测量管理体系现场审核检查提纲
管理体系现场审核检查表(8.2.4,8.3,8.4)(QMS2009)
( )抽样核查对产品实现过程监视和测量阶段安排(如:采购产品、中间产品、最终产品)的策划结果,并按体系覆盖产品分别抽样核查按策划安排实施的监视和测量的记录,包括标准要求的型式试验及国家要求的许可证、“3c”认证的记录等,同时核查放行人员资格。
( )询问在策划安排的监视和测量圆满完成之前对产品进行例外放行的情况,发生时抽样核查授权人或顾客的批准。
( )询问QMS运行以来发生产品外部质量监督抽查的情况,发生时,抽样核查结果。
注:
1.应结合受审核方体系文件和适用的法律法规的有关规定进行审核。
2.审核记录应反映审核证据。
3.监督、再认证审核时,应注意审核受审核方体系运行的改进情况。
2009年版
东北认证有限公司(NAC)
管理体系现场审核检查表(QMS)
编号(审核项目编号+序号): [内部资料,不得外传]
标准条款8.2.4
主管(归口)部门
审核提纲
补充审核内容及方法
()主要接受审核人员的姓名及其职务?
( )询问本部门(就本过程)职责及与其他部门的接口关系核查是否与规定相一致?
( )对有权放行产品以交付给顾客的人员以及监视和测量未圆满完成前向顾客放行产品和交付服务的授权批准人员,是否对其资格、配备及权限予以授权?查相应证实.
2.审核记录应反映审核证据。
3.监督、再认证审核时,应注意审核受审核方体系运行的改进情况。
4.如果上次审核发现本条款问题,应核查对问题的整改情况。
5.本检查表已依据GB/T19001-2008修订,审核员应以“过程方法”实施审核,应特别关注组织采用过程方法的情况和QMS的实效与产品质量,要以最终产品质量和顾客满意为焦点。
测量管理体系监督审核规范
测量管理体系监督审核规范0 前言对已经取得测量管理体系认证证书的组织实施年度监督审核既是保证测量管理体系认证工作的有效性的必要措施,也是保证已取得认证证书组织的测量管理体系持续改进的重要手段。
为了规范年度监督审核工作,确保年度监督审核的质量和有效性,合理简化审核过程,特制定本规范。
1适用范围本规范规定了对已经取得测量管理体系证书的组织在证书有效期内进行的监督审核,规定了实施监督审核的程序和检查的要素。
监督审核由中启计量体系认证中心(以下简称认证中心)负责安排,承担监督审核任务的监督员应当按照本规范的要求实施监督审核,并提交相应的年审报告;被审核的组织应按照本规范规定的要求接受审核,并根据监督审核结果实施整改。
2引用文件测量管理体系认证管理办法测量管理体系认证实施规则3监督审核频次3.1为确保证书持有人持续满足认证要求,在证书有效期内,认证机构每年应实施不少于一次的监督审核。
两次审核时间间隔不超过12个月。
3.2当发生下述情况时,认证机构应考虑增加监督频次:a)证书持有人发生严重的质量、安全、卫生、环保等事故;b)证书持有人发生重大变更时,包括法人、组织机构、相关职能、资源等;c)认证依据等发生变化时;d)发生其他特殊情况时。
4组织实施4.1监督审核的实施由认证中心总部直接组织监督员实施;或由认证中心总部委托分支机构组织实施。
4.2下达审核计划4.2.1认证中心总部根据已取得认证证书组织的年度有效确认的时间,提前3个月,1个月制定监督审核计划。
14.2.2计划的制定应考虑下列因素:a) 认证标准、法律法规要求及其他审核准则;b) 监督审核的范围、目的和期限;c) 监督审核的要求;d) 受审核组织的遣留问题、事故或投诉等因素。
4.2.3计划包括下列内容:a)受审核组织名单;b)监督审核时间和日程;c)委托组织实施的分支机构;d)监督审查人日数。
认证机构应根据申请人的服务规模、等级、复杂程度、安全(风险)级别等因素确定监督审查人日数。
测量管理体系内部审核报告【经典报告范本】(总2页)
9.审核结论
通过审核组全体人员的评估、讨论,一致认为企业的测量管理体系符合ISO
10012:2003idtGB/T19022-2003标准要求,测量管理体系运行持续有效。
测量管Байду номын сангаас体系内部审核报告【经典报告范本】(总2页)
MD/CLJL-07-2011
1.审核目的
1.1评价、确定企业测量管理体系运行的符合性、有效性和适应性;
1.2及时发现测量管理体系运行中存在的薄弱环节和改进机会,并进行及时有效地改进,确保企业测量管理体系的有效运行。
2.审核范围
2.1测量管理体系覆盖的相关部门和标准覆盖的条款。
3.审核准则
3.1 ISO10012:2003idtGB/T19022-2003;
3.2企业测量管理体系文件、标准、规范和相关的法律法规。
4.审核组
组长:李福林组员:张理灵、柳卫宾
5.审核日期2012年5月21~22日
6.审核概况
根据企业2012年度计量管理体系内部审核计划安排,审核组3人于2012年5月21~22日对企业计量体系进行了为期2天的例行年度内部审核。本次审核得到了各受审部门负责人的支持与配合,使审核工作得以顺利完成,各内审员采用座谈、抽样的方式进行审核,坚持以客观事实为依据原则收集证据、评价发现。确保了审核的可信度,审核组依据安排圆满完成了此次审核任务。
7.审核概述
本次审核共开出不符合项报告3项。涉及设备科、供应科,从不符合条款分布看来,设备科有两项:6.2.信息资源 记录(1项)、6.2.信息资源 标识(1项);供应科有一项:6.4.外部供方 建立《计量服务合格供方名单》(1项)。从审核组现场记录显示,我们企业各部门基本能够按照体系文件的要求进行管理,但有些部门在记录执行和保存以及标识方面还存在问题。因此,在今后的工作中,这些部门对于一些具体细节工作需进一步加强,部门主要负责人应进行不定期检查,以确保工作实施中不发生遗漏。
管理体系现场审核检查表(8.2.4,8.3,8.4)(QMS2009)
审核人员(签字):
2009年版
东北认证有限公司(NAC)
管理体系现场审核检查表(QMS)
编号(审核项目编号+序号):[内部资料,不得外传]
编号(审核项目编号+序号):[内部资料,不得外传]
标准条款8.3
□主管(归口)部门
□非主管部门
审核提纲
补充审核内容及方法
()主要接受审核的人员姓名及其职务。
()询问本部门(就本过程)职责及与其他部门的接口关系。
()抽查一定数量不同性质的不合格品处置记录,核查是否符合程序文件的规定,包括返工、返修后进行再次验证的证实。
2009年版
东北认证有限公司(NAC)
管理体系现场审核检查表(QMS)
编号(审核项目编号+序号):[内部资料,不得外传]
标准条款8.2.4
主管(归口)部门
审核提纲
补充审核内容及方法
()主要接受审核人员的姓名及其职务?
()询问本部门(就本过程)职责及与其他部门的接口关系核查是否与规定相一致?
()对有权放行产品以交付给顾客的人员以及监视和测量未圆满完成前向顾客放行产品和交付服务的授权批准人员,是否对其资格、配备及权限予以授权?查相应证实.
2.审核记录应反映审核证据。
3.监督、再认证审核时,应注意审核受审核方体系运行的改进情况。
4.如果上次审核发现本条款问题,应核查对问题的整改情况。
5.本检查表已依据GB/T19001-2008修订,审核员应以“过程方法”实施审核,应特别关注组织采用过程方法的情况和QMS的实效与产品质量,要以最终产品质量和顾客满意为焦点。
测量管理体系现场检查表现场检查表
测量管理体系现场检查表
该检查表依据GB/T19022-2003测量管理体系标准编制,部分条款省略。
4 总要求
条 款
测试可能包括:病毒检查,用户算法程序检查,或必要时为达到要求的测量结果而做的组合。
软件配置的控制可帮助Байду номын сангаас持使用软件的测量过程的完整和有效。通过复制件进行存档、非现场保存或采取其它保护程序的手段,保证其可获得和必要的可追溯性。
6.2.3
记录
应保存测量管理体系运行所需信息的记录。应有形成文件的程序以确保记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置。
防止对软件或固件进行未授权改变所用的写保护技术应当予以特别注意。
对什么样的测量设备应当封印,对需要封印的调整或控制装置以及封印材料,如标签、封料、线材、油漆等诸方面的事宜通常是留给计量职能决定,计量职能在执行封印程序时应当形成文件。不是所有测量设备都需要封印。
计量确认过程程序应包括当封印或保护装置被发现损坏、破损、转移或丢失时应采取的措施。
6.4
外部供方
计量职能的管理者应对外部供方为测量管理体系提供的产品和服务提出要求并形成文件。应根据外部供方满足文件规定要求的能力对其进行评价和选择。应规定选择、监视和评价的准则并形成文件,并记录评价结果。应保存外部供方提供产品或服务的记录。
如果利用外部供方进行检测或校准服务,供方应当能按实验室标准,如GB/T 15481/ISO/IEC 17025证明其技术能力。由外部供方提供的产品和服务需按规定要求进行验证。
检测中心管理评审发言提纲[推荐五篇]
检测中心管理评审发言提纲[推荐五篇]第一篇:检测中心管理评审发言提纲2016年检测中心管理评审发言提纲朱:我中心从2015年8月通过省局实验室资质认定,到现在已运行一年多点,总体运行正常,但还存在不少方面的问题,有些问题好克服,有些目前还难以解决。
下面请大家逐一发言,谈谈自己的看法,共同商讨我们中心的运行和发展问题。
吉:结合今年的内审情况,主要存在四个问题:一、人员培训欠缺,新人上岗培训不足,老人知识更新跟不上,中心的内审员需要重新培训发证,建议以多方式培训,特别对年轻人多培训。
二、环境条件和设备老化严重,需要改造,因为我们中心实验室10多年了还未升级,很不适应标准化检测的要求。
三、实验室检测技术提高缓慢,比如能力验证工作,多是应付考核只与同级水平的实验室进行比对,或与企业实验室进行比对,而应该向市级、省级实验室比对更能检验我们的真实水平,发现检验工作上的不足。
四、人员工作动力不足,有内因也有外因:中心干活很不容易,因为我们属于二级机构,人财物都不独立,我们的想法得不到主管部门的支持,影响了同志们的工作积极性。
比如:技术人员流动性大,好不容易几年培养出了检验员,说调走就调走了。
又如;人员技术培训、购置检测设备和检验耗材,向局机关申请多次才勉强同意。
但是我们并没有拿出100%的努力,不容否认。
苏:今年内审时提出了理化室环境条件不符合要求,漏水、漏气、气味难闻,我们检验员也深受其害,难怪有检验员想调离检验岗位。
建议尽快向局党组打报告改造实验室。
任:我到中心五年多了,只参加了一次内审员培训,其他都是老师傅手把手教的,让我们做煤质检测,有点“赶鸭子上架”,设备是鹤壁小厂生产的,难操作、精度差、不稳定。
今年省局要求我们中心承担大气污染燃煤质量筛查,实行日报告制度,要求对大户用煤多次抽检,主要做灰分和全硫,对于使用超标燃煤企业和弄虚作假的检验机构要重点问责。
这不是小事。
李:在多年实验室工作中,发现实验台不宜超期使用,因为潮湿会引起工作台膨胀、霉变和面板脱落等问题,影响正常检测,建议及时检查和更换。
测量管理体系现场审核检查提纲
a.顾客满意度能达到多少?
b.顾客的投诉是如何处理的?(查实际例子)
c.与顾客之间的沟通渠道是否畅通?(查几个渠道的实例)
8.2.3体系审核
a.体系文件是如何规定内审的?
b.内审有无计划?实施的情况如何?
c.内审开出的不合格项有无关闭?
d.内审的结果有无报告给企业领导层?改进的情况如何?
e.内审的记录是否详实?
g.测量结果的报告方式是否适当?
h.测量过程是否按规定实施了监视?
7.2.4测量过程的记录
a.测量过程有无作业指导书?
b.实施的测量过程有无完整的表述?(操作者、测量设备或核查标准、操作条件等)
c.测量过程控制产生那些数据?(包括测量不确定度信息)、有无失控处理的?测量结果记录?失控原因是什么?
d.有无测量控制活动的日期?
测量管理体系现场审核检查提纲
条款
检查内容
评价
4.质量管理要求
4.1总要求
a.几个层次体系文件的完整性如何?
b.企业测量设备台帐完整性如何?
c.企业有那些重点测量过程?如何控制的?
d.测量设备的计量确认是如何分类控制的?
5.管理职责
5.1计量职能
a.企业是否规定了计量职能?
b.最高管理者的计量职能是否能确保必要的资源以建立和保持计量职能?
8.2.4体系的监视
a.有无监视计量确认和测量过程的控制程序(或作业指导书)?
b有无按照程序规定的时间间隔进行监视?
c.有无实施监视的记录?
8.3不合格控制
8.3.1不合格体系
计量职能能否确保发现任何不合格并立即采取措施?
8.3.2不合格测量过程
a.对于产生或怀疑产生不正确的测量结果是如何处置的?
管理体系认证现场检查要点培训教材
是否有定期培训及交流记录
六、总体评判(企业获得多体系证书的,依照检查任务的范畴能够同时评判也可分别评判)
评判内容
专门好
符合
差不多
符合
较差
不符合
存在问题说明(当总体评判是较差或不符合时,填写具体问题内容)
企业总体状况
认证机构总体状况
--是否覆盖了三种状态、三种时态和八个方面
--信息是否差不多齐全(包括日期、审批人等信息)
--是否表达企业的典型污染问题
--是否考虑了供方和合同方在给组织提供产品和服务时产生的环境因素。
2
法律法规
合规性评判
1.查阅”适用法律法规及其他要求清单”,确认是否包括法律、法规、排放标准、有关要求等不同类别
2.结合行业特点,从清单中随机抽取3-5份法律、法规、环境标准等,验证是否为现行有效文本
2.结合重要环境因素,向相关人员了解要紧污染源所在位置及操尽情形。
重点走访关注:
--污染源处设置的设施、设备运行状况,如工艺废气净化装置,废水处理设施
--锅炉房等烟气净化、除尘装置
--污水处理厂、站。--固废存放区域
--危化品库房的治理状况(存放种类、数量、温度、防护、泄漏应急措施等)。
关注以上对象状态正常否,确认:
□有 □无
□有 □无 □无标比例大
□是 □否 □有部分备案
4
质量意识
工作人员
通过对企业的职员询问了解对本厂产品质量操纵的要求是否了解
对职员从事岗位的质量要求是否了解
(三)环境治理体系认证企业同时应关注的内容
序号
检查内容
检查重点
检查方法
检查状况及存在问题描述
测量管理体系现场审核表
审核编号:
被审核单位:
审核区域:
审核依据:GB/T19022-2003
JJF1112-2003 CB17167
序号
.2计量单位
2
4.3计量人员
3
4.4计量标准
4
4.5强制检定
5
4.6特定要求
6
5.2检测能力
7
5.3检测水平
8
6.2.1计量职能
9
6.2.2以顾客为关注焦点
10
6.2.3质量目标
11
6.2.4管理评审
12
6.3.1.1人员的职责
13
6.3.1.2能力和培训
14
6.3.2.1程序
15
6.3.2.2软件
16
6.3.2.3记录
17
6.3.2.4标识
18
6.3.3物质资源
19
6.3.3.1测量设备
20
6.3.3.2环境
21
6.3.4外部供方
22
6.4.1.2计量确认间隔
33
6.5.3.1不合格测量管理体系
34
6.5.3.2不合格测量过程
35
6.5.3.3不合格测量设备
36
6.5.4.2纠正措施
37
6.5.4.3预防措施
说
明
审核员/日期
引导员
审核组长/日期
23
6.4.1.3设备调整控制
24
6.4.1.4计量确认过程记录
25
6.4.2.2测量过程设计
26
6.4.2.3测量过程实现
27
6.4.2.4测量过程记录
28
6.4.3.1测量不确定度
测量管理体系监督审核规范
测量管理体系监督审核规范0 前言对已经取得测量管理体系认证证书的组织实施年度监督审核既是保证测量管理体系认证工作的有效性的必要措施,也是保证已取得认证证书组织的测量管理体系持续改进的重要手段。
为了规范年度监督审核工作,确保年度监督审核的质量和有效性,合理简化审核过程,特制定本规范.1适用范围本规范规定了对已经取得测量管理体系证书的组织在证书有效期内进行的监督审核,规定了实施监督审核的程序和检查的要素.监督审核由中启计量体系认证中心(以下简称认证中心)负责安排,承担监督审核任务的监督员应当按照本规范的要求实施监督审核,并提交相应的年审报告;被审核的组织应按照本规范规定的要求接受审核,并根据监督审核结果实施整改。
2引用文件测量管理体系认证管理办法测量管理体系认证实施规则3监督审核频次3。
1为确保证书持有人持续满足认证要求,在证书有效期内,认证机构每年应实施不少于一次的监督审核。
两次审核时间间隔不超过12个月。
3.2当发生下述情况时,认证机构应考虑增加监督频次:a)证书持有人发生严重的质量、安全、卫生、环保等事故;b)证书持有人发生重大变更时,包括法人、组织机构、相关职能、资源等;c)认证依据等发生变化时;d)发生其他特殊情况时.4组织实施4。
1监督审核的实施由认证中心总部直接组织监督员实施;或由认证中心总部委托分支机构组织实施。
4。
2下达审核计划4。
2.1认证中心总部根据已取得认证证书组织的年度有效确认的时间,提前3个月,1个月制定监督审核计划.14。
2.2计划的制定应考虑下列因素:a)认证标准、法律法规要求及其他审核准则;b) 监督审核的范围、目的和期限;c)监督审核的要求;d) 受审核组织的遣留问题、事故或投诉等因素。
4.2.3计划包括下列内容:a)受审核组织名单;b)监督审核时间和日程;c)委托组织实施的分支机构;d)监督审查人日数。
认证机构应根据申请人的服务规模、等级、复杂程度、安全(风险)级别等因素确定监督审查人日数.(一般情况,监督审核时间为1,,2人); 2天,人数为1e)指定监督员(由中心总部直接组织实施时) 。
测量管理体系内审报告
测量管理体系内审报告公司测量管理检测体系内部审核自2013年11月8日开始,历时3天,现已结束。
在审核期间,得到各部门的积极配合,在此表示感谢。
一、重申审核的目的和范围1.审核目的:检查公司计量检测体系是否能按GB/T19022的要求提供保证,是否满足TS16949标准对计量工作的要求和是否满足测量管理体系确认的条件。
2.审核依据:GB/T19022—2003/ISO10012:2003《测量管理体系测量过程和测量设备要求》、公司《测量管理体系手册》、《测量管理体系程序文件》、《计量管理考核办法》3.审核范围:公司测量管理体系覆盖的所有部门和要求。
二、审核的局限性审核是抽样进行的,存在一定的风险,但审核组尽可能使抽样具有代表性,保持审核结果的公正.没有不合格项的单位,并不说明不存在问题,有的不合格项具有代表性。
三、审核情况和不合格项这次审核之前,于10月27日下发了《关于进行测量管理体系内部审核的通知》,各部门接到通知后,都做了认真的组织准备工作。
从检查的情况看,大部分单位的主要负责人对部门的计量工作比较重视,对计量程序文件比较熟识,并且陪同审核组一直审完本部门.从审核的情况看,各部门在最近一周都做了大量的整改工作,总体情况是好的。
例如:在计量器具台帐管理方面,各部门都利用微机进行管理,打印出的台帐清晰、准确。
计量检测设备的台帐、封存、报废、月变动表管理的较好。
对计量检测设备的状态控制的较好。
按照山东省质量技术监督局的要求,明年公司的计量管理体系文件要进行修订,要增加对测量过程的控制,因此这次审核过程中增加了对测量数据、记录的检查.在审核过程中发现以下问题:1.在计量单位的使用方面:《计量法》明确规定:国际单位制单位和国家选定的其它计量单位,为国家法定计量单位,国家法定计量单位的名称、符号按照国家有关规定执行,技术中心标准化室也下发了“法定计量单位",但是在这次审核中仍然发现计量单位符号不正确的,如:kW错写KW,k应小写,大写K是热力学温度开[尔文]的符号;质量单位t,错写成T,T是磁通量密度,磁感应强度特[斯拉]的符号,上述问题在试车记录和能源记录中都出现过,为了不出现问题,建议相关计量单位的记录文件,要经过标准化室审核,确保不发生类似情况。
测绘项目质量检查报告提纲
测绘项目质量检查报告提纲
质量检查报告的主要内容
一、任务概要
1.1 任务概要
1.2 测区范围
1.3 完成的主要工作内容及工作量二、检查工作概况
2.1 检查工作的组织情况(人员组成) 2.2 检查工作概述(检查的方法、使用的仪器设备等)
2.3 检查工作的比例
三、检查的技术依据
作业执行的标准、规定规程和有关的技术要求,检查的标准和依据,质量评定的标准和依据等
四、质量评价及质量统计
4.1 质量评价
a.平面控制测量质量评价
b.高程控制测量质量评价
c.航摄质量评价
d.地形图测绘质量评价
e.地籍测量质量评价、权属调查质量评价……………..
g.技术工作总结等文档质量评价
h.检测精度统计及主要精度指标情况 4.2 质量统计
五、检查中发现的问题及处理情况 5.1 产品缺陷(差错-不符合项) 5.1.1 重缺陷(严重差错-严重不符合项) 5.1.2 轻缺陷(一般性差错-一般性不符合项) 5.2 发现问题的处理情况
六、对遗留问题的处理意见
七、检查结论。
测量管理体系监督审核报告
配备率是否符合要求
准确度等级是否符合要求
审核情况说明:
审核组长(签名)_________受审核方代表(签名)
日期:日期
测量管理体系监督审核报告
被监督审核的组织:______________________________
认证证书类型及编号:__________________________________
认证证书有效期:_________________________________
实施监督审核的组织:______________________________
负责人签字:日期:单位盖章
组织内审员名单
姓名
所在组织的部门
内审员证号码
培训Байду номын сангаас构
年度监督审核员签字
姓名
单位
审核职务
审核员证号码
联系电话/
电子信箱
(对耗能大户的能源计量监督审核应附《能源计量监督审核表》)
能源计量审核情况表
组织名称
年消耗能源(万吨标准煤)
部位
用能单位
主要次级用能单位
主要用能设备
能源计量器具抽查数量(台、件)
4监督审核涉及的区域或部门:
5监督审核过程简述:
6实收的审核费用:发票号码:
7受审核方自我监督机制的情况:(包括内部审核、评审和监视)
8现场试验情况(如果有):
9不符合项记录共份
10监督审核结论意见(含需要说明的事项):
审核员(签字)
11认证中心分支机构意见
负责人签字:日期:单位盖章
12认证中心总部意见
现场监督审核日期:_______________________________
测量管理体系内部审核检查表
7.3.1测量不确定度
1抽查自校项目所做的不确定度评 定看是否正确;
2抽查高度控制过程的不确定度评 定看是否止确。
自校项目应作不确定度评定
7.3.2溯源性
根据自检定和自校准项目明细表查
是否绘制了量值溯源图。
8体系分析与改进
8.1总则
查所收集的供方资质及评价资料
对原材料的厂家,外购厂家,计量器具供应商,计量器具检定、 修理供方,应有供方相应能力资料(注意能力证明资料的有效 期,法定机构能力资料应包括所开展项目证明) 关键外购件最好应有第三方检测报告
7计量确认和测量过 程实现
7.1计量确认
1检查测量设备的周检计划及执行 情况;
2抽查部分AB类测量设备看是否
6.2信息资源
1审查全部体系文件是否受控;
2检查软件的管理情况;
3抽查对测量过程和测量设备所进 行的标识情况。
一、二级文件已编制,三级文件各部门编制(可以是企业自编 制文件、国家标准或行业标准),记录可根据文件要求形成。 固化的软件注意环境要求(温、湿度),商业软件要有备份。 计量确认标识(确认人包括设备检定和计量验证信息) 文件标识(受控标识) 测量过程标识(不提倡作标识)
受审核部门:
编号:
2安全与环保
1查安全与环保是否有有效的管理 文件;
2根据相关文件检查配备能力和检 测记录;
3检查委外项目的检测报告。
应有安全、环保管理制度
安全、环保检测可委托外部检测,应提供外部检测报告(定期)。 如公司自行检测,应测量设备应强制检定,并须作测量过程的 能力分析
测量管理体系要求
4总要求
8.2审核和监视
测量管理体系培训之03内审要点共40页文档
60、生活的道路一旦选定,就要勇敢地 走到底 ,决不 我太疯癫,我笑他人看不 穿。(名 言网) 32、我不想听失意者的哭泣,抱怨者 的牢骚 ,这是 羊群中 的瘟疫 ,我不 能被它 传染。 我要尽 量避免 绝望, 辛勤耕 耘,忍 受苦楚 。我一 试再试 ,争取 每天的 成功, 避免以 失败收 常在别 人停滞 不前时 ,我继 续拼搏 。
33、如果惧怕前面跌宕的山岩,生命 就永远 只能是 死水一 潭。 34、当你眼泪忍不住要流出来的时候 ,睁大 眼睛, 千万别 眨眼!你会看到 世界由 清晰变 模糊的 全过程 ,心会 在你泪 水落下 的那一 刻变得 清澈明 晰。盐 。注定 要融化 的,也 许是用 眼泪的 方式。
35、不要以为自己成功一次就可以了 ,也不 要以为 过去的 光荣可 以被永 远肯定 。
56、书不仅是生活,而且是现在、过 去和未 来文化 生活的 源泉。 ——库 法耶夫 57、生命不可能有两次,但许多人连一 次也不 善于度 过。— —吕凯 特 58、问渠哪得清如许,为有源头活水来 。—— 朱熹 59、我的努力求学没有得到别的好处, 只不过 是愈来 愈发觉 自己的 无知。 ——笛 卡儿
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c.管理结果对体系有何修正?采取了那些措施?
6资源管理
6.1人力资源
6.1.1人员的职责
a体系中各类人员的职责是否都已经明确?
b.各类人员是否按照文件规定履行了职责?
6.1.2能力和培训
a.有无体系内各类人员能力的证明材料?
b.有无各类人员培训计划?培训活动记录?
g.测量结果的报告方式是否适当?
h.测量过程是否按规定实施了监视?
7.2.4测量过程的记录
a.测量过程有无作业指导书?
b.实施的测量过程有无完整的表述?(操作者、测量设备或核查标准、操作条件等)
c.测量过程控制产生那些数据?(包括测量不确定度信息)、有无失控处理的?测量结果记录?失控原因是什么?
d.有无测量控制活动的日期?
b.抽查体系运行有关记录信息量是否足够?
c.记录是否规范?
6.2.4标识
a.体系中测量设备是否有计量确认状态的标识?
b.体系中技术程序是否识别并标识?
c.体系中测量设备与其他设备有无清楚地区分?
6.3物质资源
6.3.1测量设备
a.测量设备在确认有效前是否处于有效校准状态?证据?
b.测量设备的使用环境是否满足规程的规定?
e.有无验证文件的标识?
f.有无提供记录信息的人员标识?操作者的能力是否符合要求?
g.形成、修改、出具和删除这些记录的人员有无授权?h
7.3测量不确定度和溯源性
7.3.1测量不确定度
a.企业规定了那些测量过程要进行测量不确定度评价?
b.测量不确定度的评价是否适当?
7.3.2溯源性
a.所有测量设备是否都明确了溯源关系和渠道?
b.有无对外部供方的能力进行评价和选择?评价结果记录?
c.有无合格外部供方名录?有无保存外部供方提供产品或服务的记录?
7.记录确认和测量过程的实现
7.1计量确认
(测量设备台帐)
7.1.1总则ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
a.所有测量设备都经过计量确认?校准记录?证书?比较验证的?计量确认标识?
b.测量设备操作者是否掌握测量设备确认状态的信息?
b.溯源图是否正确?
c.体系中的测量设备是否都按时进行了溯源?(查证书、记录、报告等)
8.体系的分析和改进
8.1
a.体系文件中有无体系的监视、分析和改进的规定?是否符合规范要求?b.对体系的监视、分析和改进实施情况如何?
8.2审核和监视
8.2.1总则
有无利用审核、监视和其他适用技术以确定体系的适宜性和有效性?
8.4改进
8.4.1总则
a.体系文件有无根据审核、管理评审或其他因素(如顾客反馈等)进行改进的规定?
b.有无执行过?(例子)
8.4.2纠正措施
a.有无纠正措施控制程序?
b.采取的纠正措施是否经过验证?
c.采取的纠正措施有无形成文件?
8.4.3预防措施
a.有无预防措施控制程序?
b.预防措施有那些?
c.预防措施有无经过评审?
8.3.3不合格测量设备
a.企业是否能够识别和确认哪些属于不合格测量设备?(损坏、过载、故障、测量结果不正确、超过规定的计量确认间隔、误操作、封印或保护装置损坏、暴露在有可能影响性能的场所。)
b.是否交该类设备隔离或加以标签或标志?
c.对已使用不合格测量设备产生的后果有无追潮?
d.对于限制使用的测量设备有无标识?
a.计量确认过程记录的信息量是否足够?(能否据此复现原过程)
b.计量确认过程记录能否证明每台测量设备是否满足规定的计量要求?
c.对记录的形成、修改出具和删除权限是如何规定的?合理性如何?
7.2测量过程
7.2.1总则
a.有无测量过程控制程序?企业有多少个测量过程?每个测量过程有无建立档案?高度控制的测量过程有无识别?(关键、复杂、安全、后果严重的)
b.有无识别每个测量过程中的各个要素?(测量设备的标识、测量程序、测量软件、使用条件、操作者能力、测量地点、环境、方法、归属部门)c.抽查关键测量过程是否受控?
7.2.2测量过程设计
a.测量过程的设计是否形成了文件?(查作业指导书)
b.测量过程设计中是否对操作者、设备、环境条件、影响量和应用方法做规定?
8.2.2
a.顾客满意度能达到多少?
b.顾客的投诉是如何处理的?(查实际例子)
c.与顾客之间的沟通渠道是否畅通?(查几个渠道的实例)
8.2.3体系审核
a.体系文件是如何规定内审的?
b.内审有无计划?实施的情况如何?
c.内审开出的不合格项有无关闭?
d.内审的结果有无报告给企业领导层?改进的情况如何?
e.内审的记录是否详实?
d.预防措施有无形成文件和记录采取措施的结果?
c.用于监视和记录影响的测量设备是否包括在体系内了?
d.有无文件规定如何接收、处置、搬运、贮存和发放测量设备?
6.3.2环境
a.测量过程有效运行所要求的环境条件是否形成了文件?
b.测量过程有环境条件要求的,是否有监视设备?是否经过确认?
6.4外部供方
a.对外部供方的产品和服务有无提出要求并形成文件?
c.计量职能分配是否合理?
5.2以顾客为关注焦点
a.如何规定满足顾客测量要求的?
b.如何规定顾客投诉的?有哪些证据?
c.与顾客之间的沟通渠道有那些?
5.3质量目标
a.有无可测量的质量目标?
b.质量目标有无分解?
c.质量目标的制定依据?科学性、可行性、先进性?
5.4管理评审
a.体系文件对管理评审有何规定?
8.2.4体系的监视
a.有无监视计量确认和测量过程的控制程序(或作业指导书)?
b有无按照程序规定的时间间隔进行监视?
c.有无实施监视的记录?
8.3不合格控制
8.3.1不合格体系
计量职能能否确保发现任何不合格并立即采取措施?
8.3.2不合格测量过程
a.对于产生或怀疑产生不正确的测量结果是如何处置的?
b.对于已经识别的不合格测量过程是如何进行纠正的?
c.有无对培训的有效性进行评价?记录?
6.2信息资源
6.2.1程序
a.体系的程序是否足够详细并具有可操作性?
b.程序是否现行有效?相关人员能否随时获得?
c.制定新程序和修改程序是否经过授权批准并受控?
6.2.2软件
a.使用的软件是不是已经识别并受控?
6.2.3记录
a.对记录的标识、贮存、保护、检索、保存和处置有无具体规定?
测量管理体系现场审核检查提纲
条款
检查内容
评价
4.质量管理要求
4.1总要求
a.几个层次体系文件的完整性如何?
b.企业测量设备台帐完整性如何?
c.企业有那些重点测量过程?如何控制的?
d.测量设备的计量确认是如何分类控制的?
5.管理职责
5.1计量职能
a.企业是否规定了计量职能?
b.最高管理者的计量职能是否能确保必要的资源以建立和保持计量职能?
c.测量过程设计是否能确保迅速检测存在的问题和及时采取纠正措施?
7.2.3测量过程的实现
a.测量过程是否按设计的受控条件进行(查是否严格执行作业指导上书)?
b.使用的设备是否经过确认?
c.测量程序是否经过确认有效?
d.测量过程所需要的信息资源是否能够得到?
e.环境条件是否满足相关要求?
f.操作人员是否具备相应的能力?
7.1.2计量确认间隔
a.企业对于各类测量设备的确认间隔是如何规定的?
b.这些规定的根据是什么?
c.调整计量确认间隔是否经过评审?
7.1.3设备调整控制
a.查有无设备调整控制的规定(封印和其他保护措施、权限等)?
b.设备调整控制规定的科学性、合理性、安全性?有无调整、修理、处理记录?
7.1.4计量确认过程记录