应收款管理系统期末业务处理
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图6-56 选择“制 单处理” 选项
二、制单处理
(2)单击“制单查询”选项,打开“制单查询”对话框, 选中“发票制单”复选框,录入制单相关信息,然后点击“确 定”按钮,如图6-57所示。
图6-57 “制单查 询”对话 框
二、制单理
(2)单击“制单查询”选项,打开“制单查询”对话框, 选中“发票制单”复选框,录入制单相关信息,然后点击“确 定”按钮,如图6-57所示。
四、坏账收回
其具体操作为单击“坏账处理”→“坏账收回”选项,在“坏 账收回”对话框中录入相关信息,如图6-60所示。
图6-60 “坏账收回”对话框
五、结账与汇总损益
应收款管理系统的期末处理工作主要包括结账和汇总 损益。
如果确认本月的各项处理已经结束,那么可以选择执 行月末结账功能。
若结账期间是本年度最后一个期间,则本年度进行的 所有核销、坏账、转账等处理必须制单,否则不能向下 一个年度结转,而且对于本年度外币余额为零的单据必 须将本币余额结转为零,即必须执行汇总损益。
应收款管理 系统期末业
务处理
一、应收冲应收 二、制单处理 三、坏账处理 四、坏账收回 五、结账与汇总损益
一、应收冲应收
(1)用户单击“业务工作”→“应收款管理”→“转账”选项,单 击“应收冲应收”,打开“应收冲应收”对话框,如图6-51所示。
图6-51 选择“ 应收冲 应收” 选项
一、应收冲应收
谢谢观看!
图6-57 “制单查 询”对话 框
三、坏账处理
(1)在“业务工作”栏内单击“坏账处理”→“坏账发生”选项, 在打开的“坏账发生”对话框中录入相关信息,如图6-58所示。
图6-58 “坏账发生”对话框
三、坏账处理
(2)录入相关内容后单击“确定”按钮,生成坏账发生单据明细, 如图6-59所示。
图6-59 坏账发生单据明细
(2)在对话框中录入应收冲应收信息,如图6-52所示。
图6-52 录入应 收冲应 收信息
一、应收冲应收
(3)具体操作过程如图6-53至图6-55所示。
图6-53 应收冲 应收信 息录入 完成
一、应收冲应收
图6-54 并账制 单提示 框
图6-55 并账制单完成
二、制单处理
(1)执行“业务工作”→“坏账处理”命令,单击“制单 处理”选项,打开“制单处理”对话框,如图6-56所示。
二、制单处理
(2)单击“制单查询”选项,打开“制单查询”对话框, 选中“发票制单”复选框,录入制单相关信息,然后点击“确 定”按钮,如图6-57所示。
图6-57 “制单查 询”对话 框
二、制单理
(2)单击“制单查询”选项,打开“制单查询”对话框, 选中“发票制单”复选框,录入制单相关信息,然后点击“确 定”按钮,如图6-57所示。
四、坏账收回
其具体操作为单击“坏账处理”→“坏账收回”选项,在“坏 账收回”对话框中录入相关信息,如图6-60所示。
图6-60 “坏账收回”对话框
五、结账与汇总损益
应收款管理系统的期末处理工作主要包括结账和汇总 损益。
如果确认本月的各项处理已经结束,那么可以选择执 行月末结账功能。
若结账期间是本年度最后一个期间,则本年度进行的 所有核销、坏账、转账等处理必须制单,否则不能向下 一个年度结转,而且对于本年度外币余额为零的单据必 须将本币余额结转为零,即必须执行汇总损益。
应收款管理 系统期末业
务处理
一、应收冲应收 二、制单处理 三、坏账处理 四、坏账收回 五、结账与汇总损益
一、应收冲应收
(1)用户单击“业务工作”→“应收款管理”→“转账”选项,单 击“应收冲应收”,打开“应收冲应收”对话框,如图6-51所示。
图6-51 选择“ 应收冲 应收” 选项
一、应收冲应收
谢谢观看!
图6-57 “制单查 询”对话 框
三、坏账处理
(1)在“业务工作”栏内单击“坏账处理”→“坏账发生”选项, 在打开的“坏账发生”对话框中录入相关信息,如图6-58所示。
图6-58 “坏账发生”对话框
三、坏账处理
(2)录入相关内容后单击“确定”按钮,生成坏账发生单据明细, 如图6-59所示。
图6-59 坏账发生单据明细
(2)在对话框中录入应收冲应收信息,如图6-52所示。
图6-52 录入应 收冲应 收信息
一、应收冲应收
(3)具体操作过程如图6-53至图6-55所示。
图6-53 应收冲 应收信 息录入 完成
一、应收冲应收
图6-54 并账制 单提示 框
图6-55 并账制单完成
二、制单处理
(1)执行“业务工作”→“坏账处理”命令,单击“制单 处理”选项,打开“制单处理”对话框,如图6-56所示。