企业检查记录表
企业消防安全检查记录表
企业消防安全检查记录表
1.检查记录
检查日期检查内容落实情况
2022/01/01 消防设施是否完好已落实
2022/01/01 疏散通道是否畅通已落实
2022/01/01 消防器材是否配备齐全己落实
2022/01/01 消防安全制度是否健全己落实
2022/01/01 员工消防安全知识是否掌握已落实
2.检查结果
经过检查,企业的消防安全设施、消防器材、疏散通道等均配备齐全,消防安全制度健全,员工消防安全知识掌握良好,能够有效防范火灾及其他灾害事故的发生,满足消防安全要求。
3.检查建议
为进一步提高企业的消防安全水平,建议企业在平时的工作中,加强对员工的消防安全培训,提高员工的自我保护能力和应急处置能力;定期检查和维护消防设施、器材,确保其处于良好状态,提高消防运行效率;制定更严格的消防安全制度,加强消防管理,进一步完善企业的消防安全管理体系。
4.落实情况
经检查,上述检查建议均已得到企业管理层的重视,相关部门已经制定了相应的措施,加强员工消防安全培训工作,定期进行消防设施、器材检查和维护,制定更严格的消防安全制度并加强消防管理工作。
同时,加强消防安全管理体系建设,确保企业消防安全工作的可持续实施。
5.结论
通过此次检查,企业已经全面落实了消防安全工作,消防设施、器材、疏散通道等配备齐全,员工消防安全知识掌握良好,消防安全制度健全。
同时,企业对检查建议也做出了积极响应和落实。
预计下次检查前,企业将做好相应的调整和完善工作,保证企业的消防安全工作持续稳定地进行下去。
企业质量管理督查检查记录表
企业质量管理督查检查记录表
一、背景和目的
本记录表旨在记录企业质量管理督查检查的过程与结果,以便对企业的质量管理情况进行评估和改进。
二、检查内容
1. 质量管理体系的建立与运行情况
2. 产品质量控制措施的执行情况
3. 质量检测设备和方法的规范使用情况
4. 对不合格产品的处理情况
5. 客户投诉处理的及时性与有效性
6. 质量管理培训的开展情况
三、检查过程
1. 确定督查检查时间和地点
2. 根据检查内容制定检查指南
3. 进行现场检查,包括观察、访谈和文件资料审核
4. 记录检查过程中的关键问题、发现和建议
四、检查结果
1. 对质量管理体系的建设情况进行评估
2. 对存在的问题和不足提出改进建议
3. 给予表扬和肯定已取得的成绩
五、落实与跟踪
1. 将检查结果通知相关部门和人员
2. 跟踪改进措施的落实情况
3. 定期进行追踪检查,以确保问题得到持续改善
六、签名
检查人:_____________ 日期:_____________ 审核人:_____________ 日期:_____________
七、附件
1. 检查指南
2. 相关文件资料。
食品生产企业检查记录表
□一般不合格
□严重不合格
2.企业的生产场所应能满足生产的需要;车间、库房清洁明亮;有防尘、防蝇、防鼠等设施;生产车间应有洗手、消毒、更衣设施;厕所应设置在生产车间外侧,各种废弃物应存放在车间外较远处。
5.原料库、生产车间和成品库能否满足各自的要求。
□合格
□一般不合格
□严重不合格
6.车间和库房是否清洁明亮,是否有防尘、防蝇、防鼠等措施。
食品生产企业检查记录表
检查单位名称:企业名称:产品名称:
序号
检查项目
必备条件
检查内容
检查记录
检查评定
一
1.3
管理职责
1.企业应制定质量管理制度,规定各有关部门、人员的质量职责、权限及相互关系。
1.企业是否制定了质量管理制度。
□合格
□一般不合格
□严重不合格
2.企业应当制定相应的管理办法,对企业出现的各种不合格及时进行纠正或采取纠正措施。
20.检验不合格的产品是否按有关规定进行了处理。
□合格
□一般不合格
□严重不合格
一般不合格项改进情况
该企业上次审查结果为:一般不合格项项,其中重点内容中的一般不合格项______项。
检查结论
检查组于年月日对企业的部分条件进行了抽查,共计查出:合格项项;一般不合格项项;严重不合格项项;不考核项项。
经综合评价,对该企业的抽查结论是:合格□,不合格□。
14.采购检验或验证的手续是否齐全。
□合格
□一般不合格
□严重不合格
五
5.2
质量控制
1.企业应根据食品的质量安全要求确定生产过程中的关键质量控制点。
15.企业是否确定了生产过程中的关键质量控制点。
企业安全隐患排查检查记录表
所物料堆放是否规范、消防通道是否畅通
查台账和记录 查台账和记录 查现场
(四)重大危险源监管
是否按照国家有关标准,辨识、确定本企业的重 40
大危险源
查评价报告对其评价
对已确定的重大危险源, 有无符合国家有关法律、 法规、规章和标准规定的检测、评估和监控措施, 41 是否定期检测、检查和建立重大危险源检测、检 查档案
(一)岗位操作人员持证上岗与应知应会情况
25 作业人员是否持证上岗
作业人员是否熟悉本岗位化学品的基础知识;作业
26 人员是否熟悉有关安全生产规章制度和安全操作
规程
作业人员是否了解作业场所和工作岗位存在的危险 27
因素、防范措施及事故应急措施
企业是否为从业人员配备符合国家标准和行业标 28
准的劳动防护用品
查相应教育培训记录和相 关资料
应落实相关人员的各种培 训
查相应教育培训记录和相 关资料
应落实相关人员的各种培 训
查相应教育培训记录和相
应落实相关人员的各种培
关资料
训
根据制定的有关安全生产 规章制度,查看对应的台 账、记录,检查企业安全 生产规章制度的落实情况
基本台账登记及时、 完整、 有效
4
二、安全生产现场管理及相关制度落实情况
(二)设备设施检测检验情况
压力容器、压力管道以及其他特种设备是否经有 29
资质单位检测检验合格,并在有效期内
30 防雷、防静电、电气防爆等安全防护设施是否经
抽查作业人员上岗证
抽查作业人员进行询问
现场提问解答正确
抽查作业人员进行询问
抽查作业场所劳动防护用 品配备情况
符合从业人员配备劳动保 护用品要求
查检测检验报告单等
企业隐患排查治理检查(自查)记录表
安全教育培训台账
根据制定的有关安全生产规章制度,查看对应的台账、记录,检查企业安全生产规章制度的落实情况
基本台账登记及时、完整、有效
20
安全检查及隐患整改台账
21
安全设施登记、维护保养及检测台账
22
特种设备登记及检测、检验台账
23
职业卫生检测台账
24
动火、进入受限空间等危险作业票证记录
二、安全生产现场管理及相关制度落实情况
28
企业是否为从业人员配备符合国家标准和行业标准的劳动防护用品
抽查作业场所劳动防护用品配备情况
符合从业人员配备劳动保护用品要求
(二)设备设施检测检验情况
29
压力容器、压力管道以及其他特种设备是否经有资质单位检测检验合格,并在有效期内
查检测检验报告单等
检测检验单位资质、检测检验的范围、在效期
30
防雷、防静电、电气防爆等安全防护设施是否经有资质单位检测检验合格,并在有效期内
(一)岗位操作人员持证上岗与应知应会情况
25
作业人员是否持证上岗
抽查作业人员上岗证
26
作业人员是否熟悉本岗位化学品的基础知识;作业人员是否熟悉有关安全生产规章制度和安全操作规程
抽查作业人员进行询问
现场提问解答正确
27
作业人员是否了解作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故应急措施
抽查作业人员进行询问
17
新职工入厂是否经三级安全教育培训;采用新工艺、新技术、新材料或使用新设备,是否对从业人员进行专门的安全教育和培训
查相应教育培训记录和相关资料
应落实相关人员的各种培训
18
换岗、离岗6个月以上从业人员是否经复工前的安全教育培训
企业安全生产检查记录表
企业安全生产检查记录表企业安全生产检查记录表序号内容备注1 检查日期:年月日2 检查地点:3 检查人员:职务:4 被检查人员:职务:5 检查内容:a. 建筑物和设备是否完好b. 消防设施是否完备c. 电气设备是否安全d. 危险化学品的储存和使用是否规范e. 人员的安全意识和操作规程是否到位f. 应急预案的完善性和有效性g. 工作场所环境的卫生状况h. 他课题6 检查结果:a. 建筑物和设备存在的问题b. 消防设施存在的问题c. 电气设备存在的问题d. 危险化学品的储存和使用存在的问题e. 人员的安全意识和操作规程存在的问题f. 应急预案存在的问题g. 工作场所环境存在的问题h. 其他问题7 整改措施:a. 对建筑物和设备的维护和修缮b. 对消防设施的维护和修缮c. 对电气设备的维护和修缮d. 对危险化学品的储存和使用进行规范e. 对人员的安全意识和操作规程进行培训和教育f. 对应急预案进行完善g. 对工作场所环境进行清理和整治h. 对其他问题进行整改8 整改责任人:职务:9 整改期限:10 备注:以上是一份企业安全生产检查记录表,记录着在企业安全生产检查中的一些重要内容。
检查人员需要填写详细的检查日期、地点等信息,并列出检查的具体内容,如建筑物和设备的完好情况、消防设施的完备情况、电气设备的安全性等。
根据检查结果,填写存在的问题,并制定相应的整改措施和整改责任人,确定整改期限。
最后可以在备注栏添加其他需要说明的事项。
该记录表对于企业安全生产的日常检查和整改非常重要,能够帮助企业全面了解并解决安全隐患,确保安全生产。
企业日常安全检查记录表
3、员工对培训知识掌握情况
培训知识的掌握情况
抽考检验、现场提问
备注:
不定期检查、随时抽查
3、离岗、串岗
禁止离岗、串岗
现场检查、随时抽查
4、干与生产无关的事
在上班期间严禁干与生产无关的事
现场检查
4
设备运行
1、设备责任制
设备实行双包机制
检查设备标签、台账
2、设备卫生
无粉尘、无油污
现场检查,整改落实
3、设备润滑保养
实行双包机制
现场检查、制度落实
4、跑、冒、滴、漏
设备无漏点、无异声
是否完好、有无损坏
现场检查、落实更换
5、设施编号、责任落实
专人负责、定期检查
设置标签、落实责任人
6、安全阀
阀门经常保养、无锈蚀、定期校验、在有效期内
现场检查、及时处理
7、压力表
压力是否正常、标明上下限
现场检查、保证完好
8、易燃(有毒)报警仪及安全联锁设施
报警灵敏、专人负责、定期检查
不定期检查
9、建(构)筑物、塔、釜、炉、罐、平台护栏
检查落实、及时处理
5
三违现象
1、违章指挥
无违章指挥现象
各级检查、向公司举报
2、违章作业
制止他人违章、杜绝自己违章
现场检查、各级检查落实
3、违反劳动纪律
无睡岗、串岗、抽烟等违反劳动纪律现象
现场检查
6
培训
1、制定年度、月度培训计划
按公司要求制定可行的培训计划
检查落实
2、按培训计划实施教育培训
培训材料、培训方式、培训时间符合要求
无粉尘、无蜘蛛网、无死角
现场检查、整改处理
企业安全生产检查记录表
检查方法
文件检查:查阅相关文件、 记录、报告等,了解企业安 全生产管理情况
现场检查:对生产现场进行 实地查看,了解设备、设施、 操作等情况
人员访谈:与相关人员进行 交流,了解他们对安全生产
的认识和看法
仪器检测:使用专业仪器对 设备、设施等进行检测,确
保其安全性能达标
05
检查结果和记录
检查结果
检查时间、地点、 人员等信息
03
检查时间和参与人 员
检查时间
检查日期
检查结束时间
检查开始时间
检查时长
参与人员
检查组长:负责 整个检查过程的 组织协调
安全专家:负责 安全方面的检查 和指导
设备专家:负责 设备方面的检查 和评估
记录员:负责记 录检查过程中的 问题和改进建议
04
检查内容和方法
检查内容
设备设施安全状况 员工安全操作规范 危险化学品管理情况 应急设施及演练情况
06
分析和评估
数据分析
数据的收集和整理:对检查过程中收集到的数据进行分类、整理和归纳
数据的分析和解释:运用统计方法对数据进行分析,找出问题的根源和规律
数据的呈现和报告:将分析结果以图表、文字等形式进行呈现,为决策提供依据
数据的持续改进:根据数据分析结果,持续改进企业安全生产检查工作,提高工作效率 和质量
反馈意见
针对检查出的问 题提出具体的整 改措施
明确整改时限和 责任人
整改完成后及时 向检查组反馈整 改情况
对整改效果进行 评估和总结
感谢观看
汇报人:
企业安全生产检查 记录表
单击此处添加副标题
汇报人:
目录
添加目录项标题 检查时间和参与人员 检查结果和记录 整改措施和反馈
公司企业日常安全生产检查记录表
公司企业日常安全生产检查记录表公司企业日常安全生产检查记录表一、目的本记录表旨在规范公司企业对日常安全生产进行检查的过程和结果进行记录,以便于追踪和评估改进措施,提高生产安全水平,减少事故发生,保障员工生命和财产安全。
二、适用范围本记录表适用于公司企业内所有生产车间、仓库、办公区域等场所的日常安全生产检查活动。
三、填写要求1、检查人员:填写进行检查的具体负责人姓名。
2、检查日期:填写进行检查的具体日期。
3、检查场所:填写检查的具体场所,如车间、仓库、办公区域等。
4、检查内容:填写检查的具体内容,包括设备运行状况、安全防护设施、消防设施等。
5、检查结果:填写检查所发现的问题和缺陷,必须真实记录,不得隐瞒或漏报。
6、整改措施:填写针对检查发现的问题和缺陷所采取的具体整改措施。
7、整改期限:填写采取整改措施的具体期限。
8、整改责任人:填写负责整改措施落实的具体责任人姓名。
9、复查情况:在整改措施实施后,填写复查的具体情况,包括是否按期完成、整改效果等。
10、相关意见和建议:填写与安全生产相关的意见和建议,如加强员工安全培训、完善安全管理制度等。
四、保存与整理1、本记录表应由检查负责人如实填写,字迹清晰,内容真实。
2、本记录表应长期保存,以便于事后追溯和评估改进措施效果。
3、每月或每季度对记录表进行整理,分析问题频发区域和环节,制定针对性的改进措施,持续提升生产安全水平。
五、附则1、本记录表由公司安全生产管理部门负责制定、解释和修订。
2、本记录表自发布之日起生效。
总之,认真填写公司企业日常安全生产检查记录表,及时记录问题和改进措施,有助于公司企业全面掌握安全生产状况,加强安全管理,预防和减少事故发生,保障员工生命和财产安全。
员工日常检查记录表员工日常检查记录表是企业管理中非常重要的一部分,它可以帮助企业及时发现员工的身体状况和行为问题,保障企业的正常运营和员工的身体健康。
本文将介绍员工日常检查记录表的作用、设计原则和具体内容,以及填写时需要注意的问题。
企业月度检查记录表模板
企业月度检查记录表模板
以下是一个简单的企业月度检查记录表模板。
请注意,这只是一个示例,您可能需要根据您的具体需求和情况进行修改。
日期检查人员检查项目检查标准检查结果备注
:--: :--: :--: :--: :--: :--:
张三设备运行状况无异常
张三生产环境卫生整洁
张三安全设施检查无损坏
李四产品质量抽检合格率98%
李四员工操作规范检查无违规操作
王五库存管理检查无过期、无损坏
王五销售数据核查与实际相符
在"检查结果"列中,您可以根据实际情况填写"合格"、"不合格"、"需整改"等。
在"备注"列中,您可以记录任何其他相关信息或备注。
这只是一个简单的模板,您可以根据您的实际需求进行修改和扩展。
企业安全检查表格
安全用电规定
是否遵守安全用电规定,不乱接乱拉电线、不超负荷用电
5. 操作规程
5.1
操作培训
新员工是否经过操作培训,熟悉操作规程
5.2
Байду номын сангаас操作执行情况
员工在操作过程中是否遵守规程,有无违规操作行为
6. 员工培训
6.1
安全培训频次与内容
安全培训是否定期进行,内容是否符合实际需要
7. 应急预案
7.1
应急预案制定与更新
2.3
消防演练
是否定期进行消防演练,员工是否熟悉消防器材使用方法
3. 化学品安全
3.1
化学品标识
化学品是否标识明确,有无MSDS(物质安全数据表)
3.2
化学品储存
化学品储存是否符合规定,是否有专用储存区域
3.3
化学品使用
使用化学品时是否佩戴个人防护用品,操作是否规范
4. 电气安全
4.1
电气设备检查
电气设备是否定期检查,有无破损或老化现象
是否制定应急预案,预案内容是否及时更新并符合实际需要
企业安全检查表格
检查项目
子项
检查内容与标准
检查结果
备注
1. 设备安全
1.1
设备维护
设备是否定期维护,有无维护记录
1.2
设备检查
设备运行是否正常,有无异常声音或振动
1.3
安全防护装置
设备的安全防护装置是否齐全、完好
2. 消防安全
2.1
消防设施
灭火器、消防栓等设施是否完好、有效
2.2
消防通道
消防通道是否畅通,有无杂物堆放
企业安全隐患排查检查记录表
企业安全隐患排查检查记录表企业安全隐患排查检查记录表检查部门:_____________ 检查人员:_____________ 检查时间:_____________序号检查内容检查方式检查要求检查情况及意见一、安全生产责任制及安全管理制度落实情况一) 建立、健全安全生产责任制 - 是否建立、健全主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员、职能部门、岗位安全生产责任制文本 - 查相关文件和有无安全生产责任制落实 - 企业应建立健全八项安全生产责任制 - 已查阅相关文件并核实了责任制的落实情况二) 组织制定安全生产规章制度和操作规程 - 是否建立安全教育培训制度、安全生产奖惩制度、安全检查和隐患整改制度、安全设施、设备管理制度、作业场所防火、防爆、防毒管理制度、作业场所职业卫生管理制度、劳动防护用品(具)管理制度、事故管理制度 - 贯彻执行省局四个技术规范性文件情况;规范执行省局重大危险源“两牌一箱”制度、事故警示牌制度、安全隐患整改告示牌制度和化学品事故专项报告四项制度情况 - 查相关文件和制度应体现省局技术规范性文件和相关管理要求 - 查标准化达标计划,已达标企业标准化体系运行情况- 已查阅相关文件并核实了规章制度和制度的贯彻执行情况二、保证安全生产投入三) 保证安全生产投入 - 是否建立年度安全投入计划,建立安全费用管理制度,安全投入是否符合安全生产要求。
是否依法为从业人员缴纳保险费 - 查文件和有无岗位安全操作规程文本 - 按照规定提取安全费用和缴纳保险费 - 已查阅相关文件并核实了安全投入和保险费的缴纳情况三、安全生产检查制度落实四) 安全生产检查制度落实 - 主要负责人是否参加安全检查活动 - 是否正常开展定期安全检查活动 - 是否及时整改检查中发现的生产安全事故隐患 - 抽查相关台账、记录 - 按安全管理制度企业应开展日常安全检查工作 - 已查阅相关记录并核实了检查制度的落实情况四、生产安全事故五) 生产安全事故 - 是否如实、及时报告生产安全事故 - 是否发生化学事故和其他工伤故 - 查事故管理台账有无事故 - 已查阅相关记录并核实了事故报告的及时性和事故的发生情况五、管理机构和安全培训教育六) 管理机构和安全培训教育 - 是否设置安全生产管理机构和配备专职安全生产管理人员 - 查文件 - 主要负责人、安全生产管理人员的安全生产相关人员培训证书 - 已查阅相关文件并核实了管理机构和人员的培训情况知识和管理能力是否经过考核合格,应该持证上岗,并设置机构和配置专职人员,以满足相关法律法规的要求。
(完整版)企业隐患排查治理检查记录表
11
是否如实、及时报告生产安全事故
事故报告单
如实及时报告
(六)管理机构和安全培训教育
12
是否设置安全生产管理机构和配备专职安全生产管理人员
查文件
按相关法律法规要求设置机构和配置专职人员
13
主要负责人、安全生产管理人员的安全生产知识和管理能力是否经考核合格
查相关人员培训证书
应持证上岗
14
特种作业人员是否经有关业务主管部门考核合格,取得特种作业操作资格证书
对已确定的重大危险源,有无符合国家有关法律、法规、规章和标准规定的检测、评估和监控措施,是否定期检测、检查和建立重大危险源检测、检查档案
查检测检、检验及相关监控制度、台账
42
重大危险源场所“两牌一箱”制度执行情况
查现场
(五)建设项目管理及应急救援设置情况
43
危险化学品新、改、扩项目是否规范执行国家8号令规定
查标准化达标计划,已达标企业标准化体系运行记录
5
是否根据危险化学品的生产工艺、技术、设备特点和原材料、辅助材料、产品的危险性编制岗位操作安全规程(安全操作法)和制定符合有关标准规定的作业安全规程
查文件和有无岗位安全操作规程文本
应建立岗位操作安全规程
(三)保证安全生产投入
6
是否建立年度安全投入计划,建立安全费用管理制度,安全投入是否符合安全生产要求。是否依法为从业人员缴纳保险费
31
进行消防设计的建筑工程是否经过公安消防机构验收合格
(三)设备设施管理和作业现场安全管理
32
是否采用和使用国家明令淘汰、禁止使用的工艺、设备
查评价报告对其评价
33
是否建立生产设备设施管理台账、记录。是否按管理制度定期检查维修,并建立档案
企业安全检查记录表
企业安全检查记录表日期,_______________。
检查人员,_______________。
部门/区域,_______________。
检查项目:1. 电气设备安全检查。
插座、电线是否完好。
电源开关是否正常。
电器设备是否接地良好。
2. 消防安全检查。
灭火器是否在有效期内。
疏散通道是否畅通。
灭火器和消防栓是否易于使用。
3. 人身安全检查。
工作区域是否有安全警示标识。
是否有安全防护设施。
是否有安全培训计划。
4. 设备安全检查。
机械设备是否定期维护。
是否有安全操作规程。
是否有应急停机装置。
5. 环境安全检查。
空气质量是否达标。
是否有危险化学品泄漏预案。
环境卫生是否良好。
备注,________________________________________________________________________ _。
检查结果,(√表示合格,×表示不合格)。
1. 电气设备安全检查,____(√/×)。
2. 消防安全检查,____(√/×)。
3. 人身安全检查,____(√/×)。
4. 设备安全检查,____(√/×)。
5. 环境安全检查,____(√/×)。
负责人签名,_______________。
安全检查人员签名,_______________。
下次安全检查日期,_______________。
企业主要负责人安全检查记录表
XXX记录
公司名称:
记录人:
记录时间:年月日~年月日
企业主要负责人检查记录及项目部隐患整改记录表
企业主要负责人安全检查记录表
编号:年月日
检查内容及存在的安全隐患:
检查人:企业主负责人
处理意见及控制措施
限期整改日期:年月日至月日()天
复查验收意见:
复查人:企业主要负责人日期:
备
注
注:1.将每次安全检查的情况如实填写,并将整改意见填写在表中。
2.将复查结果如实填写在表中。
企业安全生产检查记录表
被检查单位名称被检查单位地址负责人序号检查内容联系电话检查方式检查要求检查结果是评/价否是否建立、健全以下安全生产责任制度,并以文件形式下发:)(1)(2)(3)(4)(5)主要负责人安全生产责任制分管负责人安全生产责任制安全管理人员安全生产责任制岗位安全生产责任制职能部门安全生产责任制设置专门安全生产管理(1) 机构并配备符合规定的查企业是否下发文件,有无安全生产责任制文本查相关文件责任制文本是否结构完整、条理清楚、责任明确机构设置和人员配备符合要求专职安全管理人员是否制定以下安全生产规章制度,并以文件形式下发:)(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)安全教育培训制度安全生产奖惩制度安全会议制度安全检查制度隐患整改制度安全设施、设备管理制度作业场所防火、防爆、防毒管理制度查企业下发的文件及安全生产规章制度文本文本结构是否完整、条理清晰、规定明确(8)(9)(10)(11)(12) 作业场所职业卫生管理制度劳动防护用品(具)管理制度事故管理制度是否制定岗位操作安全规程(安全操作法),以文件形式下发,并在相应岗位上公示事故应急救援预案并报当地安监部门备案查企业下发的文件和有无岗位安全操作规程文本查应急救援文本及备案注明文本结构是否完整、条理清晰、规定明确应急救援预案结构完整规范,应急救援组织或者指定兼职应急救援人员明确,物资和器材按规定配备,明确定期组织演练,能定期修改完善根据企业制定的有关安全生产规章制度,查看对应的台帐、记录,检查企业安全生产规章制度的落实情况:)(1) 安全会议台帐根据制度定期召开会议,主要领导亲自参加,会议议题明确,决定落实到位检查台帐(2) 安全检查台帐根据制度定期组织检查,检查结果登记清晰,发现问题应记录解决期限和结果,主要负责人要定期参加安全检查(3)(4)(5)(6)(7)隐患整改台帐安全设施登记、维护保养及检测台帐特种设备登记及检测、检验台帐职业卫生检测台帐动火、进入受限空间等 8完整记录隐患整改期限、内容、责任人和整改结果记录完整、规范检查台账记录完整、规范记录完整、规范记录完整、规范大危(wei)险作业票证记录(8) 事故管理台帐(9) 安全费用投入台帐(10) 重大危(wei)险源登记档案(11) 应急救援预案演练记录事故及未遂事故发生时间、地点、上报、原因、处置方法、责任追究记录完整隐患整改、安全培训、安全评价等费用列支清晰查重大危险源记录重大危(wei)险源及有关安全措施、应档案急措施等内容,并报安监部门备案查演练记录记录演练时间、内容、评价和总结企业主要负责人、安全管理人员、相关从业人员是否进行安全培训教育,是否具备相应资格:)(1)主要负责人和安全管理人员是否经有关主管部门考核合格,并取得安全资格证书特种作业人员是否经专查主要负责人、安全管理人员在有效期内资格证书(2)(3)(4)(5)(6)门安全作业培训,并取得特种作业操作资格证书其他从业人员是否经相关知识的教育和培训并考核合格采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备,是否对从业人员进行专门的安全教育和培训换岗、离岗 6 个月以上从业人员是否经复工前的安全教育培训新职工入厂三级安全教育培训情况抽查特种作业人员资格证书查相应教育培训记录查相应教育培训记录查相应教育培训记录在有效期内应提供每一位培训人员姓名、工种、培训时间、培训内容、考核成绩、本人签字等记录1 是否建设在政府规划的化工区域内查区域政府批准文件2 3 4 5 6 7 8 910111213 是否持有合法工商营业执照危(wei)险化学品建设项目是否经设立安全审查危(wei)险化学品建设项目是否经安全设施设计审查危(wei)险化学品建设项目是否经安全设施竣工验收危(wei)险化学品生产企业是否领取安全生产许可证危(wei)险化学品建设项目试生产(使用)方案是否已报安监部门备案是否定期开展安全评价;安全评价报告是否已报安监部门备案企业的危(wei)险化学品是否已登记生产、储存、使用剧毒化学品的企业,是否具有环保部门的批文构成重大危险源的单位,是否对其重大危(wei)险源进行评估,并报安监部门备案企业转产、停产、停业或者解散的,其危(wei)险化学品的生产或者储存设备、库存产品及生产原料的处置方案是否已报安监部门备案生产第一类非药品类易制毒化学品的企业是否取得非药品类易制毒化学品生产许可证;生产查企业工商营业执照查建设项目安全审查批准书 (意见书)查安全设施设计审查审批文件查安全设施竣工验收审批文件查安全生产许可证查备案文件查备案文件查危险化学品登记材料查批准文件查备案文件查备案文件查非药品类易制毒化学品生产许可证或者备案文件查验证照是否具备,许可事项是否属实,是否在有效期内查验证照是否具备,是否在有效期内查验证照是否具备查验证照是否具备查验证照是否具备,许可事项是否属实,是否在有效期内查验是否具备,是否在有效期内查是否具备,是否在有效期内查验证照是否具备,登记事项是否属实查验是否具有批文,批准的剧毒品品名、数量是否与实际一致,是否在有效期内查验证照是否具备,许可事项是否属实,是否在有效期内查验证照是否具备,许可事项是否属实,是否在有效期内查验证照是否具备,许可事项是否属实,是否在有效期内第二类、第三类非药品类易制毒化学品的企业是否进行非药品类易制毒化学品生产备案序号检查内容一、总体布局1 2 3 4 5 6 7 89101112 厂内建构筑物与周边相邻建构筑物安全防护间距生产设施、储存装置、道路、生活设施、架空电力线之间安全间距厂房的耐火等级、层数和占地面积库房的耐火等级、层数和占地面积厂房(仓库)防爆、安全疏散生产设施、储存装置与厂界安全间距检查要求甲类厂房与重要公共建造之间的防火间距不应小于 50m,与民用建造和设施的距离不小于 25m。
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题要制表列出清单,建立台账,制定 表》填写情况
4
自查自纠情况
整改方案,落实整改措施、整改责任 、整改资金、整改时限和应急预案,
合格□ 不合格□
并对本单位安全生产状况进行全面评
估。)
5
认真履行承诺 预案备案情况(应急预案备案申 请表;应急预案评审或者论证文件; 应急预案是否在有效期)
企业检查记录表
单位名称:
地点:
联系人:
联系电话:
序号 1 2 3
主要内容
检查要点
检查记录
企业主要负责人、安全生产管理人员 应有证书
安全培训档案 和专职安全员安全培训合格证书
资料
特种作业人员档案(名单、操作资格 应有证书
证书、复印件、培训复审档案)
份;实有证书 份; 份;实有证书 份;
健全组织机构 企业大检查活动组织机构及人员任命 查阅企业盖有红印章的文件:
自查自纠记录
4 自查自纠情况 隐患整改公布上报情况(排查情况、 企业内部公示情况 整改方案和整改结果,都要经企业主 书面材料上报情况 要负责人签字,在企业内部公示,接 受职工群众监督,并且每周向安全监 管部门和行业管理部门上报一次书面 材料。)
合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□
列单整改情况(对排查出的隐患、问 《生产经营单位安全生产大检查自查自纠情况统计
合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□
检查日期: 年 月 日
安全生产事故隐患排查治理等各项制 资金使用专项制度:
度
事故隐患报告和举报奖励制度:
每季度、年上报备案,同时留存: 事故隐患排查治理台账和统计分析表
安全教育培训计划
查阅企业是否有计划:
从业人员安全教育培训档案及考核试 查阅企业“三级”教育培训档案: 卷
督导检查内容
劳动防护用品购买、发放台账 安全生产资金投入使用台账
合格□ 不合格□
安全生产逐级检查及事故隐患排查、整改制度:
安全生产奖惩和责任追究制度:
安全生产教育培训考核制度:
6
特种作业人员管理制度:
岗位标准化操作制度:
安全生产会议管理制度:
生产安全事故报告和调查处理制度:
其他安全生产规章制度:
安全生产操作规程
生产岗位是否有安全生产操作规程:
合格□ 不合格□
事故隐患排查治理和建档监控制度:
6 检查人员签字:
承包、承租的安全管理协议
现场试验: 安全设施、设备经常性维护、保养和
定期检修、维修记录
特种设备检验报告(如安全阀、压力 查阅机关报告: 表、防雷防静电等)
查阅企业内部事故档案等: 按照规定报告安全生产事故的情况
被检查企业负责人意见:
检查日期: 年 月 日 单位负责人签字:
合格□ 不合格□
情况
文件
领导班子会议研究情况
查阅会议记录:
传达贯彻情况
召开职工大会(可分班组召开) 企业内部宣传
查阅签到表: 询问员工安全生产大检查活动各级要求: 板报、橱窗、条幅、标语等宣传情况,宣讲事故危 害和教训的情况。
自查方案
查阅自查方案是否制订
检查结果 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□ 合格□ 不合格□
合格□ 不合格□
安全生产责任制度:
安全生产投入保障制度:
建设项目安全管理制度:
安全设施、设备管理和检修、维修制度:
具有较大危险、危害因素的生产经营场所安全管理
制度:
重大危险源安全检测、监控管理制度:
消防安全管理制度:
督导检查内容
职业卫生管理制度: 安全生产规章制度落实情况(17项) 劳保防护用品发放和管理制度: