办公用品采购保管规章制度

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办公用品管理制度7篇

办公用品管理制度7篇

办公用品管理制度7篇规章制度是指用人单位的规章制度是用人单位订立的组织劳动过程和进行劳动管理的规定和制度的总和,这次帅气的我为您整理了办公用品管理制度最新7篇,希望可以启发、帮忙到大家。

办公用品管理制度篇一为规范我所办公用品的采购、保管、发放工作,依据政府采购的有关规定,特订立本方法。

一、采购、保管和发放办公用品应坚持工作需要、勤俭节省、多店询价、购前审批、公开透亮、记录完整、定期审核的原则。

二、办公用品采购的审批程序:由需用办公用品的人员向办公室主任提出书面购物申请。

办公室主任依据工作需要,适时订立采购计划,按以下程序办理:1、一次性开支在500元以下的,经办公室主任同意后,指定2人办理。

2、一次性开支500—5000元的,由办公室主任提出看法,报分管领导同意后,指定2人以上办理。

3、一次性开支在5000—10000元的,由办公室主任提出看法,报分管领导审核,由重要领导审批后,指定2人以上办理。

4、一次性开支在10000元以上的,由办公室主任提出看法,经有关领导审核后,提交领导会议集体讨论决议。

三、办公用品的保管和发放按以下程序进行:1、保管人员核对购物清单后,对购回的物品登记,依照保证质量和便利取用的原则,分类存放。

2、保管员凭办公室主任审批签字同意的领用单发放物品,领用单留存备查,并做好仔细记录,领用人员要签字认可。

3、保管人员要定期对库存物品进行盘点,随时把握库存物品的数量、质量和需求情况,向主任汇报,适时编制采购计划,按规定采购,保障供应。

四、分管领导随时组织办公室主任对保管和发放工作进行检查,并征求各单位的看法和建议,加强责任意识、服务意识,改进办公用品的保管和发放工作。

五、在办公用品采购过程中,如有违法行为,要依纪依法予以追究。

对于账物不符,记录混乱,服务不到位的保管人员,予以批判教育,情节严重的,依照规定予以纪律处分。

办公用品管理制度篇二为规范办公用品的统一购买、保管、领用、登记管理,特订立本制度。

办公用品采购管理制度

办公用品采购管理制度

办公用品采购管理制度办公用品采购管理制度范本办公用品采购管理制度篇1第一条机关办公用品实行“按需申报、统一采购、力求节约”的原则。

列入政府采购目录内或达到政府集中采购限额标准的办公用品、电脑耗材及办公家具必须按政府集中采购程序实施政府采购。

未列入政府集中采购目录内或未达到政府集中采购限额标准的办公用品、电脑耗材及办公家具由综合科负责统一集中采购。

(办领导的办公用品需求由综合科负责)。

电脑耗材每年集中采购实施两次(即上、下半年采购各一次)。

由各科在当年3月份和8月份提出申请,报分管办领导审批后由综合科统一实施。

第二条综合科要建立办公用品保管及领用规章制度,各科室1人负责办理本科办公用品验收和领用手续。

第三条办公用品采购完毕报帐时,除由经办人填写结算单据外,还必须有验收人或保管人签字证明方可按《机关财务监督管理制度》第三条规定程序报销。

单价500元(含)以上的物品属于固定资产,购置固定资产须提出书面报告报分管办领导审批后方可采购。

第四条办公用品采购需坚持实用、节约和公正、廉洁的原则,严禁利用办公用品采购谋取私利。

办公用品采购管理制度篇2为加强日常办公物品管理,进一步规范采购程序,做到既勤俭节约,又提高使用效率,特制定本制度。

一、管理内容各办公室使用的.电脑耗材、纸张、墨粉(水)、笔、存储设备等各种办公物品。

二、采购办法上述各种办公用品一律由党政办进行统一采购。

采购时,对于能提前计划且数量较多、金额较大的办公用品一般应进行政府采购,对于临时需要的办公用品由党政办和纪委共同进行议价采购。

办公用品集中采购后,交文书统一入库,并出具《物资入库单》,作为物品采购后的主要报销凭证之一。

三、领用办法各办公室因公需要办公物品时,填写《物资领用单》经负责人签署意见、办公室主任批准后,到文书处领用。

四、其他规定1、采购人员要严格遵守有关廉政规定,不以权谋私。

并做到货比三家,努力采购价廉物美的办公用品。

2、文书对入库物品的数量、质量要进行严格把关,杜绝与采购数量、质量要求不相符的物品入库。

办公用品购置、保管、使用制度

办公用品购置、保管、使用制度

办公用品购置、保管、使用制度一、办公用品购置制度1.确定购置需求:根据各部门的实际需求,确定需要购置的办公用品种类、数量和标准。

2.编制采购计划:根据确定的购置需求,编制采购计划,包括预算、采购时间、采购方式等内容。

3.采购方式:根据采购计划,可以选择直接委托供应商采购、通过招标、竞争性谈判等方式采购。

4.选择供应商:根据采购方式,选择合适的供应商,通过比较报价、服务质量等因素进行选择。

5.签订合同:与供应商签订采购合同,明确双方权责、交付时间、价格、质量标准等内容。

6.验收入库:办公用品到达后,进行验收,检查数量和质量是否与合同要求一致,如有问题及时反馈供应商。

二、办公用品保管制度1.办公用品责任人:确定每个部门或办公室的办公用品责任人,负责办公用品的保管和管理工作。

2.仓库管理:建立统一的仓库或办公用品储存区域,明确存放位置,确保用品完好无损。

3.领用手续:对于需要领用办公用品的人员,制定领用手续,需要填写相关申请单,并有上级审批。

4.入库出库登记:建立办公用品入库出库登记制度,每次入库和出库都要进行登记,包括日期、用品名称、数量等信息。

5.库存管理:对办公用品库存进行定期盘点,及时调整库存数量,防止过多或过少的情况发生。

三、办公用品使用制度1.合理使用:办公人员应合理使用办公用品,避免浪费现象的发生。

2.保养维护:办公人员要对使用的办公用品进行保养和维护,延长使用寿命,节约开支。

3.报废处理:办公用品在使用寿命结束后,应及时报废处理,避免占用空间和造成不必要的支出。

4.用品归还:对于借用的办公用品,应按时归还,确保办公用品的流转合理。

5.使用记录:对于某些重要的办公用品,如电脑、打印机等,建立使用记录,包括使用人员、使用时间等信息。

办公用品管理规章制度精简版

办公用品管理规章制度精简版

办公用品管理规章制度精简版办公用品管理规章制度精简版(篇1)为规范公司办公用品的申购、入库、保管、发放、使用、报废、盘存、交接程序,使之管理有序,责任明确,节俭节约,避免浪费,特制订本制度。

一、办公用品的分类。

按使用的性质分为低值易耗品和高值保管品两类。

其中低值易耗品主要指:签字笔、圆珠笔、铅笔、刀片、胶水、胶带、气泡袋、大头笔、割刀、刀座、绑带、大头针、图钉、曲别针、橡皮筋、复印纸、打印纸、便签纸、橡皮擦、原子笔、笔芯、夹子、涂改液、白板笔、萤光笔、记事本、电风扇、线插板、剪刀、钉书机、计算器、电话机、装订机、档夹、裁纸刀、印泥等价值较低的日常用品;高值管理品为:电脑、打印机、文件柜、空调、相机、投影仪、办公桌椅等价值较高的物品。

二、办公用品的管理责任部门。

公司办公用品的管理统一归口为公司人事行政部。

人事行政部应当于每月月初的1号—5号完成公司办公用品使用计划和上月办公费用报表上交公司总经理审核。

办公费用报表分常规费用和非常规费用两大类,其中常规费用对应日常耗用的低值易耗品的费用,月初需由各部门负责人(业务组负责人)制定相应的月支出计划,当月的支出应当限定在月初的计划经费之内,如有超支的,需要列出超支的缘由。

超支巨大的需做当面解释。

非常规费用对应高值管理品一项,高值管理品不设月度计划,根据实际需要情况通过正常审批程序购置。

人事行政部需于月初列出各部门的费用支出详细统计情况上交公司总经理。

三、办公用品的申请。

办公用品的采买或者领用申请需要填写《办公用品申请单》。

公司办公用品的申请资格人为主管及以上管理人员。

各级管理人员应当根据自己部门的办公需要,及时地提出采买申请。

普通员工的办公用品需要应当向自己的主管提出,由主管统一进行申请。

四、办公用品的审批。

在填写《办公用品申请单》后,申请人应当将申请单交有审批权的部门负责人审查批准。

审批人是办公管理费用控制的责任人,其签署的批准意见对办公费用控制构成相应领导责任。

办公用品购置、保管、使用制度

办公用品购置、保管、使用制度

办公用品购置、保管、使用制度办公用品是办公室日常工作不可或缺的重要资源,对于一个组织或公司的正常运转起着至关重要的作用。

为了规范办公用品的购置、保管和使用,制定一套科学合理的办公用品制度是必不可少的。

下面将详细介绍办公用品的购置、保管和使用制度。

一、购置制度1、需要办公用品的申请所有对办公用品的需求,应进行书面申请,明确申请用途、规格和数量,并由申请部门负责人签字确认后,方可向采购部门提交采购申请。

2、采购供应商选择采购部门应根据相关规定,选择合作供应商,确保采购的办公用品质量可靠、价格合理。

3、采购合同签订采购部门与供应商签订正式采购合同,明确双方的权益和责任,确保合法合规的采购行为。

4、采购审核与验收采购部门应对采购的办公用品进行审核,确保采购资金的合理使用。

同时,对所采购的办公用品进行验收,确保其质量和规格的符合要求。

二、保管制度1、办公用品存放办公用品应分门别类存放,分区域进行标识,清晰明了。

不同种类的办公用品应相对独立,并根据使用频率进行摆放,方便使用和管理。

2、办公用品出库登记办公用品的领用应填写领用单,并由领用人签字确认,同时,领用部门部门负责人也需要签字确认,确保使用过程的透明和规范。

3、办公用品的定期盘点对于常用办公用品,应定期进行盘点,清点库存数量,核对领用记录和入库记录,确保库存量的准确性和安全性。

三、使用制度1、合理使用办公用品对于办公用品的使用,应遵循节约、高效的原则。

使用过程中应注意节约用纸、用水、用电等资源,确保办公用品的持续供应。

2、防止滥用和浪费办公用品的使用应遵守相关规定,杜绝滥用和浪费行为,如私自带离职、借用他人用品等行为都应被禁止。

3、办公用品的维护与保养对于办公用品的维护与保养,应由使用部门负责。

定期对使用中的办公用品进行检查和维护,确保其正常使用寿命和功能。

以上是办公用品购置、保管、使用制度的相关内容。

通过制定规范化的制度,可以有效地管理和运营办公用品,确保办公室的日常工作顺利进行,提高工作效率。

办公用品管理制度范文(5篇)

办公用品管理制度范文(5篇)

办公用品管理制度范文第一章主题内容与适用范围为加强我公司办公用品管理,控制费用开支,规范我公司办公用品的采购与使用,本着勤俭节约和有利于工作的原则,根据我公司实际情况,特制定本规定。

第二章办公用品的购买办公用品购买细则第一条原则为了统一限量,控制用品规格以及节约经费开支,所有办公用品的购买,都应由行政部统一负责。

第二条办公物品的申购根据办公用品库存量情况以及消耗水平,向行政经理通报,确定申购数量。

如果办公印刷制品需要调整格式,或者未来某种办公用品的需要量将发生变化,也一并向行政经理提出。

第三条采购规定在办公用品库存不多或者有关部门提出特殊需求的情况下,按照成本最小原则,选择直接去商店采购或者订购的方式。

办公用品的采购要本着节约、合理、适用的原则。

采购复印纸、大中型设备器具、批量办公用品等,必须有两至三人参加洽谈,货比三家,务求价廉质优。

经办人在业务交往中严禁收受回扣、红包及高额贵重馈赠;不得受贿,不得索取钱物。

订购单:在各部门申请的办公用品中如果包含有需要订购的办公用品,则申请部门还必须另填一份订购单,经行政部门确认后,直接向有关商店订购。

行政部门必须依据订购单,填写“订购进度控制卡”,卡中应写明订购日期、订购数量、单价以及向哪个商店订购等等。

第四条验货所购买办公用品送到后,按购货清单进行验收,核对品种、规格、数量与质量,确保没有问题。

第五条各部门申请办公用品办公用品原则上由公司行政部统一采购、分发给各个部门。

如有特殊情况,允许各部门在提出“购买办公用品申请表”的前提下进行采购。

在这种情况下,行政部门有权进行审核,并且把审核结果连同申请书一起保存,以作为日后使用情况报告书的审核与检查依据。

第三章办公用品的分类、领用及报废处理第六条办公用品分为消耗品、管理消耗品及管理品三种。

1、消耗品:铅笔、刀、胶水、胶带、大头针、图钉、复写纸、标签、便签、橡皮、夹子等。

2、管理消耗品:签字笔、圆珠笔、修正液、笔记本、信封、白板笔、固体胶等。

办公用品规章制度范本(二篇)

办公用品规章制度范本(二篇)

办公用品规章制度范本第一章总则第一条为规范办公用品的管理和使用,提高办公效率,保障办公秩序,制定本规章制度。

第二条办公用品指的是用于办公场所日常办公和工作所需要的各类物品,包括但不限于纸张、文具、办公设备等。

第三条本规章制度适用于本单位所有职工和相关人员。

第二章办公用品购置管理第四条办公用品的采购权限由本单位负责物品采购的部门或人员负责,部门或人员应严格按照预算和采购流程进行采购。

第五条采购人员应根据办公用品的品种、数量、质量、价格等因素,选择合适的供应商进行采购。

采购人员应严格履行询价、比价、报价、签订合同等程序,确保采购的公平、公正、公开。

第六条采购人员应保证办公用品的质量,不得采购过期、劣质或伪劣产品。

第七条办公用品的采购应根据实际需求量进行合理规划,不得囤积过多或浪费采购。

第八条办公用品采购应根据需要制定明确的计划和预算,严禁超预算采购。

第九条办公用品采购应优先采购环保、节能的产品,提倡绿色、低碳的消费行为。

第十条办公用品的购置清单应详细记录采购的日期、物品名称、数量、价格等信息,存档备查。

第三章办公用品存储管理第十一条办公用品的存储应建立统一的存储区域,划分专门的存储柜或仓库,保证用品的安全、整齐、方便取用。

第十二条办公用品的存储区域应保持清洁、干燥、通风,并做好防火、防潮措施。

第十三条用品存储柜或仓库应进行分类存放,不同类型的办公用品应分区存储,避免混淆和交叉污染。

第十四条用品存储柜或仓库应定期清点库存,做到清楚、准确。

每次出入库都应有相关记录,存档备查。

第十五条办公用品的存储管理由专人负责,负责人应及时补充不足的用品、清理过期用品,并做好出入库的登记和统计工作。

第十六条办公用品的消耗应合理、节约,严禁私自占用或挪用公用品。

第四章办公用品使用管理第十七条使用办公用品时应根据需要合理、节约地使用,并保持物品的整洁和良好状态。

第十八条文具类办公用品应根据实际需求领取,并个人使用,不得私自借用或挪用。

办公用品采购管理制度范文(2篇)

办公用品采购管理制度范文(2篇)

办公用品采购管理制度范文为了规范我采购行为,加强财务管理,提高费用效益,特制定本办法。

本办法所称办公用品、低值易耗品是指单位价值在____元以下,列入营业费用范围的各种日常消耗用品,包括:文具、纸张、劳动保护用品、卫生洁具、电子设备、营业器具、其他。

本办法所称的采购、管理行为包括:采购管理、实物验收保管行为,并采取责任分离的原则。

一、采购管理1、办公用品、低值易耗品按专业用品分类,每类用品确定两家以上固定供应商,集中采购。

分行采购委员会以集中招标、集中询价的方式确定供应商。

供应商一经确定,原则上不随意更换,更换供应商应按照上述程序确定。

严禁各经营单位及部门自行组织采购。

2、实物保管部门(办公室)定期(每季度或每月)根据日常耗用情况以填写《公事联系单》的形式提出采购计划,经主管审批同意后由行政部集中采购。

实物保管部门负责用品的入库、保管和领用,不参与采购行为。

3、行政部门按照采购清单,根据供应商的报价选择采购,报价清单由财务部门留存。

根据《公事联系单》、购货发票、由保管员签字确认的销货清单交财务部门审批。

财务部门审批时应核对销货清单与原留存报价清单,出现价格不符时,可提交财务委员会讨论重新选择供应商。

4、在《公事联系单》额度内的由计财部负责人审批报销,超过《公事联系单》范围的采购,由主管财务总经理审批。

计划外临时采购,单笔金额____元以下的由计财部负责人审批,超过____元的须财务主管财务总经理审批。

二、实物验收管理。

实物保管部门根据销货清单验收用品登记入库,记录收、发、结存数,并定期核对账实。

各经营单位及部门领用时需逐笔注明领用数量及金额,并由领用人签字确认。

保管部门为每单位设立台账,每季度末结出各单位领用物品数量、金额,交财务部门分单位核算。

行政部门根据需求采购的物品必须移交实物保管部门验收入库,若临时急需物品可先交使用单位使用,同时补办移交入库及领用手续,无保管员签字确认的销货单据财务部门可拒绝出账。

办公设备及用品管理制度(三篇)

办公设备及用品管理制度(三篇)

办公设备及用品管理制度第一章总则第一条为了规范公司办公设备及用品的管理,提高办公效率,保护公司财产安全,制定本制度。

第二条本制度适用于公司内部所有办公设备及用品的购置、领用、使用和报废等管理工作。

第三条公司办公设备及用品指的是公司所有的办公设备、文具用品、办公家具以及其他办公用品等。

第二章购置管理第四条办公设备及用品的购置工作由公司行政部门负责,需提前编制购置计划。

第五条购置计划应根据公司的实际需求进行编制,包括购置物品的名称、数量、规格、型号、用途、预算等内容。

第六条购置计划经公司领导审批后,行政部门可按计划购买所需物品。

第七条在购置过程中,应按照公开、公平、公正的原则进行,不得有索贿受贿等行为。

第八条购置的办公设备及用品应具备相应的质量保证,如发现质量问题,应及时向供应商进行退换货处理。

第九条购置的办公设备及用品应及时归入公司固定资产清单,由行政部门负责登记和管理。

第三章领用管理第十条公司内部员工需要领用办公设备及用品时,应填写领用申请表,并由上级主管审批同意。

第十一条领用申请表中应明确填写领用物品的名称、数量、用途和领用人等相关信息。

第十二条领用的办公设备及用品应妥善保管,不得私自转借或转让给他人。

第十三条办公设备及用品的领用应按照实际需求进行,不得浪费资源。

第十四条办公设备及用品的领用人应妥善使用并定期清点和维护,如发现故障或质量问题,应及时向行政部门报告。

第十五条办公设备及用品的领用人应当定期对领用物品进行清点并上报使用记录。

第四章使用管理第十六条办公设备及用品的使用应符合公司的规章制度,并按照其规定合理使用。

第十七条办公设备及用品的使用人应保持良好的工作环境,不得随意占用或破坏。

第十八条办公设备及用品的使用人应妥善保管,并对其进行定期维护和保养,确保其正常使用。

第十九条办公设备及用品的使用人应遵守相关的安全操作规程,确保自身和他人的安全。

第二十条办公设备及用品的使用人应及时报告有关设备的故障或问题,并配合维修人员进行处理。

办公用品购置、保管、使用制度范文(二篇)

办公用品购置、保管、使用制度范文(二篇)

办公用品购置、保管、使用制度范文一、购置办公用品1. 办公室主管负责办公用品的采购工作,根据各部门的需求和预算,制定采购计划,并将计划报送给财务部门进行审批。

2. 采购办公用品应遵循公开、公平、公正的原则,优先选择质量好、性价比高的产品。

在选择供应商时,对其资质和信誉进行评估,并与多家供应商进行比较,选择最合适的供应商。

3. 在采购过程中,严禁接受供应商的回扣、红包等不正当利益,严禁以个人名义与供应商私下达成交易协议。

二、保管办公用品1. 办公室应配备专门的库房或储藏室,负责统一保管办公用品,确保安全、整齐、有序。

2. 办公用品库房或储藏室应有专门的管理人员,负责办公用品的盘点、清点、登记和保管工作。

3. 每次领用办公用品时,领用人应按照规定的领用程序填写领用单,并由办公室主管或相关人员进行审批,确认并签字。

同时,领用人应保证使用办公用品的合理性和有效性,不得私自将办公用品带离办公室。

三、使用办公用品1. 办公用品的使用应遵循合理、节约和环保的原则,严禁浪费和滥用办公用品。

2. 办公用品应按照其用途和功能进行分类使用,避免混用和交叉使用。

同时,使用办公用品时应注意安全,避免造成人身伤害或财产损失。

3. 办公用品的维护保养应定期进行,确保功能正常和外观整洁。

若发现办公用品出现故障或损坏,应及时报告并按照规定的程序进行维修或更换。

4. 办公用品使用完毕后,应及时归还或退还至原处,不得私自占用或丢失。

四、违规处理1. 对于违反办公用品购置、保管、使用制度的行为,办公室将依据公司相关规定进行处理,包括但不限于口头警告、书面警告、扣减绩效奖金、停职、降职或解雇等。

2. 对于涉嫌行贿、收受回扣、贪污侵占等违法犯罪行为,办公室将配合有关部门进行调查处理,并依法追究相关人员的法律责任。

以上是办公用品购置、保管、使用制度的范文,通过规范办公用品的采购、保管和使用,旨在提高办公效率,减少资源浪费,保障公司的财产安全。

办公用品采购管理制度及流程

办公用品采购管理制度及流程

办公用品采购管理制度及流程为了保证公司采购活动的合法性、安全性、高效性以及节约性,公司制定有关办公用品采购管理的制度和流程,本文旨在为大家详细解析办公用品采购管理制度及流程。

一、办公用品采购管理制度(一)公司采购用品必须符合有关法律法规和内部规章,采购用品应符合功能、质量、价格等要求;(二)公司禁止采购低价用品,用品采购不得支付违规返利;(三)公司必须严格审查采购人员的财务申报,确保采购活动执行有序、合法;(四)公司采购缺陷用品或存在质量问题的用品,必须及时维修保养,并进行核实登记;(五)超额采购或未经审批采购用品,一经发现,必须及时予以纠正,并由负责人负责;(六)公司允许采购用品实行招投标或询价,但必须符合公司有关规定;(七)公司采购的用品必须有正规的发票,对应用品的采购、使用、维修保养以及报废等情况,必须进行有效记录,便于查询和统计。

二、办公用品采购流程(一)采购申请员工要求采购用品时,必须提交采购申请表,明确用品的品牌、型号、规格、数量以及采购理由,并经相关负责人签字;(二)审批材料申请人提交采购申请表后,采购部门需要对提交的申请材料进行审核,确认采购申请的合理性及必要性;(三)比选供应商采购部门审核采购申请后,应根据采购用品的品牌、质量、价格等要求,进行比选供应商,同时应在有效期内发布采购公告;(四)审批采购比选出供应商后,采购部门需要对采购情况进行审批,确保采购活动的合法性;(五)收货验收采购部门审批通过后,供应商应及时向采购部门发货,由采购部门进行收货验收,确保用品的质量;(六)记录用品使用采购部门完成收货验收后,应及时将用品登记到相应的管理系统中,以便进行后续的管理。

综上所述,公司制定有关办公用品采购管理的制度及流程,旨在确保公司采购活动的合法性、安全性、高效性和节约性。

此外,公司还需要严格审核采购申请的材料,确保采购活动的合法性,并及时记录用品的使用情况,确保用品管理的有效性。

办公用品申请购买与领用管理制度(5篇)

办公用品申请购买与领用管理制度(5篇)

办公用品申请购买与领用管理制度为更好的控制办公消耗成本,规范公司办公用品的申请购买、发放、领用和管理工作,特制定本制度。

一、办公用品申请购买1、各部门于每月____日前,将本部门所需办公用品以《办公用品申购单》的形式上报公司综合办,综合办本着节俭的原则进行审核,统一申购。

2、综合办统一各部门办公用品需求量,根据实际情况进行增减,每月____日前填写《办公用品申购单》上报公司领导批准,于次月1--____日内进行统一采购。

3、办公用品购进后,由综合办人员按要求验收、登记、报帐,做到帐物相符。

二、办公用品的领用(一)、耐用办公用品的领用:1、耐用办公用品。

电话、计算器、订书机、文件夹、剪刀、直尺、长尾夹、起钉器等。

2、耐用办公用品各部门已发放的,原则上不再增补,若破损、残旧需更换的必须以旧换新。

(二)、易耗办公用品的领用:1、易耗办公用品分为两部分。

部门所需用品和个人所需用品。

2、部门所需用品。

传真纸、复(写)印纸、硒鼓、白板笔、文件袋、档案袋、垃圾袋等。

3、个人所需用品。

签字笔(芯)、圆珠笔(芯)、铅笔、笔记本、透明胶、固体胶、钉书针、回形针、大头针、橡皮擦、信笺纸等。

(三)、领用方法:1、领用人到综合办填写《办公用品领用记录表》,由综合____发放办公用品。

2、新进人员到职时由各部门提出向综合办领取办公用品,人员离职时,应将剩余用品一并交与综合办。

三、办公用品的使用原则1、本着节约的原则,可不领用或少领用的应尽量不领用或少领用。

2、部分办公用品【记号笔、签字笔(芯)、圆珠笔(芯)】实行以旧换新原则。

3、打印文件、资料时要认真校对,减少错误,避免浪费纸张。

4、复印、打印内容较多的文件资料时,复印纸可用双面使用。

提倡利用废纸打印内部材料。

5、为节约纸张,提倡网络和无纸化办公。

用无纸化办公可以通过计算机网络,将文件资料传递到员工电脑上,通过网络查看资料。

确需打印的,经修改定稿后打印。

四、办公用品的盘存每季度末,综合办须对公司办公用品领用情况进行一次帐物盘存,做到账物相符。

办公用品采购保管规章制度

办公用品采购保管规章制度

办公用品采购保管规章制度1. 引言办公用品是办公室正常运作所必需的物品,对于提高办公效率和员工工作环境的舒适度具有重要作用。

为了保证办公用品的采购和保管工作顺利进行,我们制定了本《办公用品采购保管规章制度》。

2. 适用范围本规章制度适用于所有公司员工以及与办公用品采购和保管工作相关的人员。

3. 办公用品采购程序3.1 需求申请员工在需要办公用品时,应填写《办公用品需求申请单》并上报至相关部门负责人。

申请单应包括以下信息:•需求物品的名称、规格和数量•预计使用周期•使用理由和相关说明3.2 部门审批相关部门负责人接收到申请单后,进行审批并决定是否批准采购。

审批时应考虑以下因素:•办公用品是否属于必需品•预算限制和资金可用性•资源利用效率3.3 采购程序一旦申请获得批准,采购部门将负责制定采购计划,并按照公司的采购流程进行采购。

采购程序包括:•编制采购清单和需求规格•寻找供应商并发起询价•筛选供应商并进行商务谈判•签署采购合同•委托供应商进行办公用品的制造和交付3.4 采购结果通知和交付当采购完成后,采购部门负责通知需求部门,并安排物品交付。

交付时应核对物品数量和规格,并填写验收表。

4. 办公用品保管程序4.1 领用登记员工在领取办公用品时,应填写《办公用品领用登记表》,并由部门主管签字确认。

登记表应包括以下信息:•员工姓名和工号•领取日期•领取物品的名称、规格和数量•领取人核对签名4.2 使用责任领取办公用品的员工应履行妥善使用和保管的责任。

使用过程中,应注意以下事项:•遵守使用规定,不得将办公用品用于非公务目的•注意使用寿命,并及时维修或更换损坏的物品•不得将办公用品携带离开公司办公区域,如有特殊情况需要外带,应经过部门主管批准4.3 报废处理当办公用品达到使用寿命或发生无法修复的损坏时,员工应上报给部门主管并填写《办公用品报废申请单》。

报废申请单应包括以下信息:•报废物品的名称、规格和数量•损坏原因和照片(如有)•部门主管的审批意见报废物品经过审批后,由相应部门负责人决定是否报废,报废物品需统一交给采购部门进行处理。

办公行政用品管理制度(5篇)

办公行政用品管理制度(5篇)

办公行政用品管理制度1. 采购管理:- 确定办公行政用品的采购需求,并制定采购计划。

- 设立采购流程,包括供应商选择、询价、比价和谈判等环节。

- 采购时要注重质量、价格、交货期等因素,确保选择到优质的办公行政用品供应商。

- 在采购过程中,要严格按照财务审批程序进行操作。

2. 存储管理:- 设立存储区域,统一管理办公行政用品。

- 制定存储要求,如对易损品要进行分区存放,并注意防潮、防火等方面的要求。

- 设立库存管理制度,定期盘点存货,确保库存量与实际需求的匹配。

3. 使用管理:- 提供办公行政用品使用指南,明确使用规范与注意事项。

- 管理办公行政用品的领取与归还,确保用品的合理使用。

- 对办公行政用品进行分类管理,确保用品的及时更新与更换。

4. 维护管理:- 建立维护制度,定期检查办公行政用品的质量与状态。

- 对于损坏或失效的办公行政用品,及时修复或更换。

- 提供维修记录和保养指南,确保办公行政用品的正常运作。

5. 废弃管理:- 对于过期、损坏或无法修复的办公行政用品,制定废弃处理方案。

- 确保废弃物的分类处理,如回收、销毁、处理等。

- 定期评估废弃物处理方案的执行情况,确保符合环保要求。

以上是办公行政用品管理制度的一些基本内容,根据实际情况,还需要结合企业的具体需求和管理流程,进行进一步的细化和完善。

办公行政用品管理制度(二)是指为了规范和提高办公行政工作的效率和质量而制定的一系列规章制度和管理措施。

它是企业或组织内部管理的基础,对于保障办公工作的正常运行具有重要意义。

下面是关于办公行政管理制度的一些内容,总计约____字。

一、管理制度的基本概念和目标办公行政管理制度是为了规范办公行政工作的各项活动,制定的一系列规章制度和管理措施。

其目标是提高办公工作的效率和质量,提高工作人员的积极性和责任心,为企业或组织的发展创造良好的环境。

1.基本概念:办公行政管理制度是针对办公行政工作的规范和标准,包括各项政策、流程、程序和管理制度等,以促进和保障办公工作的顺利进行。

公司办公设备及办公用品管理制度(5篇)

公司办公设备及办公用品管理制度(5篇)

公司办公设备及办公用品管理制度第一条:为规范公司办公设备、办公用品的采购、领用,在满足员工办公需要的前提下,达到勤俭节约的目的,特制定本制度。

第二条。

办公设备、办公用品由综合办公室统一采购、保管、发放,并由库管员办理有关事宜,任何部门不能独自购买各种办公用品。

第三条。

办公用品分为消耗品、管理消耗品及管理品三种。

1、消耗品:文件夹、文件袋、拉杆夹、圆珠笔、水性笔、橡皮、铅笔、胶水、订书钉、水性笔芯、软皮本、档案袋;2、管理消耗品:胶棒、白板笔、复写纸、荧光笔、电池、胶条、软盘、告示贴、曲别针、打印纸、传真纸;3、公司管理品(办公设备)。

订书机、计算器、移动硬盘、u盘、打印机、打孔机、传真机、复印机、台式电脑、笔记本电脑。

第四条。

消耗品按各部门发放。

由各部门到管理员处统一领取各部门本月内所需的消耗品,并由各部门秘书登记发放。

第五条。

管理消耗品由管理员保管、发放。

第六条。

在部门不能领到的消耗品,经部门同意,员工可直接到管理员处领取,并详细填写《公司办公用品领取记录》。

第七条。

管理消耗品应限定项目经理以上人员使用,由本人直接向管理员处领取,并详细填写《公司办公用品领取记录》。

第八条:为控制管理消耗品使用,自第三次领取时,必须向管理员说明领取原因,由管理员按实际情况进行发放,如为物品损坏,必须以旧换新。

第九条。

特殊情况下如会议、培训、员工出差等,领取人可直接到管理员处统一领取各种必需的办公用品。

第十条。

消耗品可依据历史记录(如以过去半年耗用平均数)、经验法则(估计消耗时间)设定领用管理基准(如圆珠笔每月每人发放一次),并可随部门或人员的工作状况调整发放时间。

各部门人员每人每月不得重复领用同一种办公用品。

第十一条。

管理____应由部门经理以上人员领取、管理、使用,如有故障或损坏,应以旧换新,如遗失应由个人或部门赔偿。

如岗位调整、人员变动或离职时,须向管理员进行移交。

第十二条。

以部门为单位管理使用量,以过去半年内平均月用量金额为管理目标,由部门经理和管理员共同把关。

办公设备及用品管理制度(4篇)

办公设备及用品管理制度(4篇)

办公设备及用品管理制度第一章总则第一条为规范公司办公设备及用品管理行为,提高资源利用效率,保障工作的顺利进行,制定本管理制度。

第二条本制度适用于公司全体员工的办公设备及用品管理行为。

第三条公司办公设备及用品包括但不限于计算机、打印机、复印机、传真机、电话、文件柜、笔记本等。

第四条公司办公用品包括但不限于笔、纸张、墨盒、文具、办公桌椅等。

第五条公司将定期进行办公设备及用品清查,对不当使用或滥用公司资源的员工进行批评教育或纪律处分。

第六条员工在使用公司办公设备及用品时应当遵守本制度的规定,合理使用、妥善保管,并确保不用于与工作无关的个人事务。

第七条公司对于员工的行为进行监督,并保障员工的合法权益。

第二章办公设备管理第八条公司提供的办公设备仅供工作使用,不得私自私用或借给他人使用。

第九条员工应当爱惜使用公司提供的办公设备,严禁随意移动或擅自改装。

第十条员工发现公司提供的办公设备故障或异常,应立即向相关部门报修,禁止私自拆解或修复。

第十一条员工在离开工作岗位时应将电脑关闭或注销账号,确保设备的安全与保密。

第十二条离职员工必须交还公司的办公设备,并在办理离职手续时进行清点。

第十三条公司对于员工的办公设备使用情况进行定期检查,发现问题及时处理并记录。

第三章办公用品管理第十四条员工可根据工作需要向相关部门申请领取办公用品。

第十五条领取的办公用品应当按照归还日期进行归还,不能擅自占用或私自领用。

第十六条使用办公用品应当注意节约使用,防止浪费和滥用。

第十七条员工应当自觉保护办公用品,妥善使用,严禁私自销售或私用。

第十八条员工应当及时报告遗失或损坏的办公用品,并按照相关规定进行赔偿。

第十九条离职员工必须归还未使用完的办公用品,并在办理离职手续时进行清点。

第二十条公司对于办公用品的库存进行定期检查,回收损坏的办公用品并进行相应处理。

第四章违规处理第二十一条违反本制度的员工,公司将依法依规进行相应处理,包括但不限于批评教育、警告、罚款和纪律处分。

关于2023年办公用品管理规章制度(最新7篇)

关于2023年办公用品管理规章制度(最新7篇)

关于2023年办公用品管理规章制度(最新7篇)2023年办公用品管理规章制度(篇1)一、办公用品管理条例1、办公用品应登记造册,并由秘书处统一发放和管理。

2、各部门应根据工作需要,按规定程序领取相关物品。

3、各部门领取办公用品时,应由该部门负责人打申请报告并签字,经秘书处同意方可领取,并备录在案。

若领取物品数量较多或大件物品,需报上级组织。

4、各部门领取的办公用品由部门自身妥善保管,不得擅自借出。

5、各部门应有节制的使用办公用品,避免铺张浪费。

各部门领取的物品应按规定数量领取,超出、破损部分均由部门自行解决。

6、办公用品为公有财产,不得损坏、遗失、据为已有。

二、办公用品借支条例1、各部门向办公室借出物品,需经秘书处负责人登记在册,并注明所借物品名称、数量、借出日期和归还日期。

2、办公用品不得擅自向外借用,特殊情况急需外借时,须由使用方向秘书处打借条,经同意后方能借出。

3、借出物品应及时归还,经检查完好后,方能注销借条,并由秘书处保管。

4、借出物品未及时归还者,由借出人员负责追回,并停止借物者借取资格。

5、办公用品支出应由秘书处负责人根据各部门工作需求,按规定程序发放。

2023年办公用品管理规章制度(篇2)第一条为加强办公用品使用的管理,节约开支、杜绝浪费现象。

办公用品由人事行政部门统一保管,并指定保管人,按公司核定的费用标准向使用人发放。

第二条办公用品常用品由人事行政部门根据消耗情况进行申购备领,控制品和特批品由使用部门(人)提出申购,控制品经各公司总经理批准,特批品经董事长批准;批准后的《申购单》交采购中心执行购买。

未填写《申购单》及未经领导批准擅自购买的不予报销。

第三条采购人员应将所采购的物品交保管人办理登记入库手续,保管人根据采购价格核定物品单价,计入领用部门(人)费用,并在每月终填报《办公用品使用情况汇总表》。

第四条公司各部门应按总部核定的办公用品费用定额标准严格把好申购和领用关。

保管人不得超标发放办公用品,确因工作需要超标领用的,应经公司领导同意。

公司办公设备及办公用品管理制度(五篇)

公司办公设备及办公用品管理制度(五篇)

公司办公设备及办公用品管理制度第一条为加强办公设备及办公用品管理,节约办公经费,减少不必要的开支,制定本规定。

第二条所有办公设备由____统一管理。

办公用品____统一管理、发放。

第三条单件物品的价值在____元以上的,列为办公设备。

主要有计算机、打印机等。

第四条公司各部门需要购置办公设备的,应当填写办公设备购置申请单,经____、总经理审核,批准。

第五条经批准购置的办公设备由采购供应部门统一采购。

办公设备到货后由采购供应部门与使用单位办理《固定资产验收交接单》。

《固定资产验收交接单》一式两联,分别交财务部门和____。

第六条单件物品的价值在____元以下的,列为办公用品。

办公用品实行分类管理。

(一)大型的或价值较大的办公用品以及特殊办公用品为管制品,如计算器、办公桌椅、文件柜等。

对于管制品,应从严控制发放。

(二)可重复使用且价值较小的小型办公用品为半管制品,如裁纸刀、订书机、文件夹、打孔机、剪刀、圆珠笔、签字笔等。

对于半管制品,应根据实际需要发放,并实行以旧换新。

(三)日常消耗的不可重复使用的办公用品为消耗品,如铅笔、圆珠笔芯、签字笔芯、大头针、订书针及各种表格等。

对于消耗品,按各部门的实际用量,由总经办核定每月消耗额度并实行限额发放。

其中,圆珠笔芯、签字笔芯等用完后有废旧残留物的,均实行以旧换新。

第七条消耗类和半管制类办公用品,由____根据财务部门核定的额度,于每月底编制申购计划。

消耗类和半管制类办公用品申购计划应当由编制人、审核人、批准人签字。

管制类办公用品,由____根据实际需要,随时提出购置申请。

管制类办公用品购置申请应当经总经办、总经理审核后,报集团公司批准。

办公用品申购计划、购置申请由____汇总后报采购供应部门统一采购。

第八条办公用品采购到货后交____统一入帐、保管。

各部门领用办公用品应指定专人负责。

其中,消耗类半管理类和管制类办公用品由单位按每周____集中领取;遇有紧急情况可特别领取。

办公用品采购、管理、领用规定

办公用品采购、管理、领用规定

办公用品采购、管理、领用规定
一、采购规定
1.1 采购范围
办公用品采购范围包括但不限于文具、办公设备、耗材等。

1.2 采购程序
1.采购人员应根据实际需求确定采购清单,并提出采购申请。

2.采购人员应根据公司规定的供应商采购流程选择合适的供应商进行询价或招标。

3.采购人员应结合供应商的报价和公司实际情况,选择并确定最终供应商。

4.采购人员应填写采购订单,确保订单内容准确无误,且符合公司规定的采购标准。

二、管理规定
2.1 入库管理
1.入库人员应对采购到的办公用品进行清点、验收和登记,并填写入库记录。

2.入库人员应将入库的办公用品妥善摆放,保证物品无损坏。

2.2 出库管理
1.领用人员应填写领用申请单,经相关部门负责人审批后方可领用。

2.出库人员应根据领用申请单的内容,发放相应的办公用品,并记录领用情况。

三、领用规定
3.1 领用条件
1.员工应按照公司规定的领用程序和条件进行办公用品的领用。

2.领用人员应合理使用领用的办公用品,并妥善保管,严禁私自挪用、浪费。

3.2 领用周期
1.领用人员应根据实际需要合理安排办公用品的领用周期,避免过量浪费。

以上为公司制定的办公用品采购、管理、领用规定,所有部门和员工应严格遵守,确保办公用品的合理使用和管理。

办公用品采购规章制度

办公用品采购规章制度

办公用品采购规章制度办公用品采购规章制度「篇一」第一章总则第一条为了加强对行政行政采购活动的管理和监督,合理申购与领用,节约办公费用,特制定本管理办法。

第二条本管理办法适用于公司各部门。

第二章管理细则第三条归口管理部门:采购由公司行政人事部按审批权限实行按需采购制度,公司行政人事部负责公司管理各部门的采购,财务资产部分别进行核算与实施监督。

第四条请购程序:(一)日常办公用品请购:由行政部在每月初根据各部门库存状况分别编制“请购单”,直接财务资产部审核批准后实施采购。

(二)特殊办公用品请购:如需对日常办公用品目录之外的办公用品进行采购,由使用部门在每月初报送“请购单”(突发请购可特殊处理,但需提前3天申请,给予一定的采购时间)。

(三)如因开展单个项目,如:招标会议、大型活动、人力资源培训等,请购数量较大时,除在单项预算中对办公用品预算作出单独说明外,在请购或领用时须单独填制请购单或办理领用手续。

(四)除日常办公用品外的其它请购单的报送流程:各子公司报送流程:公司各部门第一负责人公司财返行政部;(五)请购单的报送时间:各部门每月第一个工作日报送到行政部,行政部汇总后报送财务部,财务部审核后于当天报送常务副总经理,返集团行政部(遇节假日顺延),经集团行政部负责人复核确认后于三个工作日采购到位。

(六)所有请购单需注明“品名、单价、数量、金额”等内容,不得随意涂改。

第五条内部管理:(一)办公用品领用时间为全天。

各部门、公司员工根据每月申请及实际工作需要至行政部领用办公用品。

(二)所有员工对办公用品必须爱护,厉行节约,杜绝浪费,禁止贪污,降低消耗费用。

办公室用品只能用于办公,不得移作他用或私用。

(三)行政部负责办公用品管理;做到办公用品齐全、量足质优、库存合理、开支适当、用品保管规范。

(四)办公室用品管理一定要做到干净、清洁、注意安全、防火、防盗、严格按照规章制度办事。

第六条收发管理:(一)验收:采购人员按请购单的'要求进行采购后,应将采购物品、采购有关发票及有效票据协同请购单交予办公用品管理人员进行核对,并办理入库手续,办公用品管理人员应核对采购物品数量、质量(是否符合请购要求),填写入库单(入库单采取订本式、一式三联、且连续编号),入库单应详细填写品名、单价、数量、金额。

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办公用品采购保管规章制度
总则
为加强对物资采购的管理,进一步规范公司办公用品采购工作,提高采购工作的效益,切实推进公司的廉政建设,根据我公司实际,现制定本规定。

第一条办公物品购买原则
为了统一限量、控制用品规格以及节约经费开支,所有办公用品的购买,都应由办公室统一负责。

办公室要根据办公用品库存量情况以及消耗水平,确定订购数量。

第二条办公物品订购方式
小型或零星办公物品的采购要由两人以上到指定专门商店采购,要选购价格合适、质量合格的物品。

大型物品采购可采取公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价和单一来源采购等方式进行。

1、购单件或批量在5万元以上的物品(低值易耗品除外),应采取招标采购。

凡进行公开招标和邀请招标的,应成立专项采购工作小组,依法组织实施招投标。

2、凡采用竞争谈判或询价方式的,要组成有申购单位
负责人参加的谈判小组或询价小组,在进行市场调研、多方比较的基础上,经集体讨论提出意见,并根据权限由相应的组织或负责人予以确定。

3、凡采用单一来源采购方式(包括定点采购)的,应遵循公开、公平、择优的原则,按照权限由主管部门与申购单位共同确定供应商。

第三条办公物品采购过程
在办公用品库存不多或者有关部门提出特殊需求的情况下,按照成本最小原则进行订购。

一、验货
所采购的办公用品到货后,由仓库管理员按送货单进行验收,经核对(名称、规格、数量、单价、金额、质量等)无误后,在送货单上(一式二联)签字验收,然后将送货联留存归类,另一送货回单联交送货人带回送货单位做结算凭据。

二、付款
采购员收到供货单位发票后,须查验订货单位合同,核对所记载的发票内容并在发票背面签字认可后,携验收入库单结算发票以及开列的支付传票,交主管部门负责人审核签字后,做好登记,做到帐、卡、物一致,最后交财务处负责
支付或结算。

记账联由记账员做记账凭证并归档。

三、分发
办公用品原则上由公司统一采购、分发给各个部门。

用品分发后作好登记,写明分发日期、品名与数量等。

如有特殊情况,允许各部门在提出“办公用品购买申请书”的前提下进行采购。

四、保管
办公用品进仓入库后,仓库管理员按物品种类、规格、等级、存放次序、分区堆码,不得混乱堆放,并由记账员按送货单序号和货单内容在办公用品收发存帐册上进行登录。

仓库管理员必须清楚地掌握办公用品库存情况,经常整理与清扫,必要时要实行防虫等保全措施。

第四条办公物品采购纪律
一、参与物品采购的单位和工作人员,不准参加可能影响公平竞争的任何活动;不准收取供货方任何名目的“中介费”、“好处费”;不准在供货方报销任何应由个人支付的费用;不准损害公司利益,徇私,为对方谋取不正当利益。

二、物品采购过程中发生的“折扣”、“让利”等款项,应首先用于降低采购价格;确属难以用于降低采购价格的,
一律进入公司财务帐内,不得由部门坐收坐支,不得提成给经办人员。

三、对违反规定的行为,应追究有关责任人纪律责任,由此造成的损失由责任人赔偿,并按公司规定惩处。

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