质量表格

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质量管理表格大全

质量管理表格大全

质量管理表格大全目录第一章质量管理部职责描述 .................................. 错误!未定义书签。

(一)质量管理部的工作职责....................... 错误!未定义书签。

第二章质量管理部组织管理 .................................. 错误!未定义书签。

(一)质量管理工作计划表......................... 错误!未定义书签。

(二)质量目标达成计划表......................... 错误!未定义书签。

(三)质量教育年度计划表......................... 错误!未定义书签。

(四)竞争产品质量比较表......................... 错误!未定义书签。

(五)质量计划实施情况检查表..................... 错误!未定义书签。

第三章质量方针与质量目标管理............................... 错误!未定义书签。

(一)质量方针实施对策表......................... 错误!未定义书签。

(二)质量方针实施评审表......................... 错误!未定义书签。

(三)质量方针管理工作流程....................... 错误!未定义书签。

(四)部门(车间)质量目标展开表................. 错误!未定义书签。

(五)质量目标管理统计月报表..................... 错误!未定义书签。

(六)质量目标分解实施评审表..................... 错误!未定义书签。

(七)质量目标管理工作流程....................... 错误!未定义书签。

第四章供应质量管理 ........................................ 错误!未定义书签。

质量记录表格大全

质量记录表格大全

x x x x x x x x有限公司质量记录版本:A受控状态:文件编号:审核:批准:颁布日期:2008-03-03 实施日期:2008-04-03章节文件名称文件编号1 《考核表》2 《文件记录发放登记表》3 《改进计划》4 《不符合项报告》5 《不合格纠正和预防措施处理单》6 《改正、纠正和预防措施实施情况》7 《生产通知单》8 《物资收发卡》9 《设施设备维修保养记录》10 《人员培训计划表》11 《培训考核登记表》12 《采购计划》13 《供方评定记录表》14 《合格供方名录》15 《进货验收记录》16 《不合格品登记评审表》17 《检验报告》18 《检验原始记录》19 《检验设备周期校准计划》20 《产品召回记录》21 《内部审核计划》22 《内部审核报告》23 《会议签到表》24 《管理评审计划》25 《管理评审报告》26 《防蝇防鼠检查记录》27 《每日卫生检查记录》28 《员工健康登记表》29 《交接班记录》章节文件名称文件编号30 《工作服清洗发放记录》31 《消毒液配制记录》32 《设备清洗消毒验收记录》33 《人员档案总目录》34 《人员基本情况表》35 《各类证书目录》36 《历年学习考核登记表》37 《任命文件目录》38 《培训需求申请表》39 《人员培训》40 《岗考核申请表》41 《工作人员登记表》42 《采购文件审批表》43 《仪器使用记录》44 《质量记录登记表》45 《质量记录借阅表》46 《质量记录销毁表》47 《物资设备入库出库台账》48 《检验设备清单》49 《检验设备维护保养记录》50 《检定和效验记录表》修订页序号对应的章、节、条号修订内容批准人批准日期考核表日期:考核员:科室扣分条款扣分原因扣分累计批准人:年月日文件记录发放登记表编号:发放日期文件名称文件图号套/张有效版本标识收件人签字(日期)部门回收记录(日期)备注6改进计划编号:部门负责人时间需改进的事项名称完成日期改进内容(可另附页):相关科室负责人审核意见:签名:日期:总经理批准意见:签名:日期:不符合项报告编号:材料(产品)名称型号规格配套(生产)单位不合格数量不合格原因:日期:责任科室不合格品处理:科室负责人:日期:处理结果:审核组长:日期:备注:不合格纠正和预防措施处理单编号:不符合(含潜在)事实描述及要求:签名:日期:不符合(含潜在)原因分析:(参加分析人员:)负责人:日期:拟采取的纠正/预防措施:负责人:日期:验证:验证人:日期:评价:结论人:日期:改正、纠正和预防措施实施情况编号:改进计划、纠正和预防措施处理单序号内容摘要责任部门发出日期完成期限验证人验证结果及完成时间备注10生产通知单编号:生产日期品种批量备注供销科负责人:年月日物资收发卡物资名称单位发出数量实收数量结算价格出厂价格单价总价单价总价合计发货单位检查员发货人收货单位收货人备注12设施设备维修保养记录序号日期设备编号/名称检查项目及结果所发现问题的整改情况检查人运行正常维修使用保养清洗消毒13人员培训计划表编号:日期受培训部门参加培训人员培训方式培训内容考核方式备注培训考核登记表编号:姓名性别出生年月学历工作岗位从事时间何时、何地、参加何种培训培训结果证号采购计划年月日编号:序号产品名称规格/型号技术质量要求采购数量计划到货时间备注备注经办人总经理16供方评定记录表编号:供方名称:地址:电话、传真:联系人:供方产品及类别(A、B、C):进货物资质量控制方式(在下栏()内标注打“√”);进货检验()进货外观检验()本公司到供方现场验证()顾客到供方现场验证()顾客到本公司现场验证()质量得分(占60%);(合格批次/到货总批次)×60质量评分:按期交货得分(占20%);(按时到货批次/到货总批次)×20交货期评分:其他情况(占20%);如包装质量、售后服务、配合度等其他评分:总评分及处理建议:签名:日期:合格供方名录序号供方名称供应的产品名称及类别(A、B、C)首次列入时间评定表序号年度复评结果18进货验收记录序号品名型号/规格报检日期检验日期检验项目及结果检验结论检验员签字备注是否为合格供方质量证明书或合格证是否具备感官质量数量/重量与申购量是否相符19不合格品登记评审表不合格品事实描述:记录人:日期:年月日质量技术科意见□返工□退货□报废□让步放行说明:不合格品处理的跟踪验证:经查验,不合格品已按评审决定进行了处理,结果达到预期要求。

质检表格模板

质检表格模板

质检表格模板质检表格是一种用于记录和评估产品或服务质量的工具。

它通常由一系列的检查项目组成,每个项目都与特定的质量标准或指标相关联。

下面是一个质检表格的模板,包含了常见的元素和要素。

质检表格模板:标题:质检表格1. 产品信息- 产品名称:- 产品型号:- 批次号:- 生产日期:- 供应商:2. 质量标准- 标准要求:- 检查方法:- 接受标准:3. 检查项目- 项目1:- 检查内容:- 是否符合标准:- 结果说明:- 项目2:- 检查内容:- 是否符合标准:- 结果说明:- ...4. 总结- 合格项目数:- 不合格项目数:- 检查员:- 检查日期:- 备注:在使用质检表格时,首先填写产品的基本信息,如名称、型号、批次号、生产日期和供应商等。

这些信息有助于确认具体要检查的产品。

接下来,在"质量标准"部分,明确产品需要满足的质量标准和要求。

这可以是内部制定的标准,也可以是行业或国家的相关标准。

同时,提供检查方法和接受标准的说明,以确保检查过程的准确性和一致性。

在"检查项目"部分,列出需要检查的项目和相应的检查内容。

每个项目都应与质量标准相关联,以便评估产品的符合程度。

对于每个项目,记录是否符合标准以及结果说明,可以是合格、不合格或需要再检查等。

最后,在"总结"部分,汇总合格项目数和不合格项目数,并记录检查员和检查日期。

在备注栏中,可以添加任何额外的信息或特殊情况的说明。

通过使用以上质检表格模板,可以有效地记录和评估产品或服务的质量,并提供一个标准化的检查过程。

这可以帮助制造商或供应商确保产品符合质量要求,并及时发现和解决质量问题,以提升客户满意度和市场竞争力。

产品质检记录表格模板汇总

产品质检记录表格模板汇总

产品质检记录表格模板汇总1. 背景介绍在产品生产和销售过程中,质检记录表格是一种重要的工具,用于记录产品的质量检查结果和相关信息。

本文档旨在汇总常用的产品质检记录表格模板,以供参考和使用。

2. 表格模板一:基本信息记录表格- 表格名称:基本信息记录表格- 功能描述:记录产品基本信息,如产品名称、编号、生产日期等。

- 样例图片:(可根据需要插入图片)3. 表格模板二:外观质量检查表格- 表格名称:外观质量检查表格- 功能描述:记录产品外观质量的检查结果,如表面缺陷、颜色偏差等。

- 样例图片:(可根据需要插入图片)4. 表格模板三:尺寸测量记录表格- 表格名称:尺寸测量记录表格- 功能描述:记录产品尺寸测量结果,如长度、宽度、高度等。

- 样例图片:(可根据需要插入图片)5. 表格模板四:功能性能检测表格- 表格名称:功能性能检测表格- 功能描述:记录产品功能性能的检测结果,如电池续航时间、速度等。

- 样例图片:(可根据需要插入图片)6. 表格模板五:材料成分检测表格- 表格名称:材料成分检测表格- 功能描述:记录产品材料成分的检测结果,如含量、成分比例等。

- 样例图片:(可根据需要插入图片)7. 表格模板六:质量问题反馈表格- 表格名称:质量问题反馈表格- 功能描述:记录产品质量问题的详细信息,如问题描述、产生原因、处理方案等。

- 样例图片:(可根据需要插入图片)8. 其他注意事项- 根据项目需要,可根据以上模板进行合理组合或进行定制化修改。

- 表格的设计应简洁清晰,易于填写和查阅。

- 填写表格时需准确、详细,确保质检信息的真实性和准确性。

以上是常用的产品质检记录表格模板汇总,希望对您有所帮助。

根据具体需求,您可灵活选择和调整模板,以适应不同产品和质检要求。

祝质检工作顺利!。

桥梁工程质量评定资料表格(全套标准表格)

桥梁工程质量评定资料表格(全套标准表格)
问题描述
处理措施
处理结果
备注
表格6:质量验收记录
验收项目
验收标准
验收结果
备注
表格7:质量评定结果
评定项目
评定标准
评定结果
以上为桥梁工程质量评定资料表格的全套标准表格,用于收集和记录桥梁工程质量相关信息和数据,便于评估工程质量的合格性和安全性,以及处理质量问题和进行质量验收。
桥梁工程质量评定资料表格(全套标准表格)
表格1:项目信息
项目名称Байду номын сангаас
项目地址
建设单位
设计单位
施工单位
监理单位
开工日期
完工日期
投资金额
表格2:质量检测数据
测试项目
单位
标准要求
第一次测量
第二次测量
第三次测量
表格3:结构安全监测记录
监测时间
监测项目
结果
表格4:施工合格证明
施工工序
合格证书编号
验收日期
表格5:质量问题处理记录

质量记录表格汇总86张

质量记录表格汇总86张

文件发放清单受控文件清单部门:第页共页制表:审批:日期:文件管理登记表部门:第页共页制表:审批:日期:文件领用申请单文件更改申请单文件销毁/留用申请单销毁文件登记表文档目录文件夹/袋名称:编号:编制:日期:文件借阅登记表有效文件登记表类别:体系文件编制:批准:有效期:质量记录清单部门:第页共页编制:审批:日期:管理评审计划管理评审通知管理评审记录管理评审会议签到表管理评审报告管理评审纠正/预防/改进措施记录单年度公司培训计划编制部门:负责人:编制日期:审批:第页共页个人培训记录培训考核记录表特殊工作人员资格审查记录表人力资源需求计划表员工培训考核有效性评价设施设备需求表设施设备报废申请表办公用品领用单设施设备记录设备管理台帐质量计划实施情况检查表产品要求确认表质量反馈信息处理单更改通知单_____________项目/产品开发建议书编制:审核:批准:新冶高科技集团蓄热电器与节能材料分公司年月日________________可行性分析报告编制:审核:批准:新冶高科技集团蓄热电器与节能材料分公司年月日________________设计任务书编制:审核:批准:新冶高科技集团蓄热电器与节能材料分公司年月日________________设计评审报告编制:审核:批准:新冶高科技集团蓄热电器与节能材料分公司年月日________________设计确认报告编制:审核:批准:新冶高科技集团蓄热电器与节能材料分公司年月日________________设计验证报告编制:审核:批准:新冶高科技集团蓄热电器与节能材料分公司年月日供方质量保证能力调查表请如实填写或选择下列各项,谢谢合作。

供方产品调查表供方质量保证能力评价报告供方质量保证能力评价报告合格供方名单拟制:审核:批准:日期:合格供方复审报告说明:表中评价方式共有a b c d四种,内容如下a 供方能力和质量体系的现场评价;b产品样品评价;c对比类似产品的历史情况;d对比其它使用者的使用经验。

质量管理表格大全

质量管理表格大全

质量管理表格大全目录第一章质量管理部职责描述错误!未定义书签。

(一)质量管理部的工作职责4第二章质量管理部组织管理5(一)质量管理工作计划表5(二)质量目标达成计划表5(三)质量教育年度计划表6(四)竞争产品质量比较表6(五)质量计划实施情况检查表6第三章质量方针与质量目标管理7(一)质量方针实施对策表7(二)质量方针实施评审表7(三)质量方针管理工作流程错误!未定义书签。

(四)部门(车间)质量目标展开表8(五)质量目标管理统计月报表9(六)质量目标分解实施评审表9(七)质量目标管理工作流程错误!未定义书签。

第四章供应质量管理11(一)质量检验委托单11(二)进厂零件质量检验表12(三)零件质量检验报告表12(四)采购材料检验报告表错误!未定义书签。

(五)材料试用检验通知单13(六)说明书质量检验报告13(七)采购设备检验报告单14(八)特采/让步使用申请单错误!未定义书签。

(九)进厂检验情况日报表15(十)供应商基本资料表15(十一)供应商质量评价表15(十二)合格供应商考核表16(十三)供应商综合评审表错误!未定义书签。

(十四)供应商质量管理检查表18(十五)进料检验工作流程19(十六)检验状态标识流程错误!未定义书签。

(十七)供应商管理工作流程21第五章制程质量管理22(一)制程作业检查表22(二)生产条件通知单23(三)生产事前检查表23(四)生产过程记录卡24(五)过程控制标准表24(六)产品质量标准表24(七)产品质量检验表25(八)质量因素变动表25(九)操作标准变更通知单25(十)生产过程检验标准表26(十一)产品质量抽查记录26(十二)制程质量管理工作流程26(十三)质量分析统计工作流程27(十四)质量指标报告工作流程28(十五)制程质量异常处理工作流程29(十六)工序质量分析表30(十七)工序质量评定表31(十八)工序质量跟踪卡错误!未定义书签。

(十九)工序控制点明细表32(二十)工序质量审核记录表32(二十一)检验工序作业指导书32(二十二)工序质量检验评定表33(二十三)工序操作标准通知单33(二十四)工序质量异常报告表34(二十五)工序质量控制工作流程错误!未定义书签。

质量评定表格..

质量评定表格..

单位工程质量评定表
单位工程名称:开工日期年月日施工单位:竣工日期年月日
GBJ131––90
仪—1 仪表盘(箱、台)安装分项工程质量检验评定表
仪—2 温度仪表安装分项工程质量检验评定表
单位工程名称
仪—3 压力仪表安装分项工程质量检验评定表
单位工程名称:
仪—4 节流元件安装分项工程质量检验评定表
单位工程名称:
仪—5 流量及差压仪表安装分项工程质量检验评定表
仪—6 物位仪表安装分项工程质量检验评定表
单位工程名称:
仪—7 分析仪表安装分项工程质量检验评定表
单位工程名称:
仪—8 调节阀和执行机构安装分项工程质量检验评定表
仪—9 连接管路安装分项工程质量检验评定表
单位工程名称
仪-10 支架、桥架、汇线槽安装分项工程质量检验评定表
仪—11 电缆(线)线路安装分项工程质量检验评定表
单位工程名称:
仪—12 接地安装分项工程质量检验评定表
单位工程名称:
仪-13 仪表调校分项工程质量检验评定表
单位工程名称:
电仪统表质量保证资料核查表。

质量标准化表格填表(自己整理)

质量标准化表格填表(自己整理)

一、混凝土试块委托单:1、委托日期:送去试验的日期2、委托单位、施工单位:同一个单位,施工单位3、见证单位:监理单位4、见证人:空着找监理签字盖章5、样品状态特征描述:无缺棱掉角6、委托编号:空着,下来质量报告后照填7、样品名称:抗压:砼试块;抗渗;砼抗渗8、样品数量:一组(每张委托只填一组,以防出不合格试块)9、检测类别:见证送样10、检测依据:照表填11、样品处置要求:按规定留样12、检测编号:空着13、强度等级:填混凝土强度等级如C30P8,C30,C20细石等14、规格尺寸:抗压的填100×100×100;抗渗的填:175×185×150 15、养护条件:按实际养护条件填16、成型日期:试块制作的日期17、试压日期,龄期:抗渗的空着不填;抗压的按实际填 18、其他约定:无19、委托人,联系方式:按实际填写20、代表数量,受理人,收费情况:空着注:最好在每张委托单上编上一个序号,自己以后取报告有数,以防漏取同条件试块同条件试块:其他不变,二、预拌混凝土交接验收单:1、日期:混凝土浇注日期2、施工部位,强度等级:按实际填写3、车号:对照运输单填写4、车次:由1往下排5、塌落度要求值:150±30,实测值:自己往上填(打印出来后手填)6、规格:按实际填写(一般是100×100×100)7、组数:按实际留置数量填写,要满足规范要求(标养,同条件都记)8、签字栏:空着9、备注三、混凝土同条件养护试块等效养护龄期温度测量记录:1、工程名称,凝土试块强度等级:按实际填写2、混凝土试件编号:填写混凝土施工部位3、序号:由一往下排,第二页接第一页往下排4、时间:按实际填写5、最低/高温度:按天气预报填写6、平均温度:最高温度加最低温度除二7、有效温度判定:只记平均温度在零度以上的温度,零下的忽略不计划/8、累计温度:每天平均气温在零度以上的温度累计9、有效天数累计:平均气温在零度以上的天数累计10、记录人签字注:有效测温天数在14~60四、建材产品进场分类台账:1、砼:○1序号:从一往下排,每页单独排○2材料名称:商砼○3规格型号:C30,C20等○4批号:对照合格证,有的就填,没有的就不用填○5数量,进场时间(年月日)按实际填○6发货单号:与拌混凝土出厂合格证上面表头的合格证编号○7收料单号:开盘鉴定上面的鉴定编号○8验收人:监理签字○9复验结果:合格○10使用意见:同意2、钢筋、电气,水的按质量证明文件填写五、建筑工程施工试验取样送检见证记录:1、见证人:土建监理姓名2、工作单位:监理单位名称3、见证人身份证号码:实际填写、3、取样日期:填送检日期4、取样部位、样品名称、样品数量(加单位如米、根、组等):按实际取样部位填写5、见证人:找监理签字(无须盖章)6、表尾处:监理签字盖章7、施工单位签字盖章,时间按本页最后一次送检时间记录六、砼标准养护箱运行记录:A砼1、运行日期:每天记录2、温度:大于等于18度,小于等于22度3、相对湿度:大于95%B水泥砂浆:温度大于等于17度,小于等于23度,湿度大于90%C水泥混合砂浆标养要求:温度大于等于17度,小于等于23度,相对湿度大于60%,小于80%注:标养箱运行记录多个楼记一份就可以七、进出养护箱记录:1、序号:从01往下排,第二页接着排2、制作日期:混凝土浇注日期3、施工部位:按楼层部位4、强度等级:各楼层对应的混凝土强度等级5、留置组数:计划6、进箱日期:制作日期推后一天7、出箱日期:28天后8、备注:空着八、混凝土试块制作实验计划台账:1、序号:从01往下排,第二页接着2、施工部位、按每楼层部位填3、浇注制作日期:混凝土浇注制作日期4、。

质量管理体系记录表格大全(表格模板、DOC格式)

质量管理体系记录表格大全(表格模板、DOC格式)
项目名称:
项目编号:
立项时间:
完成时间:
项目性质:
运行日期:
项目设计和开发目标
项目试运行的基本情况
项目实际功能概述
业务主管意见
年月日
文件名
质量管理记录表格
电子文件编码
ZLAL011
页码
38—10
现有产品功能改进项目报告书
编号:
需求单位:
改进项目编号:
主要需求
需求单位负责人审批:
年月日
文件名
质量管理记录表格
结论:
备注:
审批人:
文件名
质量管理记录表格
电子文件编码
ZLAL011
页码
38—13
合格供应商名录
供应商
编号
供应商
名称
所供
物品
评审结果
负责人
签名
备注
优秀
良好
合格
审批人:日期:
文件名
质量管理记录表格
电子文件编码
ZLAL011
页码
38—14
供应商考核表
序号
供应商名
产品类别
考评结果
备注
考评人
日期
审批人
日期
文件名
ZLAL011
页码
38—31
内部质量体系审核纠正措施跟踪表
被审核单位:编号:
不合格编号
严重A/
轻微B/
不合格报
告提出日期
文件名
质量管理记录表格
电子文件编码
ZLAL011
页码
38—1
管理评审计划
评审时间
评审报告编号
评审目的
评审依据
参加人员
评审内容

质量记录表格一览表

质量记录表格一览表
绿化工程部
1年
C/0
56.
供方现场(约见)评审记录表
绿化工程部
1年
C/0
57.
开标记录表
各部门
3年
C/0
58.
定标书
各部门
3年
C/0
59.
合格物资供方(品牌)一览表
各部门
至少1年
C/0
60.
合格服务供方一览表
品质管理部
1年
C/0
61.
供方申请(评审)表
各部门
1年
C/0
62.
物资供方回访表
各部门
1年
C/0
1年
C/0
44.
智能化工程物资采购订单
智能化工程部
1年
C/0
45.
智能化工程物资调拨单
智能化工程部
1年
C/0
46.
智能化工程样品申请单
智能化工程部
1年
C/0
47.
智能化工程样品借用单
智能化工程部
1年
C/0
48.
智能化工程物资付款结算单
智能化工程部
1年
C/0
49.
智能化工程项目组零星材料需求计划
智能化工程部
23.
居家服务情况记录表
各业务部门
永久保存
C/0
24.
居家服务情况统计分析报告
各业务部门
永久保存
C/0
25.
居家服务协议书
各业务部门
永久保存
C/0
26.
居家服务回访记录表
各业务部门
永久保存
C/0
27.
常规服务项目表
品质管理部
至少3年

品牌质量管理表格

品牌质量管理表格

品牌质量管理表格简介品牌质量管理表格是企业进行品牌质量管理的工具之一,通常包括品质评价指标、品质控制指标、品质改进指标等内容,可以帮助企业全面了解自身产品的品质状况,进而优化质量管理方案,提升产品品质,提高客户满意度。

品质评价指标品质评价指标是品牌质量管理表格的核心内容,通常根据产品的性质、用途、客户需求等不同要素而不同,一般包括以下几方面内容:1.外观品质–外观颜色是否符合标准–外观结构是否完好–外观尺寸是否合理等2.性能品质–产品性能是否达到标准要求–是否存在不良性能现象–持续性能是否满足客户需求等3.可靠性品质–产品寿命是否达到要求–是否存在故障率高等问题–是否有影响产品可靠性的设计、工艺等因素4.安全性品质–是否存在对人身安全及健康有影响的问题–是否存在容易引发火灾、爆炸等安全隐患–是否有合理的安全保护措施等5.服务品质–产品售后服务是否到位–是否有完善的服务流程–是否存在响应服务时效太长等问题6.环保品质–产品在生产、运输、使用过程中是否存在环境污染问题–是否存在危害人类健康及生态的重大问题–是否有环境保护措施等根据不同企业产品和客户要求,品质评价指标可以灵活调整和完善。

品质控制指标品质控制指标是企业在进行品质管理时,控制品质状况的关键指标,主要针对以下几个方面:1.过程控制指标–过程参数控制–过程特性控制–过程能力控制等2.检测控制指标–产品检测参数控制–不良品处理控制–检测设备维护保养控制等3.异常控制指标–预防或对现场异常及时处理控制–互相沟通下发预警控制等品质控制指标的制定需要考虑实际生产过程和检测流程中的整体掌控,以达到准确、有效地控制品质和降低生产成本的目的。

品质改进指标品质改进指标是企业在进行品质管理时,掌握品质改善方向和进度的重要指标,主要针对以下几个方面:1.整体质量改进指标–整体质量提升度–整体客户满意度改善度–产品缺陷率变化等指标2.生产过程改进指标–生产效率提升度–生产设备成本降低度–生产过程流程化等指标3.品质风险改进指标–风险降低度–安全风险降低度–生态环境风险降低度等指标品质改进指标从企业全局的角度出发,重点关注生产过程中的质量口岸,全面提高产品的质量和市场竞争力。

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建设工程质量检查表(一)
工程建设有关责任主体和机构质量行为检查表序

检查项目检查内容评价
建设单位1 施工前办理质量监督手续情况检查监督注册登记表
□符合
□不符合2
施工前办理施工图设计文件审查情

检查施工图设计文件审查资料
□符合
□不符合3
施工前办理施工许可(开工报告)情

检查施工许可证(开工报告)
□符合
□不符合4 按规定委托监理情况检查监理合同
□符合
□不符合5
组织图纸会审、设计交底、设计变
更工作情况
按规定组织
未按规定组织
□符合
□不符合6
原设计有重大修改、变动的,施工
图设计文件重新报审情况
按要求重新报审
未重新报审
□符合
□不符合
施工单位
7 单位资质情况
单位资质符合相应要求
单位资质不符合相应要求
□符合
□不符合8 项目负责人资格和履责情况
项目经理资格符合相应要求,且按规
定到岗履责
项目经理资格不符合要求,不按规定
到岗履责
□符合
□不符合9 项目部人员配备及到位情况
项目部关键岗位人员配备齐全,资格
符合要求,且按规定到岗履责
项目部关键岗位人员配备不全,资格
不符合要求,或不按规定到岗履责
□符合
□不符合10
施工组织设计或施工方案审批及执
行情况
按规定审批
未按规定审批
□符合
□不符合11 施工技术交底情况
按规定交底
未按规定进行交底
□符合
□不符合12
施工现场施工操作技术规程及国家
有关规范、标准、图集的配置情况
按规定配置
未按规定配置
□符合
□不符合13
工程技术标准及审查合格的施工图
设计文件的实施情况
按照工程技术标准及审查合格的施
工图设计文件实施
未按照工程技术标准及审查合格的
施工图设计文件实施
□符合
□不符合14 质量问题和质量事故处理情况
处理及时,整改措施有效
未按规定处理
□符合
□不符合
监理单15 单位资质情况
单位资质符合相应要求
单位资质不符合相应要求
□符合
□不符合16 总监理工程师资格及履责情况
总监理工程师资格符合相应要求,且
按规定到岗履责
总监理工程师资格不符合要求,不按
规定到岗履责
□符合
□不符合17 项目监理部人员配备及到位情况
项目监理部关键岗位人员配备齐全,
资格符合要求,且按规定到岗履责
项目部关键岗位人员配备不全,资格
不符合要求,或不按规定到岗履责
□符合
□不符合


检查项目检查内容评价
位18
监理规划、监理实施细则的编制、
审批情况
按规定编制、审批
未按规定编制、审批
□符合
□不符合19
对施工组织设计、专项施工方案的
审查情况
按规定进行审查
未按规定进行审查
□符合
□不符合20
对材料、构配件、设备投入使用或
安装前进行审查情况
按规定进行审查
未按规定进行审查
□符合
□不符合21 对分包单位的资质进行核查情况
按规定进行核查
未按规定进行核查
□符合
□不符合22 见证取样制度的执行情况
按规定实施见证取样制度
未按规定实施见证取样制度
□符合
□不符合23 组织和审查工程变更情况
按规定进行审查
未按规定进行审查
□符合
□不符合24
对重点部位、关键工序实施旁站监
理情况
按规定实施旁站监理
未按规定实施旁站监理
□符合
□不符合25
隐蔽工程、检验批、分项、分部(子
分部)工程质量验收情况
按规定进行验收
未按规定进行验收
□符合
□不符合26
质量问题通知单签发及质量问题整
改结果的复查情况
质量问题通知单签发手续齐全,质量
问题整改结果的复查及时,资料齐全
未按规定签发质量问题通知单,质量
问题整改结果不复查
□符合
□不符合27
监理工程师是否按照工程监理规范
的要求,采取旁站、巡视和平行检
验等形式,对建设工程实施监理
按照工程监理规范的要求实施监理
未按照工程监理规范的要求实施监

□符合
□不符合
工程质量检测机构28 是否超出资质范围从事检测活动
在资质范围内承接任务
超出资质范围承接任务
□符合
□不符合29 检测报告内容及结论
检测报告完整规范,结论明确
检测报告检测项目不全,关键信息不
完整,检测结论错误或不明确
□符合
□不符合
结果统计建设单位符合项不符合项施工单位符合项不符合项监理单位符合项不符合项工程质量检测机构符合项不符合项合计符合项不符合项
检查组成员签字:检查日期:
建设工程质量检查表(二)
工程建设强制性标准执行情况检查表
检查项目检查内容
评价
备注符合不符合
一、工程资料
(一)原材料、成品、半成品、
构配件1 水泥及外加剂、掺合料
2 钢筋及钢筋焊接、机械连接材料
3 砖、砌块、填充墙砌块、后置埋件
4 预拌混凝土、砂浆
5
钢结构用钢材及焊接、紧固件连接材

6 预制构件及预应力混凝土锚具、夹具
7 防水材料
(二)施工试验
报告
8
地基强度或承载力检验报告、工程桩
承载力及桩身完整性检验报告
9
混凝土试块抗压强度试验报告及统
计评定
10
砂浆试块抗压强度试验报告及统计
评定
11 钢筋焊接、机械连接工艺试验报告
12 钢筋焊接、机械连接试验报告
13 钢结构连接(焊接)质量检测报告
14 回填土检验报告
15 沉降观测记录
(三)施工记录16
水泥及外加剂、混凝土及砂浆、钢筋
及连接接头、砖、砌块、防水材料、
钢结构用钢材、焊接材料、紧固件等
进场验收记录及见证取样和送检记

17 桩基试桩、成桩记录
18
混凝土施工记录、混凝土冬期施工温
控记录、大体积混凝土施工温控记录
19 预应力筋的张拉、安装和灌浆记录
20 预制构件、钢构件吊装记录
21
钢结构整体垂直度和整体平面弯曲
度、钢网架挠度检验记录
22
填充墙砌体植筋记录、锚固力检测报

23 结构实体检验记录
(四)质量验收
记录24 地基验槽记录
25 桩位偏差、桩顶标高验收记录
检查项目检查内容
评价
备注符合不符合
26 隐蔽工程验收记录
27 检验批、分项、分部(子分部)验收记录
28 工程质量问题处理及验收记录
二、工程实体
(五)钢筋工程29
钢筋品种、级别、规格和数量:对照
施工图检查
30
钢筋代换:检查钢筋的品种、级别或
规格变更是否办理设计变更文件
31
钢筋加工制作:检查加工、绑扎质量
是否满足要求
32 钢筋连接:检查连接方式和连接质量
33
受力钢筋位置和混凝土保护层厚度:
检查作业面上的受力钢筋间距、固定
措施,节点部位的箍筋间距,混凝土
保护层厚度
(六)混凝土
工程34
混凝土试块留置:检查混凝土试块留
置数量、养护环境、标识等
35
混凝土的外观质量和尺寸偏差:检查
混凝土外观质量,抽查混凝土构件尺
寸偏差
(七)砌体工程36 砌筑砂浆强度和试块留置
37 砌块质量
38
墙体转角处、交接处及临时间断处砌
筑方式
39 灰缝厚度及砂浆饱满度
40
构造柱、圈梁和拉结筋的设置等抗震
构造措施情况
(八)实体质量
抽测41
钢筋原材料:使用游标卡尺现场抽测
直径
42
钢筋位置、数量、保护层厚度:使用
钢筋扫描仪现场抽测
43
混凝土构件强度:使用混凝土回弹仪
现场抽测
44
楼板厚度:使用厚度检测仪或钻孔现
场抽测
(九)其他45 预制承重构件安装
46 钢结构安装
47
施工荷载控制:观察检查楼层及堆载
情况
结果统计符合项不符合项检查组成员签字:检查日期:。

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