法务部合同审查工作规则

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法务部合同审查工作指南

法务部合同审查工作指南

法务部合同审查工作指南在现代企业的运营过程中,合同审查是法务部的一项重要工作。

合同是企业与其他组织或个人进行合作、交易的重要法律依据,其合法性、准确性和完备性直接关系到企业的合法权益和商业利益。

因此,法务部作为企业的法律保障部门,必须对合同进行细致、专业的审查。

本文将为您提供一份详尽的法务部合同审查工作指南,帮助您了解合同审查的重要性、步骤和方法。

一、合同审查的重要性1. 预防法律风险:通过对合同条款的仔细审查,可以发现可能存在的法律风险和漏洞,及时采取措施进行防范,避免因合同问题引发的法律纠纷。

2. 保障商业利益:合法、完备的合同有助于企业维护自身商业利益,确保交易的公平性和合法性。

3. 提高合同履行效率:在审查过程中,对不明确或存在歧义的条款进行修正和完善,有助于提高合同履行效率,减少不必要的争议。

二、合同审查工作流程1. 初步审查:对合同的基本要素进行审查,包括合同名称、双方当事人、合同标的、履行方式和期限等。

2. 详细审查:对合同的各项条款进行逐一审查,重点关注与商业利益、法律风险相关的条款,如价格、保密协议、违约责任等。

3. 修改和完善:根据审查结果,对合同条款进行修改和完善,确保合同的合法性、准确性和完备性。

4. 内部审核:完成初步修改后,进行内部审核,确保修改内容符合企业利益和法律法规。

5. 外部咨询:如涉及特殊领域或复杂情况,可考虑寻求外部法律专家或律师的意见。

6. 最终定稿:综合内外部意见后,最终定稿并完成合同的签署。

三、合同审查重点关注内容1. 合同主体资格:审查对方是否具有签订合同的合法资格,是否存在法律禁止或限制其从事相关业务的情形。

2. 合同标的:确保合同标的合法、合规,不存在侵犯知识产权或违反法律法规的情况。

3. 履行方式和期限:明确合同履行的具体方式和期限,防止因约定不明导致争议。

4. 价格条款:对价格条款进行仔细审查,确保价格合理、公平,符合商业惯例和法律法规。

5. 保密协议:如涉及商业秘密或保密信息,需在合同中明确保密协议和保密责任。

法务部合同审查流程与要点

法务部合同审查流程与要点

法务部合同审查流程与要点一、对合同法律问题的审查——合同的内在质量(一)审查合同主体资格的合格性一、审查合同主体资格的有效性(企业记录治理制度、经营范围治理制度)二、审查许可、资质的合格性(经营资质治理制度、许可证治理制度)3、审查从业人员资格的合格性(从业资格治理制度)4、审查来自法律或相对方的主体资格限制(招投标)五、审查对方代表是不是法定代表人,或审查对方委托代理人的资格及权限(或调阅工商档案确认所用公章是不是备案的公章)(二)审查合同条款内容的合法性一、审查合同名称的合法性(合同名称与实际内容是不是相符)二、审查交易内容的合法性(是不是属于禁止性的交易、标的物本身是不是拥有合法的权属证明、质量标准是不是合法)3、审查交易程序的合法性(法律还有规定的,合同必需按规定)4、审查表述的合法性(各类术语必需符合法律规范、技术规范等方面的权威说明,若是存在不同则需要注明)五、审查生效程序的合法性(某些合同的生效条件、审批程序,和某些经营行为必需通过审批和记录以后方可生效)六、审查合同中引用的法律或技术标准是不是已经失效(除非是比较生僻的、需要引发两边注意的法律,不然在合同中没有必要引用(三)审查合同条款的有效性一、审查交易标的与条款的有效性(交易标的不同涉及的法律环境也会不同,合同中需要专门约定的内容也随之不同)二、审查行业特点与条款的有效性(这些共性化的特点给交易带来特定化的风险)3、审查违约风险与条款的有效性(应针对履行中可能显现的违约进行前瞻性的预见并设置应付方法,以幸免违约本钱低于履行本钱)4、审查争议管辖与条款的有效性(不同的管辖约定有不同的特点和区别)五、审查合同目的与条款的有效性(关于有特定交易目的的合同,合同中表现合同目的比没有表现更为有效)(四)审查合同权利义务的明确性一、审查约定不明引发的权利义务不明确(条款之间缺乏配合、条款内容表述不妥、条款缺乏可操作性)二、审查无法识别引发的权利义务不明确(交易内容的可识别性、交易方式的可识别性、时刻界限的可识别性、违约责任的可识别性、“合理”的可识别性)(五)审查合同交易需求的知足性一、审查标的可否知足需求(产品的质量标准、产品的利用说明、服务等)二、审查约定可否知足需求(履行时刻、履行方式等)3、审查其他阻碍交易需求实现的情形(审查合同条款有无表现委托人的交易目的与交易条件)二、对合同表述问题的审查——合同的外在质量(一)审查合同结构体系的清楚度一、审查是不是将合同内容分成了若干主题,题目是不是名不虚传二、审查各主题之间是不是层次清楚,分割合理,内容彼此分开3、审查各主题之间是不是存在合同履行中的时刻顺序或前后顺序(二)审查合同功能模块的完备度模块无关性原则,是指为了幸免模块之间的界限交叉或模糊不清,在划分模块时,每一个模块都有确信的主题及功能,不同模块的主题及功能互不重复或交叉。

公司法务部门合同审查管理规定

公司法务部门合同审查管理规定

公司法务部门合同审查管理规定第一条为适应建立现代企业制度和企业发展的实际需要,规范本企业法务部门合同审查工作,促进依法经营管理,制定本规定。

第二条本规定所称企业法务部门的工作人员,须具有企业法务顾问执业资格,是由企业聘任并经注册机关注册后从事企业法务事务工作的企业内部专业人员。

第三条企业法务部门工作人员是企业领导人在法务方面的参谋和助手。

其在合同审查中的任务是:对企业合法性进行审查,依法发布独立意见,促进企业依法经营管理和依法维护自身合法权益。

第四条本规定所称之合同审查,是指法务部门及其工作人员按照企业安排,就其送审的合同进行法务专业判断,通过检查、核对、分析等方法,就合同中存在的法务问题及其他缺陷提出意见的专业活动。

本规定所称法务部门的各项法务审查工作,侧重于从本企业立场对合同审查进行描述。

本规定所描述的工作内容,为本企业法务部门工作人员从事合同审查业务操作时的执业纪律,本企业法务部门工作人员应予遵照执行。

第五条法务部门合同审查一般仅对合同中存在的问题基于法务的规定及法务专业人员的判断提供意见,并不进行条款的修改。

除非是以纠正个别措词或笔误的方式提供审查意见,否则对于条款的修改属于合同修改业务。

法务部门工作人员对合同的修改,须会同报送的业务部门或企业领导意见后进行并出具明确的修改意见。

第六条合同审查应依据国家法务、国务院行政法规、国务院所属部门规章及相关地方法规、自治条例、单行条例、地方政府规章作出,以同时防范行政处罚或承担不利诉讼结果的法务风险。

审查无名合同,法务部门工作人员应结合《合同法》分则及《民法》中的规定作出公正中立判断,如有必要应咨询执业律师、法官、法学教授等专业人士,会同各方意见后作出审查结论。

第七条法务部门合同审查结论必须结合合同目的、依据法务及事实作出。

除非有明确法务依据及合同提交人提供的基本事实作为依据,不得主观臆断,得出武断结论。

法务部门工作人员在合同审查中应勤勉尽责,查清与合同效力有关的相关法务,防止因工作失误或未能发现足以引起合同无效的法务瑕疵而导致合同或部分条款无效,借此防范企业经营的法务风险。

法务合同审查工作规则

法务合同审查工作规则

法务合同审查工作规则法务合同审查工作规则是指在法务工作中,对于合同文件进行审查和评估的一项重要工作。

有效的合同审查可以确保合同的合法性、合理性和可执行性,减少合同风险和纠纷的发生。

下面是一份法务合同审查工作规则的示范,供参考。

第一部分:工作目标和原则1.工作目标:法务合同审查工作的目标是确保合同的合法性、合规性和合理性,保护公司的利益,降低法律风险。

同时,尽量减少合同纠纷的发生,确保公司业务的顺利进行。

2.工作原则:法务合同审查工作应坚持公正、客观、独立、保密的原则,充分尊重和维护各方的合法权益,保持中立立场,不偏袒任何一方。

第二部分:工作范围和内容1.工作范围:法务合同审查工作涉及公司所有合同的审查,包括但不限于销售合同、采购合同、分包合同、劳动合同等。

同时,也包括合同补充协议、变更协议、解除协议等的审查。

2.工作内容:法务合同审查工作应包括以下内容:a.合同条款的合法性和有效性审查;b.合同各方权利和义务的平衡性评估;c.合同约定的风险评估和法律合规性审查;d.合同执行的可行性和可操作性评估;e.合同争议解决的合理性评估和建议。

第三部分:工作程序和要求1.工作程序:法务合同审查工作应按照以下程序进行:a.接收合同审查委托;b.收集合同相关资料和背景信息;c.制定合同审查计划和时间表;d.逐条审查合同条款,并提出修改意见;e.向相关部门或人员反馈审查结果;f.对于有争议的合同条款,提供法律意见和建议;g.编写合同审查报告。

2.工作要求:法务合同审查工作要求法务人员具备以下能力和素质:a.具备扎实的法律知识和专业能力;b.具备较强的分析和判断能力;c.具备良好的沟通和协调能力;d.具备高度的责任心和保密意识;e.具备优秀的文字表达和撰写能力。

第四部分:工作纪律和保密要求1.工作纪律:法务合同审查工作应遵守公司法务工作纪律,严格按照工作程序和要求进行工作,不得出现拖延、敷衍和欺骗等行为。

2.保密要求:法务合同审查工作涉及公司的商业秘密和敏感信息,法务人员应严守保密要求,不得泄露任何与工作相关的信息。

法务部——合同审查流程

法务部——合同审查流程

法务部——合同审查流程在企业的日常运营中,法务部扮演着至关重要的角色,尤其是在合同审查方面。

一份严谨的合同不仅能保障企业的权益,还能有效避免法律风险。

今天,我将向大家介绍法务部在合同审查方面的工作流程。

一、合同审查的目的与重要性合同审查是企业法务部门的核心职责之一。

通过对合同的审查,法务部门能够确保合同条款的合法性和合规性,保障企业在合作过程中的利益不受损害。

此外,合同审查还能够降低因合同纠纷引发的法律风险,提高企业的运营效率和市场竞争力。

二、合同审查的基本流程1.收集合同资料:在审查合同之前,法务部门需要收集与合同相关的所有资料,包括对方的资质证明、合作背景、历史合作记录等。

这些资料有助于法务部门全面了解合同背景和对方情况,为后续审查工作提供依据。

2.初步审查:初步审查是对合同的整体结构和内容进行初步评估。

法务人员会重点关注合同的主体、客体、权利义务、违约责任等核心要素,确保合同内容符合法律法规和企业政策。

3.详细审查:在初步审查的基础上,法务人员会对合同的各个条款进行逐一审查。

这一过程中,法务人员会特别关注合同中的争议解决条款、保密条款、知识产权条款等,确保这些条款既保护了企业的利益,又符合相关法律规定。

4.协商修改:如果发现合同中存在不符合法律法规或企业政策的内容,法务部门会及时与对方进行沟通协商,对合同条款进行修改。

这一过程中,法务部门需要充分表达企业的立场和利益诉求,确保最终达成的合同条款对企业有利。

5.审批与备案:经过审查修改后的合同,需要提交给企业内部相关部门进行审批。

审批通过后,合同将正式生效并备案。

备案的目的是为了方便企业日后查阅和管理合同资料,同时也能够为企业应对可能出现的法律纠纷提供有力支持。

三、合同审查中的注意事项1.确保合同条款明确、具体:在审查合同时,法务部门需要确保合同中的条款明确、具体,避免使用模糊或含糊不清的表达方式。

这样可以减少因合同条款不明确而引发的纠纷和误解。

法务部——合同审查流程

法务部——合同审查流程

法务部——合同审查流程在当今社会,合同审查是每个企业、机构都不可或缺的环节。

对于企业而言,合同审查是保障自身权益、预防风险的重要手段。

而法务部作为企业内部负责法律事务的部门,承担着合同审查的职责。

本文将介绍法务部合同审查的流程,帮助大家更好地了解这一过程。

一、合同审查的必要性在商业活动中,合同是双方达成协议的正式文件,规定了双方的权利和义务。

然而,由于合同条款复杂、涉及领域广泛,往往存在诸多风险和不确定性。

因此,对合同进行审查是十分必要的。

通过合同审查,可以发现潜在的法律风险,及时纠正不合理的条款,避免后期纠纷和经济损失。

二、法务部在合同审查中的作用法务部作为企业内部法律专业部门,具备丰富的法律知识和实践经验。

在合同审查中,法务部的作用主要体现在以下几个方面:1.法律咨询:为企业提供法律意见,确保合同内容合法合规。

2.风险评估:对合同中可能存在的法律风险进行评估,提前预警。

3.条款优化:对合同条款进行修改和完善,避免潜在纠纷。

4.合规审查:确保合同内容符合相关法律法规及企业政策。

5.监督执行:监督合同的履行情况,维护企业利益。

三、法务部合同审查流程1.合同提交:业务部门将拟定的合同提交至法务部,并附上相关背景资料及说明。

2.初步审查:法务部对合同进行初步审查,主要关注合同的基本要素是否完备、是否存在明显违法条款等。

3.详细审查:对于初步审查通过的合同,法务部将进行详细审查,包括但不限于合同条款的合法性、合理性、权利义务的平衡性等。

4.修改建议:法务部根据审查结果提出修改建议,与业务部门沟通协商,共同完善合同条款。

5.内部审批:修改后的合同需经过企业内部相关领导审批,确保符合企业利益和政策要求。

6.签署盖章:审批通过后,法务部负责合同的签署和盖章工作,确保合同正式生效。

7.归档备案:合同签署后,法务部需将合同归档备案,以便日后查阅和监督执行。

8.履行监控:在合同履行过程中,法务部需对合同执行情况进行监控,及时发现并解决潜在问题。

法务合同审查管理制度

法务合同审查管理制度

法务合同审查管理制度一、总则为规范公司合同审查管理工作,提高公司合同管理水平,确保合同的合法性和效力,特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司内部合同审查管理工作。

三、合同审查管理流程1. 合同申请阶段:员工提出合同审查申请,包括合同文本及相关资料。

2. 合同初审阶段:合同管理部门对合同进行初步审查,确保合同内容明确、合法有效。

3. 合同复审阶段:经过初步审查合格的合同,将进入复审阶段,合同管理部门将细致核对合同内容、条款及风险点。

4. 合同签订阶段:经过复审合格的合同,将交由公司法务部门进行最终审查,确保合同合法有效,方可进行签订。

5. 合同执行阶段:合同一旦签订,各部门需按照合同约定履行合同义务,并及时更新合同执行情况。

6. 合同归档阶段:合同执行完毕后,将进行归档管理,确保合同信息完整、安全。

四、合同审查管理要求1. 合同审查管理应遵循公平、公正、透明的原则,不得偏袒任何一方。

2. 合同审查管理需严格按照规定流程进行,不得擅自变更或跳过审查环节。

3. 合同审查管理应加强风险预警,及时发现并解决合同存在的风险点。

4. 合同审查管理人员需具备扎实的法律知识和业务技能,严格遵守公司规定,不得违法违规。

五、合同审查管理监督1. 公司领导应加强对合同审查管理工作的监督,确保合同审查管理流程的规范性和有效性。

2. 各部门主管应加强对本部门合同审查管理工作的监督,定期进行合同审查管理情况的检查。

3. 内审部门应定期对公司合同审查管理工作进行审计,发现问题及时提出改善措施。

六、合同审查管理制度的调整1. 经公司领导审议通过,对合同审查管理制度进行调整,应及时通知各部门,并进行内部培训。

2. 针对实际情况,不断完善和优化合同审查管理制度,确保制度的权威性和实用性。

七、其他本制度自颁布之日起生效,如有未尽事宜,按照公司规定进行处理。

以上为公司法务合同审查管理制度,望各部门广泛传达,认真执行,确保公司合同审查管理工作的顺利进行。

法务部合同审查工作规则

法务部合同审查工作规则

法务部合同审查工作规则为有效预防合同的法律风险,明确法务部审查合同的范围与重点,根据公司《法律事务管理办法(试行)》、《合同管理办法(试行)》相关规定,制定本工作规则。

第一条合同法务审查范围原则上,公司对外经济合同均应经法务部进行法律风险审查,其中,重大合同实行合同草案预审、正式合同全面审核制度;一般性合同,承办部门可以径行审查决定,或送经法务部进行程序性审查。

第二条重大合同预审与调查1、重大合同起草(或初审)完毕,合同承办部门应将合同文本草案及有关证照材料,递送(或通过网上流转电子版的方式)经法务部审核通过后再进行下一步工作。

2、个别法律风险较大,或对公司经营发展影响较大的合同,法务部可根据公司领导指示,提前参与风险防控调查(参见附件:重大合同防控法律风险调查提纲)。

第三条一般合同程序性审查主要要求:审查合同成立的一般条款是否具备,重点审查必备条款是否完善。

第四条合同文本检查1、合同文本系本公司起草的,应审查是否优先采用国家或者行业制订的合同示范文本;是否采用公司合同示范文本;是否参照相类似的合同范本进行起草。

2、合同文本系合同对方起草的,应审查本公司合同承办部门对合同文本是否进行过初步审查,并提出有初步审查意见;是否对合同名称、当事人称谓、合同条款等文字与内容进行过查漏补缺。

第五条重大合同程序性审查主要要求:审查合同承办部门提供的对合同对方当事人的主体资格和资信情况的调查材料,包括但不限于:1、主体资格审查:是否具有合法有效的企业法人营业执照,真实、有效的法定代表人身份证明书、授权委托书(介绍信)、代理人身份证明(对方更换新的经办人时,是否有要求对方提供新的授权委托书及时限);当事人的名称或者姓名,是否与相关证照一致;工商注册(身份证)地址与实际经营办公地址(住所)是否一致;属于非法人的,是否有营业执照或法人授权委托书(授权明确、范围适当)等关乎合同对方当事人主体资格合法有效的证明材料。

2、合同标的审查:是否符合双方当事人的经营范围,涉及国家行政许可、专业资质要求的,是否具有相应的许可、资质证书。

建筑公司法务部合同审查管理办法(2023

建筑公司法务部合同审查管理办法(2023

建筑公司法务部合同审查管理办法(2023
一、目的
本办法的目的是规范建筑公司法务部在合同审查中的管理流程,确保合同的合法性与合规性,保护公司的利益。

二、适用范围
本办法适用于建筑公司法务部合同审查环节的所有工作人员。

三、审查流程
合同审查应按照以下流程进行:
1. 收集合同资料:合同提交到法务部审查前,应确保合同资料
的完整性,包括但不限于合同文本、附件、法律意见等。

2. 审查合同条款:法务部应对合同条款进行全面审查,重点包
括合同主体、合同价款、履约期限、争议解决方式等。

对于存在风
险或问题的条款,应及时发现并提出修改意见。

3. 与相关部门沟通:对于需要进一步核实或协调的事项,法务
部应与相关部门进行及时沟通,并记录沟通结果。

4. 出具审查意见:法务部应编写合同审查意见,明确合同的法律风险和合规要求,并提出修改建议。

审查意见应及时提交给相关部门及合同起草人。

5. 汇总归档:经合同起草人确认合同已按照审查意见进行修改后,法务部应将审查意见及修改后的合同汇总归档。

四、责任与义务
1. 法务部负责对合同进行审查,保证合同的合法性和合规性。

2. 相关部门应配合法务部的审查工作,提供合同相关资料和必要的解释。

3. 合同起草人应及时修改合同,根据审查意见进行调整。

五、附则
1. 本办法自2023年3月起施行。

2. 本办法的解释权归建筑公司法务部所有。

以上为《建筑公司法务部合同审查管理办法(2023.3-新)》的内容概述,旨在规范合同审查的流程和责任分配,确保合同的合法性和合规性,保护公司的利益。

法务审核管理制度

法务审核管理制度

法务审核管理制度一、总则为了规范法务审核工作,提高法律风险管理水平,保障公司合规经营,制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司内各部门、各分支机构的法务审核工作。

三、法务审核范围1. 合同审查:对公司与外部合作伙伴签订的各类合同进行审核,包括但不限于采购合同、销售合同、租赁合同等。

2. 法律文件审核:对公司制定的各类文件、公告进行审核,确保其合规性。

3. 诉讼案件审核:对公司名下涉诉案件进行审核,包括但不限于民事诉讼、行政诉讼、仲裁案件等。

4. 法律风险预警:对公司可能存在的法律风险进行预警和监控。

四、法务审核流程1. 法务审查申请:各部门在需要法务审核时,需填写法务审查申请表,并附上相关文件资料。

2. 法务审核分配:法务部门收到审查申请后,根据实际情况分配给相应的法务人员进行审核。

3. 法务审核:法务人员对申请的文件资料进行仔细审核,并提出意见和建议。

4. 审核意见反馈:法务人员将审核意见反馈给申请部门,协商解决审核中发现的问题。

5. 审核结果确认:申请部门在接受法务意见后,确认审核结果,对相关文件进行修改或补充。

6. 审核结果归档:法务部门将审核结果进行归档,并建立相应的法务风险管理档案。

五、法务审核要求1. 严格遵守法律法规:对审核的合同、文件要求严格遵守国家相关法律法规,确保合规性。

2. 注重风险预警:对可能存在的法律风险要提前预警,及时采取相应的措施进行应对。

3. 保护公司利益:在审核过程中,要充分保护公司的合法权益,避免因法律问题导致的损失。

4. 规范操作程序:在审核流程中,要严格按照制度要求进行操作,确保审核的科学性和标准化。

六、法务审核绩效考核公司将建立法务审核绩效考核制度,对参与法务审核的人员进行绩效考核,促进审核工作的高效进行。

七、法务审核制度宣传和培训公司将对法务审核制度进行宣传和培训,使每位员工都能熟悉并遵守相关制度要求。

八、法务审核制度的修改法务审核制度经过一段时间的实施后,如有需要,公司可对制度进行修改和完善。

法务部日常合同管理制度

法务部日常合同管理制度

第一章总则第一条为了加强公司合同管理,规范合同签订、履行、变更、解除和终止等环节,保障公司合法权益,提高合同管理效率,根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规,结合公司实际情况,特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有合同的管理,包括但不限于采购合同、销售合同、租赁合同、服务合同、技术合同、融资合同等。

第三条法务部是公司合同管理的责任部门,负责合同的审查、签订、履行、变更、解除和终止等工作。

第四条公司各部门、子公司和员工应积极配合法务部开展合同管理工作,确保合同的有效性和合规性。

第二章合同签订第五条合同签订前,合同承办人应充分了解合同内容,包括合同标的、价格、履行期限、违约责任等,确保合同内容符合公司利益。

第六条合同承办人应收集对方当事人的主体资格、履约能力等相关资料,确保对方当事人具备签订合同的资格和能力。

第七条合同承办人应将拟签订的合同草案提交法务部进行审查,法务部应在收到合同草案之日起五个工作日内完成审查。

第八条法务部审查合同时,应关注以下内容:(一)合同主体是否具备签订合同的资格和能力;(二)合同内容是否违反法律法规和公司规章制度;(三)合同条款是否公平、合理,是否存在重大风险;(四)合同履行期限、履行方式、违约责任等条款是否明确、具体。

第九条法务部审查合格的合同,由合同承办人按照公司规定的程序报批。

第十条合同经公司领导批准后,由合同承办人按照规定程序与对方当事人签订合同。

第三章合同履行第十一条合同签订后,合同承办人应按照合同约定履行合同义务。

第十二条合同履行过程中,合同承办人应密切关注合同履行情况,发现对方当事人违约行为时,应及时采取措施维护公司权益。

第十三条合同履行过程中,如遇特殊情况导致合同无法履行,合同承办人应及时向法务部报告,并按照法务部的要求采取相应措施。

第十四条合同履行完毕后,合同承办人应按照规定程序办理合同归档手续。

第四章合同变更、解除和终止第十五条合同签订后,如需变更、解除或终止合同,合同承办人应按照以下程序办理:(一)与对方当事人协商,达成一致意见;(二)将变更、解除或终止合同的协议提交法务部进行审查;(三)法务部审查合格后,由合同承办人按照规定程序报批;(四)经公司领导批准后,与对方当事人签订变更、解除或终止合同的协议。

法务合同审查工作规则

法务合同审查工作规则

法务合同审查工作规则一、审查前的准备工作1.确定审查标准:制定明确的审查标准,包括法律合规性、风险评估、保护公司利益等方面的要求,以便在审查过程中有明确的判断标准。

2.收集必要的材料:提前向相关部门或人员索取必要的合同材料,包括合同草案、附件、补充文件等,以便对合同进行全面审查。

二、审查程序1.初步审查:对合同进行初步审查,包括合同的格式、用词是否明确、合同条款是否完整等方面的检查,以确认合同的基本合法性。

2.法律合规性审查:对合同中的法律条款进行审查,确保合同条款符合相关法律法规的要求,并与公司的法务政策相一致。

3.风险评估:对合同中可能存在的风险进行评估,包括合同履行的风险、纠纷解决的风险等,以便提出相应的建议和预防措施。

4.保护公司利益:审查合同中关于公司利益的条款,确保公司权益的最大化,并在必要时提出修改建议。

5.与业务部门沟通:与业务部门进行沟通,了解他们的需求和特殊要求,并根据公司政策提出适当的建议。

6.修改和协商:针对审查中发现的问题和风险,与合同对方进行协商和修改,以达到合同双方的利益均衡。

7.记录审查过程和结论:对审查过程中的问题和结论进行详细记录,以备将来查询和参考。

三、与其他部门的合作1.与业务部门的合作:与业务部门保持密切合作,及时了解他们的需求,提供专业的建议和指导。

2.与法务外部顾问的合作:必要时,与法务外部顾问进行合作,获取专业的法律意见和建议。

四、报告和汇报1.编写审查报告:对合同审查结果进行总结和归纳,编写审查报告,并向上级主管部门汇报审查结果。

2.提出建议和意见:根据审查结果,提出相应的建议和意见,为公司做出决策提供依据。

3.定期汇报:定期向公司领导层和相关部门汇报合同审查工作的进展和问题,以便及时解决。

综上所述,规范的法务合同审查工作规则可以提高审查的效率和质量,确保合同条款的合法性和保护公司利益。

在实际操作中,根据公司的实际情况和行业特点,需要根据需要灵活调整和完善相关规则。

法务部审查合同范本流程

法务部审查合同范本流程

法务部审查合同范本流程合同是一种法律文件,用于约定各方之间的权利和义务。

为了保证合同的合法性和有效性,法务部门通常会对合同范本进行审查。

下面将为您介绍一般的合同审查流程,包括准备工作、审查内容和流程。

首先,在开始审查合同之前,法务部门需要进行一些准备工作。

这包括了解合同的背景和目的,收集相关法律文件或法规,准备合同范本审查的模板和相关流程文件等。

接下来,法务部门将对合同范本进行审查。

审查的内容通常包括以下几个方面:1.合同的格式和结构:法务部门会审查合同的格式是否符合相关法律要求,例如是否包含必要的条款和要求的格式要求。

2.合同的内容和表述:法务部门会审查合同中的各个条款是否明确、具体和准确无误,并确保合同中的表述符合法律用语和概念,避免模棱两可或不清晰的表述。

3.合同的法律适用:法务部门会确定合同适用的相关法律法规,并审查合同中是否包含必要的法律条款和免责条款等。

4.合同的风险评估:法务部门会对合同中涉及的风险进行评估,并提出相应的意见和建议,以帮助相关部门了解合同可能带来的风险和责任。

5.合同的法律合规性:法务部门将审查合同是否符合公司内部的法律合规要求,并确保合同不违反中央政府和地方政府的有关法律法规。

6.合同的法律效力:法务部门将审查合同是否具备形成法律约束力的要件,例如合同的签订、合同双方的能力和意思表示等。

审查合同的流程可以分为以下几个步骤:1.提交合同范本:合同范本通常由相关部门或项目团队编制并提交给法务部门。

2.初步审查:法务部门会对合同范本进行初步审查,评估合同的主要问题和风险,并提出初步的意见和建议。

3.征求意见:法务部门可能会与其他相关部门或人员进行沟通和征询意见,以了解合同对于其他部门的影响和要求。

4.修改完善:根据初步审查的结果和其他部门的意见,法务部门将对合同范本进行必要的修改和完善,以确保合同的合法性和有效性。

5.最终审查:经过修改和完善后,合同范本将提交给法务部门进行最终审查。

法务部门合同审核制度范本

法务部门合同审核制度范本

法务部门合同审核制度范本一、总则第一条为了规范公司合同审核工作,防范合同法律风险,确保公司合法权益,根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规,制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有合同的审核工作,包括合同的起草、谈判、审查、审批、签署、履行、变更、解除等环节。

第三条法务部门为公司合同审核工作的归口管理部门,负责对公司合同进行合法性、合规性、实践性审查,提出审核意见,并跟踪合同履行情况。

第四条公司各级部门应依法合规开展合同业务,积极配合法务部门进行合同审核,确保公司合同法律风险得到有效控制。

二、合同审核流程第五条合同起草阶段:(一)业务部门根据实际业务需要,拟定合同文本,明确合同主体、标的、权利义务等内容。

(二)业务部门将合同文本提交法务部门进行审核。

第六条合同审核阶段:(一)法务部门收到合同文本后,应在1个工作日内进行初步审查,对合同的合法性、合规性、实践性进行评估。

(二)法务部门应在2个工作日内完成详细审查,并向业务部门提出审核意见,包括但不限于合同条款的修改、补充、删除等。

(三)法务部门应根据合同性质和业务部门需求,提出合同签署、履行、变更、解除等方面的建议。

第七条合同审批阶段:(一)业务部门根据法务部门的审核意见,对合同文本进行修改、完善。

(二)业务部门将修改后的合同文本提交公司领导层审批。

(三)公司领导层应在2个工作日内完成审批,并向业务部门和法务部门反馈审批结果。

第八条合同签署阶段:(一)业务部门根据审批结果,与合同相对方进行合同签署。

(二)法务部门应监督合同签署过程,确保合同签署符合法律法规和公司规定。

三、合同审核要点第九条合法性审查:(一)合同主体是否具备相应的法定资格,如营业执照、特许经营许可证等。

(二)合同内容是否符合国家法律法规,是否存在违反强制性规定的情形。

(三)合同签订形式是否符合特殊要求,如招标、拍卖等。

第十条合规性审查:(一)合同内容是否符合公司内部管理制度、行业规范等要求。

关于法务部审核各类合同的通知

关于法务部审核各类合同的通知

关于法务部审核各类合同的通知根据你的要求,我将按照通知的格式来为你撰写一篇关于法务部审核各类合同的正式通知。

通知日期:XXXX年XX月XX日编号:XXXXX范围:全体员工各位同事:根据公司法务部门的工作安排,现通知以下内容:一、合同审核流程调整为提升合同管理效率,确保公司在商务合作中的合法权益,我司决定对合同审核流程进行调整。

从即日起,各类合同的审核由法务部门负责。

所有部门在签署合同之前,务必将合同交由法务部门审核。

二、审核要求和注意事项1. 提交合同:合同的提交统一采用电子版邮件方式,发送至法务部门的指定邮箱。

合同须按照公司规定的格式并务必包含完整的条款和附件,以方便审核人员进行审查。

2. 审核流程:法务部门将根据合同的类型、内容和风险等因素进行审核,确保合同符合法律法规和公司政策要求。

审核过程中,法务部门可能与相关部门进行协商或调整合同条款,以保障公司利益。

3. 审核周期:合同审核的周期将根据具体情况而定。

为了尽量减少工作中断,法务部门将尽快进行审核,并给予反馈。

同时,请各部门提前合理规划时间,确保合同签署工作有足够的时间进行。

4. 优化合同:在提交合同前,各部门应自行对合同进行初步筛查和修正,确保合同内容准确、合法、完整,并尽量避免含糊不清的表述。

这将有助于加速法务部门的审核流程,提高工作效率。

三、合同签署权限修改为了强化合同管理制度,公司将对各部门的合同签署权限进行修改。

具体的权限范围将由法务部门根据各部门工作需要和风险评估而定。

请各部门负责人积极配合,确保签署权限的准确性和合规性。

四、配合与支持各部门应积极配合法务部门的工作,按时提交合同并配合审核,并在签署合同前等待法务部门确认通过后再进行。

同时,对于审核中发现的问题,各部门应积极配合法务部门进行调整和修改。

以上通知内容,请各位员工严格遵守并相互转告。

为了保障公司利益和各项业务的顺利进行,希望大家共同努力,配合合同审核工作。

谢谢大家的支持与配合!此致,公司法务部门注意:本通知涉及具体合同审核操作,请各部门详细阅读公司合同管理制度和操作手册,并遵循相应规定进行操作。

法务部合同管理制度

法务部合同管理制度

法务部合同管理制度第一章总则第一条为规范法务部合同管理工作,加强对合同的全程监督和管理,提高合同管理效率,保护公司权益,特制定本制度。

第二条本制度适用于公司法务部和各部门合同管理工作。

第三条合同管理应遵循依法、合规、公平、诚信的原则,严格执行合同管理程序。

第四条法务部是公司合同管理的主要负责部门,各部门要积极配合,协同工作,确保合同管理工作顺利进行。

第五条公司员工参与合同管理工作不得违背诚信原则,不得利用公司资源谋取个人私利。

第二章合同管理流程第六条合同管理流程包括合同申请、审批、签订、履行、变更、解除等各环节。

第七条合同申请应当由相关部门书面提出,注明合同标的、数量、金额、履行地点、履行期限以及要求的资料等内容。

第八条法务部门应当对合同申请进行审查,并在10个工作日内给予审批结果。

第九条合同的签订应当由法务部门负责,需经过公司领导审批,并在合同签订前进行法律风险评估。

第十条法务部门应当对签订的合同进行备案,并告知相关部门,确保合同履行得到监督。

第三章合同管理责任第十一条法务部门负责监督合同的履行情况,若发现合同违约行为应当及时通知相关部门采取措施。

第十二条合同履行过程中出现的纠纷,由法务部门协助处理,并及时报告公司领导。

第十三条合同的解除、变更等重要事项,需经法务部门审核,并报公司领导审批。

第十四条合同管理工作不得违反国家法律法规,不得违背公司政策规定,严格遵循保密原则。

第四章合同管理记录和归档第十五条法务部门应当建立合同管理档案,对合同的签订、履行、变更、解除等重要环节进行记录。

第十六条合同的归档应当按照合同的类型进行分类,根据合同履行的到期情况,及时归档并保留相关证据。

第十七条合同管理记录和档案应当严格保密,未经授权人员不得查阅和泄露。

第五章合同管理考核第十八条公司应当对法务部门合同管理工作进行定期考核,评估合同管理工作的效果。

第十九条法务部门应当建立合同管理考核指标,制定合同管理绩效考核办法,并根据考核结果对工作人员进行奖惩。

法务审核制度模板

法务审核制度模板

法务审核制度模板一、总则第一条为了规范公司法务审核工作,确保公司各项业务依法合规进行,根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国公司法》等法律法规,制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有合同、法律文件的法务审核工作,包括但不限于合同的起草、审查、签订、履行及解除等环节。

第三条公司法务审核工作应遵循合法性、合规性、公平性、审慎性原则,确保公司利益的最大化。

二、组织架构第四条公司设立法务部,负责公司法务审核工作。

法务部为公司法务审核工作的归口管理部门,对公司所有合同、法律文件进行审核,并对相关法律风险进行评估。

第五条法务部设部长一名,负责法务部的日常工作。

法务部长应当具备相应的法律专业知识和实践经验,为公司法务审核工作的最高负责人。

第六条法务部设审核员若干名,负责具体合同、法律文件的审核工作。

审核员应当具备相应的法律专业知识,并通过公司内部培训和考核,取得法务审核资格。

三、审核流程第七条合同起草阶段:(一)业务部门在起草合同时,应当明确合同的性质、目的、内容等,并对可能涉及的法律风险进行初步评估。

(二)业务部门将起草的合同提交法务部进行审核。

(三)法务部接到合同文本后,应当在三个工作日内完成初步审核,并向业务部门反馈审核意见。

第八条合同审查阶段:(一)法务部接到合同文本后,应当对合同的合法性、合规性、公平性、审慎性等方面进行详细审查。

(二)法务部应当在五个工作日内完成审查,并向业务部门反馈审核意见。

(三)法务部在审查过程中,有权要求业务部门提供与合同相关的资料、文件、证明材料等,业务部门应当予以配合。

第九条合同签订阶段:(一)业务部门在签订合同时,应当根据法务部的审核意见进行修改。

(二)业务部门在签订合同后,应当将合同文本一份提交法务部存档,一份由业务部门留存。

第十条合同履行及解除阶段:(一)业务部门在履行合同过程中,如遇到法律问题,应当及时向法务部咨询。

(二)业务部门在解除合同时,应当向法务部提交解除合同的申请,法务部对解除合同的合法性、合规性进行审查。

合同审核制度(标准版)

合同审核制度(标准版)

合同审核制度(标准版)1. 目的为确保公司合同的法律合规性、经济合理性和业务合规性,防范合同风险,特制定本制度。

2. 适用范围本制度适用于公司所有合同的审核工作。

3. 审核组织架构设立合同审核小组,由法务部、财务部、业务部等相关部门组成。

4. 审核流程4.1 合同起草业务部门根据实际需要,拟定合同文本,确保合同内容真实、完整、明确。

4.2 合同初核业务部门将合同文本提交至法务部,法务部对合同的法律合规性进行初步审查,包括但不限于:- 合同主体资格是否合法;- 合同内容是否符合相关法律法规;- 合同条款是否完整、明确;- 是否存在明显不利于公司的条款。

4.3 合同会签初核通过的合同,由法务部提交至合同审核小组进行会签。

合同审核小组成员根据各自职责,对合同进行审核,包括但不限于:- 法务部:对合同的法律合规性进行审查;- 财务部:对合同的经济合理性进行审查;- 业务部:对合同的业务合规性进行审查。

4.4 合同审批合同会签通过的,由合同审核小组组长签署意见,提交至公司负责人审批。

4.5 合同签署经公司负责人审批通过的合同,由业务部门与合同相对方签署。

4.6 合同归档合同签署后,由法务部负责合同的归档工作,确保合同资料的完整性、保密性。

5. 审核要求5.1 业务部门业务部门在合同起草阶段,应充分了解合同相对方的资信状况、经营状况、法律地位等,确保合同内容的真实、完整、明确。

5.2 法务部法务部应具备扎实的法律专业知识,对公司业务有深入了解,确保合同的法律合规性。

5.3 财务部财务部应对合同涉及的经济事项进行充分审查,确保合同的经济合理性。

5.4 合同审核小组合同审核小组应充分发挥各自专业优势,协同审查合同,确保合同的合规性。

6. 违规处理违反本制度规定的,公司将依据相关法律法规和公司内部管理制度对相关人员进行问责。

7. 附则本制度自发布之日起生效,如有未尽事宜,由公司负责人适时补充修订。

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公司法务部对合同管理制度

公司法务部对合同管理制度

第一章总则第一条为确保公司合同管理的规范化和制度化,有效防范法律风险,保障公司合法权益,特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有涉及经济活动的合同、协议等法律文件,包括但不限于采购合同、销售合同、租赁合同、承揽合同、技术服务合同等。

第三条本制度遵循以下原则:1. 遵守国家法律法规,确保合同合法性;2. 维护公司利益,保障公司经济活动的顺利进行;3. 加强合同管理,提高合同签订和履行的效率;4. 强化风险控制,降低合同纠纷发生率。

第二章合同管理职责第四条法务部是公司合同管理的归口部门,负责以下职责:1. 制定和完善公司合同管理制度,指导各部门实施;2. 负责合同审查,确保合同内容合法、合规;3. 参与合同谈判,提供法律意见,保障公司权益;4. 审批合同,确保合同符合公司利益;5. 跟踪合同履行情况,协调解决合同履行过程中的问题;6. 处理合同纠纷,维护公司合法权益;7. 建立合同档案,加强合同管理信息化建设;8. 定期组织合同管理培训和交流活动。

第五条公司各部门及下属企业应积极配合法务部开展合同管理工作,具体职责如下:1. 遵守公司合同管理制度,确保合同签订和履行合法、合规;2. 在合同签订前,向法务部提交合同草案,进行审查;3. 积极配合法务部开展合同谈判和审批工作;4. 及时反馈合同履行情况,配合法务部处理合同纠纷;5. 按要求归档合同资料,做好合同管理信息化工作。

第三章合同签订与审批第六条合同签订前,相关部门应进行充分的市场调研和风险评估,确保合同符合公司利益。

第七条合同谈判由法务部牵头,相关部门参与,必要时可邀请外部律师参与。

第八条合同审批流程如下:1. 部门负责人提交合同草案;2. 法务部进行审查,提出修改意见;3. 经修改后,合同草案提交总经理或其授权人审批;4. 审批通过后,合同生效。

第四章合同履行与监督第九条合同签订后,相关部门应严格按照合同约定履行义务,确保合同目标的实现。

第十条法务部负责监督合同履行情况,对发现的问题及时提出整改意见。

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法务部合同审查工作规则为有效预防合同的法律风险,明确法务部审查合同的范围与重点,根据公司《法律事务管理办法(试行)》、《合同管理办法(试行)》相关规定,制定本工作规则。

第一条合同法务审查范围原则上,公司对外经济合同均应经法务部进行法律风险审查,其中,重大合同实行合同草案预审、正式合同全面审核制度;一般性合同,承办部门可以径行审查决定,或送经法务部进行程序性审查。

第二条重大合同预审与调查1、重大合同起草(或初审)完毕,合同承办部门应将合同文本草案及有关证照材料,递送(或通过网上流转电子版的方式)经法务部审核通过后再进行下一步工作。

2、个别法律风险较大,或对公司经营发展影响较大的合同,法务部可根据公司领导指示,提前参与风险防控调查(参见附件:重大合同防控法律风险调查提纲)。

第三条一般合同程序性审查主要要求:审查合同成立的一般条款是否具备,重点审查必备条款是否完善。

第四条合同文本检查1、合同文本系本公司起草的,应审查是否优先采用国家或者行业制订的合同示范文本;是否采用公司合同示范文本;是否参照相类似的合同范本进行起草。

2、合同文本系合同对方起草的,应审查本公司合同承办部门对合同文本是否进行过初步审查,并提出有初步审查意见;是否对合同名称、当事人称谓、合同条款等文字与内容进行过查漏补缺。

第五条重大合同程序性审查主要要求:审查合同承办部门提供的对合同对方当事人的主体资格和资信情况的调查材料,包括但不限于:1、主体资格审查:是否具有合法有效的企业法人营业执照,真实、有效的法定代表人身份证明书、授权委托书(介绍信)、代理人身份证明(对方更换新的经办人时,是否有要求对方提供新的授权委托书及时限);当事人的名称或者姓名,是否与相关证照一致;工商注册(身份证)地址与实际经营办公地址(住所)是否一致;属于非法人的,是否有营业执照或法人授权委托书(授权明确、范围适当)等关乎合同对方当事人主体资格合法有效的证明材料。

2、合同标的审查:是否符合双方当事人的经营范围,涉及国家行政许可、专业资质要求的,是否具有相应的许可、资质证书。

3、履约能力审查:是否具有支付能力,或生产能力,或运输能力等;注册资本与实缴资本对应情况,必要时可以要求其出具资产负债表、资金证明、注册会计师签署的验资报告等相关文件。

上述相关证照材料为复印件时,须加注“与原件核对无误”字样,并有调查人的签名确认;合同送请法务部审查时未附上述有关证照材料的,视为上述应附证照材料已经合同承办部门审查并确认满足合同审查要求。

第六条重大合同实质性审查总体要求:1、合同内容合法,系签约各方意思表示真实、有效,无规避法律行为,无显失公平内容。

2、合同条款齐备、完整,设定的权利和义务具体、确切;附加条件适当、合法;涉及担保的,担保方式切实、可靠。

3、合同履行条件有利,对质量及验收标准、价款及付款方式、履行地点与期限、违约责任等合同主要条款,有利于公司利益最大化。

第七条关于重大合同一般条款的审查1、标的条款:合同标的性质(物/权利/行为/智力成果)是否正确;约定或指向的标的名称(通用/特定/自定义)及商标是否准确无歧义,注意同名异物、同物异名;同一合同涉及多品种型号多规格产品的,产品品种、型号、花色、规格及配套件与数量是否明确、特定,并对应一致。

2、质量条款:质量要求是否明确;是否约定质量标准,约定的标准与客户的需求是否一致;是否约定质量验收相关事项;是否约定有质量异议提出的期限;质量异议解决方式,如第三方检测机构的选择、检测费用承担等。

注意掌握:未约定质量标准,有国家标准、行业标准的,按照国家标准、行业标准履行;没有国家标准、行业标准的,按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

3、履行条款:对履行时间、期限、地点和方式是否约定明确、具体、可行,涉及运输的,运输方式、费用承担、风险负担等是否约定清晰;送货或收货地点、双方经办人或联系人是否列明。

注意掌握:履行地点不明确,给付货币的,在接受货币一方所在地履行;交付不动产的,在不动产所在地履行;其他标的,在履行义务一方所在地履行。

履行期限不明确的,债务人可以随时履行,债权人也可以随时要求履行,但应当给对方必要的准备时间。

履行方式不明确的,按照有利于实现合同目的的方式履行。

履行费用的负担不明确的,由履行义务一方负担。

4、价款或者报酬条款:价款或者报酬是否明确,总价与分项、分期是否衔接,计算方法是否约定明确;是否存在依法应当执行政府定价或者政府指导价的情况;付款时间是否明确约定(模棱两可则易致对方延迟口实)。

注意掌握:价款或者报酬不明确的,按照订立合同时履行地的市场价格履行;依法应当执行政府定价或者政府指导价的,按照规定履行。

5、违约责任条款:是否约定违约责任,且列举有违约责任情形;违约责任的约定是否对称(与对方、与第三方);是否约定有违约后果,如若违约应支付一定数额的违约金或因违约产生损失赔偿额的计算方法(避免设而不定),或解除合同的权利;约定的违约金数额是否过高(超过实际损失30%的部分)或过低。

如果合同由对方草拟,则应当注意审查有无不平等的,或加重我方责任的违约责任条款。

36、争议解决条款:是否约定有争议解决方式,诉讼与仲裁二选一;若约定诉讼解决,则诉讼管辖地的约定是否明确(且不得违反级别管辖和专属管辖的规定);若采用仲裁方式,则仲裁条款是否明确约定仲裁机构(且该仲裁机构确实客观存在,否则将导致条款无效)。

第八条对重大合同其他条款的审查1、合同目的条款:查看合同首部“鉴于”部分有无合同目的描述,其意义在于:当合同一方延迟履行或有其他违约行为致合同目的不能实现时,对方可以解除合同;双方对合同条款理解存在差异时,可依合同目的作出合理解释。

2、合同生效或解除条款:是否约定合同生效或解除条件;按照合同法规定,当事人对合同的效力可以约定附条件或附期限。

附生效条件、生效期限的合同,自条件成就时或自期限届至时生效;附解除条件、终止期限的合同,自条件成就时或自期限届满时失效。

合同解除后续事项的约定是否明确(未履行、先履行、部分履行)。

注意:合同法第九十七条:合同解除后,尚未履行的,终止履行;已经履行的,根据履行情况和合同性质,当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施,并有权要求赔偿损失。

3、定金条款:约定定金的金额不得超过总标的的20%;明确定金与订金、预付款、保证金的区别。

定金与违约金不能同时适用(当事人既约定违约金,又约定定金的,一方违约时,守约方可以选择适用违约金或者定金条款)。

4、保密条款:商业秘密的定义;保密义务的范围、方法、期限及失密救济;违反保密义务的损害赔偿。

注意:保密义务是双方的。

5、风险转移条款:风险转移的约定应当符合法律规定,且具体、明确。

注意:风险转移约定不明,或违反法律强制性规定如免除自身法定责任,或超越法定范围承担风险,均易导致法律风险。

6、不可抗力条款:法定“不可抗力”的含义,是指不能预见,不能避免并不能克服的客观情况。

通常范围:合同当事人通常可以约定的不可抗力情况,包括但不限于:水灾、火灾、地震、海啸、洪水、台风等自然灾害,以及战争、大规模罢工、恐怖活动、暴动、政府行为(如政府禁令)等人为事件。

事发应当通知对方的期限及延迟通知的责任承担;事发后果,如责任免除、合同解除、暂缓履行等。

第九条关于格式合同的审查1、对合同对方当事人提供的格式合同,要注意查看免除或限制其责任的条款以及有关说明;我方提供的格式合同,是否采取有合理方式提请对方注意关于免除或限制责任条款的提示,如将免责条款用较大的字体,或黑体字印在合同中比较显眼的地方,或以显眼的文字提示对方注意合同有关的免责条款(没有履行提示义务,该免责条款可能被判无效)。

2、注意:在格式合同中,提供格式合同的一方有关免除其责任、加重对方责任、排除对方主要权利的条款,因违反公平原则,导致双方权利义务不对等,诉讼或仲裁均会判定无效。

免除其责任,应理解为免除其全部责任,而不是一般的免责条款。

3、对格式条款有两种以上解释的,诉讼或仲裁结果均会做出不利于提供格式条款一方的解释。

第十条附则1、本规则所称的“重大合同”,是指合同价款总额超过人民币10万元的,或标的额虽不满10万元但风险较大,或对公司经营管理的影响较大的合同。

2、本规则系法务部内部对经济合同审查操作要求,需得相关部门支持与配合。

3、本规则自2015年12月1日起施行。

法律事务部2015年11月25日5附件:重大合同防控法律风险调查提纲一、关于公司历史沿革与现状的调查要点1、核查历史沿革演变的合法合规性;2、判断历史沿革相关瑕疵对调查对象现状的法律影响及影响程度。

着重关注与注册资本、股权状况、公司治理相关的重大事项。

二、关于业务经营的调查要点1、核查公司业务经营的合法合规性;2、核查公司业务经营是否具备持续性。

注重调查业务经营方面可能存在重大法律问题,包括但不限于:公司经营不具备相应的资质许可;公司业务经营的关键技术严重依赖于第三方;公司目前的经营资质存在未来丧失的风险;公司存在重大客户/供应商依赖;公司存在委托加工,加工方不具备相应生产资质或不能按协议约定供货;特定业务资质禁止外包。

三、关于财务状况的调查要点1、核查公司财务数据的真实性;2、判断公司财务数据对公司经营、拟议交易的影响。

注重调查财务状况方面可能存在重大法律问题,包括但不限于:公司财务数据相互不匹配,如毛利率及变动与同行业上市公司差异巨大,存在虚假;公司通过多计收入少计成本伪造利润,相应数据无合同文件支持;公司担保财产存在法律瑕疵或未办理抵押登记手续;公司重大债权存在无法收回的情形。

四、关于税务的调查要点1、核查公司缴纳税务的合法合规性;2、核查公司是否存在欠缴税款或税务纠纷情形;一是从事实方面核查公司纳税申报、实际缴纳支付凭证;二是从法律方面分析公司适用的税收优惠是否合法(考察公司适用的地方性税收优惠政策,有无法律、法规文件依据,是否存在因该等文件被宣布无效而导致被追缴的可能性)。

五、关于动产和不动产的调查要点1、核查确定财产的权属状况;2、核查是否存在权属瑕疵;3、核查是否存在影响财产价值的法律事项。

注意在调查中既要核查土地房产证件,还要通过其他方式核查是否存在抵押情况;既要关注是否已取得土地证、财产证,还要关注权属来源,如土地出让金是否已足额缴纳、土地出让金是否低于基准地价,是否存在违反法律法规的土地出让金减免或返还事项等。

六、关于知识产权的调查要点1、核查知识产权的真实权属状况;2、核查知识产权的实际价值;3、是否存在知识产权权属纠纷或争议。

在调查中,既要关注知识产权如专利权属证书,还要核查是否缴纳年费、核查专利登记簿副本信息;既要关注该知识产权的财产账面价值,还要调查知识产权对经营活动的实际作用。

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