酒店采购管理制度及流程Word版
酒店采购管理制度
第一章总则第一条为加强酒店采购管理,提高采购效率,确保采购质量,降低采购成本,规范采购行为,特制定本制度。
第二条本制度适用于酒店各部门的采购活动,包括但不限于物品、设备、原材料、服务等。
第三条酒店采购应遵循公开、公平、公正、透明、高效的原则,确保采购活动合法合规。
第二章采购流程第四条采购计划1. 各部门根据实际需求,编制采购计划,包括采购物品、数量、规格、预算等。
2. 采购计划需经部门负责人审核,报采购部门备案。
第五条供应商选择1. 采购部门根据采购计划,通过公开招标、邀请招标、竞争性谈判等方式选择供应商。
2. 选择供应商时,应综合考虑供应商的资质、业绩、价格、售后服务等因素。
第六条采购合同签订1. 采购部门与供应商协商确定采购合同内容,包括采购物品、数量、价格、交货时间、付款方式等。
2. 采购合同需经相关部门负责人审核,报酒店总经理审批。
第七条采购执行1. 供应商按照合同约定时间、地点交付货物或提供服务。
2. 采购部门负责接收货物或服务,并进行验收。
第八条采购结算1. 采购部门根据合同约定,办理付款手续。
2. 付款前需核对货物或服务质量,确保符合要求。
第三章采购管理第九条采购审批1. 采购计划需经部门负责人审批,预算超出规定限额的需报总经理审批。
2. 采购合同需经相关部门负责人审核,总经理审批。
第十条采购记录1. 采购部门应建立采购档案,详细记录采购物品、供应商、价格、数量、交货时间、验收情况等信息。
2. 采购档案应妥善保管,便于查阅。
第十一条采购监督1. 酒店设立采购监督小组,负责监督采购活动是否合法合规。
2. 采购监督小组定期对采购活动进行检查,发现问题及时纠正。
第四章采购成本控制第十二条采购成本分析1. 采购部门定期对采购成本进行分析,找出成本控制点。
2. 优化采购策略,降低采购成本。
第十三条供应商评估1. 定期对供应商进行评估,淘汰服务质量差、价格高的供应商。
2. 优先选择性价比高的供应商。
酒店采购管理制度及流程
酒店采购管理制度及流程第一篇:酒店采购管理制度及流程酒店采购管理制度及操作流程为使酒店的采购工作走上制度化、规范化,合理控制成本,强调责任指标到人及提高工作效率,特制定本制度及操作流程。
一、酒店采购的基本要求:1、所有授权范围的物品采购时,均需比较至少三家供货商的价格及品质,月结类物品每月每一类至少要有三家供货商提供的报价单;2、采购人员对自己采购的物品价格及品质负责;3、驻店采购员需每月一次针对较多使用的物品通过电话、传真、网络、外出调查等方式获取(包括非授权物品)价格信息,并整理成价格信息库,以书面报告形式上报酒店总办及酒店财务部;4、所有供货商名片、报价单、合同等资料及样板必须登记归档并妥善管理,如有人员变动时按酒店管理公司移交手续进行移交资料;5、驻店采购禁止采购任何未经正常有效审批人审批后申购单上的物品,保证手工经审批后的采购单与电脑下单一致,否则财务部将不予报销处理;6、禁止使用部门自行采购物品或私自与供货商洽谈采购事宜;7、驻店采购负责跟进各供货商的货款及时签批支付事宜,对到期的应付帐款,酒店财务部应及时支付,以建立酒店的良好形象。
二、物品采购监督要求:1、所授权的物品,分为两类:A、供货商月结;B、直接到市场采购,授权生效时酒店必须成立《供货商评定小组》(由酒店总办、酒店采购、使用部门、酒店财务部组成),每月对各类物品进行分析(包括但不限于物品的用量、价格、品质等),将物品进行分类(制定供货商月结还是进行直接市场采购,最终要形成文件,由评定小组汇签确认,酒店财务部存档备查,并抄送一份酒店管理公司),部分物品可以先定直接市场采购,待条件成熟时转为供货商月结;2、月结的供货商选定,采购对已经确定供货商月结的物品,应邀请至少三家供应商报价,由供货商评定小组进行价格及品质的比较和讨论,对各类月结物品选定供货商,各部门可分头组织进行市场调查,根据市场调查的价格,定期与供货商确认固定期间的供应价格,在此确认期间(时限长短根据当地市场情况,由评定小组决定),供货商将按此固定价格提供酒店所需材料(形成会议纪要,评定小组部门负责人进行汇签抄送酒店管理公司);3、酒店财务部制定仓存物品的采购线(即最高库存量及最低库存量,补仓不能超过最高库存量,储存不能低于最低库存量),由仓库人员编制,酒店财务成本会计根据以往该物品的使用量及经营情况进行合理分析,审定出各物品的采购线,财务负责人签名确认后,呈酒店总经理审批实施,审批后的文件由仓库及成本会计存档备查,并按实际情况定期进行更新,财务部对每次部门申购数量进行认真审核监督,避免因物品积压造成浪费;4、酒店财务部对物品价格进行认真监督,必须每月组织人员对酒店各类物品进行不同市场的价格调查,每月一次通过电话、传真、网络、外出调查等方式获取酒店各类物品(包括非授权物品)的价格信息,并整理成价格信息库,以书面报告形式上报酒店总办,并抄送集团管理公司总办及集团财务部;5、对正常物品的申购,酒店驻店采购接到单后必须1个工作日后回复意见,酒店财务部接到单后必须1个工作日后回复意见后报送到总办审批,对特殊物品或者对价格及品质有其他意见的,也必须在1个工作日后反馈意见给申请部门。
酒店采购管理规章制度范本
酒店采购管理规章制度范本第一章总则第一条为规范和加强酒店采购管理工作,保证采购活动的顺利进行,提高采购效率和效益,特制定本规章制度。
第二条本规章适用于酒店的采购管理工作,包括物资采购、设备采购、服务采购等各类采购活动。
第三条酒店采购管理应遵循公平、公正、公开的原则,遵守法律法规,规范采购流程,确保采购品质和价格合理。
第二章采购管理机构第四条酒店设立采购管理部门,负责酒店的采购管理工作。
采购管理部门应具备相应的专业人员和设备设施,保证采购管理工作的正常开展。
第五条采购管理部门设立采购管理岗位,明确职责和权限,并按照要求进行岗位配备和任职。
第三章采购管理程序第六条酒店采购应遵循一定的采购管理程序,包括采购计划、供应商选择、采购合同签订、采购执行、验收结算等环节。
第七条酒店应制定采购计划,明确需求量和时间,确保采购活动按照计划进行。
第八条酒店应建立供应商库,对合作供应商进行认证和评估,选择合格的供应商进行采购。
第九条酒店与供应商签订采购合同,明确双方的权利和义务,规范采购交易流程。
第十条酒店应按照合同要求进行采购执行,确保采购品质和交货时间。
第十一条酒店应对采购的物资进行验收,核实物资品质和数量,进行结算并存档。
第四章采购管理监督第十二条酒店应建立采购管理监督机制,对采购活动进行监督检查,确保采购活动合法规范。
第十三条酒店应建立采购管理档案,记录采购过程和结果,用于日后查阅和检查。
第十四条酒店应对采购人员进行培训和考核,提高采购人员的专业水平和业务能力。
第五章附则第十五条本规章制度自颁布之日起实施,并适用于全体酒店员工。
第十六条对于违反本规章制度的行为,酒店将依法进行处理,并做出相应的处罚。
第十七条本规章制度由采购管理部门负责解释,并有权对规章进行修订。
酒店采购管理制度及流程
酒店采购管理制度及流程酒店采购管理制度及流程:酒店采购管理是酒店日常经营中不可或缺的一项工作,酒店采购管理的好坏直接关系到酒店的经济效益和服务质量。
建立规范的酒店采购管理制度,拟定科学的采购流程,对酒店采购管理工作进行规范化和规模化,是保障酒店经营和服务成功的重要途径。
一、酒店采购管理制度1.酒店采购管理原则:(1).公正公平,依法合规;(2).专业高效,合理规避风险;(3).加强管理,优化流程;(4).稳定供应,优选品质。
2.酒店采购管理的职责:(1).负责酒店的采购计划的制定及实施;(2).编制采购方案,对采购供应商进行选拔和评估;(3).采购与供应商洽谈并签合同;(4) 管理采购过程中的变更和问题处理;(5).对供应商的服务和商品的质量进行评估和监督;(6).管理酒店的入库、出库和库存。
3.酒店采购管理的原则:(1).公开、透明,优选供应商,互惠互利;(2).保证采购品质稳定,数量精准,价格合理;(3).遵守法律法规,尊重合同,秉承诚信原则。
二、酒店采购管理流程1.确定采购计划:酒店根据自己的业务需要、季节、客源分析等情况制定采购计划,会是酒店采购计划中细分门类、数量、品牌等。
2.选择供应商:酒店开始筛选供应商,先进行市场调研,了解供应商的信用、资质、服务水平和对酒店的综合评价,初步进行筛选。
3.咨询和洽谈:酒店与筛选的供应商进行联系和洽谈,确定采购物品的价格、数量、质量和交货时间,供应商要在写好的合同中标明这些细节。
4.签订合同:酒店与供应商达成共识后,双方签订正式的采购合同,合同必须要包括供货方的名称、规格、承诺日期等。
5.监管评价:采购部门监管供货方的供货情况、服务质量、消费者评价等,必要时清理、替换、维修等。
同时还要对采购部门的绩效和缺陷进行评价和反馈,改进采购流程。
6.库存管理:采购物品到酒店后,就要对库存进行管理,确保库存品质,避免物品损坏、过期和浪费。
7.结算管理:采购物品及时清算,把采购物品及其价格等正确入账。
酒店采购部管理制度
酒店采购部管理制度(实用版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用,谢谢!并且,本店铺为大家提供各种类型的实用资料,如管理制度、企业管理、岗位职责、心得体会、工作总结、工作计划、演讲稿、合同范本、作文大全、其他资料等等,想了解不同资料格式和写法,敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor.I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!And, this store provides various types of practical materials for everyone, such as management systems, enterprise management, job responsibilities, experiences, work summaries, work plans, speech drafts, contract templates, essay compilations, and other materials. If you want to learn about different data formats and writing methods, please pay attention!酒店采购部管理制度第1篇酒店采购部管理制度酒店采购部管理制度1、制定采购计划(1)由酒店各部分根据每年物资的消耗率、损耗率和对第二年的猜测,在每年年底编制采购计划和预算报财务部审核。
大酒店采购日常管理制度
第一章总则第一条为规范大酒店采购管理工作,提高采购效率,降低采购成本,确保采购物品的质量和供应的及时性,特制定本制度。
第二条本制度适用于大酒店所有采购活动,包括原材料、设备、用品等物品的采购。
第三条采购工作应遵循公开、公平、公正、透明的原则,严格执行国家法律法规和酒店相关规定。
第四条采购部门应与各部门密切配合,确保采购工作的顺利进行。
第二章采购计划与预算第五条采购计划由各部门根据实际需求提出,经部门负责人审核后报采购部门。
第六条采购部门根据年度预算和各部门提出的采购计划,制定采购计划表,报酒店总经理审批。
第七条采购计划表应包括采购物品名称、规格型号、数量、预算金额、采购时间等信息。
第八条供应商选择时,应考虑其资质、信誉、价格、售后服务等因素。
第九条采购预算应根据采购计划合理编制,不得超出酒店年度预算。
第三章供应商管理第十条采购部门应建立供应商档案,包括供应商名称、联系人、联系方式、资质证明、产品信息等。
第十一条供应商的选定应通过公开招标、邀请招标或询价等方式进行。
第十二条供应商的资质应符合国家相关法律法规的要求,具有相应的生产、经营许可。
第十三条采购部门应定期对供应商进行评估,根据评估结果对供应商进行动态管理。
第四章采购流程第十四条采购申请:各部门根据实际需求填写采购申请单,经部门负责人审批后报采购部门。
第十五条询价与报价:采购部门根据采购计划,向选定的供应商发出询价单,获取报价。
第十六条招标与投标:对于较大金额的采购项目,应进行公开招标,邀请有资质的供应商参与投标。
第十七条采购审批:采购部门根据询价、报价或投标结果,提出采购建议,报酒店总经理审批。
第十八条合同签订:采购部门与供应商签订采购合同,明确双方的权利和义务。
第十九条采购执行:供应商按照合同约定的时间、数量、质量等要求,将货物送达指定地点。
第二十条采购验收:采购部门对采购物品进行验收,确保其符合合同要求。
第五章采购质量管理第二十一条采购物品应满足国家相关质量标准,符合酒店使用要求。
酒店采购制度[2]
酒店采购制度一、制度目的本制度旨在规范酒店采购流程,保证采购活动的合法性、公正性和透亮度,提高酒店采购效率,确保酒店的正常运营。
二、适用范围本制度适用于全部酒店的采购活动,包括但不限于物品采购、设备采购、服务采购等。
三、采购流程1.采购需求确认:–酒店各部门负责人依据实际需求提出采购申请,明确采购的物品、数量、质量要求、预算等内容。
–采购部门负责人负责审核申请,并与需求方进行沟通确认。
2.供应商选定:–采购部门负责人依据采购需求,与供应商进行需求沟通,并收集供应商的资质文件。
–采购部门负责人组织评审会议,邀请相关部门参加评审,综合考虑供应商的信誉、质量、价格等因素,选定供应商。
–选定后,采购部门通知供应商,并与其签订采购合同。
3.采购计划编制:–采购部门依据选定的供应商及需求方需求,编制采购计划,明确采购物品的数量、交付时间、费用等。
–采购部门负责人审核采购计划,并报请酒店领导层审批。
4.采购执行:–采购部门依照计划与供应商联系,确认交付时间和方式。
–采购部门接收交付的物品,并进行质量检查。
–若物品存在质量问题或交付不符合要求,采购部门适时通知供应商,要求其进行处理或重新交付。
5.采购记录和归档:–采购部门负责人适时将采购活动的相关信息记录并整理,包括但不限于采购申请、合同、进货单、检验记录等。
–采购部门将采购相关文件归档,并妥当保存。
四、采购审批1.采购金额在酒店内部规定的审批额度以内的,由采购部门负责人审批;2.采购金额超过审批额度的,需提交给酒店领导层审批。
五、供应商管理1.采购部门负责人负责建立供应商库,适时更新供应商的资质文件、信誉评价等信息。
2.酒店定期对供应商进行绩效评估,并依据评估结果,适时调整供应商的合作关系。
六、违规处理对于违反采购制度的行为,依据酒店内部管理规定进行相应处理,包括但不限于警告、停职、解聘,并承当相应的法律责任。
七、制度的宣扬和培训酒店应定期开展采购制度的宣扬和培训,确保相关人员谙习并遵守本制度。
酒店采购部管理规章制度
第一章总则第一条为规范酒店采购部的管理,提高采购效率,确保酒店经营成本的有效控制,特制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于酒店采购部全体员工,以及其他参与采购活动的相关部门和个人。
第三条采购部应遵循公平、公正、公开的原则,严格执行国家法律法规,确保采购活动的合法合规。
第二章采购计划与预算第四条采购计划应根据酒店经营计划和库存情况制定,由采购部负责编制。
第五条采购预算应根据采购计划、市场价格和供应商报价等因素进行合理编制,经财务部门审核后报总经理批准。
第六条采购计划一经批准,不得随意变更,确需变更的,应经采购部经理审批,并重新提交财务部门审核。
第三章供应商管理第七条供应商的选择应遵循公开、公平、公正的原则,通过招投标、询价等方式确定。
第八条供应商的资质审查应包括营业执照、税务登记证、组织机构代码证、相关行业资质等。
第九条供应商的合同签订应严格按照合同法及相关法律法规执行,明确双方的权利和义务。
第十条供应商的绩效考核应定期进行,考核内容包括产品质量、交货及时性、售后服务等。
第四章采购流程第十一条采购流程包括需求提出、采购申请、询价报价、采购审批、合同签订、货物验收、付款等环节。
第十二条需求提出:各部门根据实际需求提出采购申请,经采购部审核后,提交给总经理审批。
第十三条询价报价:采购部根据采购需求,向至少三家供应商进行询价,并收集报价。
第十四条采购审批:采购部将询价结果和采购申请提交给总经理审批。
第十五条合同签订:合同经总经理审批后,由采购部与供应商签订合同。
第十六条货物验收:采购部负责组织货物验收,确保货物符合合同要求。
第十七条付款:货物验收合格后,财务部门根据合同约定进行付款。
第五章采购质量控制第十八条采购部应加强对采购物品的质量控制,确保采购物品符合国家相关标准和酒店要求。
第十九条采购部应建立供应商质量档案,对供应商的质量进行跟踪管理。
第二十条采购部应定期对采购物品进行抽样检验,确保质量合格。
第六章监督与考核第二十一条采购部应定期对采购活动进行自查,确保采购活动的合规性。
酒店采购规章管理制度范本
酒店采购规章管理制度范本第一条总则为规范酒店采购行为,保障酒店的正常运营,提高采购效率和质量,根据《合同法》及有关法律法规,制定本制度。
第二条采购管理部门酒店设立专职采购部门,全面负责酒店的采购工作。
采购部门接受总经办、财务部及其他部门的监督。
第三条采购原则1. 公开、公平、公正、诚实信用的原则。
2. 质量优先,价格合理,供应商信誉良好的原则。
3. 节俭高效,注重环保,支持民族产业的原则。
第四条采购程序1. 采购计划:各部门根据实际需求,编制采购计划,经部门经理审核后报总经理批准。
2. 采购申请:各部门根据采购计划,填写请购单,经部门经理审核后报总经理批准。
3. 采购询价:采购部门根据请购单,至少比较三家供应商的价格、品质和服务,选择合适的供应商。
4. 签订合同:采购部门与选定的供应商签订合同,合同须经总经理审批。
5. 采购执行:采购部门按照合同约定,进行采购。
6. 验货付款:采购部门在收到货物后,进行验收,合格后报财务部付款。
第五条采购要求1. 采购物品必须符合国家法律法规、行业标准和酒店要求。
2. 采购部门应建立健全供应商档案,定期对供应商进行评估。
3. 采购部门应定期收集市场信息,建立价格信息库,为采购决策提供依据。
4. 采购人员应具备良好的职业素养,不得索取回扣或接受供应商的馈赠。
第六条监督与考核1. 总经办、财务部等部门对采购部门的工作进行监督和检查。
2. 采购部门应定期向总经办、财务部等部门汇报采购情况。
3. 对违反本制度的采购行为,一经发现,将按照酒店相关规定进行处理。
第七条变更与终止1. 本制度的变更和终止,须经总经理批准。
2. 变更和终止本制度时,应充分考虑酒店的利益和运营需要。
第八条附则本制度自发布之日起实施,原有相关规定与本制度不符的,以本制度为准。
未尽事宜,可由总经理酌情处理。
酒店名称:制定日期:修订日期:。
酒店日常采购管理制度范本
第一章总则第一条为加强酒店日常采购管理,确保采购工作的规范化、制度化,提高采购效率,降低采购成本,特制定本制度。
第二条本制度适用于酒店所有日常采购活动,包括物品、原材料、设备等。
第三条酒店采购工作应遵循以下原则:1. 合规合法:遵守国家法律法规,遵循市场经济规则;2. 经济合理:在保证质量的前提下,选择性价比高的供应商;3. 公开透明:采购过程公开透明,确保采购活动的公正性;4. 责任明确:明确采购人员、审批人员和监督人员的责任。
第二章采购部门及职责第四条酒店设立专职采购部门,负责酒店的日常采购工作。
第五条采购部门职责:1. 制定采购计划,包括采购品种、数量、价格、时间等;2. 寻找、评估和选择供应商,建立供应商档案;3. 招标、议标、询价、谈判等采购活动;4. 跟踪采购进度,确保采购任务按时完成;5. 对采购物品进行验收、入库、使用等后续工作;6. 收集市场信息,分析采购数据,提出改进建议;7. 配合财务部门进行付款和报销。
第三章采购流程第六条采购流程如下:1. 制定采购计划:根据酒店各部门需求,结合库存情况,制定采购计划,经采购部门负责人审核后报总经理审批。
2. 选择供应商:根据采购计划,寻找合适的供应商,进行评估和选择。
3. 招标、议标、询价:对大宗采购项目,采用招标、议标等方式确定供应商;对小宗采购项目,采用询价方式确定供应商。
4. 签订合同:与供应商签订采购合同,明确采购品种、数量、价格、交货时间、付款方式等条款。
5. 采购执行:采购部门根据合同要求,组织采购活动,确保采购物品按时、按质、按量到位。
6. 验收入库:对采购物品进行验收,确保质量符合要求,办理入库手续。
7. 付款报销:根据合同约定,办理付款手续,并填写报销单据。
第四章采购监督第八条采购监督:1. 采购部门内部监督:采购部门负责人对采购活动进行监督,确保采购活动合规合法。
2. 财务部门监督:财务部门对采购付款进行监督,确保采购资金使用合理。
酒店采购管理制度及流程
酒店采购管理制度及流程酒店采购管理制度及流程一、制度概述酒店采购是酒店的重要组成部分,其合理管理对于酒店经营管理至关重要。
酒店采购管理制度是酒店针对采购管理活动制定的一套规章制度,其目的在于规范酒店采购行为,保证采购的合法性及效益,防范采购风险。
本制度适用于酒店所有采购活动,包括但不限于物资采购、设备采购、服务采购等。
二、采购管理流程1、需求确认酒店各部门提出采购需求时,采购主管应当及时进行需求确认,并按需求确认表进行记录。
2、采购计划采购主管应当根据需求确认表中记录的采购需求,编制采购计划,确定采购品种、数量、价格、供应商等信息,并报经酒店领导审核批准。
3、供应商筛选根据采购计划,采购主管应当在酒店的供应商名录中挑选符合要求的供应商,并向其发出邀请函。
同时,采购主管还可以通过互联网、采购展等途径寻找新的供应商,并进行筛选和审核。
4、询价比较采购主管应当向所选供应商发出询价函,并将询价信息加以比较,确定最佳供应商。
在比较时,采购主管应当考虑到供应商资质、价格、交货期、服务质量、售后保障等因素。
5、签订合同在选定最佳供应商后,采购主管应当与供应商签订正式的采购合同,明确双方的权利和义务,防止采购过程中的不确定性及合同风险。
6、采购货物在签订采购合同后,采购主管应当及时通知酒店仓库或相关部门进行货物的验收、入库或者直接对外发放使用。
并对采购过程中的质量、价格、数量等进行记录和管理。
7、款项支付在确认货物质量符合要求并接受之后,采购主管应及时与财务部门沟通,核对款项,按合同要求进行支付,并做好相关记录和管理。
8、采购评估在采购完成之后,采购主管应当进行采购评估,对采购的过程和结果进行反思,发现存在的问题并及时改进,以保证下一步采购管理活动更为顺畅。
三、制度条例1、采购政策酒店应当明确采购政策,明确采购范围、采购原则及采购限制,规范采购活动。
2、采购预算管理酒店应当建立采购预算管理制度,明确预算编制、审核等要求和流程,为采购活动提供充足的保障。
酒店采购管理制度及流程
一、目的为了规范酒店采购行为,提高采购效率,降低采购成本,确保采购物品的质量和安全性,特制定本制度及流程。
二、采购管理部门酒店设立专职采购部,接受总经办、财务部及其它部门的监督,全面负责酒店的采购工作。
三、采购原则1. 依法采购:遵循国家法律法规,严格执行采购政策。
2. 规范采购:严格按照采购管理制度和流程进行采购。
3. 质量第一:确保采购物品的质量符合国家标准和酒店要求。
4. 成本控制:合理控制采购成本,提高经济效益。
5. 诚信采购:坚持诚信原则,与供应商建立良好的合作关系。
四、采购流程1. 采购需求申请(1)使用部门根据实际需求,填写《采购申请单》,并附上所需物品的规格、数量、用途等信息。
(2)使用部门负责人审批《采购申请单》。
(3)采购部审核《采购申请单》,确认采购需求。
2. 供应商选择(1)采购部根据采购需求,在合格供应商名录中选择至少三家供应商。
(2)采购部通过电话、邮件、传真等方式,向供应商询价、比质。
(3)采购部根据询价结果,选择价格合理、质量可靠的供应商。
3. 采购合同签订(1)采购部与供应商协商确定采购价格、交货时间、付款方式等条款。
(2)采购部与供应商签订《采购合同》,明确双方权利和义务。
4. 采购物品验收(1)采购部根据《采购合同》约定,对采购物品进行验收。
(2)验收合格后,由使用部门进行验收确认。
(3)验收不合格的物品,采购部应及时与供应商沟通,要求退货或换货。
5. 付款结算(1)采购部根据《采购合同》约定,及时支付货款。
(2)财务部根据采购部提供的《采购报销单》,进行付款审核。
(3)财务部办理付款手续,并将付款凭证送至采购部。
五、监督管理1. 采购部应定期对采购流程进行自查,确保采购工作规范、高效。
2. 酒店设立采购监督小组,对采购工作进行监督。
3. 对违反采购管理制度的行为,将依法依规进行处理。
六、附则1. 本制度由酒店采购部负责解释。
2. 本制度自发布之日起施行。
酒店采购制度及流程范本
酒店采购制度及流程范本一、采购原则1. 遵循合法、合规、合理的原则,确保采购活动的正当性和合规性。
2. 注重采购效率和成本控制,实现资源优化配置。
3. 坚持公平竞争,确保供应商的选择公正、公开、透明。
4. 强化内部管理,实现采购活动的规范化和标准化。
二、采购范围1. 酒店所需的物资、设备、用品等。
2. 酒店服务所需的原材料、辅料等。
3. 酒店建设项目所需的材料、设备等。
三、采购流程1. 需求申请:各部门根据业务需要,提出采购申请,填写《采购申请单》,注明采购物品的名称、规格、数量、预算等。
2. 审批流程:采购申请单需经过部门负责人、财务部、总经理等相关部门的审批。
审批权限如下:a) 采购物资金额在10万元以下的,由部门负责人审批。
b) 采购物资金额在10万元至50万元的,由财务部负责人审批。
c) 采购物资金额在50万元以上的,由总经理审批。
3. 供应商选择:采购部门根据采购需求,选择至少三家供应商进行对比,评估供应商的资质、价格、质量、服务等方面,选择合适的供应商。
4. 谈判与合同签订:采购部门与选定的供应商进行价格、交货期等方面的谈判,签订采购合同,明确双方的权利和义务。
5. 采购执行:采购部门根据合同约定,向供应商下单,跟踪订单进度,确保采购物品按时到位。
6. 验货与付款:采购物品到达酒店后,由相关部门进行验收,确认数量和质量无误后,财务部门按照约定时间进行付款。
7. 资料归档:采购部门对采购合同、验收报告等相关资料进行归档管理。
四、采购管理1. 采购计划:采购部门根据酒店业务发展需求,制定采购计划,包括采购物品、数量、预算、时间表等。
2. 价格管理:采购部门定期收集市场价格信息,建立价格数据库,实现价格管理的科学化、规范化。
3. 供应商管理:建立供应商评价体系,定期对供应商进行评估,优选供应商,确保供应商的质量和服务。
4. 内部控制:加强采购活动的内部监督和审计,防止舞弊行为,确保采购活动的合规性和正当性。
酒店采购管理制度及流程
酒店采购管理制度及流程1. 前言酒店采购管理是酒店经营管理中非常关键的一部分,好的采购管理可以帮助酒店节省成本、提高商品品质,这对于提高酒店竞争力和盈利能力非常重要。
因此,酒店采购管理制度的建立和实施是酒店管理的一项重要工作。
2. 采购管理制度2.1 采购管理目标首先,在制定采购管理制度时,需要确定采购管理的目标,包括:•优化采购流程,提高采购效率;•降低采购成本,节省采购支出;•提高采购商品品质,提升顾客满意度;•合规采购,遵循相关法律法规。
2.2 采购管理流程在制定采购管理制度时,需要明确采购管理的流程,包括:•采购需求的产生:包括前厅、客房、餐饮、营销、经营等部门提出的采购需求;•采购计划的制定:根据采购需求和采购预算制定采购计划,并根据采购计划对供应商进行评估和筛选;•采购合同的签订:根据采购计划和供应商评估结果进行合同洽谈和签订;•采购执行和管理:完成采购订单、验收商品、支付供应商等操作,并对供应商及时反馈和管理;•采购结算和财务管理:采购商品的结算和财务管理,包括票据记录、费用报销等。
2.3 采购管理制度实施管理在制定采购管理制度后,需要进行实施和管理。
具体包括:•建立采购流程管理体系,制定相关采购流程管理制度,监督采购流程执行情况;•建立采购档案管理制度,规范采购档案的建立、归档、管理;•建立供应商管理制度,对供应商信息进行整理和管理,建立供应商评价体系,对供应商进行评估;•建立采购数据统计分析体系,定期进行数据统计和分析,对采购流程进行优化和调整。
3. 总结酒店采购管理是酒店经营管理中不可或缺的一部分,好的采购管理可以帮助酒店节省成本、提高商品品质,提高酒店竞争力和盈利能力。
建立和实施酒店采购管理制度,对于加强酒店采购管理,具有非常重要的意义。
(完整版)酒店采购部管理制度
(完整版)酒店采购部管理制度酒店采购部管理制度目的本管理制度的目的是规范酒店采购部的运作,提高采购效率和管理水平,确保酒店采购工作的顺利进行。
职责和权限1. 酒店采购部的职责包括但不限于:- 制定酒店采购计划,并根据酒店的需求进行采购;- 寻找合适的供应商,并与其建立稳定的合作关系;- 对供应商进行评估和考核,确保其能够提供高质量的产品和服务;- 跟踪采购合同的履行情况,并处理采购过程中的问题;- 管理采购文件和记录,保证其安全和完整性。
2. 酒店采购部享有以下权限:- 对合作供应商进行信用调查和资质审核;- 根据酒店内部程序,决定是否采购某个产品或服务;- 签订采购合同,并进行相关事项的谈判和协商;- 进行采购费用的预算和控制。
流程和要求1. 酒店采购部的工作流程包括以下几个环节:- 需求确认:接收来自各部门的采购需求,并进行确认和评估;- 供应商选择:通过比较和评估,选择合适的供应商;- 报价和谈判:与选定的供应商进行报价和谈判,以获取最优惠的价格和条件;- 合同签订:签订采购合同,并确保合同条款的清晰和合法性;- 采购执行:跟踪和监督采购过程,确保供应商按时交付产品或提供服务;- 结算和评估:对供应商的履约情况进行评估,并进行结算和报告。
2. 酒店采购部在进行采购工作时应遵守以下要求:- 严格按照既定程序进行采购,确保透明和公正性;- 遵守酒店的财务制度,保证采购费用的合理性和适度性;- 维护供应商的利益,保护其商业机密和商誉;- 定期进行采购工作的评估和改进,提高采购效率和效果。
附则1. 本管理制度的具体实施细则由酒店采购部负责制定和完善,并应及时告知相关部门和人员。
2. 如有违反本管理制度的行为,酒店采购部有权进行相应的处理和纠正。
本管理制度自发布之日起生效,并且在酒店内部进行宣传和培训,确保各部门和人员的理解和遵守。
(完整版)酒店采购工作流程及制度
(完整版)酒店采购工作流程及制度1. 简介本文档旨在规范酒店采购工作流程及制度,确保采购活动的高效运作和合规操作。
2. 采购目标酒店的采购活动旨在获取与业务运营相关的商品和服务,以满足酒店各部门的需求,并确保质量、价格、交货时间和服务水平的平衡。
3. 采购流程3.1 需求申请酒店各部门根据需求填写采购申请单,并附上相关文件和信息,如产品规格、数量、用途、预算等。
3.2 采购计划编制采购部门根据需求申请进行综合考虑,并制定采购计划。
采购计划应明确需求、预算、供应商选择标准等。
3.3 供应商选择采购部门根据采购计划,通过多种渠道(如招标、询价、比较与分析等)来选择供应商。
选择的标准包括供应商信誉度、价格、质量、交货时间、售后服务等。
3.4 采购合同签订采购部门与选择的供应商进行合同洽谈,并在双方达成一致后签订采购合同。
采购合同应明确双方的权利和义务、产品和服务的细节、支付方式、交货期限、违约责任等。
3.5 采购执行采购部门根据合同要求进行采购订单的下达、跟踪和协调。
在采购执行过程中需注意控制采购金额、合理安排交货时间,确保采购的顺利进行。
3.6 商品验收采购部门对采购的商品进行验收,确保其符合合同要求和质量标准。
如商品不符合要求,采购部门应及时提出异议,并与供应商协商解决。
3.7 付款及结算采购部门结合财务部门,根据合同约定进行付款及结算工作。
应确保按时付款,遵守财务制度。
4. 采购制度4.1 采购权限确定各部门的采购权限,并建立相应的授权与审批机制。
不同采购金额级别需由不同层级的管理人员审批。
4.2 采购记录建立完整的采购记录,包括采购计划、采购申请、合同、订单、付款凭证等,以备查档和审计需要。
4.3 供应商管理建立供应商评估与管理制度,定期对供应商进行评价,并与供应商建立长期合作关系。
4.4 采购风险控制制定采购风险评估和控制程序,识别和应对采购过程中的风险和问题。
4.5 惩罚制度制定采购违规行为的惩罚制度,确保采购活动的合规性和公正性。
(完整版)酒店采购工作流程及制度
(完整版)酒店采购工作流程及制度1. 前言本文档旨在规范酒店采购工作流程及制度,确保采购过程顺畅、公正、高效。
酒店采购是一个重要的经营环节,直接影响到客户体验和运营成本。
因此,科学规范的采购工作流程和制度是非常必要的。
2. 采购流程2.1 采购需求确认在酒店采购工作开始之前,酒店管理层首先需要明确采购的需求。
这一步骤包括与相关部门进行沟通,了解具体的需求及采购预算。
2.2 供应商评估酒店管理层应根据采购需求,对潜在供应商进行评估。
评估的因素包括供应商的信誉、产品质量、价格竞争力等。
评估结果将作为供应商选择的依据。
2.3 采购方案制定在供应商评估之后,酒店管理层将制定采购方案。
采购方案应包括采购的具体内容、数量、价格、交货时间等要素。
2.4 供应商选择与洽谈根据采购方案,酒店管理层将选择合适的供应商,并与其展开洽谈。
洽谈内容包括价格、交货条件、售后服务等。
2.5 合同签订与支付一旦与供应商达成一致,酒店管理层将与供应商签订采购合同,并按照合同约定进行付款。
2.6 采购执行与验收供应商交货后,酒店管理层将进行采购执行与验收工作。
采购执行涉及物品入库、商品分类、标识等工作。
验收工作包括商品质量检验、数量核对等。
2.7 采购档案管理酒店管理层应建立完善的采购档案管理制度,妥善保存各类采购文件,以备日后查阅和审计使用。
3. 采购制度3.1 采购授权酒店管理层应对相关人员进行采购授权,明确每个人在采购过程中的职责与权限。
3.2 采购流程审批酒店管理层应建立采购流程审批制度,明确采购流程中各个环节的审批人员和流程要求。
3.3 供应商管理酒店管理层应建立供应商管理制度,监控供应商的质量、交货及售后服务等情况,定期对供应商进行评估。
3.4 采购合同管理酒店管理层应建立采购合同管理制度,规范采购合同的签订、执行和存档流程。
3.5 采购档案管理酒店管理层应建立采购档案管理制度,确保各类采购文件的规范化整理与保存。
4. 总结本文档清晰地阐述了酒店采购工作流程及制度。
酒店采购管理规定及流程
酒店采购管理制度及流程一、采购管理制度为使酒店的采购工作走上制度化、规范化,合理控制成本,加强内部工作协调和提高工作效率,特制定本采购管理制度:一、采购管理部门酒店设立专职采购部,隶属酒店财务部管理,接受财务总监、成本控制、集团稽查部及其它部门的监督,全面负责酒店的采购工作.二、采购部工作基本要求1.所有采购项目均需董事会签批授权及酒店财务部批准同意2.所有采购物品均需比较至少三家的价格和品质,月结类物品每月每一类至少有三家供货商提供报价单3.所有采购物品的品质须保持一惯稳定4.采购部工作人员须对自己采购物品的价格和品质负责5.采购部须每半个月一次通过、传真、外出调查、接待厂商等方式获取酒店使用的各类物品主要品种的价格信息并整理成价格信息库,以书面形式汇报给酒店财务部及董事会6.所有供应商名片、报价单、合同等资料及样品采购部须登记归档并妥善保管,有人员变动时须全部列入移交.上述资料及采购人员自购物品价格信息采购部每天须录入至采购部价格信息库.7.采购时间要求:一般物品采购时间为3天;急用物品当天必须采购回来;印刷品、客房一次性用品、布草等使用部门须提前一个月下单采购8.采购部禁止采购任何未下申购单的物品,否则财务部将不予以报销9.禁止使用部门自行采购物品或私自与供应商洽谈采购事宜10.采购部负责跟进各协作厂商的货款及时签批支付事宜.对到期的应付帐款,酒店应及时支付,以建立酒店良好形象,维护酒店财务信誉,同时也为日后的采购工作提供便利.三、采购审批程序1.申购单审批程序:使用部门经理仓库主管资产会计复查董事同意采购部询价财务总监稽查部行政办董事会申购单返回采购部2.单位价值1000元以下或批量价值在2000元以下的由采购部现金自购的物品,采购部须事先货比三家,并在申购单上注明询价结果和选定的供应商,经董事会最后批准后方可采购.酒店财务部和集团稽查部将对价格及品质进行不定期抽查.2. 单位价值1000元以上或批量价值在2000元以上的物品采购审批程序:采购部寻找至少三家厂商比较价格品质评定小组确定供货商采购部与供货商共同草拟合同或采购协议财务审批行政办审批董事会审批盖章或签字执行合同或协议评定小组由采购部、使用部门、财务部、主管副总、集团稽查组成 3.赊购月结物品采购审批程序蔬菜、肉类、冻品、三鸟、海鲜,水果由各厨主厨直接下单至采购部叫货.其它物品按上述第1、2、3款程序执行.各月结供应商选定办法:采购部每月每类物品均应邀请至少三家供应商报价,采购部、使用部门、主管副总、财务部和集团稽查部组成供货商评定小组,通力合作,进行价格及质量的比较和讨论,选定供应商.采购部及上述相关部门可分头或联合组织市场调查,根椐市场调查的价格,与供应商确定固定的一个月的供应价,在此确认期间内,供应商将按此固定价格提供酒店所需的物料.四、采购监督采购成本的控制由财务部、采购部、使用部门及集团稽查部共同完成,平时各部门应及时到市场上了解价格行情,以促进酒店采购成本的控制与监督.五、供应商管理1.财务部应定期每月或每季度牵头,组织财务部、采购部、使用部门及集团稽查部对供应商进行评估酒店每类物品须有至少三家供货商,淘汰部分不合格供货商.2.选用供应商角度采用1+2+N原则,所谓1+2+N是指一类商品一个主供应商、2个辅助供应商、N个考察供应商.这类商品只有一个主要供应商,大约70%的物资从他手中购买.2个辅助供应商提供大约20%的物资,一旦主供应商出现问题能有其他供应商立即顶替.数量不限的考察供应商既是辅助供应商的后备力量,也使酒店在采购极其特殊物资时无购买死角.3.采购部要做好同供货商的联系和接待等工作,维护酒店形象.二、采购流程一、各类物品采购工作流程1、仓库补仓物品的采购工作流程:2、仓库的每种存仓物品,均应设定合理的采购线,在存量接近或低于采购线时,即需要补充货仓里的存货,仓库主任要填写一份仓库补仓“采购申请单”,且采购申请单内必须注明以下资料:3、1货品名称,规格;4、2平均每月消耗量;5、3库存数量;6、4最近一次订货单价;7、5最近一次订货数量;8、6提供本次订货数量建议.9、经何董事签批同意后送采购部经理初审,采购部经理在采购申请单上签字确认,并注明到货时间.采购部经理初审同意后,按仓库“采购申请单”内容要求,在至少三家供货商中比较,选定相应供应商,提出采购意见,按酒店采购审批程序报批,经董事会批准后,采购部立即组织实施,一般物品要求之3天内完成.如有特殊情况,要向主管领导汇报.10、部门新增物品的采购工作流程:11、若部门欲添置新物品,部门经理或各餐厅总厨应撰写有关专门申请报告,经董事会审批后,连同“采购申请单”一并送交采购部,采购部经理初审同意后,按“采购申请单”内容要求,在至少三家供货商中比较,选定相应供应商,提出采购意见,按酒店采购审批程序报批,经董事会批准后,采购部立即组织实施.12、部门更新替换旧有设备和物品的采购工作流程:13、如部门欲更新替换旧有设备或旧有物品,应先填写一份“物品报损报告”给财务部及董事会审批.经审批后,将一份“物品报损报告”和采购申请单一并送交采购部,采购部须在采购申请单内必须注明以下资料:14、1货品名称,规格;15、2最近一次订货单价;16、3最近一次订货数量;17、4提供本次订货数量建议.18、采购部在至少三家供应商中比较价格品质,并按酒店采购审批程序办理有关审批手续,经董事会批准后,组织采购.19、鲜活食品冻品的采购工作流程:20、蔬菜、肉类、冻品、三鸟、海鲜,水果等物料的采购申请,由各酒吧、各部门总厨或主管,根据当日经营情况,预测明天用量,填写每日申购单交采购部,采购部当日下午以落单或第二日直接到市场选购.21、燃料的采购工作流程:22、采购部根据营业情况与工程部编制每月燃油、石油气、柴油采购申购计划,填写采购申请单,按酒店采购审批程序办理,并组织实施.23、维修零配件和工程物料的采购工作流程:工程仓日常补仓由工程部填写“采购申请单”,且采购申请单内必须注明以下资料:1货品名称,规格; 2平均每月消耗量;3库存数量; 4最近一次订货单价; 5最近一次订货数量; 6提供本次订货数量建议.大型改造工程或大型维修活动,工程部须做工程预算,并根据预算表项目填写采购申请单工程预算表附在采购申请单下面,且采购申请单内必须注明以下资料:1货品名称,规格;2库存数量;3最近一次订货单价;4最近一次订货数量;5提供本次订货数量建议.以上采购申请单经何董事签批同意后送采购部经理初审,采购部经理初审同意后,按“采购申请单”内容要求,在至少三家供货商中比较,选定相应供应商,提出采购意见,按酒店采购审批程序报批,经董事会批准后,采购部立即组织实施.二、采购工作流程中须规范事项:1、所有的采购申请必须填写一式四联,采购申请单经部门经理核签后,整份共四联交给资产会计,资产会计复核后送董事.2、采购申请单一共四联,在经审批批准后:第一联作仓库收货用.第二联采购部存档并组织采购.第三联财务部成本会计存档核实.第四联部门存档.3、审核采购申清单:收到采购申请单后、采购部应作出以下复查以防错漏.1签置核对:检查采购申请单是否部门经理签置,核对其是否正确.2数量核对,复查存仓数量及每月消耗,决定采购申请单上的数量是否正确.4、邀请供应商报价.三、货比三家工作流程:每类物品报价单需要最少三家作出比较,目的是防止有关人员从中徇私舞弊,保证采购物品价格的合理性.酒店采取三方报价的方法进行采购工作,即在订货前,必须征询3个或3个以上供应商报价,然后确定选用那家供应商的物品,具体做法是:1、采购部按照采购申请单的要求组织进货,填制空白报价单,包括:①填写空白报价单中所需要的物品名称、产地、规格、型号、数量、包装、质量标准及交货时间,送交供应商至少选择3个供应商,要求供应商填写价格并签名退回.②对于交通不便或外地的供应商,可用传真或询价.用询价时,应把询价结果填在报价单上并记下报价人的姓名,职务等.③提出采购部的选择意见和理由,连同报价单一起送交评定小组审批.2、评定小组根据采购部提供的有关报价资料,参考采购部的意见,对几个供应商报来的货品价格以及质量,信誉等进行评估后,确定其中一家信誉好、品质高、价格低的供应商,报董事会审核.四、采购活动的后续须跟进工作1、采购订单的跟催当订单发出后,采购部需要跟催整个过程直至收货入库.2、采购订单取消1酒店取消订单:如因某种原因,酒店需要取消己发出之订单,供应商可能提出取消的赔偿,故采购部必须预先提出有可能出现的问题及可行解决方法,以便报董事会作出决定.2供应商取消订单:如因某种原因,供应商取消了酒店已发出的订单,采购部必须能找到另一供应商并立即通知需求部门.为保障酒店利益,供应商必须赔偿酒店人力、时间及其他经济损失. 3.违反合同:合同上应载明详细细则,如有违反,便应依合同上所载处理.4.档案储存:所有供应商名片、报价单、合同等资料须分类归档备查,并连同采购人员自购物品价格信息每天须录入至采购部价格信息库.5.采购交货延迟检讨凡未能按时、按量采购所需物品,并影响申购部门正常经营活动的,需填写采购交货延迟检讨表,说明原因及跟进情况并呈财务部及董事会批示.6.采购物品的维护保养:如所购买的物品是需要日后维修保养的,选择供应商便需要注意这一项.对设备等项目的购买,采购员要向工程部咨询有关自行维护的可能性及日后保养维修方法.同时,事先一定要向工程部了解所购物品能否与酒店的现有配套系统兼容,以免造成不能配套或无法安装的情况.。
酒店采购管理制度(4篇)
酒店采购管理制度第一章总则第一条为统一酒店的采购管理,规范采购行为,确保采购活动的公平、公正、公开和有效,维护酒店的经济利益和声誉,制定本制度。
第二条本制度适用于酒店内所有采购活动。
第三条酒店采购管理应遵循公开、公平、竞争的原则,实行合理的采购流程和程序。
第四条酒店采购管理应注重成本控制,追求优质、高效的采购目标。
第五条酒店采购管理应注重供应商的选择和评估,建立稳定的信用关系。
第二章采购管理流程第六条酒店采购管理流程包括需求计划、采购申请、采购确认、合同签订、采购执行和采购结算等环节。
第七条酒店各部门需提前编制每月的需求计划,并提交给采购部门,由采购部门统一审核和汇总。
第八条酒店采购申请应由具体需求部门填写,明确采购的物品、数量、规格、质量要求等,并提交给采购部门。
第九条采购部门在收到采购申请后,应进行评审和比价,选择合适的供应商,确定采购方案,并提交给酒店管理层审批。
第十条酒店管理层在审批采购方案时,应对采购预算、供应商选择和采购计划等进行审核,并做出决策。
第十一条采购部门在得到酒店管理层的批准后,应与供应商签订采购合同,并对采购执行进行监督和管理。
第十二条采购部门应及时与供应商沟通和协商,确保采购的物品按时到货,确保物品的质量和数量符合要求。
第十三条采购部门应按合同约定进行结算,并及时将结算结果反馈给酒店财务部门。
第三章供应商的选择和评估第十四条酒店采购部门应建立供应商的基本档案,包括供应商的资质、信誉、生产能力等情况,并定期进行更新。
第十五条酒店采购部门应制定供应商的评估标准,对供应商进行评估和排名,并根据评估结果优先选择合作的供应商。
第十六条酒店采购部门应定期与供应商进行沟通和交流,共同解决采购过程中的问题,并建立长期稳定的合作关系。
第四章违约和惩处第十七条供应商在履行合同过程中,如有不履行合同义务、提供虚假资料等行为,应按合同约定承担相应的违约责任。
第十八条酒店采购部门和酒店管理层在履行采购管理职责过程中,如有违反本制度的行为,应受到相应的惩处。
酒店的采购管理规章制度5篇
酒店的采购管理规章制度5篇在日常生活和工作中,人们运用到制度的场合不断增多,制度是指一定的规格或法令礼俗。
我敢肯定,大部分人都对拟定制度很是头疼的,下面是小编为大家整理的酒店的采购管理规章制度,希望对大家有所帮助。
酒店的采购管理规章制度篇1一、总则(一)、为规范本集团及下属生产企业的采购工作,特制定本制度。
(二)、本制度适用于集团公司及集团下属各生产企业的采购活动。
二、采购原则(一)、严格执行询议价程序凡未通过招标确定供应商价格的物品的采购,每次采购金额在20__元以上,必须有三家以上供应商提供报价,在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估,并与供应商进一步议定最终价格,临时性应急购买的物品除外。
(二)、合同会签制度固定资产的采购合同,必须经过有关部门如生产管理部、质量部、财务部、审计部、生产企业总经办、设备维修部共同参与,调研汇总各方意见,经公司分管领导审核,总经理批准签约。
属集团采购的项目,应报总裁批准。
(三)、职责分离采购人员不得参与物资和服务的验收,采购物资质量、数量、交货等问题的解决,应由采购部根据合同要求及有关标准与供应商协商完成。
(四)、一致性原则采购人员定购的物资或服务必须与请购单所列要求规格、型号、数量相一致。
在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下,及时反馈信息供申请部门更改请购单作参考。
如确因特定条件数量不能完全与请购单一致,经审核后,差值不得超过请购量的5%-10%。
(五)、最低价搜寻原则采购人员随时搜集市场价格信息,建立供应商信息档案库,了解市场最新动态及各地区最低价格,实现最优化采购。
(六)、廉洁制度所有采购人员必须做到:1、热爱企业,自觉维护企业利益,努力提高采购材料质量,降低采购成本。
2、加强学习,提高认识,增强法治观念。
3、廉洁自律,不收礼,不受贿,不接受吃请,更不能向供应商伸手。
4、严格按采购制度和程序办事,自觉接受监督。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
酒店采购管理制度及操作流程
为使酒店的采购工作走上制度化、规范化,合理控制成本,强调责任指标到人及提高工作效率,特制定本制度及操作流程。
一、酒店采购的基本要求:
1、所有授权范围的物品采购时,均需比较至少三家供货商的价格及品质,月结类物品每
月每一类至少要有三家供货商提供的报价单;
2、采购人员对自己采购的物品价格及品质负责;
3、驻店采购员需每月一次针对较多使用的物品通过电话、传真、网络、外出调查等方式
获取(包括非授权物品)价格信息,并整理成价格信息库,以书面报告形式上报酒店
总办及酒店财务部;
4、所有供货商名片、报价单、合同等资料及样板必须登记归档并妥善管理,如有人员变
动时按酒店管理公司移交手续进行移交资料;
5、驻店采购禁止采购任何未经正常有效审批人审批后申购单上的物品,保证手工经审批
后的采购单与电脑下单一致,否则财务部将不予报销处理;
6、禁止使用部门自行采购物品或私自与供货商洽谈采购事宜;
7、驻店采购负责跟进各供货商的货款及时签批支付事宜,对到期的应付帐款,酒店财务
部应及时支付,以建立酒店的良好形象。
二、物品采购监督要求:
1、所授权的物品,分为两类:A、供货商月结;B、直接到市场采购,授权生效时酒店必
须成立《供货商评定小组》(由酒店总办、酒店采购、使用部门、酒店财务部组成),每月对各类物品进行分析(包括但不限于物品的用量、价格、品质等),将物品进行分类(制定供货商月结还是进行直接市场采购,最终要形成文件,由评定小组汇签确认,酒店财务部存档备查,并抄送一份酒店管理公司),部分物品可以先定直接市场采购,待条件成熟时转为供货商月结;
2、月结的供货商选定,采购对已经确定供货商月结的物品,应邀请至少三家供应商报价,
由供货商评定小组进行价格及品质的比较和讨论,对各类月结物品选定供货商,各部门可分头组织进行市场调查,根据市场调查的价格,定期与供货商确认固定期间的供应价格,在此确认期间(时限长短根据当地市场情况,由评定小组决定),供货商将按此固定价格提供酒店所需材料(形成会议纪要,评定小组部门负责人进行汇签抄送酒店管理公司);
3、酒店财务部制定仓存物品的采购线(即最高库存量及最低库存量,补仓不能超过
最高库存量,储存不能低于最低库存量),由仓库人员编制,酒店财务成本会计根据以往该物品的使用量及经营情况进行合理分析,审定出各物品的采购线,财务负责人签名确认后,呈酒店总经理审批实施,审批后的文件由仓库及成本会计存档备查,并按实际情况定期进行更新,财务部对每次部门申购数量进行认真审核监督,避免因物品积压造成浪费;
4、酒店财务部对物品价格进行认真监督,必须每月组织人员对酒店各类物品进行不同市
场的价格调查,每月一次通过电话、传真、网络、外出调查等方式获取酒店各类物品(包括非授权物品)的价格信息,并整理成价格信息库,以书面报告形式上报酒店总办,并抄送集团管理公司总办及集团财务部;
5、对正常物品的申购,酒店驻店采购接到单后必须1个工作日后回复意见,酒店财务部
接到单后必须1个工作日后回复意见后报送到总办审批,对特殊物品或者对价格及品质有其他意见的,也必须在1个工作日后反馈意见给申请部门。
三、各类物品采购流程(该流程是针对授权范围内的物品,授权范围外的按以前流程操作):
1、仓库补仓物品的采购流程:
该类物品主要指副食品类,如因酒店仓库硬件原因,该类物品的部分不能在仓库保管,而在使用部门的二级仓库进行保管的,仓库直接把二级仓库收编管理,该类物品的补仓由仓库负责填单。
对仓库的每种存仓物品,应按本文件中的第二大点第3小点规定的流程设定合理的采购线。
A、上述物品的仓存量接近或者低于采购线时,应需要及时进行补充货仓里的存货;
B、仓库主管要填写一份“物品申购单”(见附件,对申购单中的每项内容必须如实
填写,如没有发生的则填“没有发生”);
C、驻店采购按照申购单要求,在至少三家供货商中进行比较,选定相应供货商,把
三间供货商资料附在申购单后面(包括但不限于报价资料),由驻店采购在申购
单上签名确认,提出采购意见及注明可以到货日期;
D、酒店财务部成本会计签名加意见(如对价格及其他有问题的,必须立即跟采购人
员沟通,并立即给出建议方案),到酒店财务第一负责人签名确认;
E、酒店总经理进行审批后转由酒店采购进行实施购买。
2、鲜活食品冻品的采购流程(主要指蔬果类、肉食类):
该类物品主要指蔬果类及肉食类,包括蔬菜、肉类、冻品、三鸟、海鲜、水果等物料的采购申请。
A、由各酒吧、各部门总厨或者主管(要有餐饮总监签名确认),根据当天经营情况,
预测明天用量,填写每日申购单交驻店采购(按照以前单据格式);
B、酒店采购当天下午以电话下单(针对供货商月结)或者次日直接到市场采购。
C、酒店财务部成本会计与使用部门定期进行沟通,对上一日该类物品采购的数量进
行检查(包括已使用及未使用的数量),如发现有较多剩余的,必须提供处理方
案及日后申购数量的建议,并报总办批示。
四、物品验收入仓及财务付款处理流程:
1、物品的申购单用纸质先走完申购审批流程;
2、纸质申购单流程审批完毕后,补仓部分及直拔部分申购单由仓库人员负责系统录入申
购单,其他部门申购部分由总办文员负责系统录入申购单,再由驻店采购文员从系统制定采购订单进行下单供货商或者自行市场采购(根据申购单批示要求内容操作);
3、物品采购回来后,仓库必须根据纸质申购单与系统生成的收料单相核对无差异后,再
根据系统生成的收料单与使用部门进行货品验收,仓库再根据收货验收情况从系统打印入仓单;
4、入仓单(附有连同收料清单及发票)的审批流程:仓库制单人签名——采购人员签名
——财务部成本会计复核签名确认是否符合要求(包括但不限于申购物品数量、价格等)——酒店财务部负责人签名——酒店总经理签名审批——财务部根据与供货商协议进行付款;
5、属于直接到市场购买的,先由驻店采购借支采购备用金(具体金额根据酒店的规模及
业务量,报酒店管理公司审批),先由相关申请部门人员提出纸质采购申请,并须走纸质采购审批流程后,(营运物品可走酒店审批流程,除此以外的物品直购须走集团采购审批流程)再由总办文员录入申购单(暂不用做采购订单及仓库的收料单),仓库收货时根据收货的数量及单价开手写收货单,再做采购订单,其他操作按上述流程,以采购人员名义进行报销处理;
五、驻店采购对前期的机动采购制度描述的采购行为负责执行采购工作,一般情况下不能再
由使用部门自行采购(除总经理特批,但必须要流程表上注明特殊情况说明及物品报价)。
以上流程暂时试行,日后操作过程中发现问题会检讨修改!。