿边开发开放试验区管委会2019年

百色沿边开发开放试验区管委会2019年

百色市沿边开发开放试验区管委会2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明目录第一部分:百色市沿边开发开放试验区管委会概况一、主要职能二、机构设置情况第二部分:百色市沿边开发开放试验区管委会2019年部门预算报表一、财政拨款收支总体情况表二、一般公共预算支出情况表三、一般公共预算基本支出情况表四、部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表五、政府性基金预算支出预算表六、国有资本经营预算支出预算表七、部门收支总体情况表八、部门收入总表九、部门支出总表十、政府预算支出经济分类预算表十一、部门预算支出经济分类预算表十二、上级专项转移支付情况表第三部分:百色市沿边开发开放试验区管委会2019年部门预算情况说明第四部分:名词解释第一部分:百色市沿边开发开放试验区管委会概况一、主要职能1.贯彻落实国家、自治区有关政策、法规以及市委、市委人民政府的重大决策和工作部署;并行使市委、市人民政府授予的其他职权;2.研究拟定试验区建设发展的政策措施;组织编制试验区发展总体规划、区域规划和产业发展规划;负责试验区区域范围内国家口岸及沿级边境边民互市的开发、建设和管理。

3.负责探索和实践沿边开放合作先行先试体制机制;拟订并组织实施试验区对越南等东盟国家经贸合作的发展规划、战略和政策;探索、推进区域经济合作,建立经贸合作机制;负责组织申报国家重点开发开放试验区、边境经济合作区、海关特殊监管区、跨境经济合作区等工作。

4.指导、协调和推进试验区产业的发展;组织拟订、协调实施试验区产业发展的战略和规划;审批试验区发展计划和产业布局;根据委托,负责试验区内各类建设项目市级审批、核准或备案,组织、协调项目建设;组织试验区招商引资活动及宣传推介工作。

5.研究制定试验区财税体制、政策;负责试验区财政管理,筹集、管理和安排使用试验区建设发展专项资金。

审议试验区内各园区财政预算,拟定试验区财政性建设资金安排计划;搭建试验区投融资建设平台,组织开展试验区投融资工作。

2019年部门预算编制说明

2019年部门预算编制说明

2019年部门预算编制说明公开单位:兴国县人民政府办公室目录第一部分兴国县人民政府办公室概况一、部门主要职责二、部门基本情况第二部分2019年部门预算情况说明一、2019年部门预算收支情况说明二、2019年“三公”经费预算情况说明第三部分国有资产占用情况说明第四部分重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明第五部分名词解释第一部分兴国县人民政府办公室概况一、兴国县人民政府办公室主要职责:办理党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府及其各部门和县委公文呈阅事项,提出贯彻意见,报县政府领导同志决定;研究县政府各部门、各乡镇人民政府请示县政府的问题,提出审核拟办意见,报县政府决定;负责组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文;负责县政府会议的会务工作,组织和督促县政府会议决定事项的实施;根据县政府指示,对县政府各部门之间、乡镇政府之间、部门与乡镇政府之间相互协商后仍有争议的问题提出处理意见,报县政府决定;负责与县人大常委会办公室、县政协办公室联系,组织、督促有关部门和单位及时办理人大代表建议和政协委员提案;指导和协调全县政务公开和政府信息公开工作;负责县政府机关和县政府领导的后勤服务管理工作,协助县政府领导做好来信、来访的接待工作;办理县委、县政府交办的其它工作。

二、部门基本情况:县政府办公室编制数共69人(其中发展研究中心9人、行政复议办9人、地方志办公室3人),实有人数35人。

另外挂职县领导有5人(王鹏、缪志勇、刘大刚、张聪华、曹东),借用人员13人(陈先亮、曾桂林、彭昕、曾启凡、钟小强、李愈宽、熊芳明、钟瑞文、谢本达、刘开达、钟根长、刘美芳、王华);退休人员17人;享受遗属补贴人数4人。

含发展研究中心、应急办、法制办、地方志办公室、行政复议办第二部分2019年部门预算情况说明一、2019年部门预算收支情况说明(一)收入预算情况2019年我办收入预算总额为810.86万元,其中:财政拨款收入810.86万元,占收入预算总额的100%。

2019年信阳市发展和改革委员会

2019年信阳市发展和改革委员会

2019年信阳市发展和改革委员会部门预算公开说明目录一、信阳市发展和改革委员会基本情况(一)信阳市发展和改革委员会主要职责(二)信阳市发展和改革委员会机构设置二、2019年度部门预算情况说明三、名词解释附件:信阳市发展和改革委员会2019年度部门预算表1、部门收支总体情况表2、部门收入总体情况表3、部门支出总体情况表4、财政拨款收支总体情况表5、一般公共预算支出情况表6、一般公共预算基本支出情况表7、一般公共预算“三公”经费支出情况表8、政府性基金预算支出情况表一、信阳市发展和改革委员会基本情况(一)信阳市发展和改革委员会主要职责一、拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划;统筹协调经济社会发展,研究分析经济形势,提出综合运用各种经济手段和政策的建议;衔接平衡区域性规划、各主要行业和部门的行业规划与专项规划;受市政府委托向市人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

二、负责监测宏观经济和社会发展形势,承担预测预警和信息引导的责任;研究宏观经济运行、总量平衡和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议;负责协调解决经济运行中的重大问题,调节经济运行;负责组织重要物资的紧急高度和交通运输协调工作。

三、参与分析研究全市财政、金融运行情况,研究提出政府融资的政策措施;贯彻财政、货币和土地政策,综合分析财政、金融、土地政策的执行效果;负责全口径外债问题控制、结构优化和监测工作;负责牵头推进全市社会信用体系建设工作;负责全市投资类企业日常监管工作。

四、承担指导推进和综合协调全市经济体制改革的责任;研究全市经济体制改革和对外开放的重大问题,组织拟订综合性经济体制改革方案;协调有关专项经济体制改革方案,会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接;指导全市经济体制改革试点和改革试验区工作。

五、承担规划建设项目和生产力布局的责任;拟订全市全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施;衔接平衡需要申请国家及省政府投资、安排市级政府投资和涉及重大建设项目的专项规划;安排市级财政性建设资金、按规定权限审批、核准、审核重大建设项目、重大外资项目、境外资源开发类重大投资项目和大额用汇投资项目;指导政策性贷款建设资金使用方向和市政府政策性投资公司固定资产投资活动;指导和监督国外贷款建设资金的使用,引导民间投资方向,研究提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策;审批市政府投资项目和重大基础设施概算和初步设计;指导全市工程咨询业发展。

德保民政局2019年部门预算及三公经费预算编制说明

德保民政局2019年部门预算及三公经费预算编制说明

德保县民政局2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明目录第一部分:德保县民政局部门概况一、主要职能二、单位基本情况第二部分:德保县民政局2019年部门预算报表表一:部门收支总表表二:部门收入总表表三:部门支出总表表四:财政拨款收支总表表五:一般公共预算支出表表六:政府预算支出经济分类预算表表七:部门预算支出经济公类预算表表八:一般公共预算基本支出表表九:政府性基金预算支出预算表表十:国有资产经营预算支出预算表表十一:“三公”经费、会议费和培训费支出预算表第三部分:德保县民政局2019年部门预算情况说明一、财政拨款收支预算情况说明二、一般公共预算支出情况说明三、一般公共预算基本支出情况说明四、一般公共预算“三公”经费情况说明五、政府性基金预算情况说明六、国有资本经营预算情况说明七、收支预算情况说明八、收入预算情况说明九、支出预算情况说明十、其他重要事项情况说明第四部分:名词解释第一部分:德保县民政局部门概况一、主要职能(1)根据国家有关方针、政策和上级民政部门以及县委、县人民政府的工作部署,研究制定全县民政事业发展规划并组织实施和监督检查。

(2)承担依法对全县性的社会团体、民办非企业单位的登记管理和监察责任,提出财务管理办法;查处和取缔社团组织的违法行为,查处和取缔未经登记而以社团名义开展活动的非法组织;查处民办非企业单位的违法行为和未经登记的民办非企业单位。

(3)贯彻落实优待抚恤政策,保证各类优抚对象优待、抚恤、补助标准和国家机关工作人员伤亡抚恤标准的落实到位;指导开展军烈属优待工作;分配中央、自治区、市和县人民政府拨给的抚恤事业费并监督使用;核报全国、全区、全市重点烈士纪念建筑物保护单位;核报退役伤残军人和国家公务员的伤残等级;核报革命烈士称号;指导光荣院和烈士纪念建筑物的建设和管理;参与县拥军优属拥政爱民工作领导小组工作。

(4)负责退役义务兵、转业士官、复员干部、伤病残退役军人的接收安置;拟订全县退役士兵安置计划并组织实施;负责军队移交地方管理的离退休干部和军队无军籍退休退职职工的接收安置工作,协调、落实军队离退休干部有关生活待遇和政治待遇;指导军休服务机构的建设与管理;指导全县退役士兵职业技能培训和就业工作。

青岛西海岸新区(黄岛区)社会治理中心

青岛西海岸新区(黄岛区)社会治理中心

青岛西海岸新区(黄岛区)社会治理中心2019年度部门预算目录第一部分部门概况一、主要职能二、机构设置三、预算单位构成第二部分2019年部门预算情况和重要事项说明第三部分2019年部门预算表一、2019年财政拨款收支总表二、2019年一般公共预算支出表三、2019年一般公共预算基本支出表(部门经济分类)四、2019年一般公共预算基本支出表(政府经济分类)五、2019年政府性基金预算支出表六、2019年部门收支总表七、2019年部门收入总表八、2019年部门支出总表九、2019年部门“三公”经费预算表十、项目支出预算表十一、政府采购预算表第四部分名词解释第一部分部门概况一、主要职能(一)贯彻落实工委(区委)、管委(区政府)关于社会治理工作的各项决策部署,制定全区社会治理工作规划、意见,并组织实施;(二)负责统筹、协调、指导、监督、考核部门、镇街社会治理工作,定期通报社会治理工作情况;(三)负责民生在线、政务热线、数字化城管、政法信息等事项的受理、分办、反馈工作,并承担上级相关方面考核;(四)负责社会治理工作宣传推广,引导群团社会组织、公众参与社会治理;(五)负责建设社会治理“大数据”中心,分析、研判各类信息,为区委、区政府决策提供参考;(六)负责社会治理队伍管理工作,组织开展业务培训、评先树优活动;(七)负责区社会治理工作领导小组和区社会治理工作联席会议的日常工作;(八)对“一号通”、政务热线、数字化城管等平台进行日常维护和优化提升,畅通群众联系举报渠道。

(九)联系区社会治理专家咨询委员会,组织开展调查研究;(十)承办工委(区委)、管委(区政府)交办的其他工作。

二、机构设置青岛西海岸新区(黄岛区)社会治理中心(区公众投诉受理处置指挥中心、区公众热线服务中心),为工委区委直属的正处级财政拨款事业单位,共配置事业编制35名,设主任1名、副主任3名,内部设置10个职能科室,分别为:办公室、业务保障科、分析研判科、调查研究科、考核指导科、宣传推广科、社会协同科、受理指挥科、网格信息科、协调督办科。

中华人民共和国东兴口岸国际道路运输处

中华人民共和国东兴口岸国际道路运输处

中华人民共和国东兴口岸国际道路运输处2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明第一部分:部门概况一、单位基本情况(一)机构设置情况自治区道路运输管理局是全区道路运输行业的主管部门,东兴口岸国际道路运输管理处是自治区交通运输厅委托自治区道路运输管理局负责管理的事业单位。

(二)预算单位及预算管理方式纳入本次预算编制范围的单位为1个,属于自收自支管理单位。

(三)基本职能依据中越两国政府新修订和实施的汽车运输协定及议定书、《中华人民共和国道路运输条例》、《广西壮族自治区道路运输条例》、《国际道路运输管理规定》等相关法规,依法对东兴口岸国际道路运输活动实施行政许可、监督检查、行政处罚,承办自治区交通运输厅和自治区道路运输管理局交办的其他事项二、编制及人员构成情况(一)编制总体情况纳入2019年东兴口岸国际道路运输管理处部门预算的人员编制数为16人(事业编制)。

(二)实有人数总体情况纳入2019年东兴口岸国际道路运输管理处部门预算的编制内在职在编人员实有数为14人(事业编制)。

三、年度主要工作任务(一)加强服务,推动跨境自驾游、国际直达客运等业务常态化发展。

加强与越方和相关部门间的协调合作,进一步为两国运输企业创造良好、顺畅的运营环境,推进南宁-海防国际直达客运线路稳健平衡发展;提升通关便利化,做好中国桂林-越南下龙跨境自驾游路线服务工作,力争推动跨境公交客运试行。

(二)加强协调,为进驻中越北仑二桥限定区与其他联检部门实现联合监管夯实基础。

积极加强各方面的协调工作,力争进驻中越北仑河二桥临时货场和为中越北仑河二桥竣工后进驻限定区履行职责做好各项前期工作,同步做好中越北仑河一桥国际客运车辆监管,持续推动东兴口岸国际道路运输持续稳定发展。

(三)强化共享,推进“三个一”“三互”口岸大通关改革工作。

加强与东兴海关、出入境检查等部门的联系与沟通,力争实现口岸信息资源共享;配合上级部门完善广西国际道路运输服务信息系统和完成与中国(广西)国际贸易单一窗口系统整合,真正实现“单一窗口”服务功能,推动口岸联检部门间实现信息互换、监督护认、执法互助。

江西云碧峰国家森林公园管委会

江西云碧峰国家森林公园管委会

江西云碧峰国家森林公园管委会2019年部门预算编制说明目录第一部分云碧峰管委会概况一、部门主要职责二、部门基本情况第二部分云碧峰管委会2019年部门预算情况说明一、2019年部门预算收支情况说明二、2019年“三公”经费预算情况说明第三部分云碧峰管委会2019年部门预算表一、《收支预算总表》二、《部门收入总表》三、《部门支出总表》四、《财政拨款收支总表》五、《一般公共预算支出表》六、《一般公共预算基本支出表》七、《一般公共预算“三公”经费支出表》八、《政府性基金预算支出表》第四部分名词解释第一部分云碧峰管委会概况一、部门主要职责江西云碧峰国家森林公园管委会是主管云碧峰国家森林公园科学开发和合理利用森林公园自然资源工作的市人民政府直属正县级、委托信州区人民政府管理的机构。

主要职责是:1.负责森林公园内的经济社会发展的编制、统计和财务管理工作。

2.依照法律法规,政府和相关部门委托,履行管理职能。

3.负责森林公园内的规划、建设工作,资源开发、利用、管理和环境保护工作。

4.负责森林公园内的招商引资,对外经济技术合作。

负责对委托范围内的开发建设项目的立项、报批、建设管理工作5.经营和管理森林公园内的国有资产,确保国有资产保值增值。

6.履行森林公园内的其他有关经济社会管理职能。

二、部门基本情况我委是市政府直属正县级事业单位,全额补助事业编制人数42人,现实有在职人数39人,离休人数1人,退休人数26人,遗属人数6人;车辆数量0辆。

第二部分云碧峰管委会2019年部门预算情况说明一、2019年部门预算收支情况说明(一)、收入预算情况2019年我委收入预算总额为1741.97万元,比上年预算增加123.33%。

其中基本支出收入627.56万元,较上年预算增加178.26万元。

其他行政事业性项目支出收入1114.41万元,较上年预算增加178.26万元。

网上结余168.41万元,较上年预算增加168.41万元。

区财政定额补助经费80.74万元,较上年预算增加0万元。

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2019年区直部门预算和“三公”经费预算
公开文本
银州区教育局部门预算(2019年)
2019年1月11日
目录
第一部分银州区教育局概况
1、主要职责
2、部门预算单位构成
第二部分银州区教育局2019年部门预算表
1、银州区教育局收支预算总表
2、银州区教育局支出预算总表(按功能科目分类)
3、银州区教育局财政拨款收入安排支出预算表
4、银州区教育局财政资金安排的“三公”经费预算表
5、银州区教育局政府采购支出预算表
第三部分银州区教育局2019年部门预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分银州区教育局概况
一、主要职责
银州区教育局是银州区政府主管全区教育工作的职能部门。

主要职责是:
(一)贯彻执行党和国家有关教育工作的方针、政策和法规。

执行国家教育计划,制定我区教育工作发展规划和年度计划,并指导、组织实施。

(二)统筹管理全区学前教育、初等教育、承认教育工作。

(三)负责全区驾驭督导与评估工作。

(四)统筹规划和协调指导教育体制和办学体制改革;指导学校内部管理体制改革。

(五)监测全区贯彻教育经费“三个增长”的执行情况;归口管理区属学校的教育事业费;审定教育基本建设投资计划及基建项目;指导全区勤工俭学的校办企业工作。

(六)统筹规划并指导全区各学校教师和教育管理干部队伍的建设工作。

(七)指导各学校的思想政治工作及德育、智育、体育、卫生、美育和国防教育工作。

(八)管理区教育局事业单位和直属学校。

按干部管理权限、任免程序、任免有关单位的领导干部。

(九)组织和协调教育科研项目的实施;指导有关学会的组织工作;规划、管理全区教育信息、统计资料的开发和建设工作。

(十)完成区委、区政府交办的其它工作。

二、部门预算单位构成
1.银州区教育局机关
2.银州区教育局生产教育办公室
3.银州区教育局教育装备管理办公室
4.银州区教育局卫生保健所
5.银州区教育局集中收付中心
6.银州区教育局远程项目管理办公室
7.银州区教育局幼儿教育管理办公室
8.银州区中小学生素质教育中心
9.银州区教师进修学校
10.银州区银冈小学
11.银州区实验小学
12.银州区第五小学
13.银州区第六小学
14.银州区第七小学
15.银州区第八小学
16.银州区育华小学
17.银州区第十小学
18.银州区第十一小学
19.银州区第十二小学
20.银州区第十三小学
21.银州区第十五小学
22.银州区第十六小学
23.银州区第十七小学
24..银州区第十八小学
25.银州区第十九小学
26.银州区第二十一小学
27.银州区朝鲜族小学
28.银州区前八里小学
29.银州区辽海小学
30.银州区实验幼儿园
31.银州区第六中学附属小学
第二部分银州区教育局部门预算表(见附件2)
第三部分银州区教育局2019年部门预算情况说明按照综合预算的原则,银州区教育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

预算说明包含本部门和所属单位的收支情况、财政资金安排和使用情况、机关运行经费安排和使用情况、政府采购情况、资产增减变化情况、政府债务情况以及本部门职责、机构设置情况等,并对专业性较强的名词进行解释。

除涉密信息外,应全部细化公开到支出功能分类项级科目,公开到基本支出和项目支出,按经济分类公开部门基本支出。

对预算公开过程中社会关切的问题,要积极回应,规范整改,完善制度。

一、关于银州区教育局2019年收支预算的总体说明
2019年预算收入10212.62万元,预算支出10212.62 万元,较上年增加635.5万元,其中基本支出增359.2万元,主要原因是在职人员增薪级工资和新聘用人员工资;项目支出增276.3万元,主要原因是义务教育公用经费预算指标提高。

二、关于银州区教育局2019年机关运行经费及政府采购安排情况说明
2019年机关运行预算经费12.05万元,与上年相比减少2.61万元,减少比例17.80% 。

三、关于银州区教育局2019年“三公”经费预算情况说明
2019年财政资金安排的“三公”经费预算数6万元,比上年预算减少0.5万元,其中公务车辆运行经费6万元,比上年减少0.5万元。

第四部分名词解释
1.财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

2.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。

4.行政事业性收费收入:指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定,省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

5.政府性基金收入:反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“专项收入”、“政府性基金收入”和“纳入专户管理的行政事业性收费收入”以外的收入。

7.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中,因公出国(境)费反应单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8.资源勘探电力信息等支出(类)安全生产监管(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

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