业务总流程图
公司核心业务流程图
人力资源管理、财务管理、生产与市场监审、法律与保卫、新产品开发
生产计划制订流程
计划调度中心
查询所需信息
制造事业部
OTC营销部
提供需求订单
采购部
提供库存信息
相应制药公司
提供生产能力信 息
生产计划草案
修订计划
N 部长审批
Y
生产计划
物资采购 生产
制药生产流程
技术调度中心 下达生产计划
质量管理部
内部审计/营销监审 中心主任
审计立项建议
提供审计背景资
通
ห้องสมุดไป่ตู้料和审计条件
知
组建审计组/指 派审计员
审计员/专项审计组
定期审计 随机审计
制订审计计划, 实施审计过程
审计草案
运营保障部部长
审Y 批
N
集团总裁
提出审计要求
终止
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• 本流程适应于:专项审计、财务审计、经营审计划。
•随机审计包括员工投诉、重大行为产生的审计需求。
事业部、质量管理部、采购部、财务管理部的相关专业人员组 成。
初审
审批 备案
新产品技术引进流程
项目管理 中心
立项 计划
技术 洽谈
商务 洽谈
制定验收 标准
合同拟定
产品开发 中心
研发事业部 总监
技术 复审
验收标 准复审
N 审批
技术文 件验收
按合同约定 处理
实验室 验证
N Y 移交 技术文件
Y
Y
财务管理部
资料入档
档案管理员
产品开发中心 项目管理中心 主任
复印
查阅 审批
接受申请
业务流程图
业务流程图
业务流程图是一种图形化表示业务流程的方法,用来描述不同步骤、活动和决策之间的依赖关系和顺序。
它通常由不同形状的图标和箭头组成。
以下是一个通用的业务流程图示例:
- 开始/结束节点:用一个圆圈表示开始或结束点,表示流程的起点和终点。
- 活动/任务节点:用一个矩形表示,表示流程中的具体活动或任务。
可以有多个活动节点。
- 决策节点:用一个菱形表示,表示流程中的决策点,根据特定条件选择不同的路径。
- 连线:用箭头表示不同节点之间的流程流向。
一个业务流程图可以包含以下基本元素:
1. 标题:描述业务流程的名称和目的。
2. 开始节点:表示业务流程的开始。
3. 活动节点:描述在流程中要执行的具体任务或活动。
4. 决策节点:表示在流程中需要做出决策的点。
5. 连线:表示流程流向的箭头。
6. 结束节点:表示业务流程的结束。
业务流程图的目的是为了帮助人们理解和分析业务流程,并提供一种可视化的方法来优化和改进业务流程。
它可以用于描述和记录现有的业务流程,也可以用于设计新的业务流程。
公司业务流程图(精)
公司业务流程图(精)为了更好地管理公司的运营并实现高效的业务操作,公司业务流程图被设计出来。
下面将为您详细介绍公司的业务流程图。
管理部门人力资源人力资源的业务流程如下:1.招聘–制定招聘计划–发布招聘信息–筛选简历–进行面试–制定录用决策2.入职–发放入职通知–签订劳动合同–完成入职手续–发放工牌、办理员工福利3.离职–接收离职申请–进行离职面谈–确定离职原因–完成离职手续财务财务的业务流程如下:1.资金管理–统计公司各个账户余额–制定资金调整方案–进行银行汇款/收款2.发票管理–收集凭证–录入发票信息–制作发票–寄送发票3.报账管理–员工填写报账单–审批报账单–财务审核报账单–发放报账款行政管理行政管理的业务流程如下:1.物品采购–进行采购计划编制–搜寻符合所需物品的供应商–进行供应商竞选,选择合适供应商–签订采购合同–采购物品–入库验收2.物品领用–提交领用申请–审核领用申请–配发领用物品3.固定资产管理–编制资产档案–资产验收与鉴定–资产编号、铭牌制作–资产变更与处置业务部门销售销售的业务流程如下:1.客户开发–确定目标客户,建立客户档案–宣传公司、产品、服务–首次访问或制定拜访计划–建立客户关系–制定后续服务计划2.询盘处理–获取客户询盘信息–分析客户需求–提供相应方案–跟进询盘处理进度3.合同洽谈–与客户洽谈合同细节–商定合作协议–确认订单量及客户需求4.订单确认与交付–确认订单及协议细节–安排生产或调货–发运商品,并提供后续服务研发研发的业务流程如下:1.研发计划–根据公司计划,确定研发方向和计划–制定研发方案–定期与市场沟通,调整方案2.原型制作–实现产品的设计和研发–技术实现方案的制作与调整3.测试验收–进行产品测试–进行测试结果分析,完善产品4.正式发布–经过测试验收的产品进行批量生产并投放市场–完善售后服务,跟进产品反馈及更新调整客户服务部门客户服务客户服务的业务流程如下:1.售前服务–客户对产品或服务提出问题–电话、邮件、在线沟通等方式回答客户的问题–记录客户的反馈和建议2.售后服务–客户在使用过程中遇到问题,可以拨打客服电话–确认问题并尽快处理解决–通过问题治理,逐步优化产品以上就是公司业务流程图,每个环节都在为公司整体服务,确保公司的高效运转。
整体业务流程图
能否鉴别 绑定关系
Y
N
安置绑定关系
注:
1、可以鉴别推荐关系 的,直接绑定推荐人名
下;
2、不能鉴别推荐关系 的,直接绑定到公司总
账下。
购物流程
移动/PC端
备注:PC端如何确认推 荐关系。
微信移动端
推荐关系流程
确认用户 进入端口
备注:一个用户ID可以 拥有三重身份(非供应 商顾客、未绑定公众平 台的供应商顾客、绑定 公众平台的供应商顾
客)进入商城购源自商品 附表:购物流程确认收货
获得产品积分 身份升级
Y
加权积分对账
推荐朋友
通过公众平台 绑定推荐关系
备注:多重公众平台能 否绑定关系。另外,供 应商的官方公众号支付
通道是否只有一个?
顾客完成 购物流程
获得推广积分
附表:身份升级及分配 流程图。
是否有 加权积分
N
积分兑现
供应商终端
N
是否拥有 供应商权限
附表:供应商入驻流程 图。
Y
进入供应商后台
管理员登录
增加管理员
收到订单并提醒 管理员发货
附表:收发货系统流程 图。
客户确认收货
商品录入系统 并提交审核
系统提醒平台管 理员新商品上架
平台管理员 审核通过
订单进入对账表
附表:供应商结算流程 图。(统计货款、分红
和推广奖金)
对账成功余额 进入商户账户
备注:财务对账原则上 还是人手操作。
商品上架
生产制造企业公司各部门业务流程图汇总完整版
生产制造企业公司各部门业务流程图汇总完整版目录封面 (1)目录 (2)业务总流程图 (4)1、企管部业务流程图1.1、员工招聘流程 (5)1.2、员工离职流程图 (6)1.3、员工转岗流程图 (6)1.4、工资核算发放流程图 (7)1.5、文件管理流程图 (8)1.6、员工社保办理流程图 (8)1.7、员工请假流程图 (9)1.8、员工年休假流程图 (9)1.9、办公用品申领流程图 (9)1.10、食堂结算流程图 (10)1.11、试用期转正(定岗)流程图 (10)2、生产计划部业务流程图2.1、生产流程....................................... .11 2.2、材料申购流程 .. (12)2.3、材料采购流程 (13)2.4、材料领用流程 (14)3、设备部业务流程图3.1、设备检修流程图................................. .15 3.2、设备采购流程图.. (16)3.3、设备报废流程图 (17)3.4、备品备件流程图 (18)3.5设备工具管理流程图 (19)4、储运部业务流程图4.1、主材、辅料入库流程图 (20)4.2、原材料出库流程图 (20)4.3、成品入库流程图 (21)4.4、成品发货流程图 (22)4.5、备品、备件及消耗品入库流程图 (23)4.6、备品、备件及消耗品出库流程图 (23)4.7、工具领用管理程序 (24)4.8、垃圾清理流程图 (24)4.9、废料清理流程图 (25)5、防腐保温事业部生产作业流程图 (26)6、质检部工作流程图 (27)1、企管部业务流程图1.1、员工招聘流程员工招聘作业流程1.2、员工离职流程图员工离职流程1.3、员工转岗流程图转岗流程1.4、工资核算发放流程图工资核算发放流程1.5、文件管理流程图文件管理作业流程一、规章制度起草制定及签发,文件发放及归档管理。
二、通知、通告等公文起草签发及张贴。
物资管理系统总体业务流程图
回收
存货管理
办公用品 工器具发 劳保发 发放台帐 放放台帐 放台帐
报损 台帐
审批 报损
储备 定额
备品 定额
劳保 工器具 办公用品 定额 定额 定额
3 采购发票登记
5
资
金
采购
管
发票
理
台帐
D
价格 信息库
物资管理系统
4
业务流程图
物资计划管理
开始
B
仓库补库
编
制
采
填写物料需求计划
审批
物资 计划
待采购物资
购 计 划 与
1
平
库
2
填
零星采购 写
采
购
单
采购 计划
填 写 采 购 大批量采购 合 同
采购管理
基础数据维护 物资编码维护
采购 单
采购 合同
D 3
仓库维护 供应商管理
定额管仓库 库位 管理员
供应商
定额管理
D
A
物资使用管理 物资领用
减少数量
增加数量 物资归还
部门 库存 台帐
6
5 18
审批 填写领料申请
领料申请
领料 申请 台帐
6 7
仓 库
审批
初始化盘点
盘点
盘 点
台帐 盘亏盘蠃
物 资
审批
调
拨
调拨 台帐
调入调出
退
退料
料
台帐
发 料
发料 台帐
8
收货 12
退库 验收入库
退库 台帐
9
验收入 库台帐
收货 台帐
退货
退货 台帐
4
库存
台帐
回收 台帐
业务流程图
营销部
销售计划
生产计划部
经营规划
生产日历
技术部
工艺流程文件
调整
销售订单
主生产计划(MPS) 产能需求(CRP)
生产中心设定
发货单
采购部生效
采购计划
物流需求计划(MRP
BOM
库存数据
采购订单 财务审核
作业计划 生产部调度
送货/暂存
供应商
付款申请 退货
入库单
原材料库房
生产领料单
生产任务单
收料质检
包装运输
发货质检 生产质检Leabharlann 生产计划部车间生产 生产计划部
成品入库
销售出库
成品库房
发货数据 生产数据
生产报表
财务部
应付
应收
生产成本核算
系统总体业务流程图
系统总体业务流程图1-1:图1-1:凭证处理业务流程说明相关内容见表2-2:凭证录入与审核业务流程图流程说明相关内容见表2-3:表2-3凭证反审核业务凭证反审核业务流程图流程说明相关内容见表2-4:表2-4注意:审核与反审核必须由同一人完成。
凭证过账与对账业务 凭证过账与对账业务流程图详细内容见流程图2-6:流程说明相关内容见表2-5:表2-5初始化流程详细内容见流程图3-1:流程图3-1如上图所示总账系统初始化流程包括以下几步:新建账套系统设置基础资料设置初始数据录入结束初始化科目初始数据录入当各项资料输入完毕后,接下来就可以开始初始数据的录入工作了。
除非是无初始余额及累计发生额,否则所有用户都要进行初始余额设置。
初始余额的录入分两种情况进行处理:一是账套的启用时间是会计年度的第一个会计期间,只需录入各个会计科目的初始余额;另一种情况是账套的启用时间非会计年度的第一个会计期间,此时需录入截止到账套启用期间的各个会计科目的本年累计借、贷方发生额、损益的实际发生额、各科目的初始余额。
根据以上情况,在初始数据录入中要输入全部本位币、外币、数量金额账及辅助账、各核算项目的本年累计发生额及期初余额。
在如图3-5“金蝶K/3主控台”界面,选择【系统设置】→【初始化】→【总账】→【科目初始数据录入】,进入“初始余额录入”窗口进行录入操作。
初始余额录入在“初始余额录入”窗口的<币别>下拉列表框中,可选择不同的货币币种进行录入。
选择非本位币的其他币种时,所有的数据项目都会分为原币和折合本位币两项,在输入完原币数额后,系统会根据预设的汇率自动将原币折算为本位币,系统会将输入的各个币种的折合本位币汇总为综合本位币进行试算平衡。
在数据的录入过程中,系统提供了自动识别的功能:如果科目是数量金额核算,当光标移到该科目时,系统自动弹出“数量”栏供用户录入;如果科目是损益类科目,当光标移到该科目时,系统会自动弹出“损益类本年实际发生额”供用户录入;余额可分为借贷方两栏显示。
业务流程图
联
流程一
销售订单 计划部 核 对 库 存 生成计划采购单
客户 客户订单 销售部 仓库 生产计划单 审核出库单 财务部 成品送 原 料 出 库 计划采购单 货品 仓库 成品 库 计划部 销售部 订单 申请出库单 送货员 包装货品
财务部 初核计划采购单 总经理 审核计划采购单 采购部 货 货 生产部
流程二
销售 销 售 订 单 销售核算
仓库
库
成本核算
售
算
算
核
保修、维修、返修 售后中心 维修产品 维修产品 质检中心 维修产品 维修清单 材料申请 维修组 生 成 出 库 单 财务部 审核领料单 仓库 计划部 采购单 流程一 维修完工通知 客户
流程三
研发中心
材料申请
计划部
采购单
流程一
财务部 审核领料单 仓库 生成出库单 研发中心
仓库(成品) 出 入 库 单 据
人力资源部
人 事 政 前 台 司 机 / 行
部 保 安 员 划 计
生产部 出 纳
核 算 售 销
财务部
成 本 核 算
销售部 报
部
生产主管
总 账 税
内 销 销 (报 税 外
/
售 系 人 一 定 原 材 料 仓 仓 品 组 成 接 组 焊 印 组 组 丝 配 装 组 员 部 报 税 员 ) 装 ห้องสมุดไป่ตู้ 修 料 务 维 物 财 是
主要业务流程图
总公司供应商注册订货/供货下单订货/供货分销商单件订购发布团购发布用户订购支付支付成功通知发货发货物流评价返回利润/进货款结算注册申请代理资格成为消费者消费者在网站注册成为网站用户2010年4月19日主要业务流程图2010年4月19日用户基本操作浏览者注册发送邮箱验证邮件是否经过验证注册成为用户待审/验证用户是具有购买权限购买商品发货/物流购买发货申请成为分销商审核结果否具有开店权限是开店/发布产品/进货申请成为供货商审核结果否为总公司供货发布商品/本地化商品权限电子商务部分保存本地化版本总公司审核未通过加为此语言的产品介绍审核通过2010年4月19日多语言内容管理用户后台上架商品加载商品介绍是否找到相应语言否加载英文加载相应语言介绍是需要编辑介绍?是打开编辑页,编辑介绍提交到服务器审核情况?是作为该语言该产品的默认描述、删除前面最旧的版本最终商品的描述使用原有默认描述否否2010年4月19日电子商务核心(购买部分)分销商发布商品商品分类普通用户浏览购买下单通知分销商下单成功/确定价格支付订单特殊需求议价通知分销商发货物流发货/保存运单号取消订单收到货,满意,评价退款/退货订单完结2010年4月19日电子商务核心(供货部分)供货商商品页面/供货添加货源信息货源资料库总公司货源信息查找货源需求通知供货收到商品库补充总公司可用货。