2018工业园区管理委员会部门预算报告

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2018年度部门整体支出绩效评价报告

2018年度部门整体支出绩效评价报告

2018年度部门整体支出绩效评价报告——益阳市赫山区衡龙新区管理委员会根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》(财预[2011]285号)、《益阳市赫山区财政局关于转发<湖南省预算绩效管理工作规程(试行)>的通知》、《益阳市赫山区财政局关于做好2018年度预算绩效自评工作的通知》(益赫财绩[2019]4号)等文件精神及其他有关法律、法规和规章制度,益阳市赫山区衡龙新区管理委员会(以下简称“管委会”或“本单位”)对2018年度部门整体支出进行了绩效自评,现将具体情况汇报如下:一、基本情况益阳市赫山区衡龙新区管理委员会为正科级事业单位,属于全额财政拨款补助性质,管委会机关下设办公室、社会事务部、项目服务中心、企业服务中心、征地拆迁安置部、计划财务部、综合执法大队7个内设机构。

截至2018年底,管委会在职人数50人,其中在编人员14人(事业编制13人,自收自支1人)、借调人员24人(行政编制5人,事业编制6人,自收自支13人)、聘用人员12人。

管委会的主要职能是:负责衡龙新区的发展规划、产业政策和优惠政策以及各项具体管理办法的制定及实施;管理协调入园企业项目建设,承担园区各项基础设施、公用设施的建设及管理责任;负责园区内项目的招商引资工作;承担园区内的征地拆迁及安置工作;负责园区农业、民政、社会保障、社会治安、卫生和计划生育、文化等社会事务工作等;承办区人民政府交办的其他事项。

根据《会计法》、《预算法》、《行政单位财务法规》等相关财经法规精神和中央财政部、省财政厅、市区财政局的有关规定,本单位坚决贯彻新《预算法》,制定了严格的内部财务管理制度,并严格执行支出费用联审会签制度、重大事项公布制度等。

(一)部门整体支出概况本单位2018年度部门决算收入7968.79万元,其中财政拨款收入7802.37万元,占比97.91%,其他收入166.42万元,占比2.09%。

具体按功能分类如下:一般公共服务支出1240.27万元,文化体育与传媒支出49.34万元,社会保障与就业支出4.9万元,城乡社区支出6636.68万元,农林水支出34.66万元,住房保障支出2.94万元。

关于2018年度预算绩效评价结果的反馈意见

关于2018年度预算绩效评价结果的反馈意见

关于2018年度预算绩效评价结果的反馈意见县直各单位、工业园区管委会、麻姑山风景区管委会:为加强财政资金管理,提高资金使用效益,根据《南城县财政预算绩效管理办法》,对2018年度财政预算项目(本级项目、上级专项、扶贫专项)进行绩效评价。

由财政局绩效评价股和相关业务股室组织、协调、实施绩效评价工作。

一、基本情况2018年开展绩效评价单位68个,涉及资金 108973.78万元,其中县级项目36553.37万元。

项目执行或年度预算执行结束,首先,由项目实施单位开展绩效自评价,并向财政部门报送自评的绩效报告,然后,再由财政部门对预算部门的项目进行评价。

二、绩效评价结果2018年项目实施单位开展的自评为优秀,财政综合评价为中(详见附表)。

三、预算绩效评价工作取得的成绩以及存在的问题(一)取得的成绩:1、各项目实施单位主管部门根据城财绩﹝2019﹞3号《南城县财政局关于开展2018年度项目支出绩效评价工作的通知》和城财绩﹝2019﹞2号《南城县财政局关于开展2018年度部门整体支出绩效评价工作的通知》的要求,成立评价工作组,认真开展自评工作,并向财政部门报送项目自评和整体评价的绩效报告。

2、各项目实施单位能做到严格执行各项财务管理制度,做到项目资金专款专用。

3、政府采购项目实现节约、高效使用财政资金,采购过程公开、程序规范。

4、政府投资的工程项目,审计结算做到严格把关,节约财政资金,更在一定程度上规范了项目投资市场,促进了政府投资项目规范化、制度化、法制化。

(二)存在的问题:个别项目实施单位对项目当年没有支出,造成结转过大。

四、对今后开展工作的建议上级专项资金,要严格按照专项文件进行绩效管理,当年已分配至部门的项目资金,部门单位没有使用的应收回存量。

单位要使用,调整预算由存量资金再安排。

附件:1、南城县2018年度绩效评价资金(本资料仅供参考,请以正式文本为准)。

国务院关于2018年度中央预算执行和其他财政收支的审计工作报告

国务院关于2018年度中央预算执行和其他财政收支的审计工作报告

国务院关于2018年度中央预算执行和其他财政收支的审计工作报告文章属性•【制定机关】国务院•【公布日期】2019.06.26•【文号】•【施行日期】2019.06.26•【效力等级】国务院规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】审计正文国务院关于2018年度中央预算执行和其他财政收支的审计工作报告——2019年6月26日在第十三届全国人民代表大会常务委员会第十一次会议上审计署审计长胡泽君全国人民代表大会常务委员会:我受国务院委托,报告2018年度中央预算执行和其他财政收支的审计情况,请予审议。

根据党中央、国务院部署,审计署依法审计了2018年度中央预算执行和其他财政收支情况。

结果表明,2018年,在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下,各地区各部门树牢“四个意识”,坚定“四个自信”,坚决做到“两个维护”,深入贯彻落实党中央、国务院决策部署,认真执行十三届全国人大一次会议决议,落实全国人大财经委审查意见,坚持以供给侧结构性改革为主线,全力做好稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期工作,全年经济社会发展主要目标任务圆满完成,决胜全面建成小康社会取得新的重大进展。

——供给侧结构性改革深入推进,营商环境进一步优化。

取消一批行政许可事项,全面实施全国统一的市场准入负面清单制度,全年为企业和个人减税降费约1.3万亿元。

基础设施建设补短板力度不断加大。

强化企业创新主体地位,重点领域创新实现新的突破。

压减粗钢产能3500万吨以上、退出煤炭落后产能2.7亿吨,均提前两年完成“十三五”规划目标任务。

——财税体制改革持续深化,重点领域支出得到保障。

出台基本公共服务领域中央与地方共同财政事权和支出责任划分改革方案,在中央财政层面初步建立了项目支出为主的全过程预算绩效管理体系。

中央一般公共预算收入和支出分别增长5.3%、7.7%,中央财政均衡性转移支付增长9.2%,更多向创新驱动、三农、民生等领域倾斜。

——三大攻坚战取得明显成效,重点任务进展顺利。

2018年部门预算

2018年部门预算

2018年部门预算(临高角旅游度假区管理委员会)目录第一部分概况一、主要职能二、部门预算单位构成第二部分 2018年部门预算表一、财政拨款收支总表二、一般公共预算支出表三、一般公共预算基本支出表四、一般公共预算“三公”经费支出表五、政府性基金预算支出表。

六、部门收支总表七、部门收入总表八、部门支出总表九、部门支出明细表十、项目支出绩效信息表十一、省级财力安排的专项转移支付预算表第三部分 2018年部门预算情况说明第四部分名词解释第一部分临高角旅游度假区管理委员会概况一、主要职能(一)负责临高角沿海区域范围内的招商引资、基础设施建设、行政事务管理等工作;(二)按照有关程序处理区内的项目立项、选址、注册、环境评估、报建等工作;(三)按照有关程序处理区内土地的征收、出让、转让、回收等工作;(四)负责协调区内项目的招商、建设、经营等工作;(五)承办县委、县政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成临高角旅游度假区管理委员会是纳入政府(部门)本级2018年部门预算编制范围的单位。

第二部分 2018年部门预算表(此部分内容即为部门预算公开表)第三部分 2018年部门预算情况说明一、关于2018年财政拨款收支预算情况的总体说明2018年财政拨款收支总预算134.68万元。

其中,收入总计134.68万元,包括一般公共预算本年收入129.08万元、上年结转5.6万元,政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元;支出总计0万元。

二、关于2018年一般公共预算当年拨款情况说明2018年一般公共预算当年拨款129.28万元,比上年预算数增加8.28万元,主要是党建、扶贫工作及日常工作等。

三、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明2018年一般公共预算基本支出为134.68万元,其中:人员经费86.58万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等;公用经费3.75万元,主要包括:办公费、咨询费、手续费、水费、电费等;项目经费44.35万元,主要包括旅游管理与商业服务等。

湾里(罗亭)工业园管理委员会

湾里(罗亭)工业园管理委员会

湾里(罗亭)工业园管理委员会2019年部门预算编制说明目录第一部分罗亭工业园管委会概况一、部门主要职责二、部门基本情况第二部分罗亭工业园管委会2019年部门预算情况说明一、2019年部门预算收支情况说明二、2019年“三公”经费预算情况说明第三部分罗亭工业园管委会2019年部门预算表一、《收支预算总表》二、《部门收入总表》三、《部门支出总表》四、《财政拨款收支总表》五、《一般公共预算支出表》六、《一般公共预算基本支出表》七、《一般公共预算“三公”经费支出表》八、《政府性基金预算支出表》第四部分名词解释第一部分罗亭工业园管委会概况一、部门主要职责(一)认真贯彻执行党的路线、方针、政策,落实国家有关部门和省、市、区政对发展经济的有关决定。

(二)研究制定园区社会经济发展的总体目标和年度计划,并组织实施。

(三)负责制定园区产业发展规划,负责入园企业管理,协调解决企业发展中出现的问题,管理园区对外经贸合作。

(四)负责园区内的基础设施和公益性设施等项目的建设与工程监管,负责入园企业规划、建设的管理等工作。

(五)负责编制园区招商引资工作计划并组织实施,负责入园项目的审核、办证及相关服务工作,做好招商引资政策的落实。

(六)负责园区各项社会事业的管理及社会综合治理等工作,负责园区园林绿化和公用设施和管理等工作。

(七)负责园区人事、劳动和社会保障工作,负责园区的人才交流、业务培训等工作。

(八)承办区委、区政府交办的其他工作。

二、部门基本情况纳入本部门2019年部门预算编制范围的预算单位名称:南昌市湾里(罗亭)工业园管理委员会。

全部补助定员编制人数25人,实有在编(册)16人,聘用人员8人。

第二部分罗亭工业园管委会2019年部门预算情况说明一、2019年部门预算收支情况说明(一)收入预算情况本部门收入预算总额为1842.78万元。

较上年减少6971.91万元,减少率79.09%。

其中:财政拨款收入1842.78万元;上年结转0万元。

上饶高铁经济试验区管理委员会

上饶高铁经济试验区管理委员会

上饶高铁经济试验区管理委员会2018年部门预算目录第一部分上饶高铁经济试验区管理委员会概况一、部门主要职责二、部门基本情况第二部分上饶高铁经济试验区管理委员会2018年部门预算情况说明一、2018年部门预算收支情况说明二、2018年“三公”经费预算情况说明第三部分上饶高铁经济试验区管理委员会2018年部门预算表一、收支预算总表二、部门收入总表三、部门支出总表四、财政拨款收支总表五、一般公共预算支出表六、一般公共预算基本支出表七、一般公共预算“三公”经费支出表八、政府性基金预算支出表第四部分名词解释第一部分上饶高铁经济试验区管理委员会概况一、部门主要职责1、贯彻执行市委、市政府关于试验区建设推进的重大决策;负责对国家产业政策、城市规划、高铁经济发展走向趋势的跟踪、研究,总结积累先行先试试点经验。

2、依据《上饶高铁经济试验区发展规划(2015—2025)》,结合上饶市城市总体规划,组织编制各功能分区的详细规划,并组织实施规划、建设与管理;负责协调、处理试验区规划范围内的房屋征迁,基础设施、配套设施等各类市政公用设施的建设和管理工作。

3、负责试验区内招商项目的推介、洽谈、签约等工作;负责做好签约项目落户的跟踪服务工作;协调、调度对外经济合作工作。

4、试验区管委会享有县级所有的政府投资项目的前期可研、立项、环评及扶持政策的争取等工作;承办领导交办的其它事项。

5、坚持“市场运作、自求平衡”的原则,依法统筹抓好试验区内的土地、资金、资源的使用、运营、监督管理。

经营和管理试验区内的国有资产,实现国有资产的保值增值。

6、依法、依规负责试验区内的其他各项行政和社会管理工作。

7、依法负责上饶火车站(站体外)及周边区域的综合管理工作,维护火车站的平稳运行和周边区域社会稳定。

8、负责试验区党的建设、纪检监察工作、干部人事工作、精神文明建设、劳动和社会保障工作、法制工作、群众团体等工作。

9、负责联系、协调公安、城管、税务等有关部门设在试验区的派出机构的工作。

江西德安工业园区管理委员会

江西德安工业园区管理委员会

江西德安工业园区管理委员会2018年度部门决算目录第一部分江西德安工业园区管理委员会概况一、部门主要职责二、部门基本情况第二部分 2018年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、国有资产占用情况表第三部分 2018年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明二、支出决算情况说明三、财政拨款支出决算情况说明四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明六、机关运行经费支出情况说明七、政府采购支出情况说明八、国有资产占用情况说明九、预算绩效情况说明第四部分名词解释第一部分江西德安工业园区管理委员会概况一、部门主要职能根据县城市总体规划和园区产业发展,负责编制并组织实施工业园区总体发展规划以及控制性详细规划。

负责工业园区基础设施建设,做好企业服务等工作。

承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他工作。

二、部门基本情况纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括:江西德安工业园区管理委员会。

本部门2018年年末编制人数33人,其中行政编制28人,事业编制5人;年末实有人数24人,其中在职人员24人,离休人员0人,退休人员0人;年末学生人数0人。

第二部分 2018年度部门决算表收 入支 出项 目行次决算数项目(按功能分类)行次决算数栏 次1栏 次2一、财政拨款收入113,247,129.48一、一般公共服务支出283,429,541.38 其中:政府性基金预算财政拨款2570,000.00二、外交支出290.00二、上级补助收入30.00三、国防支出300.00三、事业收入40.00四、公共安全支出310.00四、经营收入50.00五、教育支出320.00五、附属单位上缴收入60.00六、科学技术支出330.00六、其他收入70.00七、文化体育与传媒支出340.008八、社会保障和就业支出350.009九、医疗卫生与计划生育支出3667,800.0010十、节能环保支出373,155,000.0011十一、城乡社区支出385,794,458.0012十二、农林水支出390.0013十三、交通运输支出400.0014十四、资源勘探信息等支出41500,000.0015十五、商业服务业等支出420.0016十六、金融支出430.0017十七、援助其他地区支出440.0018十八、国土海洋气象等支出450.0019十九、住房保障支出46收入支出决算总表公开01表编制单位:宝塔工业园区管委会2018年度金额单位:元注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

财库〔2018〕29号:《政府部门财务报告编制操作指南(试行)》

财库〔2018〕29号:《政府部门财务报告编制操作指南(试行)》

附件:政府部门财务报告编制操作指南(试行)目录第一章总则 (2)第二章政府部门会计报表项目 (3)第一节资产负债表项目 (3)第二节收入费用表项目 (7)第三节当期盈余与预算结余差异表项目 (9)第四节净资产差异表项目 (10)第三章政府部门会计报表编制 (11)第一节资产负债表和收入费用表编制 (11)第二节当期盈余与预算结余差异表的编制 (21)第三节净资产差异表的编制 (23)第四章会计报表附注编制 (23)第一节会计报表的编制基础 (23)第二节遵循相关规定的声明 (24)第三节会计报表包含的主体范围 (24)第四节重要会计政策与会计估计 (24)第五节会计报表重要项目的明细信息及说明 (24)第六节未在会计报表中列示的重大事项 (26)第七节需要说明的其他事项 (26)第五章政府部门财务分析 (27)第一节内容构成 (27)第二节分析方法和指标 (28)第六章附则 (29)第一章总则第一条为规范权责发生制政府综合财务报告制度改革试点期间的政府部门财务报告编制工作,确保政府部门和单位准确、完整编制政府部门财务报告,根据•财政部关于印发†政府财务报告编制办法(试行)‡的通知‣(财库…2015‟212号)和相关会计制度,制定本指南。

第二条政府部门财务报告以权责发生制为基础,主要反映政府部门(单位)的财务状况、运行情况等信息,具体包括财务报表和财务分析。

第三条财务报表包括会计报表和报表附注。

会计报表包括资产负债表、收入费用表、当期盈余与预算结余差异表和净资产差异表。

(一)资产负债表。

反映政府部门年末财务状况。

资产负债表应当按照资产、负债和净资产分类分项列示。

(二)收入费用表。

反映政府部门年度运行情况。

收入费用表应当按照收入、费用和盈余分类分项列示。

(三)当期盈余与预算结余差异表。

反映政府部门权责发生制基础当期盈余与现行会计制度下当期预算结余之间的差异。

(四)净资产差异表。

反映政府部门权责发生制基础年末净资产与现行会计制度下年末净资产之间的差异。

河北泊头经济开发区管理会

河北泊头经济开发区管理会

河北泊头经济开发区管理委员会关于2018年部门预算的说明一、部门职责和机构设置情况1、河北泊头经济开发区管理委员会的主要职责是:编制辖区内区域性城市发展规划、国土利用规划,经批准后组织实施;审批或审核辖区固定资产投资项目;负责辖区基础设施和公用设施的建设和管理;负责国有资产管理工作;组织开展招商引资、进出口贸易和国内外经济技术合作;负责辖区环境保护和安全生产监督管理工作;负责辖区社会事务管理工作;负责协调辖区内上级有关部门派驻机构的工作;负责市政府交办的其他事项。

2、包含一个机构,一个独立核算机构部门机构设置情况3、人员情况:27人在职,其中5个行政,22个参照公务员管理。

二、部门预算安排情况1、收入说明反映本部门当年全部收入。

2018年预算收入1144.56万元,其中:一般公共预算收入144.56万元,基金预算收入10000万元,财政专户核拨收入0万元,其他来源收入0万元。

2、支出说明收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制,反映泊头市工业区管委会年度部门预算中支出预算的总体情况。

2018年支出预算1144.56万元,其中基本支出98.4万元,包括人员经费98.4万元;项目支出1046.16万元,主要为基础设施建设征地补偿以及对村民委员会和党支部的补助。

3、比上年增减情况2018年预算收支安排1144.56万元,较2017年预算减少了39.74万元,其中:基本支出减少了48.7万元,主要为减少人员经费支出;项目支出增加8.96万元,主要为对村民委员会和党支部的补助增加。

三、机关运行经费情况2018年度机关运行经费0万元。

四、三公经费预算及较上年增减变化的原因2017年与2018年均无三公经费预算支出。

五、预算绩效信息总体绩效目标:编制辖区内区域性城市发展规划、国土利用规划,经批准后组织实施;审批或审核辖区固定资产投资项目;负责辖区基础设施和公用设施的建设和管理;负责国有资产管理工作;组织开展招商引资、进出口贸易和国内外经济技术合作;负责辖区环境保护和安全生产监督管理工作;负责辖区社会事务管理工作;负责协调辖区内上级有关部门派驻机构的工作;负责市政府交办的其他事项。

西宁经济技术开发区管理委员会

西宁经济技术开发区管理委员会

西宁经济技术开发区管理委员会2018年度部门决算目录第一部分部门概况一、部门职责二、机构设置情况第二部分2018年度部门决算报表一、部门收支总体情况表二、部门收入总体情况表三、部门支出总体情况表四、财政拨款收支总体情况表五、一般公共预算支出情况表六、一般公共预算基本支出情况表七、一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表八、政府性基金预算支出情况表九、财政拨款支出情况表十、机关运行经费支出情况表十一、政府采购支出情况表第三部分2018年度部门决算情况说明一、收支总体情况说明二、收入总体情况说明三、支出总体情况说明四、财政拨款收支总体情况说明五、一般公共预算支出情况说明六、一般公共预算基本支出情况说明七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明八、政府性基金预算支出情况说明九、财政拨款支出情况说明十、机关运行经费支出情况说明十一、政府采购支出情况说明十二、预算绩效情况说明十三、其他重要事项情况说明第四部分名词解释第一部分部门概况一、部门职责西宁经济技术开发区管理委员会成立于2000年7月。

2005年12月,省委、省政府决定调整理顺开发区管理体制,按照“一区多园”的发展模式对西宁地区各园区进行整合,成立新的西宁经济技术开发区管委会,现下辖东川工业园区、甘河工业园区、生物科技产业园区、南川工业园区四个工业园区,区域规划面积126.89平方公里,园区基础配套设施齐全,服务便捷,为各类企业入驻搭建良好的平台。

其主要职能如下所示:(1)负责工业园区行政管理、经济管理和社会事务管理;(2)研究制订工业园区的发展目标,并提出政策措施;(3)审定工业园区的建设规划、产业布局;(4)协调工业园区的基础设施配套项目建设;(5)建立和完善工业园区的服务体系,对工业园区发展中的重大问题及时向省政府提出建议和意见;(6)组织工业园区重大招商引资活动,考核各园区项目建设、招商引资、经济指标的完成情况。

(7)与省市政府各部门协调有关工作。

河北涿州高新技术产业开发区管理系统委员会

河北涿州高新技术产业开发区管理系统委员会

河北省涿州高新技术产业开发区管理委员会2018年部门预算公开有关事项说明按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定,现将涿州高新区技术产业开发区管理委员会2018年部门预算公开如下:第一部分:部门职责及机构设置情况一、部门职责根据涿州市人民政府办公室《关于印发涿州市开发区职能配置和人员编制的通知》(涿政办【2002】57号)现将我部门概况说明如下:(一)执行上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令。

(二)制定并落实本行政区域内的经济发展计划,加强公共设施的建设和管理,发展各项服务事业。

(三)加强水利建设、土地使用管理和环境综合整治,合理利用自然资源,保护、改善生态和生活环境。

1、依法管理本级财政,执行本级预算。

(五)管理和发展文化、教育、科学、广播、体育、卫生等事业。

(六)保护社会主义的全民所有财产和劳动群众的集体所有财产,保护公民个人所有的合法财产,保护公民的人身权利、民主权力和其他权利,保护各种经济的合法权益。

(七)组织实施社会主义与民主法制教育,协调公安、司法行政工作,调解民事纠纷,维护社会秩序。

(八)推行计划生育政策,控制人口增长,保护妇女、儿童和老人的合法权益。

(九)管理民政事务工作,发展社会福利事业,做好社会保障工作,办理兵役事项。

(十)办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置部门机构设置情况第二部分:部门预算安排的总体情况1、收入说明2018涿州高新区年初预算额为82589.26万元,其中:一般公共预算收入10823.51万元,政府性基金收入71765.75万元。

其中:人员经费预算为776.05万元正常公用经费预算为168.21万元专项项目、公用经费预算为81645万元2、支出说明基本支出944.26万元其中:人员经费776.05万元日常公用经费168.21万元项目支出:81645万元其中本级支出:81645万元3、比上年增减情况本年度预算收支安排82589.26万元,较上年度增加44408.78万元;其中:基本支出减少184.22万元,在基本支出项目中:人员经费减少173.23万元,主要是社会保障费和其他工资福利支出减少所致。

宿州东部新城行管会2018年部门预算

宿州东部新城行管会2018年部门预算

宿州东部新城行管会2018年部门预算第一部分部门概况一、主要职责宿州东部新城行政管理工作委员会,成立于2012年8月,面积109平方公里,所辖11个行政村,人口51766人,实有耕地面积10万余亩。

宿州东部新城行管会内设9个办公室,现有在编人员31人,在乡镇预算编制23人,其中行政编制6人,事业编制17人。

根据埇政秘[2012]97号文件规定,宿州东部新城行政管理工作委员会的主要职能:负责所辖行政管理区域社区、村委会经济发展和基层组织建设;社区、村委会征地拆迁安置工作;社区、村委会社会事务方面的管理工作;完成埇桥区委、区政府,宿马现代产业园区管理委员会交给的其他各项任务。

二、部门预算单位构成2018年度部门预算包括机关本级预算和所属事业单位预算,纳入部门预算编制范围的单位共1个,具体情况见下三、2018年度主要工作任务2017年宿州东部新城行政管理工作委员会主要任务和目标是:(一)聚焦脱贫攻坚、推进民生工程投入资金6000万元。

(二)实现宿马园区下达财政收入2000万元。

(三)完成宿马园区土地拆迁任务面积2000亩,征收房屋面积10万平方米。

(四)完成土地增减挂项目面积500亩。

第二部分 2018年部门预算情况说明一、2018年收支预算总体情况按照综合预算管理的原则,宿州东部新城行政管理工作委员会单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

宿州东部新城行政管理工作委员会单位2018年收支总预算191.36万元,支出包括:一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

二、2018年收入预算情况宿州东部新城行政管理工作委员会部门2018年收入预算191.36万元,其中:一般公共预算拨款收入191.36万元、政府性基金预算拨款收入0万元、纳入专户管理政府非税收入0万元、其他收入0万元。

三、2018年支出预算情况宿州东部新城行政管理工作委员会部门2018年支出预算191.36万元,其中:基本支出191.36万元,占支出预算100%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出0万元,占支出预算0%。

北京雁栖湖生态发展示范区管理委员会

北京雁栖湖生态发展示范区管理委员会

北京雁栖湖生态发展示范区管理委员会2018年预算说明本部门预算包括本级预算及下属0家预算单位在内的汇总预算。

一、基本情况(一)北京雁栖湖生态发展示范区管理委员会为市政府派出机构,委托怀柔区政府代管,主要负责雁栖湖示范区内的旅游开发、协调、服务等工作。

(二)单位地址:怀柔区雁栖湖西路9号(三)北京雁栖湖生态发展示范区管理委员会为行政机关,机构数1个,设置4个内设机构:综合发展处、综合治理处、大型活动处、市政管理处。

(四)核定行政编制20名。

其中:主任1名(由分管副区长兼任),常务副主任1名(正处级),副主任2名(正处级)。

副处级领导职数4名,科级领导职数4名。

(五)主要职责1.贯彻执行国家及北京市有关法律、法规和政策。

2.负责研究提出北京雁栖湖生态发展示范区(以下简称示范区)发展规划和相关政策,并组织协调市、区有关部门及示范区内的企事业单位共同落实。

3.参与拟订示范区的建设规划。

4.承担示范区外事、宣传和接待联络等工作。

5.负责示范区内大型活动的组织管理和服务保障工作。

6.负责组织协调区属各单位开展示范区及周边社会秩序、市政基础设施、城市绿化、市容和环境卫生等工作,统筹示范区及周边景观管理工作,实施标准化的城市管理;根据区政府授权,负责对北京雁栖湖旅游公司进行监督管理,并加强业务指导。

7.按照示范区建设要求,统筹、组织、协调示范区内的产业发展和促进工作。

8.负责统筹示范区内的应急管理工作。

9.负责组织协调有关部门及示范区内的企事业单位,开展食品卫生、防火安全、生产安全、交通管理、社会治安、旅游市场管理等工作。

10.完成市政府、区政府交办的其他工作。

二、预算收支增减变化情况说明2018年我单位收入7747.93万元,其中财政拨款收入6781万元,比2017年收入7047.08万元减少了266.08万元,同比降低3.77%,专户管理的财政其他收入966.93万元,比2017年增加了966.93万元;2018年我单位一般公共预算支出安排6781万元,比2017年预算支出7047.08万元减少了266.08万元,同比降低 3.77%,专户管理的财政其他支出966.93万元,比2017年增加了966.93万元。

关于《苏州工业园区国有企业采购管理办法[001]

关于《苏州工业园区国有企业采购管理办法[001]

关于《苏州工业园区国有企业采购管理办法(试行)》重大行政决策后评估报告一、引言为落实省委巡视组有关整改意见,规范国有企业采购行为,加强国有企业资产监督和管理,20XX年7月8日,苏州工业园区管理委员会根据《中华人民共和国企业国有资产法》(以下简称《国有资产法》)等法律法规和有关规定,制定了《苏州工业园区国有企业采购管理办法(试行)》(以下简称《办法》)。

《办法》明确了以下五个方面的主要内容:一是明确了国有企业采购监管的适用范围;二是明确了国有企业采购监管主体;三是明确了国有企业采购方式及适用情形;四是明确了国有企业采购程序及操作流程;五是明确了国有企业采购质疑、投诉事宜。

2018年12月,根据《关于开展重大行政决策后评估工作的通知》(苏园建法办[2018]7号)要求,苏州工业园区国有资产监督管理办公室(以下简称园区国资办)对《办法》开展后评估工作,从《办法》的合法性、合理性等方面进行全面评估,分析《办法》执行中遇到的问题及解决措施、建议,提出《办法》是否需要继续执行、修改或停止实施的结论。

二、评估工作概况(一)成立评估工作小组《办法》后评估工作按照客观公正、公开透明、公众参与、注重实效的原则,由园区国资办主导并组织力量进行调查分析。

为保障后评估结论的客观性、公正性和专业性,园区国资办特将此次后评估的部分工作委托江苏漫修(苏州)律师事务所。

漫修苏州律所专门成立了后评估课题组,指派专人参与后评估工作,全程参与决策后评估的调研及报告撰写工作。

(二)运用的评估方法说明本次评估综合运用了文件检索比较分析,政府网站公开征询社会公众意见,召开座谈会、专家论证会听取意见等方式,对《办法》的合法性、合理性、可操作性、绩效性、规范性、完善性进行了全面评估。

(三)评估实施过程的工作情况1、文件检索比较分析。

将《办法》实施后与国家出台的法律、法规、司法解释等文件进行检索比较,深入分析《办法》的合法性、合理性、可操作性、规范性和完善性。

2024年工业园园区建设情况汇报模板(2篇)

2024年工业园园区建设情况汇报模板(2篇)

2024年工业园园区建设情况汇报模板尊敬的领导、各位同事:大家好!我是XX工业园管理部的XXX,今天我将向大家汇报2024年工业园园区建设的情况。

一、总体情况概述经过一年的努力,2024年工业园园区建设取得了明显的成绩。

在园区规划、基础设施建设、产业引进等方面取得了积极的进展,为园区的长远发展打下了坚实的基础。

二、园区规划与建设2024年,我们按照国家的产业发展导向,对工业园的整体规划进行了调整和优化。

重点发展的产业包括信息技术、新能源、生物技术等。

同时,我们也进一步完善了园区的规划布局,提高了园区内道路网络、绿化环境等基础设施的建设质量。

在基础设施方面,我们在2024年积极推进了道路、供水、供电、通信等基础设施的建设工作。

新建了X条道路,改造了X条道路,使园区内部交通更加便捷;加大了供水设施的改造和扩建力度,解决了园区供水紧张的问题;增加了供电设备的容量,确保了园区的用电需求;更新了通信设备,提高了园区内部的信息传输效率。

三、产业发展与入驻情况2024年,我们积极引进了一批优质的企业入驻园区,丰富了园区的产业结构。

园区内的企业涵盖了电子信息、新能源、智能制造等多个领域。

这些企业的入驻不仅为园区带来了创新力量,也为园区的经济发展注入了新的活力。

我们注重培育园区的核心产业,加大了支持力度,提供了一系列的扶持政策,鼓励企业加大研发投入和技术创新。

通过与高校、科研机构的合作,建立了产学研用一体化的创新平台,为企业的发展提供了有力的支持。

四、环境保护与节能减排我们高度关注园区的环境保护工作,将环境保护作为园区建设的重要内容。

通过加大环保投入,引进了先进的环保设备,并建立了环保监测系统,有效控制了园区内的排污情况。

同时,我们也加强了对企业的环保督促和指导,推动企业实施节能减排措施,并对达到一定标准的企业予以奖励。

五、服务保障与创新在2024年,我们进一步完善了园区的服务保障体系,提高了园区的管理水平和服务质量。

伊吾县工业园区管理委员会_企业报告(业主版)

伊吾县工业园区管理委员会_企业报告(业主版)

(3)计算机设备(6)
重点项目
项目名称
中标单位
中标金额(万元) 公告时间
TOP1
伊吾县工业园区管理委员会关于 哈密市平流科技有 机柜的网上超市采购项目成交公 限公司
1.1

TOP2
伊吾县工业园区管理委员会关于 伊吾县伊吾镇鹏通 别针/回形针/大头针的网上超市 科技
(2)工程造价服务(10)
重点项目
项目名称
中标单位
中标金额(万元) 公告时间
TOP1
伊吾县工业园区管理委员会关于 新疆得一工程造价 工程造价咨询服务的服务市场采 咨询有限责任公司
0.3
购项目成交公告
TOP2
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1.4.1 重点项目
(1)办公消耗用品及类似物品(19)
重点项目
项目名称
中标单位
中标金额(万元) 公告时间
TOP1
新疆维吾尔自治区网上超市一张 哈密市领先购物广 网供应商征集通知-哈密市领先购 场齐心协力商行
2.0
物广场齐心协力商行新疆维吾尔
2022-12-03
本报告于 2023 年 08 月 24 日 生成
1.2 需求趋势
近 3 月(2023-06~2023-08):
近 1 年(2022-09~2023-08):
本报告于 2023 年 08 月 24 日 生成
1/24
近 3 年(2020-09~2023-08):
1.3 项目规模
1.3.1 规模结构 近 1 年伊吾县工业园区管理委员会的项目规模主要分布于小于 10 万区间,占项目总数的 82.5%。500 万以上大额项目 6 个。 近 1 年(2022-09~2023-08):
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2018工业园区管理委员会部门预算报告贯彻执行国家有关产业发展的法律、法规及方针、政策,负责制定园区发展规划、年度工作计划及园区内各项制度办法,并组织实施。

下面是带来的2018工业园区管理委员会部门预算报告,有兴趣的可以看一看。

根据《预算法》、《中共中央办公厅、国务院办公厅印发的通知》(中办发〔2016〕13号)和《财政部关于印发的通知》(财预〔2016〕143号)要求,我委积极开展预算公开工作,现将我委2018年部门预算公开情况说明如下:
一、部门职责
(1)贯彻执行国家有关产业发展的法律、法规及方针、政策,负责制定园区发展规划、年度工作计划及园区内各项制度办法,并组织实施。

(2)负责入园企业的综合服务管理,积极做好各项联络、服务、协调工作;教育和引导入园企业守法经营,协调解决企业生产经营中存在的问题和困难,保障企业自主经营,维护职工合法权益。

(3)负责园区经济发展、招商引资工作,制定招商引资政策,编制招商规划,发布对外招商项目;组织对外招商活动和对外经济技术合作。

(4)按国家和省、市投资政策,审批、核准、备案园区内的投资项目,负责投资项目立项,并办理相关手续;依照
授权权限,对项目的规划设计、建设、开工等依法进行管理,参与核准项目选址意见书、建设工程规划许可证。

(5)负责园区企业各项经济技术指标的统计和上报;负责产业园基础设施和公共设施的规划、建设和管理;依法对产业园共用设施、环境卫生、户外广告进行监督管理。

(6)负责拟订园区财政预算及财务计划,管理园区财政收支,协调落实税收优惠政策;负责国有资产的监管工作。

(7)负责园区党的建设、群团、精神文明建设、法制宣传教育等工作。

(8)协同相关部门做好园区社会治安、安全生产、环境保护、卫生和计划生育、社会保障、信访等社会事务管理工作。

(9)完成上级交办的其他事项。

二、部门机构设置
(一)内设机构
按照酒机编发[2015]33号文件的通知,矿产品贸易加工工业小区管委会为财政全额拨款的副县级事业单位,隶属于中共县委、县人民政府管理。

内设综合办公室、项目建设科、招商引资科、安全生产监督管理站、环境保护站5个职能科室。

(二)参照公务员法管理的事业单位
我委下属0个参照公务员法管理事业单位。

(三)其他事业单位
我委下属0个非参照公务员法管理事业单位。

三、部门预算收支情况说明
2018年部门预算收入总计万元,比上年预算增加万元,增长20%,其中:财政拨款收入万元,结转结余资金0万元。

相应地,部门预算支出安排万元,比上年预算增加万元,增长20%。

其中:基本支出预算万元,项目支出预算万元。

(一)基本支出
2018年我委一般公共预算财政拨款基本支出万元,与2017年万元相比,增加万元,增长%。

主要原因是:落实机关事业单位职工工资、退休养老金、离休费提标政策,调整与工资挂钩的公用经费标准。

(二)项目支出
2018年我委项目经费万元,与2017年59万元相比,增加万元,增长%,主要原因是:增加园区日常维护经费及柳沟物业经费。

四、部门“三公”经费、培训费、会议费、机关运行费等事项说明
2018年我委公务接待费预算5万元;公务用车运行维护费预算5万元;会议费预算万元。

(一)编制范围
我委2018年“三公”经费、培训费、会议费编制范围包括本级及二级单位,共万元。

机关运行经费24万元,资金来
源全部为一般公共预算。

(二)分项情况
1.因公出国(境)费用0万元。

2.公务接待费5万元,较2017年增加万元,增加%。

主要原因:一是公用经费标准增加;二是我委招商引资项目增加。

预计接待35批次,350人次。

3.公务用车购置费0万元,较2017年无变化。

4.公务用车运行维护费5万元,较2017年增加万元,增长36%。

主要原因:一是公用经费标准增加;二是柳沟基础额设施建设项目增多,精准扶贫下乡。

公务用车辆保有量2辆。

5.培训费万元,较2017年增加万元,增长100%。

6.会议费万元,较2017年增加万元,增长100%。

7.机关运行经费24万元,较2017年增加9万元,增长%。

主要原因:一是公用经费标准增加;二是园区业务经费取消。

(三) 政府采购情况
我委2018年政府采购预算总额万元,其中:政府采购货物类预算万元、政府采购工程类预算0万元、政府采购服务类预算0万元。

五、部门预算绩效评价情况
2018年预算实行绩效目标管理的项目0个,涉及一般公共预算财政拨款0万元。

其中:组织自评项目0个,涉及0万元,占部门预算安排总额的0%。

六、政府性基金支出情况
我委无政府性基金支出。

我委郑重承诺,本次公开的所有数据真实、完整。

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