项目工程项目工程建设业务循环符合性测试工作底稿
项目工程建设业务循环内部控制符合性测试工作底稿
索引号:
备注
核对栏目填表说明: 1.监理单位是按程序和国家有 关规定择优确定。 2.监理机构已进驻现场。 3.监理单位“公正、独立、自 主”执行监理业务。 4.监理单位地位独立。 5.监理单位监理程序完备、合 规。 (如对检查的业务内容表示肯定意 见,则在相应的“核对”栏打“√ ”,否定打“X”,不适用注明“N/A ”)。 审计人员: 审计日期:
有关测试说明及结论:
复核人员:复核日期: Nhomakorabea索引号:
业务循环内部控制及测试工 作底稿(内控审计全)
内控审计业务循环内部控制及测试工作底稿销售收款循环 举例:S公司现行的销售政策和程序业经董事会批准,如果需对该项政策和程序作出任何修改,均应经董事会批准后方能执行。
本年度该项政策和程序没有发生变化。
S公司的产品主要为电子感应器、光感器、集成电路块,通用性较强。
所有产品按订单生产,其中约计95%的产品系销售给国外中间商,全部采用海运方式,以货物离岸作为风险、报酬转移的时点。
通常情况下,这些顾客于每年年初与公司签订一份包含全年预计所需商品数量、基本单价等条款的一揽子采购意向。
顾客采购意向的重要条款由董事会审批,并授权总经理签署。
S公司根据顾客采购意向总体安排采购原材料及生产计划,实际销售业务发生时,S公司还需与顾客签订出口销售合同。
对于向国内销售的部分,S公司根据订单金额和估算毛利情况,分别授权不同级别人员确定是否承接。
S公司使用Y系统处理销售与收款交易,自动生成记账凭证和顾客清单,并过至营业收入和应收账款明细账和总账。
款循环的主要控制流程,并已与财务经理×××、销售经理×××确认下列所述内容: 1.有关职责分工的政策和程序S公司建立了下列职责分工政策和程序: (1)不相容职务相分离。
主要包括:订单的接受与赊销的批准、销售合同的订立与审批、销售与运货、实物财产保管与会计记录、收款审批与执行等职务相分离。
(2)各相关部门之间相互控制并在其授权范围内履行职责,同一部门或个人不得处理销售收款业务的全过程。
2.主要业务活动介绍 (1)销售 1)新顾客 如果是新顾客,他们需要先填写“顾客申请表”,销售经理×××将进行顾客背景调查,获取包括信用评审机构对顾客信用等级的评定报告等,填写“新顾客基本情况表”,并附相关资料交至信用管理经理×××审批。
信用管理经理×××在“新顾客基本情况表”上签字注明是否同意赊销。
项目资金-2项目资金业务循环内部控制符合性测试程序表
表3-30 索引号:(审计机关名称)项目资金收支业务循环内部控制符合性测试程序表审计期间_____项目名称:审计人员:审计日期:复核人员:复核日期:赠送:一份《国际商业合同》国际商业合同买方:___________________________________地址:邮编:____________ 电话:____________ 法定代表人:____________ 职务:____________ 国籍:____________卖方:____________________________________地址:邮编:____________ 电话:____________ 法定代表人:____________ 职务:____________ 国籍:____________买卖双方在平等、互利的原则上,经协商达成本协议条款,以共同遵守,全面履行:第一条品名、规格、价格、数量:单位:____________________________数量:____________________________单价:____________________________总价:____________________________总金额:____________________________第二条原产国别和生产厂:第三条包装:1.须用坚固的木箱或纸箱包装。
以宜于长途海运/邮寄/空运及适应气候的变化。
并具备良好的防潮抗震能力。
2.由于包装不良而引起的货物损伤或由于防护措施不善而引起货物锈蚀,卖方应赔偿由此而造成的全部损失费用。
3.包装箱内应附有完整的维修保养、操作使用说明书。
第四条装运标记:卖方应在每个货箱上用不褪色油漆标明箱号、毛重、净重、长、宽、高并书以“防潮”、“小心轻放”、“此面向上”等字样和装运:________________.第五条装运日期:____________________第六条装运港口:____________________第七条卸货港口:____________________第八条保险:____________________装运后由买方投保。
项目工程项目工程建设业务循环符合性测试程序表
测试程序
执行情况说明
工作底稿索引号
2.标底
取得标底,执行以下测试程序:
(1)对照国家和地方建设主管招标文件中规定的技术规格,检查标底编制是否符合国家有关规定、规范和规程的要求,有无针对某一潜在投标单位或排斥某一潜在投标单位的内容。
(2)审阅批准的初步设计及概算,结合市场供求状况,对照国家有关规定,检查建设单位标底确定的内容、价格、工期是否合规,有无扩大规模、提高标准等问题。
(3)查阅保密制度,询问有关人员,检查标底的保密制度是否健全有效。
3.开标、评标、定标
取得评标报告、标书、开标记录、评委会评标意见、中标结果通知书等开标、评标、定标全套资料,执行以下测试:
(1)检查建设项目程序是否合规:①开标是否由建设单位主持,并邀请投资方、投标单位、政府主管部门和其他有关单位代表参加;②是否组建评标委员会,评标委员会成员的资格、人数、工作程序是否符合要求;③中标单位的确定是否从评标委员会推荐的中标候选单位中择优确定;④是否将全部评标结果(包括评标的方式与方法等),按项目隶属关系,报各行业主管部门和省级计委(计经委)备案;⑤建设单位与中标单位是否在规定的期限签订书面合同。特大型项目的评标和定标,是否报国务院批准。
项目工程项目工程建设业务循环符合性测试程序表
表3-21索引号:
(审计机关名称)
项目工程建设业务循环符合性测试程序表
审计期间:_____
项目名称:
项目执行单位:
测试重点
测试程序
执行情况说明
工作底稿索引号
项目法人履行职责
1.取得建设单位的营业执照、公司章程等文件,查明是否建立项目法人制。
2.取得建设单位组织结构图,检查机构是否建全。
5.对照国家规定收费标准,检查支出凭证等财务资料,检查设计收费是否符合国家规定收费标准。
存货业务循环内部控制符合性测试审计工作底稿
项目名称: 序 购货合同 供货单 号 编号 位名称
日期
(审计机关名称)
存货业务循环内部控制符合性测试审计工作底稿
――测试记录
审计期间_____________
项目执行单Leabharlann :验收报告入库单和验收报告
货物名
单
核对 日 编 核对
规格 数量 金额
称
价
1 2 3 期号 4
核对栏目填表说明: 1. 入库前履行了验收手续
2 验收报告与购货合同内容一致 3.购货发票的单价与购货合同一致 4.入库单有保管和经手人签字 5.存货保管适当,有定期盘点制度。 6.出库单与相关领用单或调拨单内容一致。 7.出库单、调拨单或领用单有批准人、保管员和经手人签字。 8.计价适当,调拨债务分割处理。 9.及时进行了会计处理,并附有相关原始凭证。 10.与仓库和业务部门有定期对帐制度。 11.发票购货额是否正确计入货物采购(器材、存货)账户和
复核日期:
应付账款(银行存款、现金)账户。
(如对检查的内容表示肯定意见,在相应的核对栏内打“√”
;否定意见的打“ × ”;不适用的打“N/A”)。
审计人员:
审计日期:
复核人员
复核日
索引号:
试审计工作底稿
___
入库单和验收报告
出库单
会计凭证
核对 日 编 核对 日 编 核对
5 期 号 6 7 期 号 8 9 10 11