生产企业出口退税申报系统出口合同备案部分操作说明

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生产企业出口退税申报系统V10操作指引

生产企业出口退税申报系统V10操作指引

生产企业出口退税申报系统V10操作指引一、系统登录1.打开生产企业出口退税申报系统V10页面;2.输入正确的账号和密码;3.点击“登录”按钮。

二、新建申报1.在系统主界面点击“新建申报”按钮;2.根据系统提示,选择正确的申报类型;3.填写申报所需的基本信息,包括申报日期、企业名称、申报人员等;4.确认信息无误后,点击“保存”按钮。

三、填写申报表1.在左侧菜单栏选择需要填写的申报表;2.根据申报表的要求,填写相关字段;3.在填写过程中,可以随时保存已填写的内容;4.填写完毕后,点击“保存”按钮。

四、上传附件1.在申报表填写完毕后,点击“上传附件”按钮;2.选择需要上传的附件文件;3.点击“确定”按钮,等待附件上传成功。

五、选择退税方式1.在申报表填写完毕后,点击“选择退税方式”按钮;2.根据系统提示,选择正确的退税方式;3.点击“确定”按钮。

六、提交申报1.在填写完所有申报表和选择退税方式后,确认所有信息无误;2.点击“提交申报”按钮;3.系统将会进行自动校验,如果存在错误信息,将会提示修改;4.校验通过后,系统将生成申报表的电子版,并展示在页面上;5.确认无误后,点击“确认提交”按钮。

七、查看申报记录1.在系统主界面点击“申报记录”按钮;2.根据需要,选择正确的查询条件,如申报日期、申报类型等;3.点击“查询”按钮,系统将展示符合条件的申报记录;4.点击具体的申报记录,可以查看申报详情。

八、申报修改1.在申报记录中选择需要修改的申报记录;2.点击“修改申报”按钮;3.根据需要,修改相关信息,如申报表的字段、上传附件等;4.确认修改无误后,点击“保存”按钮。

九、申报作废1.在申报记录中选择需要作废的申报记录;2.点击“作废申报”按钮;3.系统将询问确认作废申报的原因;4.输入作废原因后,点击“确定”按钮。

十、申报导出1.在申报记录中选择需要导出的申报记录;2.点击“申报导出”按钮;十一、系统设置1.在系统主界面点击“系统设置”按钮;2.可以进行相关设置,如更改账号密码、修改个人信息等;3.确认修改无误后,点击“保存”按钮。

生产企业出口退税申报操作指引

生产企业出口退税申报操作指引

生产企业出口退税申报操作指引随着国际贸易的不断发展,很多生产企业都开始涉足国际市场,通过出口产品来实现利润的最大化。

在出口过程中,退税是一个非常重要的环节。

退税可以减轻企业的负担,提高企业的竞争力。

以下是生产企业出口退税申报的操作指引:一、了解退税政策在进行退税申报前,企业首先要了解退税政策。

根据国家的相关法规和政策,对退税的条件、申报要求、审核材料等有一定的规定。

企业需了解清楚退税的政策和相关规定,以便正确地操作退税申报。

二、核对商品编码在进行退税申报时,企业需要核对商品的品名和编码是否正确。

如果商品的品名和编码与实际情况不符,将可能导致申报错误,影响退税的成功。

因此,企业在进行退税申报前,务必核对商品编码的准确性,并确保与海关备案一致。

三、认真填写申报表格申报表格是企业进行退税申报的重要文件,企业在填写表格时需要非常认真。

填写表格时,需要记录准确的信息,包括出口日期、单据号码、发票金额等。

同时,还需要填写退税金额,应当结合具体的退税政策和相关法规进行计算。

填写表格时,应当注意格式的规范和完整性。

四、准备必要的材料申报退税时,企业需要提供一系列相关的材料。

包括出口发票、出口报关单、出口核销单等。

企业需要准备好这些材料,并确保其中的信息准确无误。

同时,还需要提供其他额外的材料,如产地证明、进口商的证明等。

在准备材料时,应当确保材料的完整性和准确性。

五、申报退税在准备好所有的材料后,企业可以正式进行退税申报。

根据退税政策的不同,申报的方式也会有所不同。

有些企业可以通过电子申报,有些可能需要亲自前往海关进行申报。

无论哪种方式,企业都需要确保申报的及时和准确。

六、支付税款和检查退税情况在退税申报成功后,企业需要按照退税政策的规定支付相关的税款。

同时,企业还需要密切关注退税情况,及时检查退税金额的支付和到账情况。

如果发现退税金额有异常或者延迟到账,企业需要及时与相关部门进行沟通和解决。

以上就是生产企业出口退税申报的操作指引。

生产企业出口退税申报系统操作流程

生产企业出口退税申报系统操作流程

生产企业出口退税申报系统操作流程一、下载海关报关单已结关信息(一)进入电子口岸,点击“出口结关报关单”打开结关报关单下载介面(二)选择下载关单围(条件)(三)点击“查询”,系统会显示符合条件的查询结果(四)输入文件保存路径,点击“下载”将报关单信息下载到本地。

二、申报系统读入报关单数据及进行数据录入相关操作(以生产企业为例,外贸企业的操作法基本一样)(一)设置申报系统电子口岸卡信息通过申报系统“系统维护→系统配置→系统参数设置与修改”,选择“功能配置I”,在“电子口岸卡信息(电子口岸数据应用)”项下输入IC卡号、IC卡密码,点击“确定”完成电子口岸卡信息的设置。

(二)读入电子口岸出口报关单数据通过申报系统“基础数据采集→外部数据采集→出口报关单数据查询与读入”,进入操作界面后,点击“数据读入”,选择从电子口岸下载的报关单信息压缩文件进行读入操作。

(三)汇率及贸易性质配置1.出口商品汇率配置通过申报系统“基础数据采集→外部数据采集→出口商品汇率配置”,进入操作界面后,按币种增加当月出口商品对应的汇率。

2.海关贸易性质配置通过申报系统“基础数据采集→外部数据采集→海关贸易性质配置”,进入操作界面后,按贸易性质增加对应的关联业务表。

(四)出口报关单数据确认通过申报系统“基础数据采集→外部数据采集→出口报关单数据修改与确认”,进入操作界面后,先在左边的索引窗口中单勾选对应的报关单号,然后可以同“数据确认”或“批量处理”功能对勾选的报关单进行确认操作。

报关单数据确认后,相关的电子信息将自动转入到对应的关联业务表中。

若在数据确认后,发现勾选错报关单的,可以通过“数据恢复”功能将对应的报关单恢复为未确认状态,系统会自动删除关联业务表中对应的明细记录。

(五)补充出口明细申报数据指标完成数据确认操作的,相关的出口明细记录自动转入到对应的关联业务表中,如关联业务表为“出口货物明细申报表”。

通过申报系统“基础数据采集→出口货物明细劳务录入→出口货物明细申报录入”,进入操作界面后,逐条记录进行修改,补充录入对应的出口发票号,并根据实际情况录入“业务类型代码”指标。

生产企业出口退税申报系统详细操作流程

生产企业出口退税申报系统详细操作流程

生产企业出口退税申报系统详细操作流程企业在做每个月的出口退税申报之前(企业每个月都要做申报,即使当月没有出口业务),应准备好两份资料:当期出口货物明细和当期收齐出口单证明细,然后,按以下步骤操作:一进入出口退税系统.初始用户名:sa(注意大小写);初始密码为空.二当期所属期设置.填入的所属期为业务的所属期.如:2006年10月10日对9月份业务进行处理,应填入200609.三基础数据采集-出口货物明细申报录入-新增.1 所属期自动生成.2 序号编制规则是从0001到9999,记销售日期自动生成.3 所属期标志自动生成.4 进料手册登记号填对应的进料加工手册号,如果是一般贸易(不是进料加工业务),则为空.5 出口报关单号视情况而定a 如果当期出口并且当期已经收齐了单证(出口报关单和核销单),则填实际的报关单号,取报关单右上侧编码的后9位+00X(通常,一份报关单会有好几笔业务,必须逐笔录入,于是第一笔报关单号为编码的后9位+001,依此类推.),报关单号为12位数字.b 如果当期出口,没有收齐单证,报关单号视税务局的要求,若没有要求则为空,若要求填虚拟报关单号,则为年4位+月2位+00A+00X,共12位数字.如2006年9月的第二单第一笔,报关单号为200609002001,2006年9月的第二单第二笔,报关单号为200609002002.6 出口日期为报关日期.7 外汇核销单号.如果外汇核销单已经收齐,填实际核销单的号码,如果没有收齐核销单,则为空.8 代理证明号.如果是代理业务,则为实际的代理证明号,如果是有出口经营权的出口自己的产品,则为空.9 单证收齐标志.如果当期出口且收齐单证,则为空,如果当期出口,没有收齐单证,则为BH.10 出口商品代码.可下拉选择,为海关对应的商品代码.该代码对应具体的征退税率.11 出口商品名称自动生成.12 单位自动生成.13 出口数量为实际的出口数量.14 原币代码可下拉选择.若为美圆,则为USD.15 原币币别自动生成.16 原币离岸价为报关的FOB价.17 原币汇率可以为月初的汇率或者是月末的汇率,关系到本币的当期出口销售额.18 人民币离岸价自动生成.19 美圆汇率同原币汇率.20 美圆离岸价自动生成.21 征税税率自动生成.22 退税率自动生成,由商品代码决定.23 征退税差额自动生成.24 应退税额自动生成.25 出口发票号为商业发票上的发票号,不能为空.26 保存/取消/保存并增加.保存则保存该条记录,保存并增加直接进入下一条记录的录入.27 序号重排对记录的序号进行重新排列.如果断号或者重号,则不能进行以后的明细数据申报.四基础数据采集-收齐出口单证明细录入-新增.这一操作是对前期出口但没有收齐单证的业务,本期做收齐单证.因为前期出口,已经做了出口货物明细申报录入,并且已经进行了申报,所以,本期收齐单证是在前期数据基础上进行的工作.1 根据收齐的单证,找到对应的前期录入的数据,点击修改.2 所属期自动生成.3 序号规则同出口货物明细申报录入.4 单证收齐标志为BH.可以看出,填上BH后,出口报关单号和外汇核销单号栏变为可填.5 出口报关单号为报关单上右上角编码的后9位+00X(通常,一份报关单会有好几笔业务,必须逐笔录入,于是第一笔报关单号为编码的后9位+001,依此类推.),报关单号为12位数字.6 外汇核销单号为核销单上号码.7 提示报关单号与以前报关单号不符,核销单号与以前核销单号不符,确认替换.8 保存.进行下一笔操作.9 序号重排.对序号进行重新排列.断号或重号将不能进行后来的明细数据申报.五基础数据采集-生成出口货物冲减明细.这一操作是对前期出口但没有收齐单证,本期做收齐单证但是发现有错误的业务,进行负数冲回和重新录入的操作.其中错误可能包括:对与同一张报关单1 出口货物明细申报录入为进料加工但收齐单证时发现不是进料加工;出口货物明细申报录入不是进料加工但收齐单证时发现是进料加工.2 出口货物明细申报录入的商品代码与收齐单证的商品代码不一致.3 出口货物明细申报录入的原币离岸价与收齐单证的原币离岸价不一致.4 出口货物明细申报录入的出口发票号与收齐单证的出口发票号不一致.5 出口货物明细申报录入的笔数及各笔金额与收齐单证的笔数及各笔金额不一致.6 出口货物明细申报录入的各笔顺序与收齐单证的各笔顺序比一致.进行出口货物冲减:1 对应有错误的报关单找到出口货物明细申报录入的数据,点击冲减出口,去掉是否先收齐单证再做冲减前面的对号,确定.于是在出口货物明细申报录入的里面会相应出现一条记录,序号为Z000.2 对所有有错误的报关单做完冲减后,退出,进入基础数据采集-出口货物明细申报录入,可以看见生成的所有的冲减记录,序号都是Z000.进行序号重排.3 对应做过冲减的报关单,录入正确的数据.注意:此时填入的报关单号和核销单号为实际的报关单号和核销单号,单证收齐标志为空.六免抵退税申报-生成明细申报数据.1 所属期自动带出登陆是填如的所属期,可以修改.确定.2 若需要在申报之前进行备份,复选备份当前系统.确定.3 填入申报数据存放路径,也可以通过浏览按钮选择路径.确定.填入的新的路径系统会自动创建.七进入基础数据采集-增值税申报表项目录入-增加.对照企业的增值税申报表,填入相应的数据.八进入基础数据采集-免抵退申报汇总表录入-增加.在空白处单击,系统会自动生成所有数据.注意:汇总表中自动生成的任何数据不允许手工修改,直接点击保存.九免抵退税申报-生成汇总申报数据.同免抵退税申报-生成明细申报数据.十根据税务局的要求,将生成的明细申报数据和汇总申报数据报送到税务局,进行预申报.税务局会生成疑点信息和单证不齐信息等其他反馈信息,并将信息反馈到企业.十一企业得到反馈信息后,进行反馈信息处理-税务机关反馈信息读入(接受).十二反馈信息处理-税务机关反馈信息查询,查询税务机关反馈的信息,并对信息进行处理.十三将最终的数据报送到税务机关.十四免抵退税申报-打印申报报表.打印以下报表:1 出口货物免、抵、退税申报明细表(当期出口明细)2 出口货物免、抵、退税申报明细表(前期单证收齐)3 出口货物免、抵、退税申报汇总表4 出口货物免、抵、退税申报汇总表附表(视税务机关要求)企业当月的申报工作至此结束.注:1 以上操作均以生产企业出口退税系统6.2版为例.2 以上操作不含当月发生进料加工业务.以后会在专门的文章中介绍进料加工业务的处理方法和步骤.3 各地税务机关的要求不同,可能导致以上某些操作步骤不准确.。

出口退税各系统操作流程

出口退税各系统操作流程

出口退税各系统操作流程
1. 企业准备相关出口退税单证
- 出口报关单
- 出口发票
- 购进发票及其它相关凭证
- 银行出口收汇水单
- 其他必要单证
2. 申报出口退税
- 电子申报:企业通过网上申报系统完成申报
- 纸质申报:企业将申报资料提交至主管税务机关
3. 税务机关审核
- 税务机关对申报资料进行形式审核和实质审核
- 审核合格后,出具《出口退税核准通知书》
4. 企业办理退税手续
- 银行系统申请退税款项划转
- 办理退税发票注销手续
5. 退税款项拨付
- 税务机关通过国库系统划拨退税款项至企业指定账户
6. 企业账务处理
- 记录已收到的退税款项
- 进行相关会计账务处理
7. 后续管理
- 保管好相关单证
- 接受税务稽查
以上是出口退税的一般操作流程,具体细节和要求可能会因地区和政策而有所不同,企业应及时了解并遵守当地的相关规定。

生产企业出口退税系统申报操作

生产企业出口退税系统申报操作

三、其它备案申请
(二)放弃适用零税率声明“放弃适用零税率声明录入”录入申报数 据,并“生成资格认定相关数据”后,申报系统将自动在“系统维 护”“系统配置”“系统参数设置与修改”修改企业配置信息。
在放弃适用零税率的起止期间内,进行零税率应税服务免抵退税申报, 税务机关在预审时,审核系统会自动提示:“该企业已经放弃适用增 值税零税率,不允许读入”。但是,放弃适用增值税零税率仅适用于 国际运输、对外研发、对外设计服务放弃适用免抵退税政策。对于兼 营出口货物劳务与零税率应税服务的企业,并不影响出口货物劳务出 口退(免)税申报审核。
代理出口货物明细录入注意事项
代理出口货物,只用录入代理证明号,无需录入出口报关单号。
此处的记销售日期应与企业出口销售账记账日期一致,按出口销售账记账月份确定确 定汇率。
生产企业退税汇总表中的累加填写规则
步骤一:进入“免抵退汇总数据采集”中的“免抵退申报汇总表录入 “
生产企业退税汇总表中的累加填写规则
申报系统的安装和系统设置
登陆系统后修改企业的基本信息
申报系统的安装和系统设置
登陆系统后修改企业的基本信息
退(税)税备案 相关申请录入
一、新企业办理出口退(免)税备案的申请
(一)出口退(免)税备案的录入
在“基础数据采集”“退(免)税备案相关申请录入”“出口退 (免)税备案”中,点击“增加”,按《出口退税登记表》的内容录 入信息后点击“保存”。
生产企业转外贸企业
需将企业类型代码变为21-外贸企业;退税计算方法变为2-免退税; 退税税务机关代码变为14403920000-深圳市税务局第二税务分局
二、出口退(免)税备案变更申请
免抵退无纸化申请
需将退税管理类型变为WZHQY

生产企业出口货物免抵退税申报系统操作说明

生产企业出口货物免抵退税申报系统操作说明
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生产企业出口货物免 抵退税申报系统操作 说明
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时间:20XX-XX-XX
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系统概述
系统安装 与配置
系统登录 与权限管 理
出口货物 免抵退税 申报流程
系统常见 问题及解 决方案
学院
THANK YOU
汇报人:
汇报时间:20XX/01/01
登录与权限管理问题
登录问题:无法登录系统或登录失败
权限问题:没有权限访问某些功能或数据 解决方法:检查网络连接、密码是否正确,联系管理员或技术支持获 取权限 注意事项:定期更换密码,确保账户安全
申报流程中的常见问题及解决方案
问题:系统无法正常登录 解决方案:检查网络连接是否正常,确认登录账号和密码是 否正确
PART 1
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口货物 免抵退税申报系统是用于 企业申报出口货物免抵退 税的电子系统
功能:支持生产企业在线 提交免抵退税申报数据, 并可对申报数据进行审核、 查询和统计等功能
系统组成与结构
生产企业出口货物免抵退税申报系统概述
系统组成:生产企业出口货物免抵退税申报系统由多个子系统组成
定期维护:对系统进行定期 检查、测试和修复,确保系 统稳定运行。
故障处理:对系统故障进行 及时响应和处理,确保系统
正常运行。
数据备份:定期对系统数据 进行备份,防止数据丢失。
安全性保障:加强系统安全 性保障,防止黑客攻击和数
据泄露。
系统升级策略及升级步骤
升级策略:定期升级,确保系统稳定性和安全性 升级步骤:备份数据、下载升级包、安装升级包、重启系统 注意事项:升级前务必备份数据,避免数据丢失 常见问题及解决方案:升级过程中可能遇到的问题及解决方法

生产型企业出口退税申报系统操作方法

生产型企业出口退税申报系统操作方法

【免抵退销售额】含义:当期免抵退出口销售额。
规则:按《增值 税纳税申报表》第7栏“免、抵、退办法出口货物销售额”填报。 【免抵销售累计】含义:免抵退出口货物销售额,本年累计数。规则: 按《增值税纳税申报表》 第7栏“免抵退办法出口货物销售额”本年 累计数填报。
【不得抵扣税额】含义:免抵退税不得免征和抵扣税额。 规则:按
5、海关贸易性质配置 对于在出口报关单数据查询与确认步骤中,执行“数据检查”出现错误提
示,用户可根据错误提示,在本项对海关“贸易性质代码”进行调整,具 体操作是:向导第一步——海关贸易性质配置; (二)第二步:退税申报数据录入
本步骤需要录入退税申报所用的基础数据,包括出口企业取得的出口报
本步骤主要是检查出口货物录入明细是否异常,若报告提示无差异,
则进行下一步操作,若提示异常错误,则根据提示的原因对出口明 细进行更正,直到提示无异常。
2、生成明细申报数据 通过本项操作可将已录入的明细数据,以申报盘的方式呈报给主管
退税机关,由对应的审核系统对数据进行预审核,目的是对碰外部
信息,包括出口报关单、核销单及增值税专用发票的电子信息,同时
首先,用户需要在电子口岸下载出口报关单信息,具体下载位置:出
口退税-数据下载-出口报关单; 在下载完出口报关单信息后,可将此信息读入申报系统,具体操作是:
向导第一步——出口报关单数据读入,选择已下载的报关单信息文件,
注意文件格式一般为“.xml”(注意:在读入电子口岸所下载的报关单数 据时,一定要确保已连接了登录电子口岸的设备,包括读卡器和IC卡。 同时,系统中的参数设置也需输入IC卡卡号和密码。)
屏幕提示:指在系统操作过程中,是否要求系统显示关键业务的帮助

出口退税要求及流程说明

出口退税要求及流程说明

出口退税要求及流程说明出口退税基本条件1、申报出口退(免)税的纳税人需为增值税一般纳税人。

2、出口的货物属于退税货物,即出口退税率不为0。

出口退税率查询方法:电子税务局→出口退税管理→出口退税信息查询→出口商品退税率查询。

3、报关后实际离境的出口货物(特例:出口到特殊区域、符合条件的监管仓库,没有离境也可以退税)4、销售给境外单位或个人的出口货物(要达到100%收汇)5、已做会计处理的出口货物6、对于外贸企业还要取得增值税专用发票或海关进口增值税专用缴款书,且稽核比对相符。

一、先办理出口退(免)税备案备案途径:1、电子税务局;2、外贸企业离线版出口退税申报软件。

(在线也可以)3、国际贸易“单一窗口”;三种方式选其一即可。

备案流程点击:二、外贸企业进项发票做退税勾选(生产企业忽略)用于出口退税的增值税专用发票需先在增值税发票综合服务平台完成退税勾选并确认。

新备案的出口退(免)税企业待发票稽核比对通过后,方能申报退税。

如何查询发票是否稽核比对通过?在“电子税务局-我要办税-出口退税管理-出口退(免)税申报-货物劳务及服务退税申报-智能配单-增值税专用发票管理”模块查看。

如下图,若发票状态显示“已认证/未稽核”,说明发票还没有稽核相符信息,不能申报出口退税;需待发票状态变为“已认证/已稽核”方能申报退税。

否则,申报自检时系统会提示,“申报的发票无电子信息,应不予受理”。

三、开具出口销售发票出口企业根据主管税局要求:使用增值税普通发票或自制出口发票,普通发票票面金额为美元FOB价换算为人民币价格。

汇率可以选择销售额发生的当天或者当月1日的人民币汇率中间价。

纳税人应在事先确定采用何种折合率,确定后1年内不得变更。

出口发票税率栏选择“0或免税”,出口发票备注栏注明:合同号、报关单号码、FOB价、适用的汇率等。

四、申报出口退(免)税完成出口退(免)税备案后,生产企业用报关单和出口发票;外贸企业用报关单、进项发票、出口发票,可通过电子税务局、离线版出口退税申报软件或“单一窗口”申报出口退(免)税。

生产企业出口退税备案登记流程

生产企业出口退税备案登记流程

生产企业出口退税备案登记流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成,希望大家下载以后,能够帮助大家解决实际的问题。

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生产企业出口退税申报系统操作流程

生产企业出口退税申报系统操作流程

生产企业出口退税申报系统操作流程.生产企业出口退税申报系统操作流程一、下载海关报关单已结关信息首先,进入电子口岸网站,点击“出口结关报关单”打开结关报关单下载页面。

然后,选择下载关单范围(条件),点击“查询”,系统会显示符合条件的查询结果。

最后,输入文件保存路径,点击“下载”将报关单信息下载到本地。

二、申报系统读入报关单数据及进行数据录入相关操作以生产企业为例,外贸企业的操作方法基本一样。

首先,设置申报系统电子口岸卡信息。

通过申报系统“系统维护→系统配置→系统参数设置与修改”,选择“功能配置I”,在“电子口岸卡信息(电子口岸数据应用)”项下输入IC卡号、IC卡密码,点击“确定”完成电子口岸卡信息的设置。

接着,读入电子口岸出口报关单数据。

通过申报系统“基础数据采集→外部数据采集→出口报关单数据查询与读入”,进入操作界面后,点击“数据读入”,选择从电子口岸下载的报关单信息压缩文件进行读入操作。

然后,进行汇率及贸易性质配置。

首先,出口商品汇率配置。

通过申报系统“基础数据采集→外部数据采集→出口商品汇率配置”,进入操作界面后,按币种增加当月出口商品对应的汇率。

其次,海关贸易性质配置。

通过申报系统“基础数据采集→外部数据采集→海关贸易性质配置”,进入操作界面后,按贸易性质增加对应的关联业务表。

最后,进行出口报关单数据确认。

通过申报系统“基础数据采集→外部数据采集→出口报关单数据修改与确认”,进入操作界面后,先在左边的索引窗口中单勾选对应的报关单号,然后可以同“数据确认”或“批量处理”功能对勾选的报关单进行确认操作。

报关单数据确认后,相关的电子信息将自动转入到对应的关联业务表中。

若在数据确认后,发现勾选错报关单的,可以通过“数据恢复”功能将对应的报关单恢复为未确认状态,系统会自动删除关联业务表中对应的明细记录。

最后,补充出口明细申报数据指标。

完成数据确认操作的,相关的出口明细记录自动转入到对应的关联业务表中,如关联业务表为“出口货物明细申报表”。

生产企业出口退税申报系统2.1版操作指南

生产企业出口退税申报系统2.1版操作指南

生产企业出口退税申报系统版操作指南目录1 免抵退申报系统升级背景及安装 .............................................. 错误!未定义书签。

生产企业出口退税申报系统版本升级背景.................................................................... 错误!未定义书签。

申报系统安装 ................................................................................................................... 错误!未定义书签。

免抵退申报系统的进入 ................................................................................................... 错误!未定义书签。

2 免抵退申报系统的基本配置 ..................................................... 错误!未定义书签。

系统初始化 ....................................................................................................................... 错误!未定义书签。

系统配置相关信息查询 ................................................................................................... 错误!未定义书签。

系统参数设置与修改 ....................................................................................................... 错误!未定义书签。

生产企业出口货物免抵退税申报系统操作指南

生产企业出口货物免抵退税申报系统操作指南

生产企业出口货物免抵退税申报系统操作指南一、生产企业申报系统的下载安装:(一)下载地址:国税网站-全程服务中心-下载中心-生产退税申报V5_11_SETUP(二)安装:下载退税申报系统后,点击后会自动解压安装,建议安装到D盘二、生产企业免抵退申报的一般步骤新办企业安装申报系统后,首先应进行系统维护,一般企业申报流程第一步明细数据采集,第二步免抵退税预申报,第三步预审反馈疑点调整,第四步模拟出具进料加工免税证明,第五步纳税申报,第六步纳税申报表数据采集,第七步免抵退汇总表数据采集,第八步免抵退正式申报。

新用户或对相关业务不是很熟悉可通过“申报系统操作向导”逐步完成当月退税申报。

(一)系统维护初次运行系统,需以系统管理员身份sa(小写)进入系统。

首先进行系统维护,系统维护是出口退税申报系统的基础工作,对于新安装申报系统的用户首先应进行系统维护,之后才能进行出口业务的录入申报。

新安装用户进入系统必须进行系统初始化、系统配置设置与修改、系统口令设置与修改三个菜单操作。

1、系统初始化系统初始化是在系统第一次使用时或在特定条件下需要清空所有数据记录时,可选择此项操作,清除标准代码表以外的所有实用数据。

由于该项操作涉及到系统的全部实用数据,所以只有管理员有此操作权限,其他用户没有此操作权限。

2、系统配置设置与修改。

是将出口企业的相关信息,企业代码、纳税人识别号、用户名称、纳税人类别、计税计算方法等内容录入系统,进料加工计算方法选“2”购进扣税法,不按月计算退税的新办出口企业计税方法为选“4”免抵,按月计算免抵退税的企业计税方法为选“1”免抵退,分类管理代码选“C”。

3、系统参数设置与修改,设置系统备份路径(建议备份到有E盘或其他盘)、网络数据路径、申报地址等申报报参数。

4、系统口令设置与修改。

该菜单可以增加新的操作人和修改、删除原操作人及口令。

增加新用户必须以管理员身分(sa)进入系统,用户名:进入系统时要求输入的用户名,可以是英文字母或数字、汉字、最长为8个字符。

生产企业出口退税申报系统操作流程

生产企业出口退税申报系统操作流程

生产企业出口退税申报系统操作流程一、下载海关报关单已结关信息(一)进入电子口岸网站,点击“出口结关报关单”打开结关报关单下载介面(二)选择下载关单范围(条件)(三)点击“查询”,系统会显示符合条件的查询结果(四)输入文件保存路径,点击“下载”将报关单信息下载到本地。

二、申报系统读入报关单数据及进行数据录入相关操作(以生产企业为例,外贸企业的操作方法基本一样)(一)设置申报系统电子口岸卡信息通过申报系统“系统维护→系统配置→系统参数设置与修改”,选择“功能配置I”,在“电子口岸卡信息(电子口岸数据应用)”项下输入IC卡号、IC卡密码,点击“确定”完成电子口岸卡信息的设置。

(二)读入电子口岸出口报关单数据通过申报系统“基础数据采集→外部数据采集→出口报关单数据查询与读入”,进入操作界面后,点击“数据读入”,选择从电子口岸下载的报关单信息压缩文件进行读入操作。

(三)汇率及贸易性质配置1.出口商品汇率配置通过申报系统“基础数据采集→外部数据采集→出口商品汇率配置”,进入操作界面后,按币种增加当月出口商品对应的汇率。

2.海关贸易性质配置通过申报系统“基础数据采集→外部数据采集→海关贸易性质配置”,进入操作界面后,按贸易性质增加对应的关联业务表。

(四)出口报关单数据确认通过申报系统“基础数据采集→外部数据采集→出口报关单数据修改与确认”,进入操作界面后,先在左边的索引窗口中单勾选对应的报关单号,然后可以同“数据确认”或“批量处理”功能对勾选的报关单进行确认操作。

报关单数据确认后,相关的电子信息将自动转入到对应的关联业务表中。

若在数据确认后,发现勾选错报关单的,可以通过“数据恢复”功能将对应的报关单恢复为未确认状态,系统会自动删除关联业务表中对应的明细记录。

(五)补充出口明细申报数据指标完成数据确认操作的,相关的出口明细记录自动转入到对应的关联业务表中,如关联业务表为“出口货物明细申报表”。

通过申报系统“基础数据采集→出口货物明细劳务录入→出口货物明细申报录入”,进入操作界面后,逐条记录进行修改,补充录入对应的出口发票号,并根据实际情况录入“业务类型代码”指标。

生产企业出口退税申报系统操作流程要点

生产企业出口退税申报系统操作流程要点

生产企业出口退税申报系统操作流程一、下载海关报关单已结关信息(一)进入电子口岸网站,点击“出口结关报关单”打开结关报关单下载介面(二)选择下载关单范围(条件)(三)点击“查询”,系统会显示符合条件的查询结果(四)输入文件保存路径,点击“下载”将报关单信息下载到本地。

二、申报系统读入报关单数据及进行数据录入相关操作(以生产企业为例,外贸企业的操作方法基本一样)(一)设置申报系统电子口岸卡信息通过申报系统“系统维护→系统配置→系统参数设置与修改”,选择“功能配置I”,在“电子口岸卡信息(电子口岸数据应用)”项下输入IC卡号、IC卡密码,点击“确定”完成电子口岸卡信息的设置。

(二)读入电子口岸出口报关单数据通过申报系统“基础数据采集→外部数据采集→出口报关单数据查询与读入”,进入操作界面后,点击“数据读入”,选择从电子口岸下载的报关单信息压缩文件进行读入操作。

(三)汇率及贸易性质配置1.出口商品汇率配置通过申报系统“基础数据采集→外部数据采集→出口商品汇率配置”,进入操作界面后,按币种增加当月出口商品对应的汇率。

2.海关贸易性质配置通过申报系统“基础数据采集→外部数据采集→海关贸易性质配置”,进入操作界面后,按贸易性质增加对应的关联业务表。

(四)出口报关单数据确认通过申报系统“基础数据采集→外部数据采集→出口报关单数据修改与确认”,进入操作界面后,先在左边的索引窗口中单勾选对应的报关单号,然后可以同“数据确认”或“批量处理”功能对勾选的报关单进行确认操作。

报关单数据确认后,相关的电子信息将自动转入到对应的关联业务表中。

若在数据确认后,发现勾选错报关单的,可以通过“数据恢复”功能将对应的报关单恢复为未确认状态,系统会自动删除关联业务表中对应的明细记录。

(五)补充出口明细申报数据指标完成数据确认操作的,相关的出口明细记录自动转入到对应的关联业务表中,如关联业务表为“出口货物明细申报表”。

通过申报系统“基础数据采集→出口货物明细劳务录入→出口货物明细申报录入”,进入操作界面后,逐条记录进行修改,补充录入对应的出口发票号,并根据实际情况录入“业务类型代码”指标。

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