机械加工品质控制流程图
制程质量控制流程图
制程质量控制流程图制程质量控制是指在生产制造过程中,通过一系列的控制措施和流程,确保产品质量的稳定和可靠性。
制程质量控制流程图是用来描述制程质量控制的步骤和流程的图表,通过该流程图可以清晰地了解制程质量控制的整体流程和各个环节的关联关系。
制程质量控制流程图通常包括以下几个主要步骤:1. 制定质量控制策略:确定制程质量控制的目标和策略,包括制定合理的质量指标和控制标准。
2. 制定质量控制计划:根据产品的特性和生产过程的特点,制定详细的质量控制计划,包括质量控制的时间节点、控制方法和控制点等。
3. 进行质量检测:在生产制造过程中,根据质量控制计划进行质量检测,包括原材料的检测、生产过程的检测和最终产品的检测等。
4. 分析质量数据:对质量检测得到的数据进行分析和统计,了解产品质量的状况和趋势,及时发现问题和异常。
5. 采取纠正措施:根据质量数据分析的结果,采取相应的纠正措施,包括调整生产参数、改进工艺流程和培训操作人员等。
6. 持续改进:根据质量控制的效果和反馈,进行持续改进,优化质量控制流程和方法,提高产品的质量和可靠性。
制程质量控制流程图的设计应该符合以下要求:1. 清晰明了:流程图应该简洁明了,能够清晰地展示制程质量控制的各个步骤和环节,让读者一目了然。
2. 逻辑严谨:流程图的步骤和流程应该按照实际的质量控制流程进行排列,逻辑严谨,确保每个步骤都有明确的输入和输出。
3. 标识符合规范:流程图中的各个符号和标识应该符合国际通用的标准,比如使用矩形表示步骤、使用菱形表示判断、使用箭头表示流程等。
4. 字体规范:流程图中的文字应该清晰可读,字体大小和字体样式应该统一,以保证流程图的整体美观和可读性。
5. 配色协调:流程图的配色应该协调一致,使用明亮的颜色来突出重点和关键步骤,使用柔和的颜色来表示普通步骤。
6. 图例齐全:流程图中应该包含一个图例,用来解释各个符号和标识的含义,方便读者理解。
7. 简洁明了的说明:流程图的边缘或底部应该包含简洁明了的文字说明,用来解释整个制程质量控制流程图的目的和内容。
机械加工品质控制流程图
输入 PMC物料申 请 权责 采购部 PMC NG 送货单 仓库 NG
NG
流
输出 采购单
配合部门 仓库
OK 仓库暂收 OK 物料送检单 品质部 申请特采
IQC检验
核对物料,清点数量
退货单或物料 采购部 送检单 1.来料检验报 告 2.IQC来料 检验日报表 入库单.做账
依据对应物料的《来料检验标准》、 产品图纸、样品、订单 BOM表、工程承认书、订单资料、等资料。
仓库
OK
QC标签
仓库
OK
仓库入库 调机试产 NG
首件检验 OK
核对物料,清点数量
品质部
生产计划\生 产订单\客户 生产部 订单要求 生产计划\生 产订单\客户 品质部 订单要求 生产计划\生 产订单\客户 生产部 订单要求 产品检验标 准
OK
1.按生产计划\生产订单生产.2.标识OK品才能领用.3.对 领料单 特采物料,尽量用在同一批次的产品上 1.与客户订单资料内容是否相符.2.根据产品核对订单《 首件检验记录 BOM表》进行材料的核对
仓库
生产部
量产
按图纸,工艺安排生产
生产跟进
品质部
品质部
生产返工 NG
FQC检验
1.按产品检验标准进行检验,2.发现异常及时向生产组长 QC检验报告 及IPQC反应.3.品质状态标识要清楚 1.IPQC人员对生产拉上各工位所用物料进行确认,2.发现 异常及时向生产组长反映并跟踪处理结果.3.检查产品外 观和尺寸精确度。
生产部
产品检验标 准
品质部
IPQC检验 OK
IPQC巡检日报 表.纠正与预防 生产部 措施报告
品质控制流程图
输入 权责 流程 作业要点 输出 配合部门
质量控制流程图
8.1来料不合格品控制流程图
8.2成品不合格品控制流程图
成品不合格品控制
流程
部门
说明
品质(OQC)
品质(OQC)
品质部
生产
品质(OQC)
PMC
对发现不良品贴标识并要求隔离
填写(成品检验记录表)
就发现的不良与生产/仓库等部门沟通
生产对不合格品进返工
填写(成品检验记录表)
重检合格后办理入库/出货
8.3返厂不合格品控制流程图
返厂不合格品控制
流程
部门
说明
生产
生产/品质
生产
品质(IPQC)/生产
品质(IQC)
生产
返厂机器信息录入
判定机器状态
填写(整机维修记录表)和(报废申请表)
品质部填写(成品检验记录表)生产填写(送检单)
品质填写检验结果
办理入库
质量控制流程:
来料不合格品控制
流程
部门
说明
ห้องสมุดไป่ตู้品质(IQC)
品质(IQC)
品质(IQC)
品质(IQC)
品质部/PMC/技术
PMC/采购
PMC/采购
PMC/生产/品质
供应商/仓库
填写(进料检验表)
品质部就来料检验不合格与PMC反映,并组织相关部门评审。
PMC/采购安排退货
PMC/采购申请特采,仓库对物料隔离
PMC协调生产挑选/品质让步接收/通知供应商取货/品质对后期改善效果确认跟踪
机械加工品质控制流程图
权责
PMC物料申 采购部
请
PMC
送货单
仓库
物料送检单 品质部
QC标签
仓库
生产计划\生 产订单\客户 生产部 订单要求
生产计划\生 产订单\客户 品质部 订单要求
生产计划\生 产订单\客户 生产部 订单要求
产品检验标 准
品质部
产品检验标 准
品质部
流程
NG NG
NG 申请特采
OK
供应商交货 OK
仓库暂收 OK
1.来料检验报 告 2.IQC来料
检验日报表
仓库
核对物料,清点数量
入库单.做账 品质部
1.按生产计划\生产订单生产.2.标识OK品才能领用.3.对 特采物料,尽量用在同一批次的产品上
领料单
仓库
1.与客户订单资料内容是否相符.2.根据产品核对订单《 BOM表》进行材料的核对
首件检验记录
生产部
按图纸,工艺安排生产
品质反馈表
1.针对问题点找相关的人员开会研究产生的原因及严重性。2. 落实到责任人,由责任人主导解决问题,其他部门人员协助。 3.QA人员或责任人回复给市场部或直接回复客户产生问题的
原因,解决的办法,解决的时间。
品质控制计划
品质部 品质部
客户返回意见接受按更改方案进行,不接受返回投诉处理 第一步。
输入
权责
QC标签
仓库
品质控制流程图
流程
作业要点
仓库暂收
核对物料,清点数量
输出
配合部门
物料送检单
品质部
生产计划\生 产订单客户 生产部 订单要求
产品检验标 准
品质部
产品检验标 准
品质部
机械加工零件品质检验流程图
品质检验流程图
品质主管
保证合格设备出厂 统计质量信息报告
单个零件检验
待检零件 按图纸要求检 堆 放 区 验各待检零件
安装过程检验
按组装图要求检 验安装过程设备
设备出厂检验
按总装图要求 检验出厂设备
检验部门 检验区
合格品 入库
安装部门 组装区
合格品 入库
安装部门 总装区
检验后零件
检验后部件
检验后设备
不良零件
合格零件
不良部件
合格部件
不良设备
合格设备
返Байду номын сангаас给供应商 办理利用品零件
返回给设备组装 办理整改措施 返回给设备总装 办理整改措施
品质主管设计确认签字
品质主管设计确认签字
品质主管设计确认签字
品质控制工作流程图及工作标准
A2
程序
地方、一.国家、 行业有关规标准 和定QAP》二.《
☆品研部参照国家、地方、行业有关标准及同类企业 相关标准,制定《QAP〉,报送技术副总审核
根据实际
☆技术副总审核通过后,报送总经理审批
个工作日1
☆总经理审批通过后,由品研部组织下发
1个工作日
重点
☆《QAP》的制定
标准
☆科学、规范、全面、具体
13.质量管理体系内部审核工作流程图
单
位
A管理者代表
B品研部
C相关部门
审批审批
开始制定审核计划成立审核小 组发布审核通知召开首次会议 实施审核审核组内部会议提请 召开末次会议末次会议召开不 合格项跟踪管理评审资料归档 结束
配合配合不合格项纠正
1
任务 名称
节点
任务程序、重点及标准
时限
相关资料
制定
《质量 控制操 作规 程》
《质量 控制操 作规 程》的 执行
D3 D4
D5
程序
QAP《》
☆相关部门收到品研部送来的文件,认真组织学习
即时
☆相关部门做好《QAP〉的贯彻实施工作
根据实际
☆相关部门负责质量控制的人员在品研部相关人员的 配合下,进行现场质量巡视
重点
☆《QAP>的执行
标准
☆严格按照规程的要求执行
质量问
题处理
D6 D7
开始拟写草案补充完善 形成标准组织执行汇总 研究讨论是否需要修订 标准准备资料修订标准 组织执行结束
支持配合执行发现问题
提供资料执行
3.
单 位
A品研部经理
B品研部
C相关部门
审批审批审批
机加工厂质量控制程序
规定文件管理编号:JJGC-010006-1/9 文件版本编号:V1.0文件制定日期:2010-6-25文件修订日期:文件执行部门:机加工厂1 目的为了保证机加工厂加工零件的入库质量,避免批量不合格状况的发生,确保零部件加工的质量处于受控状态。
2 适用范围本程序适用于机加工厂各班组日常质量管理;3 责任班组机加工厂各班组4具体要求4.1 工序内发生的质量问题的处理4.1.1各工序的操作人员负责对每一种加工零件按照《检验指示表》、零件图纸进行检验,做出合格与否的判断.4.1.2工序内检查发现的不合格品应迅速向本部门的负责人报告,并由负责人进行确认。
不合格品应立即填写《不合格报告书》,并将不合格品隔离或标识并通知品质保证部进行判定处理。
4.1.3根据品保部的判断结果,不合格品进行返工、特采或移动到废弃零件放置场所。
具体操作办法,详见《不合格品控制程序》。
4.2 品保发现的送检不良及后工序发生的质量问题的处理流程和方法4.2.1品保、部装、总装发现的不合格品由发现部门填写《不合格品报告书》,责任部门收到《不合格品报告书》,不合格品发生责任人应在5日以内填写原因分析和采取的纠正预防对策报品质保证部审批。
4.2.2 A 线 、部装、总装投诉项目,责任部门在收到装配W5活动外部门问题统计汇总后3日以内填写原因分析和采取的纠正预防对策报技术管理科汇总,各部门接到下序投 诉后应该在班会期间组织员工进行相关内容的培训和学习。
4.4 质量会议的召开一、月份生产质量指标的完成情况1.废品损失;2.送检不良(车床加工中心班重点分析)3.大件返修率;4.100%合格率(QTN 滑鞍、MS 主轴箱加工精度改善); 二、日常质量工作开展情况1.继续推行内部质量改善例会机制;2.部门之间的质量改善会;3.现场工艺检查的开展情况;4.工序反馈和交流会议决议的实施状况三、典型质量问题项目改善 四、质量工作改善 五、材料不良相关报告六、次月质量工作开展的方向和目标 4.4.2质量会议形成相关决议,由各班班长按照时限实施,技术管理科负责监督和效果验证。
质量控制流程图
单元设计
产品家族分类
质量控制流程图 (QCPC)
超市&看板
POU补料系统
标准作业
全面生产维护管 理(TPM)
可视化管理
5S
全员参与
标准
企业质量体系
创建快速、 持续改进的基础
持续改善,消除浪费
为什么使用QCPC?
折返阻碍了工厂中的工作流,导致了生产延迟和成本增加 •机器停工期 •工序 •浪费时间寻找工具 •工具损坏 •丢失材料 •计划变更 •人工或计算机信息错误 •以及其它..... . .
品质折返趋势图(1761889-8)
Chart for 1761889-8
100.0%
95.0% 90.0%
90.6%
85.0%
80.0%
75.0%
70.0%
65.0%
60.0%
55.0%
50.0%
Wk1
Wk2
First Pass Yield Trend
持续改善,消除浪费
实施QCPC – 案例
对数据进行收集分析,根据80/20原则,筛选出最主要的不良
范例
成本 影响 Impact
可视化系统故 障
尽管传送带堵塞导 致的折返率最高, 但可视化系统故障 导致的影响最严重
传送带堵塞
折返率 持续改善,消除浪费
实施QCPC – 改进
定义
测量
分析
改进
控制
为确定的折返建立一个纠正活动计计时划– 周
1
2
3
职责
可交付的
解决问题的讨论会调查生产量 减少的问题
主管
确定问题范围/解决方案
3 139
1
323 221
机械加工流程图
机械加工流程图机械加工是制造业中非常重要的一环,它涉及到各种金属和非金属材料的加工,包括钻孔、车削、铣削、磨削等工艺。
机械加工流程图是对机械加工过程中各个工序的图形化表示,它能够清晰地展示出整个加工过程的步骤和顺序,对于工程师和操作人员来说,是非常重要的参考工具。
首先,机械加工流程图的制作需要对整个加工过程有清晰的认识和规划。
在开始制作流程图之前,我们需要对零件的结构和加工工艺有充分的了解,这样才能够准确地将每个加工步骤表现出来。
在制作流程图时,需要考虑到材料的选择、工艺的合理性、机床设备的选择等因素,确保整个加工过程的顺利进行。
其次,机械加工流程图需要注重细节和准确性。
在绘制流程图的过程中,需要将每个加工步骤的细节都表现出来,包括工件的尺寸、加工工具的选择、切削参数的设定等。
只有这样,操作人员才能够根据流程图准确地进行加工操作,确保零件的加工质量和精度。
另外,机械加工流程图还需要考虑到加工过程中可能出现的问题和风险。
在制作流程图的过程中,需要对每个加工步骤可能出现的问题进行分析和预防,确保在加工过程中能够及时应对各种突发情况。
同时,也需要在流程图中标注出每个加工步骤可能存在的安全隐患,提醒操作人员在加工过程中要格外注意安全。
最后,机械加工流程图的制作需要注重规范和标准化。
在绘制流程图的过程中,需要遵循相关的标准和规范,确保流程图的统一性和规范性。
这样不仅有利于流程图的理解和使用,也有利于加工过程的标准化和规范化。
总之,机械加工流程图是机械加工过程中非常重要的辅助工具,它能够帮助工程师和操作人员清晰地了解整个加工过程的步骤和顺序,确保加工过程的顺利进行。
因此,在制作流程图时,需要注重对加工过程的全面认识和规划,注重细节和准确性,考虑可能出现的问题和风险,同时也需要遵循相关的规范和标准。
这样才能够制作出高质量的机械加工流程图,为机械加工过程提供有效的指导和支持。
品质控制流程图!
.可编辑IPQC 巡检记录IPQC inspection report每小时一次One time per hour填巡检记录表Fill in inspection report原因分析Cause analysis填品质异常Fill in quality deviation处理单Disposition form改善跟踪Follow up for improvingOKNG正常Normal不正常Abnormal不合格Unqualified合格QualifiedIQC 抽检IQC spot check外厂来料Incoming materials置物料待检区Check-waiting area仓库填验收单Acceptance report by warehouse填写IQC 报表Fill in IQC report放置不良品区Defective area合格标签(绿色)Conformity label (Green)不合格评审Nonconformity review入库待用Stocking物料异常追踪Follow-up review报告签核Abnormal materials拒收Rejection放置退料区Return-waiting area退回供应商Return material厂商调查Supplier ’s investigation特采Use as it特采标签Labeled (blue )特采入库待用Stocking合格品标示Conformity贴不合格标示Nonconformity label由拉长送Deliver toQA 待检区QA check-waiting area放置不良品区Defective area不良率3%Defective rate ≥3%以上填写品质Fill in quality deviation异常处理单Disposition form不合格评审Nonconformity review特采用Use as it修理用For repair报废Not US让步concessional放行Let through技术员Technician修理repair由生产Disposed部处理Production dept放行标示卡Label let through填修理Fill in repair日报表Daily reportQA 待检区QA check-waiting area不合格Unqualified生产线完工品检查Check of finished products in production lineQC 功能测试QC Function check填写QC 报表Fill in QC report合格Qualified外箱上盖PASS 章PASS labeled outside the box置出货区Shipment area由生产入库待出货Stocking for shipment合格Qualified不合格Unqualified出货检查Shipment inspectionQA 抽检Spot checkQA 日报Daily report原因分析Cause analysis改善措施Corrective measure特放出货Supplier ’s investigation重工Re-work签字放行ApprovalOKNG 品质控制流程图Quality Control Flow Chart。
品质控制流程图.
测试仪
目检
相关工具
《温度测试曲线图》
《炉后PPM抽查记录表》
《机器点检表》
工程师
工程师
IPQC
作业员/工程师
6
炉后QC
1、锡点光亮度
2、虚焊、桥连、半焊、偏位、错件、漏件、反向、多件、侧立、浮高、翻面等。
3、ESD
1、SMT工艺标准
2、静电带/环测试。
100%
每天
目检
放大镜
静电带测试仪
《QC报表》
《静电带测试记录表》
QC
作业员
7
补焊
1、海棉湿润
2、铬铁咀干净
3、铬铁
4、锡接时间
5、ESD
1、海棉保持湿润
2、铬铁咀保持干净
3、3600±20℃
4、2~4S
5、静电带/环测试。
每天
铬铁温度测试仪
静电带测试仪
《铬铁温度测试记录表》
《静电带测试记录表》
IPQC
作业员
8
元件成型
1、元件脚长度
2、成型方向
SMT、DIP品质控制流程图
NO.
工序名称
控制项目
条件/规则
控制频次仪器/工具 Nhomakorabea文件记录
责任人
1
进料
1、外观检查
2、功能测试
3、上锡试验
4、试装(若需要)
1、MIL-STD-105E(AQL)
2、《来料检查指示》
1、电子料AQL:Maj:0.4
Min:1.0
1、目检
2、LCR表
3、铬铁
《来料检查报告》
12H
1H
10PCS
100%
冰箱
品质控制流程图
品质控制流程图
修订日 期
版本
文件编号 A
单 位
销售
流
程
技术
销售接单
产
品 规
合约审查
划
新产品规格订定
新产品 试作
品管 采 购 计划 制造单位 相关文件
进料 检验
原物料 订购
1.合约审查 作业程序
2.文件及数 据管制程序
3.供应商管 理作业程序
4.新产品开 发及导入程 序
客 户 来 样 送样确认 试 作 检 讨
样品 检验
试 产 检 讨(新产品发表会)
QCP控 制计划
SOP作 业标准
建立
SIP检验标 准建立
产
生产
1.生产管理
品
计划
作业程序
量
仪器
物料
2.供应商管 理作业程序
校验
采购
产
3.检验量测 与试验设备
产
不良 改善
入库/出 货
质量抱怨
售 后 服 务
质量抱怨
QC 教育
进料 检验
首件检验
原因调查
方案检讨
检验
4.内部质量 稽核作业程 序
5纪录管理 程序
6.纠正与预 防措施管理 程序
7.文件及数 据管制程序
8.文件标准 制作标准
检验
NG
OK
客诉 试验设备 管理程序
4.教育训练 管理程序
5.进料检测 作业程序
6.不合格品 管理程序
备料
正式 量产
7.统计技术 作业程序
8.生产管理 作业程序
9.制程管制 作业程序
制程 管制
10.模具管 理作业程序
11.委外加
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权责
PMC物料申 采购部
请
PMC
送货单
仓库
物料送检单 品质部
QC标签
仓库
生产计划\生 产订单\客户 生产部 订单要求
生产计划\生 产订单\客户 品质部 订单要求
生产计划\生 产订单\客户 生产部 订单要求
产品检验标 准
品质部
产品检验标 准
品质部
流程
NG NG
NG 申请特采
OK
供应商交货 OK
仓库暂收 OK
1.来料检验报 告 2.IQC来料
检验日报表
仓库
核对物料,清点数量
入库单.做账 品质部
1.按生产计划\生产订单生产.2.标识OK品才能领用.3.对 特采物料,尽量用在同一批次的产品上
领料单
仓库
1.与客户订单资料内容是否相符.2.根据产品核对订单《 BOM表》进行材料的核对
首件检验记录
生产部
按图纸,工艺安排生产
IQC检验
OK 仓库入库
调机试产
NG 首件检验 OK
量产
OK 生产返工
FQC检验
NG IPQC检验
OK
品质控制流程图
作业要点
核对物料和清点数量
输出 采购单
配合部门 仓库
核对物料,清点数量
退货单或物料 送检单
采购部
依据对应物料的《来料检验标准》、 产品图纸、样品、订单 BOM表、工程承认书、订单资料、等资料。
输入
权责
QC标签
仓库
品质控制流程图
流程
作业要点
仓库暂收
核对物料,清点数量
输出
配合部门
物料送检单
品质部
生产计划\生 产订单客户 生产部 订单要求
产品检验标 准
品质部
产品检验标 准
品质部
生产计划\生 产订单\客户 订单要求
仓库
客户反馈 市场部
品质反馈表 生产部
品质控制计 划
市场部
NG 生产返工
NG
外发表面处
生产跟进
品质部
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
1.按产品检验标准进行检验,2.发现异常及时向生产组长 及IPQC反应.3.品质状态标识要清楚
QC检验报告
生产部
1.IPQC人员对生产拉上各工位所用物料进行确认,2.发现 IPQC巡检日报
异常及时向生产组长反映并跟踪处理结果.3.检查产品外 表.纠正与预防 生产部
观和尺寸精确度。
措施报告
OK FQC检验 OK
QA检验
1.按生产计划\生产订单\客户订单要求生产.2.有QC标识 OK品才能外发表面处理。
入库单\出货单
品质部
1.按产品检验标准进行检验,2.发现异常及时向生产组长 及IPQC反映.3.品质状态标识要清楚
产成品
生产部
1.核对生产订单、客户订单资料和其它相关要求。2.对 产品外观、颜色进行全面的检查。3.发现异常及时向生 产组长及IPQC反映。4.状态标识清楚。
品质反馈表
1.针对问题点找相关的人员开会研究产生的原因及严重性。2. 落实到责任人,由责任人主导解决问题,其他部门人员协助。 3.QA人员或责任人回复给市场部或直接回复客户产生问题的
原因,解决的办法,解决的时间。
品质控制计划
品质部 品质部
客户返回意见接受按更改方案进行,不接受返回投诉处理 第一步。
成品出货检验 报告.成品出货 检验记录表.返 工单.
生产部
生产入库出货
1.仓库员依出货单发货,不能发错货。2.外包装一定要完整 。3.不能少装和多装。
入库单\出货单
品质部
客户反馈
分析纠正,预防措施
顾客满意,记 录归档
1.市场部收到品质投诉后及时向品质部反映。2.QA负责 人分析客户投诉的问题是否存在。